Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 6
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
в Министерстве сельского хозяйства
Владимирской области
от 22.02.2023 N 54
Форма
Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита за 20___ г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:_
_____________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских
мероприятий, проведенных в рамках переданных
полномочий по осуществлению
внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении
изменений в план проведения аудиторских
мероприятий в течение отчетного
финансового года, а в случае невыполнения
плана - информация о причинах его невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских
мероприятий:_________________________________________________________
(при наличии)
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
_____________________________________________________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной
бюджетной отчетности:________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
_____________________________________________________________________
(включая информацию о достижении целевых значений
показателей качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и
рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:_______________
_____________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,
бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля, и их причинах:_________________________________
_____________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества
финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:_
_____________________________________________________________________
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур:_________________________
_____________________________________________________________________
(при наличии)
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков:_______________________________________
_____________________________________________________________________
11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию
и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на
деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:________________
_____________________________________________________________________
12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:______________
_____________________________________________________________________
(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической
численности, а также принятых мерах по повышению квалификации
должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит
________________ __________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ________ 20____ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.