Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
в Министерстве сельского хозяйства
Владимирской области
от 22.02.2023 N 54
Форма
Заключение
(проект заключения)
1. Тема аудиторского мероприятия:____________________________________
_____________________________________________________________________
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков,их причин и
условий:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных
ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий
реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после
реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по
организации внутреннего финансового контроля:________________________
_____________________________________________________________________
4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего
финансового аудита:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
(установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются одно или несколько решений, направленных на повышение
качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17-19
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н *, в том
числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по
организации внутреннего финансового контроля)
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит
________________ __________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ________ 20____ г.
________________________________________
* Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита", утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 июня 2020 г., регистрационный N 58746).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.