Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 03.03.2023 N 01-01/179
"О внесении изменений в "Программу
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Краснотурьинск
на 2016 - 2025 годы", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск от 30.12.2016 N 1449"
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 30.12.2016 N 1449
"Об утверждении программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Краснотурьинск на 2016 - 2027 годы"
Паспорт
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы
Наименование программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация городского округа Краснотурьинск Адрес: 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1 |
Основание для разработки программы |
1. Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". 3. Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 N 350-П "Об утверждении индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области". 4. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 N 83 "Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск" (вместе с "Основными положениями Генерального плана городского округа Краснотурьинск"). 5. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 26.07.2018 N 108 "Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск" (вместе с "Основными положениями Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск"). 6. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 N 84 "Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Воронцовка". 7. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 22.12.2011 N 358 "Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Рудничный". 8. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 22.12.2011 N 359 "Об утверждении генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Чернореченск". 9. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 22.12.2011 N 360 "Об утверждении генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Прибрежный". |
Соисполнители программы |
Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Краснотурьинск, а также муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства". |
Цели и задачи программы |
Цели 1. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. 2. Обеспечение жителей города и предприятий надежными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. 3. Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие потребностям жилищного и промышленного строительства. Задачи 1. Определение сроков освоения планировочных районов городского округа Краснотурьинск до 2026 года. Определение объемов жилой застройки в намеченных к освоению до 2026 года планировочных районах. 2. Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе 2.1. определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов. 2.2. определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение. 2.3. определение стоимости строительства по укрупненным показателям; 2.4. определение объектов инженерно-технического обеспечения требующих модернизации. |
Целевые показатели (индикаторы) развития систем коммунальной инфраструктуры |
1. Водоснабжение 1.1. Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения 1.2. Энергетическая эффективность 1.3. Качество системы водоснабжения 1.4. Доступность коммунальных услуг 1.5. Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения 1.6. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения 2. Водоотведение 2.1. Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения 2.2. Качество системы водоотведения 2.3. Доступность коммунальных услуг 2.4. Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения 2.5. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения 3. Теплоснабжение 3.1. Надежность и бесперебойность теплоснабжения 3.2. Энергетическая эффективность 3.3. Качество теплоснабжения 3.4. Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения 3.5. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения 4. Электроснабжение 4.1. Надежность и бесперебойность электроснабжения 4.2. Качество электроснабжения 4.3. Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения 4.4. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения 5. Газоснабжение 5.1. Надежность и бесперебойность газоснабжения 5.2. Качество газоснабжения 5.3. Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения 5.4. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения 6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию 6.1. Уровень благоустройства жилищного фонда |
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации: 2017 - 2026 годы |
Объемы требуемых капитальных вложений |
Всего - 27 731 553,7 тысяч рублей, в том числе 2017 год - 515 627,1 тысяч рублей 2018 год - 428 949,2 тысяч рублей 2019 год - 1 078 526,4 тысяч рублей 2020 год - 802 111,8 тысяч рублей 2021 год - 832 903,2 тысяч рублей 2022 - 2026 год - 24 073 436,0 тысяч рублей, из них федеральный бюджет 0,0 тысяч рублей, в том числе 2017 год - 0,0 тысяч рублей 2018 год - 0,0 тысяч рублей 2019 год - 0,0 тысяч рублей 2020 год - 0,0 тысяч рублей 2021 год - 0,0 тысяч рублей 2022 - 2026 год - 0,0 тысяч рублей, областной 21 772 774,9 тысяч рублей, в том числе 2017 год - 441 834,4 тысяч рублей 2018 год - 384 704,3 тысяч рублей 2019 год - 258 347,0 тысяч рублей 2020 год - 0,0 тысяч рублей 2021 год - 0,0 тысяч рублей 2022 - 2026 год - 20 687 889,2 тысяч рублей, местный бюджет 2 452 307,9 тысяч рублей, в том числе 2017 год - 72 292,7 тысяч рублей 2018 год - 42 744,9 тысяч рублей 2019 год - 29 430,3 тысяч рублей 2020 год - 1 185,6 тысяч рублей 2021 год - 0,0 тысяч рублей 2022 - 2026 год - 2 306 654,4 тысяч рублей, внебюджетные источники 3 506 470,9 тысяч рублей, в том числе 2017 год - 1 500,0 тысяч рублей 2018 год - 1 500,0 тысяч рублей 2019 год - 790 749,1 тысяч рублей 2020 год - 800 926,2 тысяч рублей 2021 год - 832 903,2 тысяч рублей 2022 - 2026 год - 1 078 892,4 тысяч рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Создание системы коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям. |
Приложение
к паспорту программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа
Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы
Значения индикаторов развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск по этапам реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы
N п/п |
Индикатор (целевой показатель) |
Данные для установки целевого показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 - 2026 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Водоснабжение | |||||||||
1.1. |
Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения |
ед./км |
0,025 |
0,083 |
1,186 |
0,88 |
1,253 |
0,05 |
установленная мощность источников водоснабжения |
тыс. куб. м./сут. |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
38,2 |
||
1.2. |
Энергетическая эффективность |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
- |
- |
44,223 |
43,734 |
45,443 |
30 |
1.3. |
Качество системы водоснабжения |
уровень физического износа систем и объектов водоснабжения |
% |
60,16 |
55,45 |
60,88 |
72,65 |
78,84 |
65,5 |
доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО |
% |
98,62 |
98,95 |
98,63 |
99,12 |
99,08 |
100 |
||
доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей |
% |
59,2 |
60,5 |
61,7 |
62,7 |
64,0 |
45,5 |
||
ввод построенных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед., км |
0,035 |
0,4 |
12,73 |
2,93 |
0,41 |
5 ед./36,1 км |
||
ввод реконструированных и модернизированных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед. км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 ед. |
||
обеспеченность населения приборами учета воды |
% |
18 |
20 |
22 |
24 |
25 |
70 |
||
1.4. |
Доступность коммунальных услуг |
общая протяженность сетей централизованного водоснабжения, в том числе: |
км |
118,66 |
119,06 |
132,33 |
135,26 |
135,67 |
172,77 |
города и поселки городского типа |
км |
118,66 |
119,06 |
132,325 |
135,26 |
135,67 |
172,77 |
||
сельские населенные пункты |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.5. |
Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
489, 8 |
380,7 |
287,0 |
0,0 |
0,0 |
1 876,4 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
440,8 |
342,6 |
258,3 |
0,0 |
0,0 |
1 690,6 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
49,0 |
38,0 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
187,8 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
1.6. |
Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2. Водоотведение | |||||||||
2.1. |
Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения |
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
10,02 |
12,03 |
10,34 |
13,04 |
13,85 |
8,0 |
установленная мощность очистных сооружений |
куб. м./сут. |
34 222 |
34 222 |
34 222 |
34 222 |
34 222 |
36 622 |
||
2.2. |
Качество системы водоотведения |
уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения |
% |
64,65 |
70,46 |
72,01 |
73,81 |
71,38 |
55,0 |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения |
% |
74,65 |
76,2 |
78,53 |
81,69 |
81,39 |
55,0 |
||
доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей |
% |
45,25 |
46,86 |
46,86 |
48,88 |
51,38 |
45,38 |
||
ввод построенных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 ед./17 км. |
||
ввод реконструированных и модернизированных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед., км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 ед./2 км |
||
2.3. |
Доступность коммунальных услуг |
общая протяженность сетей централизованного водоотведения, в том числе: |
км |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
199,0 |
города и поселки городского типа |
км |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
199,0 |
||
2.4. |
Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
834,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750,7 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83,4 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5. |
Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56,7 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,3 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Теплоснабжение | |||||||||
3.1. |
Надежность и бесперебойность теплоснабжения |
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей |
ед./км |
0 |
0,033 |
0,13 |
0,36 |
0,26 |
0,2 |
общая протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении |
км |
121,6 |
121,6 |
125,2 |
125,6 |
128,95 |
133,15 |
||
установленная мощность источников тепловой энергии |
Гкал/час |
8,969 |
8,969 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
80,0 |
||
3.2. |
Энергетическая эффективность |
годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) |
т.у.т. |
2591 Газ 1822 уголь 725,2 дрова 44,6 |
3122 Газ 2434 уголь 629 дрова 58,5 |
6159 Газ 5480 уголь 646,8 дрова 32,7 |
5964 Газ 5373 уголь 583,7 дрова 7,1 |
7238 Газ 6456 уголь 767,7 дрова 14,3 |
10000 Газ |
общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя), отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) |
тыс. Гкал/год |
15,7 |
26,1 |
40,9 |
36,9 |
44,8 |
104,2 |
||
доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителя |
% |
39,11 |
40,55 |
40,55 |
40,55 |
40,55 |
40,26 |
||
3.3. |
Качество теплоснабжения |
уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения |
% |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
80,2 |
доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей |
% |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
70,0 |
||
ввод построенных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед. мВт, км |
0 |
0 |
2 ед/15 МВт |
0 |
0 |
6 ед./28 МВт |
||
ввод модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед. мВт, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
обеспеченность населения приборами учета тепла |
% |
16 |
23 |
18 |
35 |
37 |
41 |
||
3.4. |
Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
46,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 188,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
42,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 169,2 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 018, 8 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.5. |
Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,5 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. Электроснабжение | |||||||||
4.1. |
Надежность и бесперебойность электроснабжения |
потребление электрической энергии |
мВт/ч |
|
|
|
|
|
|
количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях |
ед. |
|
|
|
|
|
|
||
общая протяженность сетей электроснабжения |
км |
490 |
490 |
490 |
490 |
491 |
500 |
||
4.2. |
Качество электроснабжения |
уровень физического износа систем и объектов электроснабжения |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
доля электрических сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей |
% |
20 |
20 |
20 |
15 |
12 |
10 |
||
ввод построенных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед., км |
|
|
|
|
|
|
||
ввод реконструированных и модернизированных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период |
ед., км |
|
|
|
|
|
|
||
обеспеченность населения приборами учета электроэнергии |
% |
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4. |
Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
7,5 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
7,5 |
||
5. Газоснабжение | |||||||||
5.1. |
Надежность и бесперебойность газоснабжения |
количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
общая протяженность газовых сетей |
км |
150 |
151,2 |
155 |
156 |
159 |
170 |
||
5.2. |
Качество газоснабжения |
уровень физического износа систем и объектов газоснабжения |
% |
|
|
|
|
|
|
доля сетей газоснабжения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
||
ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период |
км |
|
|
|
|
|
|
||
ввод мощностей реконструированных (модернизированных) газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период |
км |
|
|
|
|
|
|
||
обеспеченность населения приборами учета газа |
% |
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
24,3 |
0,0 |
16,8 |
1,2 |
0,0 |
214,6 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
23,3 |
0,0 |
0,7 |
1,2 |
0,0 |
8,8 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
16,1 |
0,0 |
0,0 |
198,6 |
||
5.4. |
Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения |
бюджетное финансирование, в том числе: |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию | |||||||||
6.1. |
Уровень благоустройства жилищного фонда |
водоснабжением |
% |
78 |
79 |
82 |
88 |
92 |
95 |
водоотведением |
% |
86 |
86 |
87 |
90 |
91 |
95 |
||
отоплением |
% |
88 |
89 |
91 |
92 |
93 |
95 |
||
горячим водоснабжением |
% |
84 |
84 |
85 |
87 |
87 |
90 |
||
электроснабжением |
% |
80 |
82 |
84 |
86 |
94 |
95 |
||
газом (сетевым, сжиженным) |
% |
81 |
81 |
81 |
82 |
84 |
85 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 3 марта 2023 г. N 01-01/179 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.