Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 10.01.2023 N 11
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие социальной
сферы Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области"
от 25.12.2013 N 1299
(в редакции постановлений от 29.12.2016 N 617;
от 18.12.2017 N 722; от 20.03.2018 N 212;
от 14.06.2018 N 374; от 19.02.2019 N 114;
от 20.05.2019 N 290; от 25.10.2019 N 598;
от 28.10.2019 N 614; от 12.12.2019 N 697;
от 19.02.2021 N 151; от 26.03.2021 N 232;
от 27.04.2021 N 332; от 17.05.2021 N 368;
от 15.11.2021 N 634; от 18.11.2021 N 647;
от 28.12.2021 N 729; 28.01.2022 N 63;
от 09.03.2022 N 130; от 20.04.2022 N 242;
от 25.08.2022 N 465; 23.09.2022 N 518)
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области "Развитие социальной сферы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области"
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
2 Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
Цель муниципальной программы Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни |
||||||||||||||
2 |
Индикатор 1 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта |
отдел физкультуры и спорта |
|
% |
87,5 |
87,5 |
88 |
88 |
89 |
90 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
3 |
Индикатор 2 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Индикатор 3 Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, от общей численности молодежи, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
15 |
15 |
16 |
14 |
20 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
5 |
Задача 1 муниципальной Программы Приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни населения |
||||||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % |
Отдел физкультуры и спорта |
|
% |
28 |
30 |
32 |
27 |
42 |
45,1 |
46,9 |
48,9 |
52,8 |
53,2 |
55,2 |
7 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: - доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет (вкл.) регулярно занимающихся в учреждениях спортивной направленности, % |
Отдел физической культуры и спорта |
|
% |
40 |
45 |
50 |
31 |
60 |
67 |
69 |
79 |
72 |
76 |
80 |
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Чаплыгинском муниципальном районе" |
||||||||||||||
9 |
Задача 1. Создание условий для качественной подготовки сборных команд и резерва сборных команд района |
||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Количество участников областных соревнований среди взрослых |
Отдел физической культуры и спорта |
|
Чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
400 |
425 |
427 |
530 |
240 |
470 |
500 |
11 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Количество участников областных соревнований среди детей и подростков |
Отдел физической культуры и спорта |
|
Чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
325 |
350 |
370 |
490 |
390 |
480 |
520 |
12 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: - Комплексные физкультурно-спортивные мероприятия и соревнования по видам спорта. - Мероприятия, направленные на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой команд для участия в соревнованиях - Мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО") |
Отдел физической культуры и спорта |
Всего |
тыс. руб. |
820 |
680 |
944 |
861 |
|
|
|
|
|
580 |
580 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
221 |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
820 |
680 |
723 |
550 |
|
|
|
|
|
580 |
580 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физкультуры и массового спорта - Мероприятия, направленные на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой команд, спортсменов |
Отдел физической культуры и спорта |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
942 |
500 |
808,8 |
1111,9 |
1246,63641 |
270 |
270 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
168 |
|
205,8 |
390,7 |
389,63832 |
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
774 |
500 |
603,0 |
721,2 |
856,99809 |
270 |
270 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Пропаганда физической культуры и спорта, поощрение лучших спортсменов района |
Отдел физической культуры и спорта |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
50 |
|
|
|
101,4 |
143 |
100 |
100 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
50 |
|
|
|
101,4 |
143 |
100 |
100 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологического оборудования для проведения тестирования населения по ВФСК ГТО |
Отдел физической культуры и спорта |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2340,2 |
|
|
50 |
50 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2207,9 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
108,9 |
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
23,4 |
|
|
50 |
50 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего спортивную и физкультурно-оздоровительную подготовку населения |
Отдел физической культуры и спорта |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1964,9 |
3312,87767 |
3500 |
3500 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1964,9 |
3312,87767 |
3500 |
3500 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
тыс. руб. |
820 |
680 |
944 |
911 |
942 |
500 |
3149 |
3178,2 |
4702,51408 |
4500 |
4500 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2207,9 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
221 |
311 |
168 |
|
314,7 |
390,7 |
389,638 32 |
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
820 |
680 |
723 |
600 |
774 |
500 |
626,4 |
2787,5 |
4312,87576 |
4500 |
4500 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
Задача 2 муниципальной Программы Развитие культурного пространства |
||||||||||||||
18 |
Показатель 1 задачи 2: - среднее число посещений культурно-досуговых мероприятий |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
чел. |
58560 |
58560 |
58565 |
64948 |
65000 |
65050 |
65050 |
|
|
|
|
19 |
Показатель 2 задачи 2: - среднее число посещений музеев на 1000 жителей района |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
ед. |
238 |
238 |
239 |
249 |
244 |
245 |
246 |
75 |
111 |
111 |
111 |
20 |
Показатель 3 задачи 2: - количество экземпляров новых поступлений в фонды документов межпоселенческих библиотек |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
ед. |
25050 |
25050 |
25100 |
25150 |
25200 |
25250 |
25300 |
9013 |
1648 |
1648 |
164,8 |
20а |
Показатель 4 задачи 2: - количество участников культурно-досуговых мероприятий |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70612 |
72360 |
73700 |
75040 |
21 |
Подпрограмма 2 "Развитие и сохранение культуры Чаплыгинского муниципального района" |
||||||||||||||
22 |
Задача 1 подпрограммы 2 Удовлетворение потребностей в сфере культуры |
||||||||||||||
23 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
138 |
138 |
138 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
24 |
- библиотеками, % |
% |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
||
25 |
- парками культуры и отдыха, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
26 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: - увеличение числа посещений организаций культуры, чел |
МБУК "ЧММККДЦ" |
|
чел |
296560 |
296560 |
297565 |
313359 |
313359 |
316493 |
250193 |
250193 |
250193 |
250193 |
250193 |
27 |
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: (Учреждения культурно-досугового типа) - Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие учреждений культурно-досугового типа, обеспечивающих сохранение культурного наследия района, развитие концертных организаций, превращение музеев в культурно-образовательные и информационные центры общественной жизни |
Ответственный исполнитель, соисполнитель МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
48200 |
52400 |
51008 |
52524 |
56121 |
48050 |
52195,5 |
41579,3 |
49438,2 |
43954,3 |
42203,6 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
712,4 |
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
250,3 |
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
48200 |
52400 |
51008 |
52524 |
56121 |
48050 |
50500.3 |
39865,5 |
45575,5 |
43954,3 |
42203,6 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
1695.2 |
1713,8 |
2900,0 |
|
|
|||
28 |
- Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
1835,7 |
167 |
970 |
|
2761.1 |
1290,3 |
1024,2 |
1189,0 |
1433,6 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
1848.8 |
864,0 |
712,4 |
827,1 |
997,2 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
1335,7 |
150 |
882,4 |
|
719.0 |
336,0 |
250,3 |
290,6 |
350,4 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
500 |
17 |
87,6 |
|
193.3 |
90,3 |
61,5 |
71,3 |
86,0 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
29 |
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими обязательств за счет субсидий из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
2312 |
1598 |
2178,8 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
2312 |
1598 |
2178,8 |
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30а |
Организация и проведение муниципального событийного туристического фестиваля "Виват, Раненбург!", посвященный основанию крепости Ораниенбург; Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных конфликтов, формирование межнациональной культуры общения и добрососедских отношений (акции, круглые столы, семинары, тренинги) |
|
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
31 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
(Библиотека): Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие библиотечно-информационных и культурных услуг, предоставляемых жителям и гостям района |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
5200 |
5600 |
10392 |
11806 |
12741 |
14549,9 |
14970,7 |
15188,9 |
17078,4 |
14817,2 |
13927,2 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
264,3 |
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
92,9 |
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14967.7 |
15187,3 |
16716,2 |
14817,2 |
13927,2 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3.0 |
1,6 |
5,0 |
|
|
|||
32 |
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях государственной социальной политики" |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
230 |
123 |
109,7 |
73,3 |
205,1 |
387,4 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
20 |
6,4 |
4,1 |
|
259,4 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
180 |
53 |
53,9 |
36,2 |
190,7 |
100,9 |
92,9 |
92,9 |
92,9 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
50 |
50 |
49,4 |
33 |
14,4 |
27,1 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33а |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (структурного подразделения МБУК "Чаплыгинской ЦМБ" Кривополянская сельская библиотека N 2 в рамках создания модельных библиотек) |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34 |
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
69 |
31 |
9,8 |
3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
66 |
8 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
16 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
3 |
7 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34а |
Капитальный ремонт МБУК "ЧЦМ Библиотека" по адресу г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 84 |
|
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2044,9 |
|
4924,75 |
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4629,27 |
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2044,9 |
|
295,48 |
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34б |
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10000,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10000,0 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
631 |
161 |
276,1 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
631 |
161 |
276,1 |
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
36 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 (МАУ ДО "ДШИ") предоставление субсидии на развитие дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста в сфере культуры и искусства |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
4600 |
5000 |
6008 |
10214 |
7425 |
7557 |
10875,7 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
4600 |
5000 |
6008 |
10214 |
7425 |
7557 |
10519.0 |
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
356.7 |
|
|
|
|
|||
37 |
Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
38 |
Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
695 |
110,6 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
167 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
364 |
77,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
164 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
39 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
143 |
233 |
800 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
143 |
233 |
800 |
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2: Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
41 |
Доступная среда (обустройство пандусов и поручней) |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
25 |
25 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
25 |
25 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
42 |
Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" в рамках софинансирования с областным бюджетом |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
11725 |
960 |
240 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
11725 |
960 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления показа фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
321,3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
281,3 |
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2: Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района в части подготовки кадров учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
20 |
80 |
82 |
31 |
26,7 |
10,3 |
29.1 |
18,6 |
40,0 |
40,5 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
38 |
13 |
13 |
8,7 |
7,0 |
28,8 |
18,4 |
39,6 |
40,1 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
20 |
42 |
69 |
18 |
18 |
3,3 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
46 |
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2: Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
130 |
128 |
295 |
|
|
|
236,1 |
236,1 |
236,1 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
130 |
128 |
295 |
|
|
|
236,1 |
236,1 |
236,1 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
47 |
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2: Капитальный ремонт крыши здания МАУК "Галактика" по адресу: г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 7 |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3280.7 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3011.8 |
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
268.9 |
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
48 |
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2: Деятельность по комплексному обслуживанию учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4785 |
9180 |
8398,5 |
7883,0 |
9415,5 |
9134,0 |
8710,0 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4785 |
9180 |
8398.5 |
7883,0 |
9415,5 |
9 134,0 |
8 710,0 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
49 |
Итого по подпрограмме 2 |
МБУК "ЧММККДЦ" |
Всего |
Тыс. руб. |
59062 |
64662,5 |
80624 |
83025 |
91867,6 |
87821,1 |
92697,6 |
78403,1 |
76186,8 |
74673,3 |
66981,0 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
253 |
1271 |
12,8 |
4,1 |
1848,8 |
11123,5 |
976,7 |
1091,4 |
1261,5 |
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
1037 |
1047,5 |
12473 |
4258 |
3023,6 |
3581,1 |
3928,5 |
465,7 |
361,6 |
5052,4 |
483,4 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
58025 |
63615 |
67898 |
75044 |
81555,7 |
79430,9 |
84865,4 |
65098,5 |
71943,5 |
68529,5 |
65236,1 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
2452 |
7275,5 |
4805 |
2054.9 |
1715,4 |
2905,0 |
|
|
|||
50 |
Задача 4 муниципальной Программы: Повышение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи |
||||||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы: - доля безработных в общей численности населения в возрастной группе 16 - 30 лет |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
25 |
25 |
23 |
22 |
20 |
20 |
25,3 |
24 |
23 |
22 |
21 |
52 |
Задача 3 муниципальной Программы: Осуществление военно-профессионального ориентирования молодежи, подготовка ее к военной службе, создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучения истории России и родного края |
||||||||||||||
53 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы: - доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
15 |
15 |
16 |
14 |
20 |
15 |
16 |
16 |
17 |
18 |
20 |
54 |
Подпрограмма 3 "Молодежная политика Чаплыгинского муниципального района" |
||||||||||||||
55 |
1. Задача 1 Подпрограммы 3 Повышение гражданской активности и ответственности молодежи |
||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Увеличение доли молодых людей принявших участие в выборах |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
38 |
40 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
48 |
48 |
48 |
50 |
57 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
24 |
25 |
25 |
27 |
28 |
28 |
30 |
47,8 |
48 |
49 |
50 |
58 |
Задача 2 подпрограммы 3: Обеспечение различных форм социальной и профессиональной поддержки молодежи, поддержка талантливой молодежи |
||||||||||||||
59 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Доля участников районных и областных конкурсов молодых предпринимателей |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
20 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
28 |
60 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Осуществление социально-профессиональной адаптации молодежи, повышение гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения, поддержка талантливой молодежи |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
Всего |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
94,4 |
173,5 |
200 |
350 |
350 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
94,4 |
173,5 |
200 |
350 |
350 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
61 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
Всего |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
94,4 |
173,5 |
200 |
350 |
350 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
94,4 |
173,5 |
200 |
350 |
350 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
62 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних |
||||||||||||||
63 |
Показатель 1 задачи 4: - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период в замещающие семьи, от числа выявленных в отчетном периоде |
Отдел опеки и попечительства |
|
% |
|
|
|
|
|
75 |
76 |
100 |
100 |
100 |
100 |
64 |
Подпрограмма 4 "Осуществление государственных полномочий и функций по опеке и попечительству несовершеннолетних в Чаплыгинском муниципальном районе" |
65 |
Задача 1 подпрограммы 4: Создание условий для эффективной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
||||||||||||||
66 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: Обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение |
Отдел опеки и попечительства |
|
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
67 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4: Ремонт жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (кол-во помещений) |
Отдел опеки и попечительства |
|
Кол-во помещ. |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
68 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4: Реализация социальной политики в сфере полномочий, функций по опеке и попечительству несовершеннолетних детей |
Отдел опеки и попечительства |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9456,9 |
9295,3 |
8396,9 |
11733,53253 |
15849,347 |
15849,347 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9456,9 |
9295,3 |
8396,9 |
11733,53253 |
15849,347 |
15849,347 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
68.1. |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета (ОБ) |
Отдел опеки и попечительства |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8874,0 |
8497,3 |
7592,9 |
8288,38799 |
12084,727 |
12084,727 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8874,0 |
8497,3 |
7592,9 |
8288,38799 |
12084,727 |
12084,727 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
68.2 |
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт) закрепленного жилого помещения за счет субвенции из областного бюджета (о/б) |
Отдел опеки и попечительства |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
100,5 |
50,3 |
|
|
50,000 |
50,000 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
100,5 |
50,3 |
|
|
50,000 |
50,000 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
68.3 |
Ежемесячные денежные выплаты в связи с усыновлением удочерением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (о/б) |
Отдел опеки и попечительства |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
482,4 |
747,7 |
804,0 |
713,82454 |
1000,000 |
1000,000 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
482,4 |
747,7 |
804,0 |
713,82454 |
1000,000 |
1000,000 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
68.4 |
Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству |
Отдел опеки и попечительства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2731,320 |
2714,620 |
2714,620 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2731,320 |
2714,620 |
2714,620 |
|||
Местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
69 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4: Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского района |
Отдел опеки и попечительства |
|
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
70 |
Задача 2 подпрограммы 4: Реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||
71 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4: Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского муниципального района |
Отдел опеки и попечительства |
|
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
72 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4: Проведение ежегодного районного праздника "Моя семья" для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (благодарственные письма, ценные подарки) |
Отдел опеки и попечительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4: Участие в ежегодном слете приемных и опекунских семей |
Отдел опеки и попечительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 4: Ежегодное проведение Новогоднего праздника для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Отдел опеки и попечительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Итого по подпрограмме 4 |
|
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9456,9 |
9295,3 |
8396,9 |
11773,53253 |
12976,470 |
13430,292 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9456,9 |
9295,3 |
8396,9 |
11773,53253 |
12976,470 |
13430,292 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
76 |
Всего по программе |
|
Всего |
тыс. руб. |
60045 |
65630,5 |
81801 |
84208 |
93009,6 |
98028 |
105236,3 |
90151,7 |
92862,847 |
92499,77 |
85261,292 |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
253 |
1271 |
12,8 |
4,1 |
4056,7 |
11123,5 |
976,7 |
1091,4 |
1261,5 |
|||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
1037 |
1047,5 |
12694 |
4569 |
3191,6 |
13038,0 |
13538,5 |
9253,3 |
12524,771 |
18028,87 |
13913,692 |
|||
Местные бюджеты |
тыс. руб. |
59008 |
64583 |
68854 |
75916 |
82529,7 |
80180,9 |
85586,2 |
68059,5 |
76456,376 |
73379,5 |
70186,1 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
2452 |
7275,5 |
4805 |
2054,9 |
1715,4 |
2905 |
|
|
<< Приложение Приложение |
Приложение >> Приложение |
|
Содержание Постановление Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 10 января 2023 г. N 11 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.