Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 22.02.2023 N 17
Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 15.12.2014 N 191
Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
1 |
Наименование программы |
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы". 3. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы. 4. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 5. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
|
3 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации" |
|
4 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
5 |
Разработчик программы |
Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
6 |
Цель и задачи программы |
Цель: повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 4. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет) и совершенствование методов планирования местного бюджета. 5. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и иных маломобильных категорий населения, степени их социальной защищенности. 6. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2024 годы |
|
8 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста. 11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц. 14. Количество граждан, получивших социальные выплаты. 15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде. 16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде. 18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь. 19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги. 20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 23. Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки. 24. Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. 25. Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ. 26. Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 27. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь. 28. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 29. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 30. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета. 31. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 32. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 33. Количество проведенных социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 34. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
9 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
10 |
Исполнители программы |
Комитет, Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения); Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по физической культуре, спорту и туризму); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи) |
|
11 |
Участники программы |
администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района |
|
12 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
12.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
25 407 030,6 |
22 708 610,1 |
|
2015-2020 гг. |
19 814 596,0 |
17 137 767,4 |
|
2021 г. |
1 323 814,2 |
1 297 320,0 |
|
2022 г. |
1 426 179,9 |
1 507 314,3 |
|
2023 г. |
1 419 765,4 |
1 380 416,5 |
|
2024 г. |
1 422 675,1 |
1 385 791,9 |
12.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
4 654 600,9 |
3 557 106,9 |
|
2015-2020 гг. |
4 585 516,1 |
3 489 526,1 |
|
2021 г. |
18 023,3 |
17 877,3 |
|
2022 г. |
17 020,5 |
16 506,3 |
|
2023 г. |
17 020,5 |
16 505,9 |
|
2024 г. |
17 020,5 |
16 691,3 |
12.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
19 197 431,0 |
17 725 354,2 |
|
2015-2020 гг. |
14 333 622,9 |
12 836 454,6 |
|
2021 г. |
1 141 277,9 |
1 131 171,4 |
|
2022 г. |
1 248 633,4 |
1 316 833,2 |
|
2023 г. |
1 236 948,4 |
1 220 444,5 |
|
2024 г. |
1 236 948,4 |
1 220 450,5 |
12.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
1 461 206,8 |
1 349 476,1 |
|
2015-2020 гг. |
801 665,0 |
735 113,8 |
|
2021 г. |
164 513,0 |
148 271,3 |
|
2022 г. |
160 526,0 |
173 974,8 |
|
2023 г. |
165 796,6 |
143 466,1 |
|
2024 г. |
168 706,2 |
148 650,1 |
12.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2023 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2015-2019 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2020 г. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
|
|
13 |
Ожидаемый результат реализации программы |
К концу 2024 года планируется: |
|
13.1 |
В соответствии с планом |
- охватить не менее 90 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 7 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 500 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 4 900 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 400 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 8 000 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 47 000 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 100 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 000 гражданам в год; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 15 700 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90 %; - обеспечить 100 % наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 28 единиц; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
13.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- охватить не менее 90 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 7 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 500 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 4 900 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 400 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 6 514 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 8 000 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 47 000 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 100 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 1 025 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 000 гражданам в год; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 15 700 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90 %; - обеспечить 100 % наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 26 единиц; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.
Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:
- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;
- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;
- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.
Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей. В 2018 году 19 гражданам оказана материальная помощь в размере 3 000 рублей, на общую сумму 57 000 рублей, 12 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей, на общую сумму 60 000 рублей.
В 2013 году 107 214 человек - 70 % пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:
- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
В 2021 году 35 871 человек получили меры социальной поддержки:
- 27 077 граждан воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 8 282 гражданина являются получателями пенсии Кузбасса;
- 512 человек являются получателями пенсии за выслугу лет.
Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.
В 2021 году на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состояло 16 579 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 24 879 несовершеннолетних детей.
В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:
- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- областной материнский капитал;
- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.
Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году - 3 193 многодетным семьям, в 2015 году - 3 512 многодетным семьям, в 2016 году - 3 916 многодетным семьям, в 2017 году - 4 171 многодетной семье, в 2018 году - 4 387 многодетным семьям, в 2019 году - 4 593 многодетной семье, в 2020 году - 4 781 многодетной семье, в 2021 году - 4 909 многодетным семьям.
В целях совершенствования демографической политики с 01.01.2013 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получила 521 многодетная семья, что составляло более 40 % от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201, а к концу 2017 года - 1 793, в 2018 году - за назначением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) обратилось 1 172 многодетных семей, в 2019 году - 1 574 многодетных семей, в 2020 году - 1 972 многодетной семьи, в 2021 году - 1 385 многодетных семей. Всего с начала действия указанного Закона данная выплата была назначена 9 618 многодетным семьям.
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 22.09.2020 N 12/80 "О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты для оплаты проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа и внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.03.2019 N 3/24 "О дополнительной мере социальной поддержки в виде бесплатного проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа отдельным категориям граждан" установлена с 01.11.2020 дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 400 рублей для учащихся общеобразовательных организаций (дневной формы обучения с 1 по 11 класс включительно), очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, из малоимущих семей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, для оплаты проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа. Финансовое обеспечение указанной дополнительной меры социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.
За два месяца 2020 года данная мера социальной поддержки была назначена 131 учащемуся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму: 104 800 рублей.
За 2021 год указанная мера социальной поддержки назначена 186 учащимся на общую сумму: 674 000 рублей.
В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:
- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;
- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100 % детей от потребности);
- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года приобретено 1 565 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (оздоровлено 100 % детей от потребности).
В период летней оздоровительной кампании 2019 года приобретено 1 632 путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 124 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
В период летней оздоровительной кампании 2020 года с учетом ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заезды в загородные лагери осуществлялись с 02.07.2020, приобретено 470 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 82 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
В период летней оздоровительной кампании 2021 года приобретена 1 661 путевка для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 126 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году - 748 воспитанников, в 2017 году - 641 воспитанник, в 2018 году - 798 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 659 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2019 году - 814 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 672 воспитанника в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2020 году - 275 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 533 воспитанника в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2021 году - 792 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 676 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Более 2,5 тыс. обращений за экстренной психологической помощью поступило от несовершеннолетних на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Уютный дом". Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.
Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов и 2,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.
Помимо адресной социальной помощи населению, предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, предоставляются налоговые льготы, влияющие непосредственно на их благосостояние, в частности, налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Анализ эффективности предоставления налоговых льгот приведен в таблице:
Таблица
Показатели
налоговых расходов Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы, осуществляемых в рамках муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
N |
Характеристика налогового расхода |
|
2018 г. (факт) |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (прогноз) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
2024 г. (прогноз) |
2025 г. (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Наименование налога, по которому предусмотрены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Налог на имущество физических лиц |
||||||||
2. |
Нормативный правовой акт Новокузнецкого городского округа, устанавливающий налоговую льготу, освобождения и иные преференции (статья, часть, пункт, подпункт) |
Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденное решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/139 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа" (далее - Положение о налоге на имущество физических лиц) (подпункт 1 пункта 4 Положения о налоге на имущество физических лиц) |
||||||||
3. |
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции |
Освобождение от уплаты налога |
||||||||
4. |
Категория налогоплательщиков, для которой предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
5. |
Цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
6. |
Цель муниципальной программы, для реализации которой предоставлены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа |
||||||||
7. |
Наименование целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Количество детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц |
||||||||
8. |
Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
х |
81 человек |
65 человек |
157 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
9. |
Объем предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций плательщикам налогов, (тыс. рублей) |
х |
12,0 |
13,0 |
29,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
10. |
Результат оценки эффективности налогового расходов |
х |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
х |
х |
х |
х |
х |
N |
Характеристика налогового расхода |
|
2018 г. (факт) |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (прогноз) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
2024 г. (прогноз) |
2025 г. (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Наименование налога, по которому предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Земельный налог |
||||||||
2. |
Нормативный правовой акт Новокузнецкого городского округа, устанавливающий налоговую льготу, освобождения и иные преференции (статья, часть, пункт, подпункт) |
Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка, утвержденное постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 N 3/5 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка" (далее - Положение о земельном налоге) (подпункт 1 пункта 5.1 Положения о земельном налоге) |
||||||||
3. |
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции |
Освобождение от уплаты налога |
||||||||
4. |
Категория налогоплательщиков, для которой предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, - в отношении принадлежащих им земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки и индивидуальных гаражей, а также для ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства |
||||||||
5. |
Цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Социальная поддержка граждан |
||||||||
6. |
Цель муниципальной программы, для реализации которой предоставлены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа |
||||||||
7. |
Наименование целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Количество пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, освобожденных от уплаты земельного налога |
||||||||
8. |
Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
х |
3 077 человек |
4 233 человек |
1 064 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
9. |
Объем предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций плательщикам налогов, (тыс. руб.) |
х |
428,0 |
741,0 |
278,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
10. |
Результат оценки эффективности налогового расходов |
х |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
х |
х |
х |
х |
х |
Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем; во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи; в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.
Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты Новокузнецкого городского округа своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
2. Нормативно-правовое обеспечение программы
Мероприятия настоящей программы осуществляются на основании следующих нормативных правовых актов:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 N 11/117 "О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции";
3) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.12.2018 N 17/157 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года".
4) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2022 N 9/76 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка".
Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также в национальных и региональных проектах в рамках настоящей программы отражено в таблице:
N |
Наименование государственной программы, национального, регионального проектов |
Нормативный правовой акт, номер, дата |
Номер мероприятия муниципальной программы, связанного с государственной программой, национальным, региональным проектами |
1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; 2) Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
2 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; 2) основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; 3) основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; 4) основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; 5) основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; 6) основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; 7) основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
3 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
4 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
5 |
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
3. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";
подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";
подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы";
отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";
отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";
отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе, методика расчета целевых индикаторов, показателей программы - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
План действующих мероприятий программы приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.
Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2021 годы, приводится в форме N 6 приложения N 5 к настоящей программе.
3.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы". 3. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 4. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации) |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015-2024 годы |
|
7 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста. 11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц. 14. Количество граждан, получивших социальные выплаты. 15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде. 16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде. 18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь. 19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги. 20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 23. Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки. 24. Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. 25. Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ. 26. Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 27. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь |
|
8 |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 |
основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"; основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"; основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"; основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (Старшее поколение)"; основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" |
|
9 |
Исполнители подпрограммы 1 |
Комитет, Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
10 |
Участники подпрограммы 1 |
х |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
23 071 728,6 |
20 460 354,9 |
|
2015-2020 гг. |
18 585 113,5 |
15 979 469,8 |
|
2021 г. |
1 078 570,6 |
1 046 305,5 |
|
2022 г. |
1 139 874,8 |
1 206 422,9 |
|
2023 г. |
1 132 630,0 |
1 111 409,1 |
|
2024 г. |
1 135 539,7 |
1 116 747,6 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
4 654 600,9 |
3 557 080,4 |
|
2015-2020 гг. |
4 585 516,1 |
3 489 499,6 |
|
2021 г. |
18 023,3 |
17 877,3 |
|
2022 г. |
17 020,5 |
16 506,3 |
|
2023 г. |
17 020,5 |
16 505,9 |
|
2024 г. |
17 020,5 |
16 691,3 |
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
17 229 739,9 |
15 755 229,4 |
|
2015-2020 гг. |
13 323 022,6 |
11 849 168,6 |
|
2021 г. |
936 705,6 |
914 895,6 |
|
2022 г. |
997 793,9 |
1 051 949,2 |
|
2023 г. |
986 108,9 |
969 605,0 |
|
2024 г. |
986 108,9 |
969 611,0 |
12.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
1 093 595,8 |
1 071 372,1 |
|
2015-2020 гг. |
582 782,8 |
564 128,6 |
|
2021 г. |
123 841,7 |
113 532,6 |
|
2022 г. |
125 060,4 |
137 967,4 |
|
2023 г. |
129 500,6 |
125 298,2 |
|
2024 г. |
132 410,3 |
130 445,3 |
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2015-2020 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2021 г. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
|
|
12 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
К концу 2024 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 7 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 500 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 4 900 многодетным семьям, меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 400 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 8 000 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 47 000 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 100 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 000 гражданам в год; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 15 700 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90 %; - обеспечить 100 % наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 7 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 500 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 4 900 многодетным семьям, меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 400 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 6 514 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 8 000 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 47 000 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 100 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 1 025 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 000 гражданам в год; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 15 700 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90 %; - обеспечить 100 % наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации |
3.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).
В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.
В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.
В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.
В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.
Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.
В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области - Кузбассу, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86 % - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.
3.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату ежемесячной денежной выплаты гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии), установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением на территории Новокузнецкого городского округа.
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя выплаты пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кемеровской области, и пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Новокузнецке.
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.
Законом Кемеровской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" предусмотрено получение государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Целью назначения государственной социальной помощи является стимулирование активных действий малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
Предоставление государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта осуществляется в соответствии с условиями и порядком предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в вид денежной выплаты на основании социального контракта", утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта".
Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости (холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопительное оборудование (радиатор, отопительный котел), матрас, подушка, одеяло, постельное белье, товары для детей (коляска, ванночка, стульчик для кормления, бутылочки, соски различных типов, предметы ухода [памперсы, присыпка, детский крем, влажные салфетки, ватные палочки]), стиральная машина, приборы учета электрической энергии, холодной воды и горячей воды, стол, стулья, товары для ремонта жилого помещения, персональный компьютер или ноутбук), одежды, обуви, лекарственных препаратов (по назначению врача медицинской организации), товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре (по направлению медицинской организации), в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
В 2021 году существенно расширены мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка", пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, и прочее.
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным матерям и приемным родителям, назначение и выплату пособий на ребенка, пособий по уходу за ребенком неработающим матерям и прочее.
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматривает выплату областного материнского (семейного) капитала, материальную поддержку семей в связи с рождением (усыновлением) детей, дифференцированную в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2019 году данное мероприятие выделено из основного мероприятия 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" и реализуется в рамках национального проекта "Демография".
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография". Мероприятие предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Мероприятие включает в себя создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок, а также на поддержку семейного ухода.
Основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" предусматривает осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, подведомственных Комитету, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса.
С 2020 года переданы от Комитета государственному казенному учреждению "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" (далее - ГКУ "ЦСВИ") полномочия по выплате следующих мер социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии);
2) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
- ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами;
- ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4) денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 N 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан";
5) государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
6) ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
7) пенсия Кузбасса отдельным категориям граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса;
8) пособие на ребенка отдельным категориям приемных родителей;
9) государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращение деятельности, полномочий физическими лицами);
10) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
11) мера социальной поддержки по оплате проезда детям работников угледобывающих и горнорудных предприятий, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве, непосредственно связанных с добычей угля и руды; работников шахтостроительных и иных организаций, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при выполнении работ на угледобывающих и горнорудных предприятиях; работников подразделений военизированных горноспасательных частей (станций), погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при ликвидации аварий на угледобывающих и горнорудных предприятиях;
12) выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
13) возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов";
14) областной материнский (семейный) капитал, материальная поддержка семей в связи с рождением (усыновлением), дифференцированная в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям.
За Комитетом сохранены полномочия по определению права на указанные меры социальной поддержки, их назначение и формирование реестра на выплату данных мер социальной поддержки для ГКУ "ЦСВИ".
Начиная с 2021 года финансирование мероприятий, связанных с переданными полномочиями (осуществление выплат вышеуказанным категориям граждан), выполнение которых оцениваются показателями: средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг (1.1), количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка (1.4), количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату (1.5), количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей (1.6), количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (1.7), количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде (1.15), количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (1.16), средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде (1.17), количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь (1.18), количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (1.24), в рамках программы не предусматривается. При этом мониторинг вышеперечисленных показателей продолжается в целях повышения благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.
3.1.3. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют: Комитет, Управление культуры, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Управление здравоохранения.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.
На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Комитет организует предоставление исполнителями информации о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.
3.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
х |
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. Задача: повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2018 гг. |
|
7 |
Показатели подпрограммы 2 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи"; основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"; основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"; основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"; основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"; Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
|
9 |
Исполнители подпрограммы 2 |
Комитет, Управление по транспорту и связи |
|
10 |
Участники подпрограммы 2 |
администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по делам молодежи) |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
5 527,0 |
1 053,7 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
11.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
5 527 |
1 053,7 |
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
12 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2018 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов |
3.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.
Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.
3.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:
основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи";
основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района";
основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района";
основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования";
основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры";
основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи".
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
3.2.3. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляют Комитет, Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).
Комитет организует предоставление исполнителями о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 2.
3.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
х |
|
3 |
Директор подпрограммы 3 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 3 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задача подпрограммы 3 |
Цель: повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. Задача: эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 3 |
2015-2024 гг. |
|
7 |
Показатели подпрограммы 3 |
1. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 2. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
|
8 |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 |
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"; Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор) |
Комитет |
|
10 |
Участники подпрограммы 3 |
- |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
1 986 831,1 |
1 974 674,3 |
|
2015-2020 гг. |
1 029 740,3 |
991 835,5 |
|
2021 г. |
204 572,3 |
216 275,8 |
|
2022 г. |
250 839,5 |
264 884,0 |
|
2023 г. |
250 839,5 |
250 839,5 |
|
2024 г. |
250 839,5 |
250 839,5 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
- |
- |
|
2015-2020 гг. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
1 967 691,1 |
1 969 918,7 |
|
2015-2020 гг. |
1 010 600,3 |
987 079,9 |
|
2021 г. |
204 572,3 |
216 275,8 |
|
2022 г. |
250 839,5 |
264 884,0 |
|
2023 г. |
250 839,5 |
250 839,5 |
|
2024 г. |
250 839,5 |
250 839,5 |
11.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
19 140,0 |
4 755,8 |
|
2015-2020 гг. |
19 140,0 |
4 755,8 |
|
2021 г. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2024 гг. |
- |
- |
|
2015-2020 гг. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
12 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
К концу 2024 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
3.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.
По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области - Кузбасса работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения - 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 58,1 %, работающих пенсионеров - 17,3 %, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6 %.
В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100 % (в 2013 г. - 96,7 %).
Уровень текучести кадров социальной службы в 2021 году составил 25 % от общего количества работников. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет. Следует отметить, что в 2021 году снизилось количество работников, имеющих высшее профессиональное образование, на 2 % и составило 52 % (843 человека) в сравнении с 2020 годом - 54 % (850 человек).
3.3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:
- основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты";
- основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты".
Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.
3.3.3. Система управления подпрограммой 3
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.
3.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"
В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2022 N 9/76 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка", Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса, а также исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:
- обеспечение реализации основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, малоимущих граждан, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных катастроф, и других категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;
- реализация основных направлений по решению вопросов местного значения в сфере социальной поддержки населения и вопросов в рамках переданных органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Новокузнецкого городского округа;
- обеспечение законности, информационной открытости и повышение качества предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи и социального обслуживания населения на территории Новокузнецкого городского округа;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, за счет бюджета Новокузнецкого городского округа;
- осуществление адресной социальной поддержки граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, путем оказания социальной помощи отдельным категориям граждан;
- осуществление мероприятий по работе с семьями и детьми, оказание социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- внедрение современных информационных технологий по предоставлению мер социальной поддержки, социального обслуживания населения, автоматизированных систем обработки информации на территории Новокузнецкого городского округа.
В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:
- установление прав граждан и предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, определенным федеральными законами, законами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа;
- реализация отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, малоимущих граждан, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей погибших военнослужащих, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных катастроф, граждан, достигших возраста 70 лет, детей работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, почетных доноров, приемных родителей и других категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса;
- работа с семьями с детьми;
- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;
- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.
Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).
Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2018 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 45 679 тыс. рублей:
2015 год - 22 840 тыс. рублей,
2016 год - 13 704 тыс. рублей,
2017 год - 9 135 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 является 100 % погашение кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, достигнутое в 2018 году.
3.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.
Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.
Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.
Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.
Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня, дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.
Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Срок реализации отдельного мероприятия - 2015-2024 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 55 873,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 55 873,1 тыс. рублей:
2015 год - 4 907 тыс. рублей;
2016 год - 6 470 тыс. рублей;
2017 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2019 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 852,7 тыс. рублей;
2022 год - 4 560,6 тыс. рублей;
2023 год - 4 599,8 тыс. рублей;
2024 год - 4 599,8 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2024 году будет проведение социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 28 единицы и охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %.
3.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.
Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Остров надежды", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Детский дом - школа N 95" "Дом детства", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Специальная школа-интернат N 66" отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов государственного пожарного надзора и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2024 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 241 391,8 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 241 391,8 тыс. рублей:
2015 год - 22 109 тыс. рублей;
2016 год - 13 389 тыс. рублей;
2017 год - 13 389 тыс. рублей;
2018 год - 13 389 тыс. рублей;
2019 год - 13 900 тыс. рублей;
2020 год - 35 100 тыс. рублей;
2021 год - 35 818,6 тыс. рублей;
2022 год - 30 905 тыс. рублей;
2023 год - 31 696,1 тыс. рублей;
2024 год - 31 696,1 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
К концу 2024 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
4. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 25 407 030,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 4 654 600,9 тыс. рублей:
в 2015 году - 611 898,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 966 795,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 125 321,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 18 023,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 17 020,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 17 020,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 17 020,5 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета 19 197 431,0 тыс. рублей:
в 2015 году - 2 297 497,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 288 235,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 556 624,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 610 819,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 141 277,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 248 633,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 236 948,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 236 948,4 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 1 461 206,8 тыс. рублей:
в 2015 году - 134 269,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 112 449,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 107 881,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 93 556,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 147 967,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 205 539,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 164 513,0 тыс. рублей.
в 2022 году - 160 526,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 165 796,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 168 706,2 тыс. рублей.
за счет иных источников (внебюджетных средств) 93 792,0 рублей:
в 2015 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2016 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 448 тыс. рублей.
С 2019 года источниками финансирования настоящей программы являются все уровни бюджетов: федеральный, областной и местный.
При расчете финансового обеспечения программы учтены налоговые расходы, связанные с предоставлением налоговых льгот по:
- земельному налогу согласно Положению о земельном налоге на территории города Новокузнецка, утвержденному постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 N 3/5 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка";
- налогу на имущество физических лиц согласно Положению о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденному решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/139 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа".
5. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2024 года планируется:
- охватить не менее 90 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100 %;
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;
- установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 7 500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %;
- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год;
- назначить не менее 1 500 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату;
- предоставить не менее 4 900 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей;
- обеспечить не менее 400 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;
- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;
- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (за счет выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год;
- назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты;
- обеспечить не менее 8 000 граждан углем по регулируемой государственной цене;
- назначить не менее 47 000 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 100 рублей в год;
- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год;
- предоставить муниципальные услуги не менее 1 000 гражданам в год;
- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса;
- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);
- увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 15 700 семей в год;
- оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь;
- обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90 %;
- обеспечить 100 % наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;
- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;
- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;
- провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 28 единиц;
- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
6. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет Комитет и Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.
Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия Комитет представляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 августа текущего финансового года.
Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Заместитель Главы города |
О.А. Масюков |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях программы
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
|||||||||||||||||||||||
2014 г. |
2015-2020 гг. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
90 |
67 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||||||||||||
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
92,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
96,5 |
96,5 |
98 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
97,8 |
99 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
840 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 000 |
990 |
824 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||||
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
7 700 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
8 500 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
8 500 |
7 199 |
8 554 |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||||
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
58,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1.4 |
Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
1 300 |
3 800 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
3 170 |
4 098 |
3 942 |
4 100 |
4 100 |
||||||||||||||||||||||
1.5 |
Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
1 200 |
2 090 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 972 |
1 385 |
1 492 |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||||
1.6 |
Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
4 500 |
4 930 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
4 781 |
4 909 |
5 090 |
4 900 |
4 900 |
||||||||||||||||||||||
1.7 |
Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
420 |
410 |
410 |
400 |
400 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
398 |
461 |
445 |
400 |
400 |
||||||||||||||||||||||
1.8 |
Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
85 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1.10 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
97 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1.11 |
Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1.12 |
Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.13 |
Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
4 700 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
6 514 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
1.14 |
Количество граждан, получивших социальные выплаты |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
80 517 |
82 932 |
83 500 |
83 500 |
83 500 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
85 091 |
82 817 |
84 291 |
83 500 |
83 500 |
||||||||||||||||||||||
1.15 |
Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
8 823 |
8 500 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
8 071 |
7 500 |
7 447 |
8 000 |
8 000 |
||||||||||||||||||||||
1.16 |
Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
64 534 |
51 500 |
47 500 |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
|
|
|
х |
52 619 |
48 411 |
46 786 |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||||||
1.17 |
Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
15 000 |
15 800 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
15 146 |
2 098 |
2 112 |
2 100 |
2 100 |
||||||||||||||||||||||
1.18 |
Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
673 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 025 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
1.19 |
Количество граждан, получивших муниципальные услуги |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
420 |
1 100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 039 |
991 |
1 151 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||||
1.20 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||
1.21 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
|
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
В соответствии с согласованным финансированием |
|
|
|
х |
100 |
100 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.22 |
Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1.23 |
Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
15 500 |
15 700 |
15 700 |
15 700 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
15 763 |
15 320 |
15 700 |
15 700 |
||||||||||||||||||||||
1.24 |
Количество малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
х |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
1 918 |
2 170 |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||||||
1.25 |
Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
98,3 |
100 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
1.26 |
Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
98,9 |
92 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1.27 |
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
х |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
х |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
100 |
97 |
97 |
||||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
97 |
||||||||||||||||||
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
90 |
90 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
5.2 |
Количество проведенных социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
ед. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
5 |
6 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
75 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
Пн = ЧГ/ОЧГ*100% Пн - процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ - численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел. |
|
2. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
Уу=100% - Кп/Кж*100% Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг |
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан; |
|
|
|
|
Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, рублей; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел. |
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, рублей; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей |
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
Д сохр зан = (Ч зан / Ч обуч раб) x 100% Д сохр зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение; Ч зан - численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода; Ч обуч раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде |
|
1.10 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста |
% |
П.2 ба = К.2 ир / О.2 ба х 100% П.2 ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; К.2 ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей; О.2 ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей |
|
1.11 |
Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
% |
Посду = (Косду х 100%) / Кнсо Посду - процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; Косду - количество граждан старше трудоспособного возраста, охваченных системой долговременного ухода, чел.; Кнсо - количество граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, чел. |
|
1.20 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.ф = Крсо.ф1 / Крсо.ф2 х 100% Порсо.ф - процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.ф 1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел.; Крсо.ф2 - количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел. |
|
1.21 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.о = Крсо.о1 / Крсо.о2 х 100% Порсо.о - процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.о1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, чел.; Крсо .о2 - количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, чел. |
|
1.22 |
Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.пит = Крсо.пит1 / Крсо.пит2 х 100% Порсо.пит - процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.пит1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на обеспечение продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) , чел.; Крсо.пит2 - количество работников социального обслуживания, обеспеченных продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), чел. |
|
3.2 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
% |
П.1 ба = К.1 ир / О.1 ба х 100% П.1 ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; К.1 ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на содержание, тыс. рублей; О.1 ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета, тыс. рублей |
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Пс = Сп/Окз*100% Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. рублей, Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. рублей |
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
ДГм= КГд/ОКу*100% ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
Дд = КДо/КДс*100% Дд - доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
действующих мероприятий программы
Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, отдельного мероприятия |
Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий |
||||||
|
Всего (сумма граф 7 - 11) |
2015-2020 гг. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
4 399 064,5 |
3 279 692,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
1.14 |
Согласованное финансирование |
4 116 356,8 |
3 043 940,1 |
258 825,7 |
284 940,2 |
264 325,4 |
264 325,4 |
|
||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
4 383 494,5 |
3 264 122,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
279 843,1 |
||||
Согласованное финансирование |
4 105 943,0 |
3 033 526,3 |
258 825,7 |
284 940,2 |
264 325,4 |
264 325,4 |
|||||
МБ |
План по программе |
15 570,0 |
15 570,0 |
|
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
10 413,8 |
10 413,8 |
|
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Комитет |
Всего: |
План по программе |
4 381 492,4 |
3 262 347,6 |
279 786,2 |
279 786,2 |
279 786,2 |
279 786,2 |
|||
Согласованное финансирование |
4 105 073,5 |
3 032 834,4 |
258 781,3 |
284 895,8 |
264 281,0 |
264 281,0 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
4 381 492,4 |
3 262 347,6 |
279 786,2 |
279 786,2 |
279 786,2 |
279 786,2 |
||||
Согласованное финансирование |
4 105 073,5 |
3 032 834,4 |
258 781,3 |
284 895,8 |
264 281,0 |
264 281,0 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
16 700,1 |
16 700,1 |
- |
- |
- |
- |
|||
Согласованное финансирование |
10 838,6 |
10 838,6 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
1 130,1 |
1 130,1 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
424,8 |
424,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
15 570,0 |
15 570,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
10 413,8 |
10 413,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Управление культуры |
Всего: |
План по программе |
872,0 |
644,4 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
|||
Согласованное финансирование |
444,7 |
267,1 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
872,0 |
644,4 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
||||
Согласованное финансирование |
444,7 |
267,1 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
120 000,0 |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
1.15 |
Согласованное финансирование |
102 592,6 |
102 577,3 |
15,3 |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
120 000,0 |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
102 592,6 |
102 577,3 |
15,3 |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
4 026 544,0 |
4 026 544,0 |
- |
- |
- |
- |
1.1; 1.16 |
Согласованное финансирование |
3 332 264,8 |
3 332 264,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
4 026 544,0 |
4 026 544,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
3 332 264,8 |
3 332 264,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 229 606,2 |
2 229 606,2 |
- |
- |
- |
- |
1.17 |
Согласованное финансирование |
1 421 571,5 |
1 421 571,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
2 229 606,2 |
2 229 606,2 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
1 421 571,5 |
1 421 571,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего |
План по программе |
1 603 447,7 |
1 230 281,0 |
87 530,0 |
91 557,0 |
95 585,0 |
98 494,7 |
1.12 |
Согласованное финансирование |
1 441 029,0 |
1 060 944,0 |
85 476,8 |
101 646,8 |
94 466,7 |
98 494,7 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
972 681,0 |
972 681,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
724 884,4 |
724 884,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
630 766,7 |
257 600,0 |
87 530,0 |
91 557,0 |
95 585,0 |
98 494,7 |
||||
Согласованное финансирование |
716 144,6 |
336 059,6 |
85 476,8 |
101 646,8 |
94 466,7 |
98 494,7 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
9 930,0 |
9 930,0 |
- |
- |
- |
- |
1.18; 1.24 |
Согласованное финансирование |
7 217,2 |
7 217,2 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
9 930,0 |
9 930,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
7 217,2 |
7 217,2 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
169 720,7 |
107 112,0 |
17 061,3 |
14 905,4 |
15 321,0 |
15 321,0 |
1.2; 1.19; 1.27 |
Согласованное финансирование |
128 883,9 |
71 354,4 |
12 692,0 |
14 835,0 |
14 772,2 |
15 230,3 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
10,0 |
5,0 |
- |
5,0 |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
169 720,7 |
107 112,0 |
17 061,3 |
14 905,4 |
15 321,0 |
15 321,0 |
||||
Согласованное финансирование |
128 873,9 |
71 349,4 |
12 692,0 |
14 830,0 |
14 772,2 |
15 230,3 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
3 039 602,0 |
3 019 617,9 |
4 916,6 |
5 022,5 |
5 022,5 |
5 022,5 |
1.13; 1.23 |
Согласованное финансирование |
3 060 606,9 |
3 049 104,7 |
1 786,4 |
1 612,2 |
4 051,8 |
4 051,8 |
|||||
ФБ |
План по программе |
1 588 637,9 |
1 588 637,9 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
1 681 661,6 |
1 681 661,6 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
1 450 964,1 |
1 430 980,0 |
4 916,6 |
5 022,5 |
5 022,5 |
5 022,5 |
||||
Согласованное финансирование |
1 378 945,3 |
1 367 443,1 |
1 786,4 |
1 612,2 |
4 051,8 |
4 051,8 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Комитет |
Всего |
План по программе |
3 015 676,6 |
3 014 782,5 |
144,1 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Согласованное финансирование |
2 918 270,6 |
2 917 374,6 |
173,8 |
222,2 |
250,0 |
250,0 |
|||||
ФБ |
План по программе |
1 588 637,9 |
1 588 637,9 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
1 681 661,6 |
1 681 661,6 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
1 427 038,7 |
1 426 144,6 |
144,1 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Согласованное финансирование |
1 236 609,0 |
1 235 713,0 |
173,8 |
222,2 |
250,0 |
250,0 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
4 835,4 |
4 835,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
Согласованное финансирование |
1 287,4 |
1 287,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
4 835,4 |
4 835,4 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
1 287,4 |
1 287,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комитет образования и науки |
|
Всего: |
План по программе |
19 090,0 |
- |
4 772,5 |
4 772,5 |
4 772,5 |
4 772,5 |
|
Согласованное финансирование |
141 049,0 |
130 442,7 |
1 612,7 |
1 390,0 |
3 801,8 |
3 801,8 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
19 090,0 |
- |
4 772,5 |
4 772,5 |
4 772,5 |
4 772,5 |
||||
Согласованное финансирование |
141 049,0 |
130 442,7 |
1 612,7 |
1 390,0 |
3 801,8 |
3 801,8 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 302 510,9 |
3 462 558,8 |
670 329,5 |
730 999,8 |
719 311,4 |
719 311,4 |
1.3; 1.8; 1.25; 1.26 |
|
Согласованное финансирование |
6 238 759,6 |
3 351 821,0 |
668 895,0 |
783 830,4 |
716 776,1 |
717 437,1 |
||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
6 079 460,5 |
3 314 546,0 |
651 079,1 |
712 401,8 |
700 716,8 |
700 716,8 |
||||
Согласованное финансирование |
6 048 734,1 |
3 231 414,2 |
653 546,4 |
762 339,9 |
700 716,8 |
700 716,8 |
|||||
МБ |
План по программе |
129 258,4 |
54 220,8 |
19 250,4 |
18 598,0 |
18 594,6 |
18 594,6 |
||||
Согласованное финансирование |
113 352,5 |
43 733,8 |
15 348,6 |
21 490,5 |
16 059,3 |
16 720,3 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 040 100,0 |
1 040 100,0 |
- |
- |
- |
- |
1.4; 1.5; 1.6; 1.7 |
Согласованное финансирование |
498 077,4 |
498 077,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
740 100,0 |
740 100,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
351 237,7 |
351 237,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
300 000,0 |
300 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
146 839,7 |
146 839,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" |
Комитет, Комитет образования и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре спорту и туризму |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
91 719,0 |
21 600,0 |
17 478,0 |
17 547,0 |
17 547,0 |
17 547,0 |
1.9; 1.10; 1.11 |
Согласованное финансирование |
89 835,4 |
18 574,0 |
17 478,0 |
19 558,2 |
17 016,9 |
17 208,3 |
|||||
ФБ |
План по программе |
88 875,1 |
20 860,0 |
16 953,6 |
17 020,5 |
17 020,5 |
17 020,5 |
||||
Согласованное финансирование |
84 631,9 |
17 974,8 |
16 953,6 |
16 506,3 |
16 505,9 |
16 691,3 |
|||||
ОБ |
План по программе |
2 843,9 |
740,0 |
524,4 |
526,5 |
526,5 |
526,5 |
||||
Согласованное финансирование |
5 203,5 |
599,2 |
524,4 |
3 051,9 |
511,0 |
517,0 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Комитет |
Всего: |
План по программе |
87 359,0 |
17 240,0 |
17 478,0 |
17 547,0 |
17 547,0 |
17 547,0 |
|||
Согласованное финансирование |
88 537,0 |
17 275,6 |
17 478,0 |
19 558,2 |
17 016,9 |
17 208,3 |
|||||
ФБ |
План по программе |
84 735,1 |
16 720,0 |
16 953,6 |
17 020,5 |
17 020,5 |
17 020,5 |
||||
Согласованное финансирование |
83 398,4 |
16 741,3 |
16 953,6 |
16 506,3 |
16 505,9 |
16 691,3 |
|||||
ОБ |
План по программе |
2 623,9 |
520,0 |
524,4 |
526,5 |
526,5 |
526,5 |
||||
Согласованное финансирование |
5 138,6 |
534,3 |
524,4 |
3 051,9 |
511,0 |
517,0 |
|||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Комитет образования и науки |
Всего: |
План по программе |
2 680,0 |
2 680,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Согласованное финансирование |
713,3 |
713,3 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
2 545,0 |
2 545,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
677,6 |
677,6 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
135,0 |
135,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
35,7 |
35,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Управление культуры |
Всего: |
План по программе |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Согласованное финансирование |
435,1 |
435,1 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
238,0 |
238,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
413,3 |
413,3 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
21,8 |
21,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
Всего: |
План по программе |
1 430,0 |
1 430,0 |
- |
- |
- |
- |
||
Согласованное финансирование |
150,0 |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
1 357,0 |
1 357,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
142,5 |
142,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
73,0 |
73,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
7,5 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
11 205,2 |
9 793,1 |
1 412,1 |
- |
- |
- |
1.20; 1.21; 1.22 |
Согласованное финансирование |
23 165,1 |
22 028,8 |
1 136,3 |
- |
- |
- |
|||||
ФБ |
План по программе |
7 381,7 |
6 312,0 |
1 069,7 |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
17 977,9 |
17 054,2 |
923,7 |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
3 823,5 |
3 481,1 |
342,4 |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
5 187,2 |
4 974,6 |
212,6 |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
23 071 728,6 |
18 585 113,5 |
1 078 570,6 |
1 139 874,8 |
1 132 630,0 |
1 135 539,7 |
|
Согласованное финансирование |
20 460 354,8 |
15 979 469,8 |
1 046 305,5 |
1 206 422,9 |
1 111 409,1 |
1 116 747,6 |
|||||
ФБ |
План по программе |
4 654 600,9 |
4 585 516,1 |
18 023,3 |
17 020,5 |
17 020,5 |
17 020,5 |
||||
Согласованное финансирование |
3 557 080,4 |
3 489 499,6 |
17 877,3 |
16 506,3 |
16 505,9 |
16 691,3 |
|||||
ОБ |
План по программе |
17 229 739,9 |
13 323 022,6 |
936 705,6 |
997 793,9 |
986 108,9 |
986 108,9 |
||||
Согласованное финансирование |
15 755 229,4 |
11 849 168,6 |
914 895,6 |
1 051 949,2 |
969 605,0 |
969 611,0 |
|||||
МБ |
План по программе |
1 093 595,8 |
582 782,8 |
123 841,7 |
125 060,4 |
129 500,6 |
132 410,3 |
||||
Согласованное финансирование |
1 071 372,1 |
564 128,6 |
113 532,6 |
137 967,4 |
125 298,2 |
130 445,3 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 941 798,8 |
984 708,0 |
204 572,3 |
250 839,5 |
250 839,5 |
250 839,5 |
3.2 |
Согласованное финансирование |
1 962 610,7 |
979 771,9 |
216 275,8 |
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
1 941 798,8 |
984 708,0 |
204 572,3 |
250 839,5 |
250 839,5 |
250 839,5 |
||||
Согласованное финансирование |
1 961 942,3 |
979 103,5 |
216 275,8 |
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
668,5 |
668,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 3 |
|
|
Всего: |
План по программе |
1 941 798,8 |
984 708,0 |
204 572,3 |
250 839,5 |
250 839,5 |
250 839,5 |
|
Согласованное финансирование |
1 962 610,7 |
979 771,9 |
216 275,8 |
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
1 941 798,8 |
984 708,0 |
204 572,3 |
250 839,5 |
250 839,5 |
250 839,5 |
||||
Согласованное финансирование |
1 961 942,3 |
979 103,5 |
216 275,8 |
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
|||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
668,5 |
668,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
55 873,1 |
37 260,2 |
4 852,7 |
4 560,6 |
4 599,8 |
4 599,8 |
5.1; 5.2 |
Согласованное финансирование |
16 034,8 |
5 592,8 |
2 505,6 |
2 046,5 |
2 926,5 |
2 963,4 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
55 873,1 |
37 260,2 |
4 852,7 |
4 560,6 |
4 599,8 |
4 599,8 |
||||
Согласованное финансирование |
16 034,8 |
5 592,8 |
2 505,6 |
2 046,5 |
2 926,5 |
2 963,4 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
2015-2024 гг. |
Всего: |
План по программе |
241 391,8 |
111 276,0 |
35 818,6 |
30 905,0 |
31 696,1 |
31 696,1 |
6.1 |
Согласованное финансирование |
230 301,1 |
133 624,4 |
32 233,0 |
33 960,9 |
15 241,4 |
15 241,4 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
26,5 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
206,2 |
206,2 |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
241 391,8 |
111 276,0 |
35 818,6 |
30 905,0 |
31 696,1 |
31 696,1 |
||||
Согласованное финансирование |
230 068,4 |
133 391,7 |
32 233,0 |
33 960,9 |
15 241,4 |
15 241,4 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Всего по действующим мероприятиям программы |
План по программе |
25 310 792,3 |
19 718 357,7 |
1 323 814,2 |
1 426 179,9 |
1 419 765,4 |
1 422 675,1 |
1; 2 |
|||
Согласованное финансирование |
22 669 301,6 |
17 098 459,0 |
1 297 320,0 |
1 507 314,3 |
1 380 416,5 |
1 385 791,9 |
|||||
Федеральный бюджет |
План по программе |
4 654 600,9 |
4 585 516,1 |
18 023,3 |
17 020,5 |
17 020,5 |
17 020,5 |
||||
Согласованное финансирование |
3 557 106,9 |
3 489 526,1 |
17 877,3 |
16 506,3 |
16 505,9 |
16 691,3 |
|||||
Областной бюджет |
План по программе |
19 171 538,7 |
14 307 730,6 |
1 141 277,9 |
1 248 633,4 |
1 236 948,4 |
1 236 948,4 |
||||
Согласованное финансирование |
17 717 377,8 |
12 828 478,2 |
1 131 171,4 |
1 316 833,2 |
1 220 444,5 |
1 220 450,5 |
|||||
Местный бюджет |
План по программе |
1 390 860,8 |
731 319,0 |
164 513,0 |
160 526,0 |
165 796,6 |
168 706,2 |
||||
Согласованное финансирование |
1 318 144,0 |
703 781,7 |
148 271,3 |
173 974,8 |
143 466,1 |
148 650,1 |
|||||
Иные источники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (исполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого на период 2022-2024 гг. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
всего, в том числе: |
|
|
|
1 507 314,3 |
1 380 416,5 |
1 385 791,9 |
4 273 522,7 |
|
Комитет |
|
|
|
1 505 879,9 |
1 376 570,3 |
1 381 945,7 |
4 264 395,9 |
||
Управление культуры |
|
|
|
44,4 |
44,4 |
44,4 |
133,2 |
||
Комитет образования и науки |
|
|
|
1 390,0 |
3 801,8 |
3 801,8 |
8 993,6 |
||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
всего, в том числе: |
|
|
|
1 206 422,9 |
1 111 409,1 |
1 116 747,6 |
3 434 579,6 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
18101 |
|
284 940,2 |
264 325,4 |
264 325,4 |
813 591,0 |
|
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
1 573,0 |
1 540,0 |
1 540,0 |
4 653,0 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
33,2 |
51,0 |
51,0 |
135,2 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
31 880,0 |
25 950,0 |
25 950,0 |
83 780,0 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
636,9 |
902,6 |
902,6 |
2 442,1 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
239 711,7 |
225 108,4 |
225 108,4 |
689 928,5 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
11 061,0 |
10 729,0 |
10 729,0 |
32 519,0 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
- |
- |
- |
- |
||
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
- |
- |
- |
- |
||
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
133,2 |
||
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
18103 |
73870 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
|
18104 |
|
- |
- |
- |
- |
|
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
|
18105 |
|
101 646,8 |
94 466,7 |
98 494,7 |
294 608,2 |
|
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
101 646,8 |
94 466,7 |
98 494,7 |
294 608,2 |
||
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
|
18107 |
|
14 835,0 |
14 772,2 |
15 230,3 |
44 837,5 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
8 100,5 |
5 294,5 |
5 613,9 |
19 008,9 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,8 |
121,0 |
121,0 |
362,8 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
98,2 |
145,0 |
145,0 |
388,2 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
2 020,7 |
2 287,0 |
2 287,0 |
6 594,7 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85160 |
416,7 |
2 081,5 |
2 081,5 |
4 579,7 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
72060 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
1 421,5 |
1 872,5 |
2 011,2 |
5 305,2 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
1 849,8 |
2 185,2 |
2 185,2 |
6 220,2 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85170 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18107 |
S2060 |
5,6 |
- |
- |
5,6 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
85180 |
801,1 |
785,5 |
785,5 |
2 372,1 |
||
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
|
18108 |
|
1 612,2 |
4 051,8 |
4 051,8 |
9 715,8 |
|
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
222,2 |
250,0 |
250,0 |
722,2 |
||
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
188,7 |
490,0 |
490,0 |
1 168,7 |
||
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
71810 |
1 201,3 |
3 311,8 |
3 311,8 |
7 824,9 |
||
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18108 |
70840 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
|
|
18109 |
|
783 830,4 |
716 776,1 |
717 437,1 |
2 218 043,6 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
73880 |
397 721,0 |
361 174,8 |
361 174,8 |
1 120 070,6 |
||
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
21 490,5 |
16 059,3 |
16 720,3 |
54 270,1 |
||
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
364 471,8 |
339 503,2 |
339 503,2 |
1 043 478,2 |
||
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
17,1 |
38,8 |
38,8 |
94,7 |
||
Комитет |
915 |
18109 |
71430 |
130,0 |
- |
- |
130,0 |
||
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
|
|
181Р1 |
|
- |
- |
- |
- |
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
70050 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181Р1 |
55730 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181Р1 |
80010 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181Р1 |
50840 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" |
|
|
181Р3 |
|
19 558,2 |
17 016,9 |
17 208,3 |
53 783,4 |
|
Комитет |
915 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет образования и науки |
911 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
||
Управление культуры |
913 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
914 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181Р3 |
51630 |
17 016,8 |
17 016,9 |
17 208,3 |
51 242,0 |
||
Комитет |
915 |
181P3 |
73880 |
2 541,4 |
- |
- |
2 541,4 |
||
Основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" |
|
|
181К0 |
|
- |
- |
- |
- |
|
Комитет |
915 |
181К0 |
58340 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181К0 |
70170 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181К0 |
73880 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181К0 |
79010 |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
181К0 |
58370 |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации и муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
|
|
|
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
766 563,0 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
264 884,0 |
250 839,5 |
250 839,5 |
766 563,0 |
|
Комитет |
915 |
18301 |
10020 |
- |
- |
- |
- |
||
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
915 |
18000 |
S2000 |
887,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 887,0 |
|
Комитет |
915 |
18000 |
11010 |
1 159,5 |
1 426,5 |
1 463,4 |
4 049,4 |
||
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
915 |
18000 |
10820 |
33 960,9 |
15 241,4 |
15 241,4 |
64 443,7 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2021 годов
Наименование программы, подпрограммы |
Объем финансирования за период 2015-2021 гг., тыс. рублей |
Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2021 гг. |
||||||
Номер основного и отдельного мероприятий |
Наименование основного и отдельного мероприятий |
Источники финансирования |
Объем планового финансирования, тыс. рублей |
Объем фактического финансирования, тыс. рублей |
Номер показателя программы |
Наименование показателя программы |
Единица измерения |
Достигнутое значение показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Всего: |
2 533,0 |
1 053,7 |
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объект |
49 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
2 533,0 |
1 053,7 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Всего: |
450,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
450,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Всего: |
450,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
450,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.4 |
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Всего: |
1 233,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
1 233,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.5 |
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Всего: |
816,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
816,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.6 |
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Всего: |
45,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
45,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 2: |
Всего: |
5 527,0 |
1 053,7 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
5 527,0 |
1 053,7 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы | ||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Всего: |
45 032,3 |
12 063,6 |
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
0 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
28 170,3 |
7 976,4 |
||||||
Местный бюджет: |
16 862,0 |
4 087,2 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 3: |
Всего: |
45 032,3 |
12 063,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
- |
- |
|
Областной бюджет: |
28 170,3 |
7 976,4 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет: |
16 862,0 |
4 087,2 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
1 |
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Всего: |
45 679,0 |
26 191,2 |
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
2,4 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
45 679,0 |
26 191,2 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям программы: |
Всего: |
96 238,3 |
39 308,5 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
28 170,3 |
7 976,4 |
||||||
Местный бюджет: |
68 068,0 |
31 332,1 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новокузнецка Кемеровской области от 22 февраля 2023 г. N 17 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.