Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 февраля 2023 г. N 980
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Основание для разработки программы - наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы |
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р; - постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 471-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"; - решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года"; - постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; - постановление Администрации города от 02.11.2015 N 7674 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года" |
Куратор программы |
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу |
Наименование администратора и соадминистраторов программы |
администратор: управление физической культуры и спорта Администрации города, соадминистраторы: - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; - департамент городского хозяйства Администрации города |
Цель программы |
создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города |
Задачи программы |
1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи. 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города. 4. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых учреждений |
Срок реализации программы |
2014 - 2030 годы |
Перечень подпрограмм |
1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 2. Развитие системы спортивной подготовки. 3. Развитие инфраструктуры спорта |
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
региональный портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" |
Целевые показатели программы |
1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 57%. 1 2. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 52%. 2 3. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 15,1%. 3 4. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86%. 4 5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 20,6%. 5 6. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 53%, из них учащихся и студентов до 70%. 7. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, до 100%. 8. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 46,5%. 9. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, на уровне 0,6% |
Примечание:
1 - рассчитывается по формуле:
Дз = Чз/(Чн - Чнп) 100%, где:
Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (человек);
Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 01 января отчетного года (человек);
Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек);
2 - рассчитывается по формуле:
Дзс = Чзсс/Чнс 100, где:
Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики;
3 - рассчитывается по формуле:
Дзп = Чзпс/Чнп 100, где:
Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет;
4 - рассчитывается по формуле:
Дзд = Чздс/Чнд 100, где:
Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в организационной форме занятий в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет;
5 - рассчитывается по формуле:
Ди = Чзи/(Чни - Чнп) 100, где:
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК;
Чни - численность населения Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп - численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом;
- рассчитывается по формуле:
Двн = Чвн / Чуч 100, где:
Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) согласно данным федерального статистического наблюдения;
Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения.
Двну = Чус / Чуч 100, где:
Уус - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) I - VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения;
Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) I - VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения;
- рассчитывается по формуле:
Дзсп = Чзсп / Чз 100, где:
Чзсп - численность на этапах спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва";
Чз - численность занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва";
- рассчитывается по формуле:
ЕПС = ЕПС факт / ЕПС норм 100, где:
ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПС норм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (человек);
- рассчитывается по формуле:
Д = Vпер/Vобщ 100%, где:
Д - доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта;
Vпер - объем средств на передаваемые услуги (работы);
Vобщ - объем средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Целью муниципальной программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Сургут).
В городе Сургуте созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, но, несмотря на это, существует ряд нерешенных проблем.
По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2023 доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Сургуте составила 42%. Одной из причин низкого показателя является недостаточная обеспеченность города Сургута спортивными сооружениями - 46%. Несмотря на то, что материально-техническая база ежегодно пополняется новыми спортивными сооружениями, в целом она остается недостаточной и не соответствует современному уровню.
Также одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой и спортом является нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Вопросами вовлечения населения среднего возраста (с 30 до 54 лет) в регулярные занятия физической культурой и спортом, которыми ранее активно и целенаправленно занимались профсоюзные комитеты, в настоящее время в организациях практически никто не занимается. В результате только 22% населения данного возраста регулярно занимаются физической культурой и спортом. Данный факт обусловлен отсутствием личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, а также отсутствием в рабочих коллективах специалистов, отвечающих за пропаганду здорового образа жизни и привлечение работников к занятиям физической культурой и спортом.
Ориентируясь на основные цели и задачи направления "Социальная среда" вектора "Физическая культура и спорт", обозначенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ (далее - Стратегия), перед городом Сургутом поставлена задача по созданию условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также по созданию и совершенствованию системы спортивной подготовки и спортивного резерва, в частности, поэтапному повышению количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 57%.
В муниципальной программе предусмотрены основные мероприятия для реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", регионального проекта "Спорт - норма жизни" и Стратегии.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляют 9 (девять) муниципальных учреждений, из них 7 (семь) - спортивные школы:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр";
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1;
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта";
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" (далее - муниципальные учреждения).
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Стратегии, нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актах.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены 3 (три) подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта:
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки".
3. Подпрограмма ""Развитие системы спортивной подготовки".
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о целевых показателях муниципальной программы, иных показателях муниципальной программы представлена в таблицах 1, 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 3 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, представлена в таблице 5 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля, осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Соадминистраторы муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Текущее управление муниципальной программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается администратором совместно с соадминистраторами муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия ответственного лица.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, предоставления муниципальным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете города Сургута;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств управлению физической культуры и спорта Администрации города, департаменту городского хозяйства Администрации города, департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города, департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города;
- предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта.
Не менее пяти процентов расходов на реализацию городских мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, направляется на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей города Сургута и определенные с учетом их мнения путем проведения открытого голосования.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств (администратора или соадминистратора программы).
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации муниципальной программы, вносит необходимые изменения в муниципальную программу, в том числе по предложениям соадминистраторов муниципальной программы в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
- по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, - в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы города о бюджете города;
- по основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII порядка, не позднее 01 ноября текущего года.
Мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной программы путем обработки аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и оценки достигнутых результатов, в том числе от соадминистраторов муниципальной программы. Данная оценка проводится на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описывающих реализацию муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют администратору отчетность, информацию о ходе реализации муниципальной программы:
- годовой отчет - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в сроки и по формам, установленным порядком.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Таблица 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
отчетные данные за период реализации с 01.01.2014 г. по 31.12.2022 г. |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Влияние на исполнение целевого показателя предоставляемой налоговой льготы, установленной в качестве мер муниципальной поддержки (налоговых расходов) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |
41 |
44 |
47 |
51 |
51 |
51 |
57 |
57 |
57 |
57 |
УФКиС |
|
2 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |
39,9 |
46 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
УФКиС |
|
3 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % |
14 |
14,5 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
УФКиС |
|
4 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |
83 |
83,9 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
УФКиС |
|
|
из них несовершеннолетних, % |
93 |
93,5 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
УФКиС |
|
5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
УФКиС |
|
6 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
УФКиС |
|
из них учащихся и студентов,% |
58 |
63 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
7 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки,% |
79,1 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УФКиС |
|
8 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% |
44,8 |
45,0 |
45,2 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
УФКиС |
|
9 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
УФКиС |
|
Таблица 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
N показателя |
Наименование показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
Прочие показатели |
||||||||||
1 |
Количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
УФКиС |
2 |
Количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
УФКиС |
3 |
Количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
УФКиС |
Таблица 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
216 462 488,15 |
29 275 426,26 |
29 311 491,10 |
29 182 611,24 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
216 462 488,15 |
29 275 426,26 |
29 311 491,10 |
29 182 611,24 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1, 2, 3, 4, 5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 550 586 389,92 |
111 894 614,74 |
127 087 525,33 |
100 963 048,05 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 550 586 389,92 |
111 894 614,74 |
127 087 525,33 |
100 963 048,05 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 479 931 567,83 |
91 534 652,69 |
91 582 706,89 |
91 501 410,15 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 479 931 567,83 |
91 534 652,69 |
91 582 706,89 |
91 501 410,15 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
69 656 413,09 |
20 130 962,05 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
69 656 413,09 |
20 130 962,05 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта (показатель 9 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
1 792 224 758,18 |
143 883 161,88 |
158 934 995,91 |
132 821 547,29 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 792 224 758,18 |
143 883 161,88 |
158 934 995,91 |
132 821 547,29 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Развитие системы спортивной подготовки" | |||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
8 594 328 868,81 |
1 102 761 640,34 |
1 088 710 699,40 |
1 081 593 005,61 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 594 328 868,81 |
1 102 761 640,34 |
1 088 710 699,40 |
1 081 593 005,61 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
8 394 940 621,43 |
1 086 217 238,31 |
1 057 653 458,12 |
1 057 881 120,94 |
910 214 260,59 |
1 032 430 323,19 |
1 112 851 052,30 |
1 058 584 446,74 |
1 079 108 721,24 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 394 940 621,43 |
1 086 217 238,31 |
1 057 653 458,12 |
1 057 881 120,94 |
910 214 260,59 |
1 032 430 323,19 |
1 112 851 052,30 |
1 058 584 446,74 |
1 079 108 721,24 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, оказывающих услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
199 388 247,38 |
16 544 402,03 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
199 388 247,38 |
16 544 402,03 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1,8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
5 923 052,64 |
2 895 263,16 |
3 027 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 100,00 |
1 237 700,00 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 094 800,00 |
1 512 800,00 |
1 582 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
296 152,64 |
144 763,16 |
151 389,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Развитие системы спортивной подготовки" |
всего, в том числе |
9 122 409 886,30 |
1 170 029 370,29 |
1 186 147 587,25 |
1 205 321 051,35 |
983 758 875,26 |
1 105 974 937,86 |
1 186 395 666,97 |
1 132 129 061,41 |
1 152 653 335,91 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 100,00 |
1 237 700,00 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
475 820 300,00 |
60 147 100,00 |
88 751 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 644 057 486,30 |
1 108 644 570,29 |
1 096 102 087,25 |
1 090 298 951,35 |
941 378 875,26 |
1 063 594 937,86 |
1 144 015 666,97 |
1 089 749 061,41 |
1 110 273 335,91 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 258 582 677,43 |
484 128 000,00 |
121 499 342,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
459 921 500,00 |
459 921 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
798 661 177,43 |
24 206 500,00 |
121 499 342,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.1. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) в рамках концессионного соглашения |
всего, в том числе |
215 468 783,38 |
122 803 500,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
98 805 483,38 |
6 140 200,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.2. "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" |
всего, в том числе |
184 205 232,48 |
122 803 500,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
67 541 932,48 |
6 140 200,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.3. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
315 636 879,81 |
134 333 800,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 617 100,00 |
127 617 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
188 019 779,81 |
6 716 700,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.4. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств" |
всего, в том числе |
250 700 352,62 |
104 187 200,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 977 800,00 |
98 977 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
151 722 552,62 |
5 209 400,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.5. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз. зона) в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
292 571 429,14 |
0,00 |
10 429 520,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
292 571 429,14 |
0,00 |
10 429 520,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
43 960 315,79 |
7 156 315,79 |
18 402 000,00 |
18 402 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 762 300,00 |
6 798 500,00 |
17 481 900,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 198 015,79 |
357 815,79 |
920 100,00 |
920 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
1 426 597 090,71 |
491 284 315,79 |
263 955 439,69 |
193 417 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
501 683 800,00 |
466 720 000,00 |
17 481 900,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
924 913 290,71 |
24 564 315,79 |
246 473 539,69 |
175 935 325,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
12 557 694 223,34 |
1 834 472 274,22 |
1 638 349 513,95 |
1 560 742 435,17 |
1 392 590 000,00 |
1 446 510 000,00 |
1 502 580 000,00 |
1 560 900 000,00 |
1 621 550 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 100,00 |
1 237 700,00 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
977 504 100,00 |
526 867 100,00 |
106 233 000,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 577 658 023,34 |
1 306 367 474,22 |
1 530 822 113,95 |
1 428 238 435,17 |
1 350 210 000,00 |
1 404 130 000,00 |
1 460 200 000,00 |
1 518 520 000,00 |
1 579 170 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
11 679 469 056,38 |
1 313 439 910,14 |
1 447 733 356,74 |
1 527 568 912,60 |
1 365 909 375,38 |
1 419 829 375,38 |
1 475 899 375,38 |
1 534 219 375,38 |
1 594 869 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 100,00 |
1 237 700,00 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
517 582 600,00 |
66 945 600,00 |
106 233 000,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 159 354 356,38 |
1 245 256 610,14 |
1 340 205 956,74 |
1 395 064 912,60 |
1 323 529 375,38 |
1 377 449 375,38 |
1 433 519 375,38 |
1 491 839 375,38 |
1 552 489 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
877 226 757,96 |
520 803 364,08 |
190 387 157,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
459 921 500,00 |
459 921 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 305 257,96 |
60 881 864,08 |
190 387 157,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города. | |||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
Всего, в том числе: |
367 255 222,00 |
1 960 963,18 |
130 006 128,28 |
235 288 130,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
367 255 222,00 |
1 960 963,18 |
130 006 128,28 |
235 288 130,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
276 511 892,64 |
793 062,64 |
125 250 130,00 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
276 511 892,64 |
793 062,64 |
125 250 130,00 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.2. МБУ СП СШ "Виктория" ул. Маяковского, 34В, г. Сургут. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.3. Строительство объекта "Спортивный стадион в парке мкр. 43 г. Сургута" |
Всего, в том числе: |
86 489 875,40 |
0,00 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
86 489 875,40 |
0,00 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.4. МБУ СП СШОР N 1, ул. Ивана Захарова, 25, г. Сургут. Капитальный ремонт кровли |
Всего, в том числе: |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.5. СК "Олимпиец". Обследование |
Всего, в том числе: |
586 671,43 |
586 671,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
586 671,43 |
586 671,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений |
Всего, в том числе: |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
- за счет средств местного бюджета |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.6. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44) |
Всего, в том числе: |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
- за счет средств местного бюджета |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе: |
102 048 439,89 |
14 302 029,89 |
39 346 410,00 |
1 100 000,00 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
102 048 439,89 |
14 302 029,89 |
39 346 410,00 |
1 100 000,00 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.1. МАУ "Ледовый дворец спорта" г. Сургут |
Всего, в том числе: |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.2. МБУ СП СШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
17 618 320,00 |
497 730,00 |
17 120 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
17 618 320,00 |
497 730,00 |
17 120 590,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.3. МБУ СП СШ "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А г. Сургут |
Всего, в том числе: |
11 653 390,00 |
427 570,00 |
11 225 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
11 653 390,00 |
427 570,00 |
11 225 820,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.4. "МБУ ЦФП "Надежда", ГШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.5. МБУ СП СШ "Виктория", СК "Таежный", ул. Аэрофлотская |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.6. МБУ СП СШОР "Югория", ул. Пушкина, 15/2 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.7. МБУ СП СШОР N 1 "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1)" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
||
Мероприятие 3.4.8. МБУ СП СШОР "Кедр" "Лыжная база "Кедр", п. Барсово |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
Всего, в том числе: |
480 355 261,89 |
16 262 993,07 |
180 404 138,28 |
236 388 130,54 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
480 355 261,89 |
16 262 993,07 |
180 404 138,28 |
236 388 130,54 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - управления физической культуры и спорта |
Всего, в том числе: |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
469 303 661,89 |
16 262 993,07 |
169 352 538,28 |
236 388 130,54 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
469 303 661,89 |
16 262 993,07 |
169 352 538,28 |
236 388 130,54 |
12 100 000,00 |
13 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб). |
|||
Всего: |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
Региональный портфель проектов "Демография" |
|
|
||||
Проект 1 Региональный проект "Спорт-норма жизни", основное мероприятие 2.5 из таблицы 3 (Показатели 1, 8 из таблицы 1) |
управление физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
5 923 052,64 |
2 895 263,16 |
3 027 789,48 |
0,00 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 100,00 |
1 237 700,00 |
1 294 400,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 094 800,00 |
1 512 800,00 |
1 582 000,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
296 152,64 |
144 763,16 |
151 389,48 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 2023 г. N 980 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.