Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 28.02.2023 N 182
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы в
городском округе Верхняя Пышма
до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
28 246 143,80 |
2 210 274,50 |
2 629 972,40 |
2 935 219,10 |
3 245 311,20 |
3 276 788,50 |
3 464 068,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
|
||
2 |
федеральный бюджет |
107 686,70 |
5 980,00 |
28 432,80 |
73 273,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
3 |
областной бюджет |
13 490 196,60 |
1 067 431,20 |
1 227 804,40 |
1 270 455,40 |
1 480 357,90 |
1 607 335,90 |
1 661 160,70 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
|
||
4 |
местный бюджет |
14 648 260,50 |
1 136 863,30 |
1 373 735,20 |
1 591 489,70 |
1 764 953,20 |
1 669 452,60 |
1 802 907,90 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
|
||
5 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
6 |
Капитальные вложения |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
7 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
8 |
Прочие нужды |
28 243 537,60 |
2 208 451,40 |
2 629 736,70 |
2 934 671,70 |
3 245 311,20 |
3 276 788,50 |
3 464 068,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
|
||
9 |
федеральный бюджет |
107 686,70 |
5 980,00 |
28 432,80 |
73 273,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
10 |
областной бюджет |
13 490 196,60 |
1 067 431,20 |
1 227 804,40 |
1 270 455,40 |
1 480 357,90 |
1 607 335,90 |
1 661 160,70 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
|
||
11 |
местный бюджет |
14 645 654,30 |
1 135 040,20 |
1 373 499,40 |
1 590 942,40 |
1 764 953,20 |
1 669 452,60 |
1 802 907,90 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
|
||
12 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
13 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
14 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
19 949 781,30 |
1 544 729,30 |
2 004 772,90 |
2 088 000,10 |
2 207 765,30 |
2 311 048,40 |
2 427 754,20 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
|
||
15 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
16 |
областной бюджет |
11 934 457,50 |
954 640,50 |
1 152 903,90 |
1 144 926,20 |
1 312 739,90 |
1 396 823,00 |
1 450 944,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
|
||
17 |
местный бюджет |
7 958 905,60 |
590 088,80 |
838 063,90 |
900 460,70 |
895 025,40 |
914 225,40 |
976 810,20 |
948 077,10 |
948 077,10 |
948 077,10 |
|
||
18 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
19 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
19 949 781,30 |
1 544 729,30 |
2 004 772,90 |
2 088 000,10 |
2 207 765,30 |
2 311 048,40 |
2 427 754,20 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
|
||
21 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
22 |
областной бюджет |
11 934 457,50 |
954 640,50 |
1 152 903,90 |
1 144 926,20 |
1 312 739,90 |
1 396 823,00 |
1 450 944,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
|
||
23 |
местный бюджет |
7 958 905,60 |
590 088,80 |
838 063,90 |
900 460,70 |
895 025,40 |
914 225,40 |
976 810,20 |
948 077,10 |
948 077,10 |
948 077,10 |
|
||
24 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
28 |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них |
19 747,20 |
1 974,00 |
1 928,90 |
2 068,90 |
2 075,40 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
1.2.1., 1.2.2. |
||
29 |
местный бюджет |
19 747,20 |
1 974,00 |
1 928,90 |
2 068,90 |
2 075,40 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
|
||
30 |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них |
5 770,20 |
516,00 |
130,20 |
320,00 |
2 274,00 |
450,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
1.14.1. |
||
31 |
местный бюджет |
5 770,20 |
516,00 |
130,20 |
320,00 |
2 274,00 |
450,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
||
32 |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
17 638,30 |
1 170,60 |
1 201,20 |
1 938,20 |
2 100,00 |
2 184,00 |
2 227,70 |
2 272,20 |
2 272,20 |
2 272,20 |
1.7.1. |
||
33 |
местный бюджет |
17 638,30 |
1 170,60 |
1 201,20 |
1 938,20 |
2 100,00 |
2 184,00 |
2 227,70 |
2 272,20 |
2 272,20 |
2 272,20 |
|
||
34 |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
26 762,90 |
2 026,80 |
816,60 |
1 176,60 |
3 750,00 |
3 724,00 |
3 776,50 |
3 830,80 |
3 830,80 |
3 830,80 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
||
35 |
местный бюджет |
26 762,90 |
2 026,80 |
816,60 |
1 176,60 |
3 750,00 |
3 724,00 |
3 776,50 |
3 830,80 |
3 830,80 |
3 830,80 |
|
||
36 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
9 350 995,90 |
807 956,20 |
874 997,10 |
942 355,50 |
1 032 005,80 |
1 070 682,70 |
1 137 016,90 |
1 161 993,90 |
1 161 993,90 |
1 161 993,90 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
||
37 |
областной бюджет |
6 319 229,00 |
532 977,00 |
574 410,00 |
630 643,50 |
689 297,50 |
734 880,00 |
766 267,00 |
796 918,00 |
796 918,00 |
796 918,00 |
|
||
38 |
местный бюджет |
3 031 766,90 |
274 979,20 |
300 587,10 |
311 712,00 |
342 708,30 |
335 802,70 |
370 749,90 |
365 075,90 |
365 075,90 |
365 075,90 |
|
||
40 |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа"), всего, из них |
8 716,80 |
1 000,00 |
805,00 |
1 000,00 |
911,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.11.1., 1.11.2. |
||
41 |
местный бюджет |
8 716,80 |
1 000,00 |
805,00 |
1 000,00 |
911,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
42 |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших а период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
8,30 |
6,00 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1. |
||
43 |
областной бюджет |
8,30 |
6,00 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
46 |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
9 595,70 |
4 932,00 |
0,00 |
0,00 |
4 663,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6.1. |
||
48 |
местный бюджет |
9 595,70 |
4 932,00 |
0,00 |
0,00 |
4 663,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
49 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 448 839,60 |
559 546,30 |
799 878,60 |
827 202,60 |
943 447,00 |
984 989,20 |
1 053 751,60 |
1 093 341,40 |
1 093 341,40 |
1 093 341,40 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
50 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
51 |
областной бюджет |
5 599 411,30 |
415 476,00 |
576 160,00 |
512 201,40 |
621 114,90 |
659 056,00 |
684 677,00 |
710 242,00 |
710 242,00 |
710 242,00 |
|
||
52 |
местный бюджет |
2 793 010,00 |
144 070,30 |
209 913,50 |
272 388,00 |
322 332,20 |
325 933,20 |
369 074,60 |
383 099,40 |
383 099,40 |
383 099,40 |
|
||
53 |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 119 017,60 |
559 546,30 |
786 073,50 |
784 589,40 |
897 783,40 |
939 441,20 |
1 008 203,60 |
1 047 793,40 |
1 047 793,40 |
1 047 793,40 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
54 |
областной бюджет |
5 326 007,60 |
415 476,00 |
576 160,00 |
512 201,40 |
575 451,20 |
613 508,00 |
639 129,00 |
664 694,00 |
664 694,00 |
664 694,00 |
|
||
55 |
местный бюджет |
2 793 010,00 |
144 070,30 |
209 913,50 |
272 388,00 |
322 332,20 |
325 933,20 |
369 074,60 |
383 099,40 |
383 099,40 |
383 099,40 |
|
||
56 |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
328 628,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
44 470,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
57 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
58 |
областной бюджет |
272 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 470,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
|
||
59 |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
60 |
областной бюджет |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
61 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
333 352,70 |
29 385,60 |
29 633,20 |
34 220,40 |
38 113,90 |
41 659,60 |
39 510,20 |
40 276,60 |
40 276,60 |
40 276,60 |
1.9.1. |
||
62 |
областной бюджет |
12 803,60 |
3 176,20 |
2 331,60 |
2 081,30 |
2 327,50 |
2 887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
63 |
местный бюджет |
320 549,10 |
26 209,40 |
27 301,60 |
32 139,10 |
35 786,40 |
38 772,60 |
39 510,20 |
40 276,60 |
40 276,60 |
40 276,60 |
|
||
64 |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
618 292,10 |
42 973,30 |
40 831,10 |
50 770,50 |
52 075,30 |
75 647,30 |
88 720,10 |
89 091,50 |
89 091,50 |
89 091,50 |
1.9.1. |
||
65 |
областной бюджет |
2 486,30 |
2 486,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
66 |
местный бюджет |
615 805,80 |
40 487,00 |
40 831,10 |
50 770,50 |
52 075,30 |
75 647,30 |
88 720,10 |
89 091,50 |
89 091,50 |
89 091,50 |
|
||
67 |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
113 902,20 |
10 138,40 |
8 272,50 |
11 504,10 |
12 350,00 |
8 865,00 |
15 236,00 |
15 845,40 |
15 845,40 |
15 845,40 |
1.9.1. |
||
68 |
областной бюджет |
519,00 |
519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
69 |
местный бюджет |
113 383,20 |
9 619,40 |
8 272,50 |
11 504,10 |
12 350,00 |
8 865,00 |
15 236,00 |
15 845,40 |
15 845,40 |
15 845,40 |
|
||
71 |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
21 600,00 |
3 750,00 |
2 750,00 |
2 750,00 |
3 350,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.12.3. |
||
72 |
местный бюджет |
21 600,00 |
3 750,00 |
2 750,00 |
2 750,00 |
3 350,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
73 |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
367 443,80 |
11 316,10 |
168 820,80 |
149 433,50 |
12 873,50 |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
||
75 |
местный бюджет |
367 443,80 |
11 316,10 |
168 820,80 |
149 433,50 |
12 873,50 |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
||
76 |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
19 078,40 |
4 151,00 |
700,00 |
4 700,00 |
1 527,40 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.12.4. |
||
77 |
местный бюджет |
19 078,40 |
4 151,00 |
700,00 |
4 700,00 |
1 527,40 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
78 |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
4 052,10 |
194,80 |
155,00 |
800,10 |
478,70 |
316,70 |
316,70 |
596,70 |
596,70 |
596,70 |
1.12.4. |
||
79 |
местный бюджет |
4 052,10 |
194,80 |
155,00 |
800,10 |
478,70 |
316,70 |
316,70 |
596,70 |
596,70 |
596,70 |
|
||
80 |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
160,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
1.12.4. |
||
81 |
местный бюджет |
842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
160,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
83 |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: |
31 877,00 |
4 287,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
4 190,00 |
6 000,00 |
4 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1.13.5. |
||
84 |
местный бюджет |
31 877,00 |
4 287,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
4 190,00 |
6 000,00 |
4 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
||
85 |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
28 288,40 |
2 276,60 |
7 947,00 |
5 600,00 |
2 464,90 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.13.5. |
||
86 |
местный бюджет |
28 288,40 |
2 276,60 |
7 947,00 |
5 600,00 |
2 464,90 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
89 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
6 530,00 |
515,00 |
570,80 |
555,00 |
715,00 |
914,20 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
1.13.2., 1.13.7. |
||
90 |
местный бюджет |
6 530,00 |
515,00 |
570,80 |
555,00 |
715,00 |
914,20 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
|
||
91 |
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Доступное дополнительное образование"), всего, из них |
163 509,10 |
1 589,40 |
5 263,50 |
15 682,60 |
19 278,30 |
28 296,80 |
23 349,60 |
23 349,70 |
23 349,70 |
23 349,70 |
1.9.2. |
92 |
местный бюджет |
163 509,10 |
1 589,40 |
5 263,50 |
15 682,60 |
19 278,30 |
28 296,80 |
23 349,60 |
23 349,70 |
23 349,70 |
23 349,70 |
|
||
93 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
149 388,40 |
14 400,00 |
26 071,50 |
14 000,00 |
28 716,90 |
30 000,00 |
20 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
1.13.3. |
||
94 |
местный бюджет |
149 388,40 |
14 400,00 |
26 071,50 |
14 000,00 |
28 716,90 |
30 000,00 |
20 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
|
||
95 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
167 538,60 |
35 982,70 |
24 813,50 |
17 792,20 |
32 750,20 |
25 000,00 |
15 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
1.13.1., 1.13.6. |
||
98 |
местный бюджет |
167 538,60 |
35 982,70 |
24 813,50 |
17 792,20 |
32 750,20 |
25 000,00 |
15 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
|
||
99 |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
27 819,60 |
2 580,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
6 739,60 |
9 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.13.4. |
||
100 |
местный бюджет |
27 819,60 |
2 580,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
6 739,60 |
9 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
101 |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
2 743,80 |
668,40 |
294,20 |
130,00 |
604,10 |
271,60 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
1.13.4. |
||
102 |
местный бюджет |
2 743,80 |
668,40 |
294,20 |
130,00 |
604,10 |
271,60 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
|
||
103 |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
5 172,30 |
1 303,00 |
1 390,00 |
0,00 |
220,00 |
1 379,30 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
1.13.4. |
||
104 |
местный бюджет |
5 172,30 |
1 303,00 |
1 390,00 |
0,00 |
220,00 |
1 379,30 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
|
||
109 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
276,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
||
110 |
местный бюджет |
276,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
116 |
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
117 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 324 022,90 |
80 640,90 |
84 457,40 |
116 114,90 |
131 885,80 |
179 520,80 |
181 169,50 |
183 411,20 |
183 411,20 |
183 411,20 |
|
||
118 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
119 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
120 |
местный бюджет |
126 640,40 |
11 809,90 |
8 974,60 |
13 481,80 |
15 563,80 |
18 228,40 |
17 449,80 |
13 710,70 |
13 710,70 |
13 710,70 |
|
||
121 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
122 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 324 022,90 |
80 640,90 |
84 457,40 |
116 114,90 |
131 885,80 |
179 520,80 |
181 169,50 |
183 411,20 |
183 411,20 |
183 411,20 |
|
||
123 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
124 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
125 |
местный бюджет |
126 640,40 |
11 809,90 |
8 974,60 |
13 481,80 |
15 563,80 |
18 228,40 |
17 449,80 |
13 710,70 |
13 710,70 |
13 710,70 |
|
||
126 |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
381,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
50,00 |
54,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
2.1.1. |
||
127 |
местный бюджет |
381,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
50,00 |
54,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
|
||
128 |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
12 185,80 |
1 538,90 |
2 196,90 |
1 500,00 |
2 450,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2.2.1., 2.2.4. |
||
129 |
местный бюджет |
12 185,80 |
1 538,90 |
2 196,90 |
1 500,00 |
2 450,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
130 |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
3 726,20 |
93,10 |
133,10 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2.2.3. |
||
131 |
местный бюджет |
3 726,20 |
93,10 |
133,10 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
132 |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
2 558,00 |
288,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2.2.2. |
||
133 |
местный бюджет |
2 558,00 |
288,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
||
134 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 290 434,80 |
77 990,90 |
81 286,70 |
113 232,90 |
127 269,40 |
174 070,80 |
176 715,50 |
179 956,20 |
179 956,20 |
179 956,20 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
135 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
136 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
137 |
местный бюджет |
93 052,30 |
9 159,90 |
5 803,90 |
10 599,80 |
10 947,40 |
12 778,40 |
12 995,80 |
10 255,70 |
10 255,70 |
10 255,70 |
|
||
138 |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
766 319,40 |
77 990,90 |
59 831,00 |
53 766,80 |
65 269,40 |
99 145,40 |
101 808,80 |
102 835,70 |
102 835,70 |
102 835,70 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
139 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
140 |
областной бюджет |
673 267,10 |
68 831,00 |
54 027,10 |
43 167,00 |
54 322,00 |
86 367,00 |
88 813,00 |
92 580,00 |
92 580,00 |
92 580,00 |
|
||
141 |
местный бюджет |
93 052,30 |
9 159,90 |
5 803,90 |
10 599,80 |
10 947,40 |
12 778,40 |
12 995,80 |
10 255,70 |
10 255,70 |
10 255,70 |
|
||
142 |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
524 115,40 |
0,00 |
21 455,70 |
59 466,10 |
62 000,00 |
74 925,40 |
74 906,70 |
77 120,50 |
77 120,50 |
77 120,50 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
143 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
144 |
областной бюджет |
479 238,90 |
0,00 |
7 080,40 |
28 964,90 |
62 000,00 |
74 925,40 |
74 906,70 |
77 120,50 |
77 120,50 |
77 120,50 |
|
||
145 |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них |
14 737,10 |
670,00 |
840,70 |
1 112,00 |
2 114,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2.3.1. |
||
146 |
местный бюджет |
14 737,10 |
670,00 |
840,70 |
1 112,00 |
2 114,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
||
147 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
148 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
36 613,30 |
4 898,00 |
4 076,00 |
4 049,80 |
8 893,90 |
3 200,70 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
149 |
областной бюджет |
2 846,60 |
630,00 |
579,70 |
824,50 |
634,50 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
150 |
местный бюджет |
33 766,70 |
4 268,00 |
3 496,30 |
3 225,30 |
8 259,40 |
3 022,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
151 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
152 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
36 613,30 |
4 898,00 |
4 076,00 |
4 049,80 |
8 893,90 |
3 200,70 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
153 |
областной бюджет |
2 846,60 |
630,00 |
579,70 |
824,50 |
634,50 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
154 |
местный бюджет |
33 766,70 |
4 268,00 |
3 496,30 |
3 225,30 |
8 259,40 |
3 022,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
157 |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
1 717,50 |
1 000,00 |
100,00 |
250,00 |
249,50 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
||
158 |
местный бюджет |
1 717,50 |
1 000,00 |
100,00 |
250,00 |
249,50 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
159 |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
4 204,10 |
369,40 |
373,40 |
810,60 |
478,20 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
3.1.2. |
||
160 |
местный бюджет |
4 204,10 |
369,40 |
373,40 |
810,60 |
478,20 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
|
||
161 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 276,30 |
955,40 |
676,60 |
746,00 |
1 338,80 |
936,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
3.2.1., 3.2.4. |
||
163 |
местный бюджет |
8 276,30 |
955,40 |
676,60 |
746,00 |
1 338,80 |
936,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
|
||
164 |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8 640,60 |
625,00 |
974,10 |
404,50 |
5 137,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3.1.1. |
||
165 |
областной бюджет |
268,70 |
0,00 |
49,70 |
124,50 |
94,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
166 |
местный бюджет |
8 371,90 |
625,00 |
924,40 |
280,00 |
5 042,50 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
||
167 |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: |
1 908,10 |
400,00 |
475,60 |
138,50 |
144,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
3.2.3. |
||
168 |
местный бюджет |
1 908,10 |
400,00 |
475,60 |
138,50 |
144,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
169 |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
2 058,50 |
159,60 |
161,30 |
187,80 |
194,10 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
3.2.2. |
||
170 |
местный бюджет |
2 058,50 |
159,60 |
161,30 |
187,80 |
194,10 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
|
||
171 |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
3 715,40 |
518,60 |
520,00 |
532,40 |
532,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
3.2.1., 3.2.3. |
||
172 |
областной бюджет |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
173 |
местный бюджет |
2 875,40 |
308,60 |
310,00 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
|
||
174 |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
4 377,90 |
590,00 |
640,00 |
660,00 |
660,00 |
507,90 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
3.2.1., 3.2.3. |
||
175 |
областной бюджет |
1 447,90 |
290,00 |
320,00 |
330,00 |
330,00 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
176 |
местный бюджет |
2 930,00 |
300,00 |
320,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|
||
177 |
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: |
1 715,00 |
280,00 |
155,00 |
320,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3.3.1. |
||
178 |
областной бюджет |
290,00 |
130,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
179 |
местный бюджет |
1 425,00 |
150,00 |
155,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
||
180 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
181 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 319 416,60 |
104 230,60 |
107 596,20 |
145 436,90 |
159 732,30 |
147 034,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
182 |
федеральный бюджет |
6 080,00 |
5 980,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
183 |
областной бюджет |
19 219,50 |
3 182,30 |
75,20 |
15 162,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
184 |
местный бюджет |
1 294 117,10 |
95 068,30 |
107 421,00 |
130 274,90 |
159 232,30 |
146 734,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
185 |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||||
186 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
187 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
188 |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
189 |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.5 |
||
190 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
191 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
192 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 316 810,40 |
102 407,50 |
107 360,50 |
144 889,50 |
159 732,30 |
147 034,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
193 |
федеральный бюджет |
6 080,00 |
5 980,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
194 |
областной бюджет |
19 219,50 |
3 182,30 |
75,20 |
15 162,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
195 |
местный бюджет |
1 291 511,00 |
93 245,20 |
107 185,30 |
129 727,50 |
159 232,30 |
146 734,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
196 |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
395 493,80 |
30 561,20 |
33 588,80 |
37 573,70 |
43 409,50 |
43 934,80 |
50 211,10 |
52 071,60 |
52 071,60 |
52 071,60 |
4.1.1., 4.1.6. |
||
197 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
198 |
местный бюджет |
395 493,80 |
30 561,20 |
33 588,80 |
37 573,70 |
43 409,50 |
43 934,80 |
50 211,10 |
52 071,60 |
52 071,60 |
52 071,60 |
|
||
199 |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
111 882,30 |
7 592,20 |
8 217,70 |
9 738,30 |
13 318,00 |
13 170,00 |
14 630,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
||
200 |
местный бюджет |
111 882,30 |
7 592,20 |
8 217,70 |
9 738,30 |
13 318,00 |
13 170,00 |
14 630,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
|
||
201 |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
691 274,40 |
42 587,00 |
58 776,70 |
63 489,00 |
80 716,70 |
81 020,20 |
89 268,30 |
91 805,50 |
91 805,50 |
91 805,50 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
||
202 |
местный бюджет |
691 274,40 |
42 587,00 |
58 776,70 |
63 489,00 |
80 716,70 |
81 020,20 |
89 268,30 |
91 805,50 |
91 805,50 |
91 805,50 |
|
||
203 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
28 051,10 |
4 188,90 |
2 812,30 |
5 077,30 |
9 232,00 |
2 398,90 |
1 191,70 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
4.2.1. |
||
204 |
областной бюджет |
1 400,00 |
500,00 |
0,00 |
100,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
205 |
местный бюджет |
26 651,10 |
3 688,90 |
2 812,30 |
4 977,30 |
8 732,00 |
2 098,90 |
1 191,70 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
||
206 |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 274,50 |
0,00 |
69,00 |
314,30 |
368,30 |
197,50 |
79,70 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
4.2.1., 4.2.3. |
||
207 |
местный бюджет |
1 274,50 |
0,00 |
69,00 |
314,30 |
368,30 |
197,50 |
79,70 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
|
||
208 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
45 643,00 |
7 173,10 |
2 960,60 |
9 804,40 |
4 871,90 |
4 536,60 |
4 134,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4.2.2. |
||
210 |
местный бюджет |
45 643,00 |
7 173,10 |
2 960,60 |
9 804,40 |
4 871,90 |
4 536,60 |
4 134,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
|
||
211 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
19 209,80 |
1 595,70 |
725,20 |
3 830,50 |
7 815,90 |
1 776,50 |
1 306,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4.2.5. |
||
212 |
местный бюджет |
19 209,80 |
1 595,70 |
725,20 |
3 830,50 |
7 815,90 |
1 776,50 |
1 306,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
||
216 |
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры |
17 744,30 |
2 682,30 |
0,00 |
15 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.4. |
||
217 |
областной бюджет |
17 744,30 |
2 682,30 |
0,00 |
15 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
218 |
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего |
1 027,10 |
1 027,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.6. |
||
219 |
федеральный бюджет |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
220 |
местный бюджет |
47,10 |
47,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
221 |
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.1. |
||
222 |
федеральный бюджет |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
223 |
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
210,20 |
0,00 |
210,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
224 |
федеральный бюджет |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
225 |
областной бюджет |
75,20 |
0,00 |
75,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
226 |
местный бюджет |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
227 |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
228 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
823 952,80 |
82 429,20 |
52 119,40 |
87 872,00 |
98 544,90 |
96 701,80 |
99 433,20 |
102 284,10 |
102 284,10 |
102 284,10 |
|
||
229 |
областной бюджет |
371 555,90 |
37 855,40 |
12 199,30 |
36 123,90 |
46 508,80 |
47 302,00 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
230 |
местный бюджет |
452 397,00 |
44 573,80 |
39 920,10 |
51 748,20 |
52 036,10 |
49 399,80 |
52 936,20 |
53 927,60 |
53 927,60 |
53 927,60 |
|
||
231 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
232 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
233 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
823 952,80 |
82 429,20 |
52 119,40 |
87 872,00 |
98 544,90 |
96 701,80 |
99 433,20 |
102 284,10 |
102 284,10 |
102 284,10 |
|
||
234 |
областной бюджет |
371 555,90 |
37 855,40 |
12 199,30 |
36 123,90 |
46 508,80 |
47 302,00 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
235 |
местный бюджет |
452 397,00 |
44 573,80 |
39 920,10 |
51 748,20 |
52 036,10 |
49 399,80 |
52 936,20 |
53 927,60 |
53 927,60 |
53 927,60 |
|
||
236 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
237 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
737 739,00 |
63 214,60 |
40 222,40 |
65 818,00 |
82 188,40 |
89 610,00 |
96 283,20 |
100 134,10 |
100 134,10 |
100 134,10 |
5.1.1., 5.2.1. |
||
238 |
областной бюджет |
344 708,10 |
29 866,00 |
12 199,30 |
28 550,80 |
37 816,60 |
44 708,90 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
239 |
местный бюджет |
393 030,80 |
33 348,60 |
28 023,10 |
37 267,20 |
44 371,80 |
44 901,10 |
49 786,20 |
51 777,60 |
51 777,60 |
51 777,60 |
|
||
241 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
11 694,70 |
2 996,60 |
0,00 |
4 046,90 |
4 651,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1. |
||
242 |
областной бюджет |
9 604,90 |
2 300,90 |
0,00 |
3 411,00 |
3 893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
243 |
местный бюджет |
2 089,80 |
695,70 |
0,00 |
636,00 |
758,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
245 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
411,90 |
115,90 |
0,00 |
111,10 |
184,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1. |
||
246 |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
247 |
местный бюджет |
411,90 |
115,90 |
0,00 |
111,10 |
184,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
250 |
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
51 825,00 |
14 451,20 |
4 464,80 |
13 221,60 |
9 501,30 |
5 186,10 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
5.2.1. |
||
251 |
областной бюджет |
17 242,90 |
5 688,50 |
0,00 |
4 162,10 |
4 799,20 |
2 593,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
252 |
местный бюджет |
34 582,10 |
8 762,70 |
4 464,80 |
9 059,50 |
4 702,10 |
2 593,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
253 |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
4.2.1 |
||
254 |
местный бюджет |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
255 |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.1 |
||
256 |
местный бюджет |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
257 |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3 420,40 |
0,00 |
3 420,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.3.1. |
||
258 |
местный бюджет |
3 420,40 |
0,00 |
3 420,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
259 |
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
1 501,80 |
50,00 |
711,80 |
500,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2.1. |
||
260 |
местный бюджет |
1 501,80 |
50,00 |
711,80 |
500,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
261 |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
4 000,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5.1.2. |
||
262 |
местный бюджет |
4 000,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
263 |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
12 160,10 |
1 101,00 |
3 300,00 |
3 524,40 |
1 369,00 |
865,70 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5.2.1. |
||
264 |
местный бюджет |
12 160,10 |
1 101,00 |
3 300,00 |
3 524,40 |
1 369,00 |
865,70 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
265 |
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
266 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
3 432 096,30 |
269 732,50 |
243 355,00 |
351 249,80 |
488 241,60 |
386 338,40 |
430 755,50 |
420 807,90 |
420 807,90 |
420 807,90 |
|
||
267 |
федеральный бюджет |
311,90 |
0,00 |
152,40 |
159,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
268 |
областной бюджет |
2 192,60 |
352,90 |
416,50 |
408,90 |
409,00 |
605,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
269 |
местный бюджет |
3 429 591,80 |
269 379,60 |
242 786,10 |
350 681,40 |
487 832,60 |
385 733,10 |
430 755,50 |
420 807,90 |
420 807,90 |
420 807,90 |
|
||
270 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
271 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 432 096,30 |
269 732,50 |
243 355,00 |
351 249,80 |
488 241,60 |
386 338,40 |
430 755,50 |
420 807,90 |
420 807,90 |
420 807,90 |
|
||
272 |
федеральный бюджет |
311,90 |
0,00 |
152,40 |
159,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
273 |
областной бюджет |
2 192,60 |
352,90 |
416,50 |
408,90 |
409,00 |
605,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
274 |
местный бюджет |
3 429 591,80 |
269 379,60 |
242 786,10 |
350 681,40 |
487 832,60 |
385 733,10 |
430 755,50 |
420 807,90 |
420 807,90 |
420 807,90 |
|
||
275 |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
27 682,70 |
0,00 |
600,00 |
2 472,90 |
1 320,00 |
4 489,80 |
10 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
6.1.2., 6.4.4. |
||
277 |
местный бюджет |
27 682,70 |
0,00 |
600,00 |
2 472,90 |
1 320,00 |
4 489,80 |
10 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
|
||
278 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
148 901,70 |
7 980,90 |
12 558,00 |
14 107,90 |
13 821,70 |
19 030,00 |
19 772,00 |
20 543,70 |
20 543,70 |
20 543,70 |
6.2.1., 6.3.5. |
||
279 |
местный бюджет |
148 901,70 |
7 980,90 |
12 558,00 |
14 107,90 |
13 821,70 |
19 030,00 |
19 772,00 |
20 543,70 |
20 543,70 |
20 543,70 |
|
||
280 |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
2 900,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
6.4.3. |
||
281 |
местный бюджет |
2 900,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
||
282 |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
177 561,90 |
8 200,00 |
10 550,00 |
12 589,00 |
20 550,50 |
23 780,00 |
24 731,20 |
25 720,40 |
25 720,40 |
25 720,40 |
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8. |
||
283 |
местный бюджет |
177 561,90 |
8 200,00 |
10 550,00 |
12 589,00 |
20 550,50 |
23 780,00 |
24 731,20 |
25 720,40 |
25 720,40 |
25 720,40 |
|
||
284 |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
167 913,10 |
5 919,00 |
6 734,90 |
13 074,90 |
16 615,80 |
23 764,60 |
24 712,00 |
25 697,30 |
25 697,30 |
25 697,30 |
6.4.4. |
||
285 |
местный бюджет |
167 913,10 |
5 919,00 |
6 734,90 |
13 074,90 |
16 615,80 |
23 764,60 |
24 712,00 |
25 697,30 |
25 697,30 |
25 697,30 |
|
||
286 |
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
56 705,90 |
30 038,50 |
4 124,70 |
7 638,70 |
2 443,80 |
3 766,40 |
5 693,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
6.3.4. |
||
287 |
местный бюджет |
56 705,90 |
30 038,50 |
4 124,70 |
7 638,70 |
2 443,80 |
3 766,40 |
5 693,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
288 |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
1 418,00 |
818,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9. |
||
289 |
местный бюджет |
1 418,00 |
818,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
294 |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
252,50 |
152,50 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3.1. |
||
295 |
местный бюджет |
252,50 |
152,50 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
296 |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
2 564 475,10 |
209 505,50 |
203 320,90 |
209 496,00 |
272 795,20 |
306 191,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5. |
||
297 |
местный бюджет |
2 564 475,10 |
209 505,50 |
203 320,90 |
209 496,00 |
272 795,20 |
306 191,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
340 791,50 |
|
||
298 |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
32 656,30 |
5 661,00 |
3 841,40 |
3 830,40 |
3 276,10 |
3 307,40 |
3 185,00 |
3 185,00 |
3 185,00 |
3 185,00 |
6.6.1., 6.6.2. |
||
299 |
областной бюджет |
679,10 |
161,00 |
141,40 |
130,40 |
123,90 |
122,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
300 |
местный бюджет |
31 977,20 |
5 500,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 152,20 |
3 185,00 |
3 185,00 |
3 185,00 |
3 185,00 |
3 185,00 |
|
||
301 |
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего |
2 583,80 |
383,80 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6.1.1. |
||
302 |
областной бюджет |
791,90 |
191,90 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
303 |
местный бюджет |
1 791,90 |
191,90 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
||
304 |
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
5 913,80 |
823,30 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
890,50 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
6.3.3 |
||
305 |
местный бюджет |
5 913,80 |
823,30 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
890,50 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
||
306 |
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
1 260,20 |
0,00 |
325,00 |
340,00 |
360,90 |
234,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.4.3. |
||
307 |
федеральный бюджет |
311,90 |
0,00 |
152,40 |
159,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
308 |
областной бюджет |
570,20 |
0,00 |
75,10 |
78,50 |
252,60 |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
309 |
местный бюджет |
378,10 |
0,00 |
97,50 |
102,00 |
108,30 |
70,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
310 |
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них: |
241 611,10 |
0,00 |
0,00 |
86 400,00 |
155 211,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.7.1. |
||
311 |
местный бюджет |
241 611,10 |
0,00 |
0,00 |
86 400,00 |
155 211,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
312 |
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: |
260,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,40 |
133,90 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
6.5.2. |
||
313 |
областной бюджет |
151,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32,50 |
118,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
314 |
местный бюджет |
108,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,90 |
15,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
||
315 |
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
316 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
436 389,30 |
39 560,20 |
39 599,30 |
44 621,00 |
49 688,20 |
52 938,50 |
51 287,20 |
52 898,30 |
52 898,30 |
52 898,30 |
|
||
317 |
областной бюджет |
7 410,90 |
1 931,40 |
522,40 |
878,00 |
3 243,80 |
835,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
318 |
местный бюджет |
428 978,30 |
37 628,80 |
39 076,90 |
43 743,00 |
46 444,40 |
52 103,20 |
51 287,20 |
52 898,30 |
52 898,30 |
52 898,30 |
|
||
319 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
320 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
321 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
436 389,30 |
39 560,20 |
39 599,30 |
44 621,00 |
49 688,20 |
52 938,50 |
51 287,20 |
52 898,30 |
52 898,30 |
52 898,30 |
|
||
322 |
областной бюджет |
7 410,90 |
1 931,40 |
522,40 |
878,00 |
3 243,80 |
835,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
323 |
местный бюджет |
428 978,30 |
37 628,80 |
39 076,90 |
43 743,00 |
46 444,40 |
52 103,20 |
51 287,20 |
52 898,30 |
52 898,30 |
52 898,30 |
|
||
324 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
325 |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
4 257,40 |
464,90 |
278,00 |
288,00 |
437,00 |
565,90 |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
7.1.1., 7.1.3. |
||
326 |
местный бюджет |
4 257,40 |
464,90 |
278,00 |
288,00 |
437,00 |
565,90 |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
|
||
327 |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
7.1.1., 7.1.2. |
||
328 |
местный бюджет |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
||
329 |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
10 805,00 |
1 145,10 |
617,30 |
915,70 |
975,00 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1. |
||
330 |
местный бюджет |
10 805,00 |
1 145,10 |
617,30 |
915,70 |
975,00 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
1 430,40 |
|
||
331 |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
5 119,40 |
250,00 |
2 430,30 |
579,70 |
348,50 |
490,90 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
7.4.1. |
||
332 |
областной бюджет |
324,70 |
0,00 |
0,00 |
324,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
333 |
местный бюджет |
4 794,70 |
250,00 |
2 430,30 |
255,00 |
348,50 |
490,90 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
|
||
336 |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
10 657,30 |
699,90 |
1 030,90 |
1 050,00 |
1 100,00 |
2 063,00 |
1 144,00 |
1 189,80 |
1 189,80 |
1 189,80 |
7.4.3. |
||
337 |
местный бюджет |
10 657,30 |
699,90 |
1 030,90 |
1 050,00 |
1 100,00 |
2 063,00 |
1 144,00 |
1 189,80 |
1 189,80 |
1 189,80 |
|
||
340 |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
317 400,40 |
28 018,40 |
29 484,90 |
31 111,10 |
33 868,00 |
35 018,00 |
38 810,70 |
40 363,10 |
40 363,10 |
40 363,10 |
7.1.3., 7.1.4. |
||
341 |
областной бюджет |
14,40 |
14,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
342 |
местный бюджет |
317 385,90 |
28 004,00 |
29 484,90 |
31 111,10 |
33 868,00 |
35 018,00 |
38 810,70 |
40 363,10 |
40 363,10 |
40 363,10 |
|
||
344 |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
54 487,40 |
4 610,50 |
1 974,50 |
4 085,30 |
5 191,70 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7.3.2. |
||
345 |
местный бюджет |
54 487,40 |
4 610,50 |
1 974,50 |
4 085,30 |
5 191,70 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
7 725,10 |
|
||
346 |
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них: |
6 976,80 |
714,00 |
980,70 |
935,30 |
932,10 |
1 094,70 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
7.2.2. |
||
347 |
областной бюджет |
1 919,80 |
357,00 |
400,70 |
355,30 |
292,10 |
514,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
348 |
местный бюджет |
5 057,00 |
357,00 |
580,00 |
580,00 |
640,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
|
||
349 |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них: |
917,00 |
120,00 |
130,00 |
130,00 |
105,00 |
144,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
7.1.5. |
||
350 |
областной бюджет |
295,00 |
60,00 |
65,00 |
65,00 |
33,00 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
351 |
местный бюджет |
622,00 |
60,00 |
65,00 |
65,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
||
354 |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
2 856,30 |
288,00 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
322,40 |
335,30 |
335,30 |
335,30 |
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4. |
||
355 |
местный бюджет |
2 856,30 |
288,00 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
322,40 |
335,30 |
335,30 |
335,30 |
|
||
356 |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 926,90 |
167,40 |
797,00 |
131,70 |
77,80 |
226,20 |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
7.4.2. |
||
357 |
местный бюджет |
1 926,90 |
167,40 |
797,00 |
131,70 |
77,80 |
226,20 |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
|
||
358 |
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего |
18 629,50 |
3 082,00 |
1 359,10 |
4 801,30 |
6 015,50 |
3 371,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.1.5., 7.4.4. |
||
359 |
областной бюджет |
4 346,10 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 846,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
360 |
местный бюджет |
14 283,40 |
1 582,00 |
1 359,10 |
4 801,30 |
3 169,40 |
3 371,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
361 |
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе |
2 315,90 |
0,00 |
206,70 |
283,00 |
327,60 |
498,60 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
7.1.6. |
||
362 |
областной бюджет |
510,90 |
0,00 |
56,70 |
133,00 |
72,60 |
248,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
363 |
местный бюджет |
1 805,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
255,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
||
364 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
365 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
923 871,30 |
84 053,80 |
93 996,30 |
97 874,60 |
100 559,30 |
100 005,50 |
109 974,30 |
112 469,20 |
112 469,20 |
112 469,20 |
|
||
366 |
областной бюджет |
7,70 |
7,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
367 |
местный бюджет |
923 863,60 |
84 046,10 |
93 996,30 |
97 874,60 |
100 559,30 |
100 005,50 |
109 974,30 |
112 469,20 |
112 469,20 |
112 469,20 |
|
||
368 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
369 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
923 871,30 |
84 053,80 |
93 996,30 |
97 874,60 |
100 559,30 |
100 005,50 |
109 974,30 |
112 469,20 |
112 469,20 |
112 469,20 |
|
||
370 |
областной бюджет |
7,70 |
7,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
371 |
местный бюджет |
923 863,60 |
84 046,10 |
93 996,30 |
97 874,60 |
100 559,30 |
100 005,50 |
109 974,30 |
112 469,20 |
112 469,20 |
112 469,20 |
|
||
372 |
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
274 017,70 |
18 879,50 |
21 147,10 |
28 510,00 |
32 338,70 |
31 141,90 |
34 576,20 |
35 808,10 |
35 808,10 |
35 808,10 |
8.1.1. |
||
373 |
местный бюджет |
274 017,70 |
18 879,50 |
21 147,10 |
28 510,00 |
32 338,70 |
31 141,90 |
34 576,20 |
35 808,10 |
35 808,10 |
35 808,10 |
|
||
374 |
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры |
182 003,50 |
22 513,30 |
25 280,70 |
16 523,70 |
16 604,20 |
18 197,50 |
20 137,00 |
20 915,70 |
20 915,70 |
20 915,70 |
8.1.1. |
||
375 |
местный бюджет |
182 003,50 |
22 513,30 |
25 280,70 |
16 523,70 |
16 604,20 |
18 197,50 |
20 137,00 |
20 915,70 |
20 915,70 |
20 915,70 |
|
||
376 |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
464 464,40 |
39 275,20 |
47 568,50 |
52 841,00 |
51 616,40 |
50 666,10 |
55 261,10 |
55 745,40 |
55 745,40 |
55 745,40 |
8.1.1. |
||
377 |
областной бюджет |
7,70 |
7,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
378 |
местный бюджет |
464 456,70 |
39 267,60 |
47 568,50 |
52 841,00 |
51 616,40 |
50 666,10 |
55 261,10 |
55 745,40 |
55 745,40 |
55 745,40 |
|
||
379 |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
3 385,80 |
3 385,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.1.1. |
||
380 |
местный бюджет |
3 385,80 |
3 385,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 февраля 2023 г. N 182 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.