Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 6
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
в Министерстве сельского хозяйства
Владимирской области
от 22.02.2023 N 54
Форма
Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита за 20___ г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:_
_____________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских
мероприятий, проведенных в рамках переданных
полномочий по осуществлению
внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении
изменений в план проведения аудиторских
мероприятий в течение отчетного
финансового года, а в случае невыполнения
плана - информация о причинах его невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских
мероприятий:_________________________________________________________
(при наличии)
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
_____________________________________________________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной
бюджетной отчетности:________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
_____________________________________________________________________
(включая информацию о достижении целевых значений
показателей качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и
рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:_______________
_____________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,
бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля, и их причинах:_________________________________
_____________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества
финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:_
_____________________________________________________________________
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций
(действий) по выпол
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.