В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 N 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 09.12.2022 N 3534), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения Программы |
2 366 893,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 505 475,0 тыс. руб.; 2024 г. - 374 599,7 тыс. руб.; 2025 г. - 371 704,7 тыс. руб.; 2026 г. - 371 704,7 тыс. руб.; 2027 г. - 371 704,7 тыс. руб.; 2028 г. - 371 704,7 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
1 748 403,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 364 465,2 тыс. руб. 2024 г. - 279 103,7 тыс. руб.; 2025 г. - 276 208,7 тыс. руб.; 2026 г. - 276 208,7 тыс. руб.; 2027 г. - 276 208,7 тыс. руб.; 2028 г. - 276 208,7 тыс. руб."; |
в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" в абзаце втором цифры "100%" заменить словами "не менее 98%".
1.2. В разделе 2 в абзаце двадцать четвертом пункта 5 цифры "100%" заменить словами "не менее 98%".
1.3. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 366 893,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 505 475,0 тыс. руб.;
2024 г. - 374 599,7 тыс. руб.;
2025 г. - 371 704,7 тыс. руб.;
2026 г. - 371 704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371 704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371 704,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 748 403,7 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 513 292,8 тыс. руб. и из внебюджетных источников в сумме 105 197,0 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе - 1 748 403,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 364 465,2 тыс. руб.;
2024 г. - 279 103,7 тыс. руб.;
2025 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
2026 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276 208,7 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 - 966 150,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 223 323,4 тыс. руб.;
2024 г. - 148 369,0 тыс. руб.;
2025 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 - 133 446,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 21 265,4 тыс. руб.;
2024 г. - 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 - 70 179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 - 578 627,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 108 176,1 тыс. руб.;
2024 г. - 97 127,0 тыс. руб.;
2025 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2026 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе - 105 197,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 55 461,0 тыс. руб.;
2024 г. - 9 947,2 тыс. руб.
2025 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников - 25 967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 22 461,0 тыс. руб.;
2024 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 30 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 49 230,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 28 000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе - 513 292,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 - 513 292,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.4. В разделе 7 в абзаце втором цифры "100%" заменить словами "не менее 98%".
1.5. Раздел 9 Программы изложить в новой редакции:
"9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.6. В приложении 1 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 992 117,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 245 784,4 тыс. руб.; 2024 г. - 149 070,2 тыс. руб.; 2025 г. - 149 315,8 тыс. руб.; 2026 г. - 149 315,8 тыс. руб.; 2027 г. - 149 315,8 тыс. руб.; 2028 г. - 149 315,8 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 966 150,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 223 323,4 тыс. руб.; 2024 г. - 148 369,0 тыс. руб.; 2025 г. - 148 614,6 тыс. руб.; 2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.; 2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.; 2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.". |
1.6.2. В разделе 2 заключительный абзац изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.6.3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 992 117,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 966 150,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 223 323,4 тыс. руб.;
2024 г. - 148 369,0 тыс. руб.;
2025 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 25 967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 22 461,0 тыс. руб.;
2023 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.7. В приложении 2 к Программе в разделе 2 заключительный абзац изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.8. В приложении 3 к Программе в разделе 2 заключительный абзац изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.9. В приложении 4 к Программе:
1.9.1. В разделе 2 заключительный абзац изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.9.2. В разделе 3:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"реализация проекта "Цифровой гражданин Вологодской области";
организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг";
в абзаце пятнадцатом слова ", в том числе платных (копировально-множительные услуги, юридические услуги (составление договоров), посреднические услуги (агентские), прием платежей для оплаты государственных пошлин)" исключить.
1.10. В приложении 5 к Программе:
1.10.1. В паспорте подпрограммы 5 в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5" заключительный абзац изложить в новой редакции:
"- увеличить долю электронного документооборота в органах местного самоуправления до 100%".
1.10.2. В разделе 2:
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
"увеличить долю электронного документооборота в органах местного самоуправления до 100%";
заключительный абзац изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 отражены в приложении 10 к настоящей Программе".
1.11. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
1.12. Наименование приложения 10 к Программе изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы".
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 17 марта 2023 г. N 707 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца (http://cherinfo-doc.ru) 21 марта 2023 г.