Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 28.02.2023 N 182
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы в
городском округе Верхняя Пышма
до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
28 246 143,80 |
2 210 274,50 |
2 629 972,40 |
2 935 219,10 |
3 245 311,20 |
3 276 788,50 |
3 464 068,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
|
||
2 |
федеральный бюджет |
107 686,70 |
5 980,00 |
28 432,80 |
73 273,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
3 |
областной бюджет |
13 490 196,60 |
1 067 431,20 |
1 227 804,40 |
1 270 455,40 |
1 480 357,90 |
1 607 335,90 |
1 661 160,70 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
|
||
4 |
местный бюджет |
14 648 260,50 |
1 136 863,30 |
1 373 735,20 |
1 591 489,70 |
1 764 953,20 |
1 669 452,60 |
1 802 907,90 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
|
||
5 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
6 |
Капитальные вложения |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
7 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
8 |
Прочие нужды |
28 243 537,60 |
2 208 451,40 |
2 629 736,70 |
2 934 671,70 |
3 245 311,20 |
3 276 788,50 |
3 464 068,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
3 494 836,60 |
|
||
9 |
федеральный бюджет |
107 686,70 |
5 980,00 |
28 432,80 |
73 273,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
10 |
областной бюджет |
13 490 196,60 |
1 067 431,20 |
1 227 804,40 |
1 270 455,40 |
1 480 357,90 |
1 607 335,90 |
1 661 160,70 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
1 725 217,00 |
|
||
11 |
местный бюджет |
14 645 654,30 |
1 135 040,20 |
1 373 499,40 |
1 590 942,40 |
1 764 953,20 |
1 669 452,60 |
1 802 907,90 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
1 769 619,60 |
|
||
12 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
13 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
14 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
19 949 781,30 |
1 544 729,30 |
2 004 772,90 |
2 088 000,10 |
2 207 765,30 |
2 311 048,40 |
2 427 754,20 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
|
||
15 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
16 |
областной бюджет |
11 934 457,50 |
954 640,50 |
1 152 903,90 |
1 144 926,20 |
1 312 739,90 |
1 396 823,00 |
1 450 944,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
|
||
17 |
местный бюджет |
7 958 905,60 |
590 088,80 |
838 063,90 |
900 460,70 |
895 025,40 |
914 225,40 |
976 810,20 |
948 077,10 |
948 077,10 |
948 077,10 |
|
||
18 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
19 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
19 949 781,30 |
1 544 729,30 |
2 004 772,90 |
2 088 000,10 |
2 207 765,30 |
2 311 048,40 |
2 427 754,20 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
2 455 237,10 |
|
||
21 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
22 |
областной бюджет |
11 934 457,50 |
954 640,50 |
1 152 903,90 |
1 144 926,20 |
1 312 739,90 |
1 396 823,00 |
1 450 944,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
1 507 160,00 |
|
||
23 |
местный бюджет |
7 958 905,60 |
590 088,80 |
838 063,90 |
900 460,70 |
895 025,40 |
914 225,40 |
976 810,20 |
948 077,10 |
948 077,10 |
948 077,10 |
|
||
24 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
28 |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них |
19 747,20 |
1 974,00 |
1 928,90 |
2 068,90 |
2 075,40 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
1.2.1., 1.2.2. |
||
29 |
местный бюджет |
19 747,20 |
1 974,00 |
1 928,90 |
2 068,90 |
2 075,40 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
2 340,00 |
|
||
30 |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них |
5 770,20 |
516,00 |
130,20 |
320,00 |
2 274,00 |
450,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
1.14.1. |
||
31 |
местный бюджет |
5 770,20 |
516,00 |
130,20 |
320,00 |
2 274,00 |
450,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
||
32 |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
17 638,30 |
1 170,60 |
1 201,20 |
1 938,20 |
2 100,00 |
2 184,00 |
2 227,70 |
2 272,20 |
2 272,20 |
2 272,20 |
1.7.1. |
||
33 |
местный бюджет |
17 638,30 |
1 170,60 |
1 201,20 |
1 938,20 |
2 100,00 |
2 184,00 |
2 227,70 |
2 272,20 |
2 272,20 |
2 272,20 |
|
||
34 |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
26 762,90 |
2 026,80 |
816,60 |
1 176,60 |
3 750,00 |
3 724,00 |
3 776,50 |
3 830,80 |
3 830,80 |
3 830,80 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
||
35 |
местный бюджет |
26 762,90 |
2 026,80 |
816,60 |
1 176,60 |
3 750,00 |
3 724,00 |
3 776,50 |
3 830,80 |
3 830,80 |
3 830,80 |
|
||
36 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
9 350 995,90 |
807 956,20 |
874 997,10 |
942 355,50 |
1 032 005,80 |
1 070 682,70 |
1 137 016,90 |
1 161 993,90 |
1 161 993,90 |
1 161 993,90 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
||
37 |
областной бюджет |
6 319 229,00 |
532 977,00 |
574 410,00 |
630 643,50 |
689 297,50 |
734 880,00 |
766 267,00 |
796 918,00 |
796 918,00 |
796 918,00 |
|
||
38 |
местный бюджет |
3 031 766,90 |
274 979,20 |
300 587,10 |
311 712,00 |
342 708,30 |
335 802,70 |
370 749,90 |
365 075,90 |
365 075,90 |
365 075,90 |
|
||
40 |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа"), всего, из них |
8 716,80 |
1 000,00 |
805,00 |
1 000,00 |
911,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.11.1., 1.11.2. |
||
41 |
местный бюджет |
8 716,80 |
1 000,00 |
805,00 |
1 000,00 |
911,80 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
42 |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших а период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
8,30 |
6,00 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1. |
||
43 |
областной бюджет |
8,30 |
6,00 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
46 |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
9 595,70 |
4 932,00 |
0,00 |
0,00 |
4 663,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6.1. |
||
48 |
местный бюджет |
9 595,70 |
4 932,00 |
0,00 |
0,00 |
4 663,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
49 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 448 839,60 |
559 546,30 |
799 878,60 |
827 202,60 |
943 447,00 |
984 989,20 |
1 053 751,60 |
1 093 341,40 |
1 093 341,40 |
1 093 341,40 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
50 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
51 |
областной бюджет |
5 599 411,30 |
415 476,00 |
576 160,00 |
512 201,40 |
621 114,90 |
659 056,00 |
684 677,00 |
710 242,00 |
710 242,00 |
710 242,00 |
|
||
52 |
местный бюджет |
2 793 010,00 |
144 070,30 |
209 913,50 |
272 388,00 |
322 332,20 |
325 933,20 |
369 074,60 |
383 099,40 |
383 099,40 |
383 099,40 |
|
||
53 |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 119 017,60 |
559 546,30 |
786 073,50 |
784 589,40 |
897 783,40 |
939 441,20 |
1 008 203,60 |
1 047 793,40 |
1 047 793,40 |
1 047 793,40 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
54 |
областной бюджет |
5 326 007,60 |
415 476,00 |
576 160,00 |
512 201,40 |
575 451,20 |
613 508,00 |
639 129,00 |
664 694,00 |
664 694,00 |
664 694,00 |
|
||
55 |
местный бюджет |
2 793 010,00 |
144 070,30 |
209 913,50 |
272 388,00 |
322 332,20 |
325 933,20 |
369 074,60 |
383 099,40 |
383 099,40 |
383 099,40 |
|
||
56 |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
328 628,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
44 470,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
57 |
федеральный бюджет |
56 418,30 |
0,00 |
13 805,10 |
42 613,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
58 |
областной бюджет |
272 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 470,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
45 548,00 |
|
||
59 |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
||
60 |
областной бюджет |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 193,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
61 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
333 352,70 |
29 385,60 |
29 633,20 |
34 220,40 |
38 113,90 |
41 659,60 |
39 510,20 |
40 276,60 |
40 276,60 |
40 276,60 |
1.9.1. |
||
62 |
областной бюджет |
12 803,60 |
3 176,20 |
2 331,60 |
2 081,30 |
2 327,50 |
2 887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
63 |
местный бюджет |
320 549,10 |
26 209,40 |
27 301,60 |
32 139,10 |
35 786,40 |
38 772,60 |
39 510,20 |
40 276,60 |
40 276,60 |
40 276,60 |
|
||
64 |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
618 292,10 |
42 973,30 |
40 831,10 |
50 770,50 |
52 075,30 |
75 647,30 |
88 720,10 |
89 091,50 |
89 091,50 |
89 091,50 |
1.9.1. |
||
65 |
областной бюджет |
2 486,30 |
2 486,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
66 |
местный бюджет |
615 805,80 |
40 487,00 |
40 831,10 |
50 770,50 |
52 075,30 |
75 647,30 |
88 720,10 |
89 091,50 |
89 091,50 |
89 091,50 |
|
||
67 |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
113 902,20 |
10 138,40 |
8 272,50 |
11 504,10 |
12 350,00 |
8 865,00 |
15 236,00 |
15 845,40 |
15 845,40 |
15 845,40 |
1.9.1. |
||
68 |
областной бюджет |
519,00 |
519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
69 |
местный бюджет |
113 383,20 |
9 619,40 |
8 272,50 |
11 504,10 |
12 350,00 |
8 865,00 |
15 236,00 |
15 845,40 |
15 845,40 |
15 845,40 |
|
||
71 |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
21 600,00 |
3 750,00 |
2 750,00 |
2 750,00 |
3 350,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.12.3. |
||
72 |
местный бюджет |
21 600,00 |
3 750,00 |
2 750,00 |
2 750,00 |
3 350,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
73 |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
367 443,80 |
11 316,10 |
168 820,80 |
149 433,50 |
12 873,50 |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
||
75 |
местный бюджет |
367 443,80 |
11 316,10 |
168 820,80 |
149 433,50 |
12 873,50 |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
||
76 |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них |
19 078,40 |
4 151,00 |
700,00 |
4 700,00 |
1 527,40 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.12.4. |
||
77 |
местный бюджет |
19 078,40 |
4 151,00 |
700,00 |
4 700,00 |
1 527,40 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
78 |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
4 052,10 |
194,80 |
155,00 |
800,10 |
478,70 |
316,70 |
316,70 |
596,70 |
596,70 |
596,70 |
1.12.4. |
||
79 |
местный бюджет |
4 052,10 |
194,80 |
155,00 |
800,10 |
478,70 |
316,70 |
316,70 |
596,70 |
596,70 |
596,70 |
|
||
80 |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
160,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
1.12.4. |
||
81 |
местный бюджет |
842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
160,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
83 |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: |
31 877,00 |
4 287,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
4 190,00 |
6 000,00 |
4 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1.13.5. |
||
84 |
местный бюджет |
31 877,00 |
4 287,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
4 190,00 |
6 000,00 |
4 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
||
85 |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
28 288,40 |
2 276,60 |
7 947,00 |
5 600,00 |
2 464,90 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.13.5. |
||
86 |
местный бюджет |
28 288,40 |
2 276,60 |
7 947,00 |
5 600,00 |
2 464,90 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
89 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
6 530,00 |
515,00 |
570,80 |
555,00 |
715,00 |
914,20 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
1.13.2., 1.13.7. |
||
90 |
местный бюджет |
6 530,00 |
515,00 |
570,80 |
555,00 |
715,00 |
914,20 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
|
||
91 |
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Доступное дополнительное образование"), всего, из них |
163 509,10 |
1 589,40 |
5 263,50 |
15 682,60 |
19 278,30 |
28 296,80 |
23 349,60 |
23 349,70 |
23 349,70 |
23 349,70 |
1.9.2. |
92 |
местный бюджет |
163 509,10 |
1 589,40 |
5 263,50 |
15 682,60 |
19 278,30 |
28 296,80 |
23 349,60 |
23 349,70 |
23 349,70 |
23 349,70 |
|
||
93 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
149 388,40 |
14 400,00 |
26 071,50 |
14 000,00 |
28 716,90 |
30 000,00 |
20 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
1.13.3. |
||
94 |
местный бюджет |
149 388,40 |
14 400,00 |
26 071,50 |
14 000,00 |
28 716,90 |
30 000,00 |
20 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
|
||
95 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
167 538,60 |
35 982,70 |
24 813,50 |
17 792,20 |
32 750,20 |
25 000,00 |
15 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
1.13.1., 1.13.6. |
||
98 |
местный бюджет |
167 538,60 |
35 982,70 |
24 813,50 |
17 792,20 |
32 750,20 |
25 000,00 |
15 000,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
|
||
99 |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
27 819,60 |
2 580,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
6 739,60 |
9 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1.13.4. |
||
100 |
местный бюджет |
27 819,60 |
2 580,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
6 739,60 |
9 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
101 |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
2 743,80 |
668,40 |
294,20 |
130,00 |
604,10 |
271,60 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
1.13.4. |
||
102 |
местный бюджет |
2 743,80 |
668,40 |
294,20 |
130,00 |
604,10 |
271,60 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
|
||
103 |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
5 172,30 |
1 303,00 |
1 390,00 |
0,00 |
220,00 |
1 379,30 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
1.13.4. |
||
104 |
местный бюджет |
5 172,30 |
1 303,00 |
1 390,00 |
0,00 |
220,00 |
1 379,30 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
|
||
109 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
276,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
||
110 |
местный бюджет |
276,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
116 |
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
117 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 324 022,90 |
80 640,90 |
84 457,40 |
116 114,90 |
131 885,80 |
179 520,80 |
181 169,50 |
183 411,20 |
183 411,20 |
183 411,20 |
|
||
118 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
119 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
120 |
местный бюджет |
126 640,40 |
11 809,90 |
8 974,60 |
13 481,80 |
15 563,80 |
18 228,40 |
17 449,80 |
13 710,70 |
13 710,70 |
13 710,70 |
|
||
121 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
122 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 324 022,90 |
80 640,90 |
84 457,40 |
116 114,90 |
131 885,80 |
179 520,80 |
181 169,50 |
183 411,20 |
183 411,20 |
183 411,20 |
|
||
123 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
124 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
125 |
местный бюджет |
126 640,40 |
11 809,90 |
8 974,60 |
13 481,80 |
15 563,80 |
18 228,40 |
17 449,80 |
13 710,70 |
13 710,70 |
13 710,70 |
|
||
126 |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
381,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
50,00 |
54,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
2.1.1. |
||
127 |
местный бюджет |
381,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
50,00 |
54,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
|
||
128 |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
12 185,80 |
1 538,90 |
2 196,90 |
1 500,00 |
2 450,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2.2.1., 2.2.4. |
||
129 |
местный бюджет |
12 185,80 |
1 538,90 |
2 196,90 |
1 500,00 |
2 450,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
130 |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
3 726,20 |
93,10 |
133,10 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2.2.3. |
||
131 |
местный бюджет |
3 726,20 |
93,10 |
133,10 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
132 |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
2 558,00 |
288,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2.2.2. |
||
133 |
местный бюджет |
2 558,00 |
288,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
||
134 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 290 434,80 |
77 990,90 |
81 286,70 |
113 232,90 |
127 269,40 |
174 070,80 |
176 715,50 |
179 956,20 |
179 956,20 |
179 956,20 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
135 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
136 |
областной бюджет |
1 152 506,00 |
68 831,00 |
61 107,50 |
72 131,90 |
116 322,00 |
161 292,40 |
163 719,70 |
169 700,50 |
169 700,50 |
169 700,50 |
|
||
137 |
местный бюджет |
93 052,30 |
9 159,90 |
5 803,90 |
10 599,80 |
10 947,40 |
12 778,40 |
12 995,80 |
10 255,70 |
10 255,70 |
10 255,70 |
|
||
138 |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
766 319,40 |
77 990,90 |
59 831,00 |
53 766,80 |
65 269,40 |
99 145,40 |
101 808,80 |
102 835,70 |
102 835,70 |
102 835,70 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
139 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
140 |
областной бюджет |
673 267,10 |
68 831,00 |
54 027,10 |
43 167,00 |
54 322,00 |
86 367,00 |
88 813,00 |
92 580,00 |
92 580,00 |
92 580,00 |
|
||
141 |
местный бюджет |
93 052,30 |
9 159,90 |
5 803,90 |
10 599,80 |
10 947,40 |
12 778,40 |
12 995,80 |
10 255,70 |
10 255,70 |
10 255,70 |
|
||
142 |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
524 115,40 |
0,00 |
21 455,70 |
59 466,10 |
62 000,00 |
74 925,40 |
74 906,70 |
77 120,50 |
77 120,50 |
77 120,50 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
||
143 |
федеральный бюджет |
44 876,50 |
0,00 |
14 375,30 |
30 501,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
144 |
областной бюджет |
479 238,90 |
0,00 |
7 080,40 |
28 964,90 |
62 000,00 |
74 925,40 |
74 906,70 |
77 120,50 |
77 120,50 |
77 120,50 |
|
||
145 |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них |
14 737,10 |
670,00 |
840,70 |
1 112,00 |
2 114,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2.3.1. |
||
146 |
местный бюджет |
14 737,10 |
670,00 |
840,70 |
1 112,00 |
2 114,40 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
||
147 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
148 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
36 613,30 |
4 898,00 |
4 076,00 |
4 049,80 |
8 893,90 |
3 200,70 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
149 |
областной бюджет |
2 846,60 |
630,00 |
579,70 |
824,50 |
634,50 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
150 |
местный бюджет |
33 766,70 |
4 268,00 |
3 496,30 |
3 225,30 |
8 259,40 |
3 022,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
151 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
152 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
36 613,30 |
4 898,00 |
4 076,00 |
4 049,80 |
8 893,90 |
3 200,70 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
153 |
областной бюджет |
2 846,60 |
630,00 |
579,70 |
824,50 |
634,50 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
154 |
местный бюджет |
33 766,70 |
4 268,00 |
3 496,30 |
3 225,30 |
8 259,40 |
3 022,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
2 873,80 |
|
||
157 |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
1 717,50 |
1 000,00 |
100,00 |
250,00 |
249,50 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
||
158 |
местный бюджет |
1 717,50 |
1 000,00 |
100,00 |
250,00 |
249,50 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
159 |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
4 204,10 |
369,40 |
373,40 |
810,60 |
478,20 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
3.1.2. |
||
160 |
местный бюджет |
4 204,10 |
369,40 |
373,40 |
810,60 |
478,20 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
434,50 |
|
||
161 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 276,30 |
955,40 |
676,60 |
746,00 |
1 338,80 |
936,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
3.2.1., 3.2.4. |
||
163 |
местный бюджет |
8 276,30 |
955,40 |
676,60 |
746,00 |
1 338,80 |
936,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
|
||
164 |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8 640,60 |
625,00 |
974,10 |
404,50 |
5 137,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3.1.1. |
||
165 |
областной бюджет |
268,70 |
0,00 |
49,70 |
124,50 |
94,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
166 |
местный бюджет |
8 371,90 |
625,00 |
924,40 |
280,00 |
5 042,50 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
||
167 |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: |
1 908,10 |
400,00 |
475,60 |
138,50 |
144,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
3.2.3. |
||
168 |
местный бюджет |
1 908,10 |
400,00 |
475,60 |
138,50 |
144,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
169 |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
2 058,50 |
159,60 |
161,30 |
187,80 |
194,10 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
3.2.2. |
||
170 |
местный бюджет |
2 058,50 |
159,60 |
161,30 |
187,80 |
194,10 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
|
||
171 |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
3 715,40 |
518,60 |
520,00 |
532,40 |
532,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
3.2.1., 3.2.3. |
||
172 |
областной бюджет |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
173 |
местный бюджет |
2 875,40 |
308,60 |
310,00 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
|
||
174 |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
4 377,90 |
590,00 |
640,00 |
660,00 |
660,00 |
507,90 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
3.2.1., 3.2.3. |
||
175 |
областной бюджет |
1 447,90 |
290,00 |
320,00 |
330,00 |
330,00 |
177,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
176 |
местный бюджет |
2 930,00 |
300,00 |
320,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|
||
177 |
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: |
1 715,00 |
280,00 |
155,00 |
320,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3.3.1. |
||
178 |
областной бюджет |
290,00 |
130,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
179 |
местный бюджет |
1 425,00 |
150,00 |
155,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
||
180 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
181 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 319 416,60 |
104 230,60 |
107 596,20 |
145 436,90 |
159 732,30 |
147 034,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
182 |
федеральный бюджет |
6 080,00 |
5 980,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
183 |
областной бюджет |
19 219,50 |
3 182,30 |
75,20 |
15 162,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
184 |
местный бюджет |
1 294 117,10 |
95 068,30 |
107 421,00 |
130 274,90 |
159 232,30 |
146 734,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
185 |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||||
186 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
187 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
188 |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
189 |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.5 |
||
190 |
местный бюджет |
2 606,20 |
1 823,10 |
235,70 |
547,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
191 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
192 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 316 810,40 |
102 407,50 |
107 360,50 |
144 889,50 |
159 732,30 |
147 034,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
193 |
федеральный бюджет |
6 080,00 |
5 980,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
194 |
областной бюджет |
19 219,50 |
3 182,30 |
75,20 |
15 162,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
195 |
местный бюджет |
1 291 511,00 |
93 245,20 |
107 185,30 |
129 727,50 |
159 232,30 |
146 734,50 |
160 820,90 |
164 855,10 |
164 855,10 |
164 855,10 |
|
||
196 |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
395 493,80 |
30 561,20 |
33 588,80 |
37 573,70 |
43 409,50 |
43 934,80 |
50 211,10 |
52 071,60 |
52 071,60 |
52 071,60 |
4.1.1., 4.1.6. |
||
197 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
198 |
местный бюджет |
395 493,80 |
30 561,20 |
33 588,80 |
37 573,70 |
43 409,50 |
43 934,80 |
50 211,10 |
52 071,60 |
52 071,60 |
52 071,60 |
|
||
199 |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
111 882,30 |
7 592,20 |
8 217,70 |
9 738,30 |
13 318,00 |
13 170,00 |
14 630,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
||
200 |
местный бюджет |
111 882,30 |
7 592,20 |
8 217,70 |
9 738,30 |
13 318,00 |
13 170,00 |
14 630,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
15 072,00 |
|
||
201 |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
691 274,40 |
42 587,00 |
58 776,70 |
63 489,00 |
80 716,70 |
81 020,20 |
89 268,30 |
91 805,50 |
91 805,50 |
91 805,50 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
||
202 |
местный бюджет |
691 274,40 |
42 587,00 |
58 776,70 |
63 489,00 |
80 716,70 |
81 020,20 |
89 268,30 |
91 805,50 |
91 805,50 |
91 805,50 |
|
||
203 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
28 051,10 |
4 188,90 |
2 812,30 |
5 077,30 |
9 232,00 |
2 398,90 |
1 191,70 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
4.2.1. |
||
204 |
областной бюджет |
1 400,00 |
500,00 |
0,00 |
100,00 |
500,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
205 |
местный бюджет |
26 651,10 |
3 688,90 |
2 812,30 |
4 977,30 |
8 732,00 |
2 098,90 |
1 191,70 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
||
206 |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 274,50 |
0,00 |
69,00 |
314,30 |
368,30 |
197,50 |
79,70 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
4.2.1., 4.2.3. |
||
207 |
местный бюджет |
1 274,50 |
0,00 |
69,00 |
314,30 |
368,30 |
197,50 |
79,70 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
|
||
208 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
45 643,00 |
7 173,10 |
2 960,60 |
9 804,40 |
4 871,90 |
4 536,60 |
4 134,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4.2.2. |
||
210 |
местный бюджет |
45 643,00 |
7 173,10 |
2 960,60 |
9 804,40 |
4 871,90 |
4 536,60 |
4 134,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
4 054,10 |
|
||
211 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
19 209,80 |
1 595,70 |
725,20 |
3 830,50 |
7 815,90 |
1 776,50 |
1 306,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4.2.5. |
||
212 |
местный бюджет |
19 209,80 |
1 595,70 |
725,20 |
3 830,50 |
7 815,90 |
1 776,50 |
1 306,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
||
216 |
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры |
17 744,30 |
2 682,30 |
0,00 |
15 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.4. |
||
217 |
областной бюджет |
17 744,30 |
2 682,30 |
0,00 |
15 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
218 |
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего |
1 027,10 |
1 027,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.6. |
||
219 |
федеральный бюджет |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
220 |
местный бюджет |
47,10 |
47,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
221 |
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.1. |
||
222 |
федеральный бюджет |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
223 |
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
210,20 |
0,00 |
210,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
224 |
федеральный бюджет |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
225 |
областной бюджет |
75,20 |
0,00 |
75,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
226 |
местный бюджет |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
227 |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||||
228 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
823 952,80 |
82 429,20 |
52 119,40 |
87 872,00 |
98 544,90 |
96 701,80 |
99 433,20 |
102 284,10 |
102 284,10 |
102 284,10 |
|
||
229 |
областной бюджет |
371 555,90 |
37 855,40 |
12 199,30 |
36 123,90 |
46 508,80 |
47 302,00 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
230 |
местный бюджет |
452 397,00 |
44 573,80 |
39 920,10 |
51 748,20 |
52 036,10 |
49 399,80 |
52 936,20 |
53 927,60 |
53 927,60 |
53 927,60 |
|
||
231 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
232 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||||
233 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
823 952,80 |
82 429,20 |
52 119,40 |
87 872,00 |
98 544,90 |
96 701,80 |
99 433,20 |
102 284,10 |
102 284,10 |
102 284,10 |
|
||
234 |
областной бюджет |
371 555,90 |
37 855,40 |
12 199,30 |
36 123,90 |
46 508,80 |
47 302,00 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
235 |
местный бюджет |
452 397,00 |
44 573,80 |
39 920,10 |
51 748,20 |
52 036,10 |
49 399,80 |
52 936,20 |
53 927,60 |
53 927,60 |
53 927,60 |
|
||
236 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
237 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
737 739,00 |
63 214,60 |
40 222,40 |
65 818,00 |
82 188,40 |
89 610,00 |
96 283,20 |
100 134,10 |
100 134,10 |
100 134,10 |
5.1.1., 5.2.1. |
||
238 |
областной бюджет |
344 708,10 |
29 866,00 |
12 199,30 |
28 550,80 |
37 816,60 |
44 708,90 |
46 497,00 |
48 356,50 |
48 356,50 |
48 356,50 |
|
||
239 |
местный бюджет |
393 030,80 |
33 348,60 |
28 023,10 |
37 267,20 |
44 371,80 |
44 901,10 |
49 786,20 |
51 777,60 |
51 777,60 |
51 777,60 |
|
||
241 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
11 694,70 |
2 996,60 |
0,00 |
4 046,90 |
4 651,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1. |
||
242 |
областной бюджет |
9 604,90 |
2 300,90 |
0,00 |
3 411,00 |
3 893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
243 |
местный бюджет |
2 089,80 |
695,70 |
0,00 |
636,00 |
758,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
245 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
411,90 |
115,90 |
0,00 |
111,10 |
184,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1. |
||
246 |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
247 |
местный бюджет |
411,90 |
115,90 |
0,00 |
111,10 |
184,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
250 |
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
51 825,00 |
14 451,20 |
4 464,80 |
13 221,60 |
9 501,30 |
5 186,10 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
5.2.1. |
||
251 |
областной бюджет |
17 242,90 |
5 688,50 |
0,00 |
4 162,10 |
4 799,20 |
2 593,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
252 |
местный бюджет |
34 582,10 |
8 762,70 |
4 464,80 |
9 059,50 |
4 702,10 |
2 593,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
||
253 |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
4.2.1 |
||
254 |
местный бюджет |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
255 |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.1 |
||
256 |
местный бюджет |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
257 |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3 420,40 |
0,00 |
3 420,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.3.1. |
||
258 |
местный бюджет |
3 420,40 |
0,00 |
3 420,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
259 |
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
1 501,80 |
50,00 |
711,80 |
500,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2.1. |
||
260 |
местный бюджет |
1 501,80 |
50,00 |
711,80 |
500,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
261 |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
4 000,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 февраля 2023 г. N 182 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.