В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 23 декабря 2022 года N 46 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2021 года N 579 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 23 декабря 2022 N 47 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года N 2696, от 22 марта 2016 года N 951, от 24 марта 2017 года N 1105, от 28 августа 2017 года N 3636, от 29 марта 2018 года N 500, от 15 июня 2018 года N 1030, от 09 августа 2018 года N 1551, от 02 ноября 2018 года N 2678, от 28 февраля 2019 года N 616, от 23 апреля 2019 года, N 1108, от 23 июля 2019 года N 2132, от 06 сентября 2019 года N 2667, от 18 ноября 2019 года N 3389, от 10 марта 2020 года N 594, от 20 мая 2020 года N 1231, от 24 августа 2020 года N 1908, от 30 октября 2020 года N 2451, от 20 февраля 2021 года N 375, от 19 мая 2021 года N 1182, от 13 октября 2021 года N 2448, от 21 декабря 2021 года N 3248, от 22 февраля 2022 года N 702, от 23 мая 2022 года N 2137, от 16 августа 2022 года N 3817, от 10 ноября 2022 года N 5117), следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 13675022,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год - 1162712,1 тыс. руб.; 2017 год - 1217156,0 тыс. руб.; 2018 год - 1087089,0 тыс. руб.; 2019 год - 1090188,8 тыс. руб.; 2020 год - 1430035,3 тыс. руб.; 2021 год - 1679118,3 тыс. руб.; 2022 год - 1238646,6 тыс. руб.; 2023 год - 1189544,6 тыс. руб.; 2024 год - 1230707,7 тыс. руб.; 2025 год - 1264435,7 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 672839,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 93758,0 тыс. руб.; 2016 год - 95717,0 тыс. руб.; 2017 год - 88538,0 тыс. руб.; 2018 год - 47548,0 тыс. руб.; 2019 год - 41726,0 тыс. руб.; 2020 год - 42892,8 тыс. руб.; 2021 год - 46346,9 тыс. руб.; 2022 год - 59279,2 тыс. руб.; 2023 год - 52556,6 тыс. руб.; 2024 год - 51983,1 тыс. руб.; 2025 год - 52494,3 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 8846871,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 615623,1 тыс. руб.; 2016 год - 665209,8 тыс. руб.; 2017 год - 703934,0 тыс. руб.; 2018 год - 715563,0 тыс. руб.; 2019 год - 674871,5 тыс. руб.; 2020 год - 751433,7 тыс. руб.; 2021 год - 942822,7 тыс. руб.; 2022 год - 902084,5 тыс. руб.; 2023 год - 916203,7 тыс. руб.; 2024 год - 957814,2 тыс. руб.; 2025 год - 1001311,4 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 4058058,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369972,7 тыс. руб.; 2016 год - 395091,6 тыс. руб.; 2017 год - 417100,0 тыс. руб.; 2018 год - 315385,0 тыс. руб.; 2019 год - 363658,2 тыс. руб.; 2020 год - 626376,6 тыс. руб.; 2021 год - 680314,1 тыс. руб.; 2022 год - 267380,2 тыс. руб.; 2023 год - 210954,3 тыс. руб.; 2024 год - 211060,4 тыс. руб.; 2025 год - 200765,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 97253,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 9933,1 тыс. руб.; 2020 год - 9332,2 тыс. руб.; 2021 год - 9634,6 тыс. руб.; 2022 год - 9902,7 тыс. руб.; 2023 год - 9830,0 тыс. руб.; 2024 год - 9850,0 тыс. руб.; 2025 год - 9865,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.2. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1) уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 25,8% к 2025 году; 2) сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100%; 3) увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 427,4 тыс. ед. к 2025 году; 4) увеличение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2025 год; 5) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек; 6) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек; 7) увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год; 8) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 620 человек к 2025 году; 9) увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 2800 ед. к 2025 году; 10) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2025 году; 11) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, увеличится до 1065 человек к 2025 году; 12) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей до 0,62% к 2025 году; 13) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 14) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2025 году; 15) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.; 16) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, до 225 чел. к 2025 году; 17) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 70% к 2025 году; 18) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов до 97% к 2025 году; 19) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов до 22% к 2025 году; 20) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 15,5% к 2025 году; 21) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 19 ед. к 2025 году; 22) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2025 году; 23) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году; 24) увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2025 году; 25) обеспечение уровня достижения конечного результата муниципальной программы не менее 95% |
". |
1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 13675022,7 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 672839,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 47548,0 тыс. руб.;
2019 год - 41726,0 тыс. руб.;
2020 год - 42892,8 тыс. руб.;
2021 год - 46346,9 тыс. руб.;
2022 год - 59279,2 тыс. руб.;
2023 год - 52556,6 тыс. руб.;
2024 год - 51983,1 тыс. руб.;
2025 год - 52494,3 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 8846871,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.;
2018 год - 715563,0 тыс. руб.;
2019 год - 674871,5 тыс. руб.;
2020 год - 751433,7 тыс. руб.;
2021 год - 942822,7 тыс. руб.;
2022 год - 902084,5 тыс. руб.;
2023 год - 916203,7 тыс. руб.;
2024 год - 957814,2 тыс. руб.;
2025 год - 1001311,4 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 4058058,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 315385,0 тыс. руб.;
2019 год - 363658,2 тыс. руб.;
2020 год - 626376,6 тыс. руб.;
2021 год - 680314,1 тыс. руб.;
2022 год - 267380,2 тыс. руб.;
2023 год - 210954,3 тыс. руб.;
2024 год - 211060,4 тыс. руб.;
2025 год - 200765,0 тыс. руб.
За счет иных источников - 97253,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 9933,1 тыс. руб.;
2020 год - 9332,2 тыс. руб.;
2021 год - 9634,6 тыс. руб.;
2022 год - 9902,7 тыс. руб.;
2023 год - 9830,0 тыс. руб.;
2024 год - 9850,0 тыс. руб.;
2025 год - 9865,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.4. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.4.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10579498,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 904045,0 тыс. руб.; 2016 год - 969418,0 тыс. руб.; 2017 год - 1009966,0 тыс. руб.; 2018 год - 855144,0 тыс. руб.; 2019 год - 843134,7 тыс. руб.; 2020 год - 1173927,0 тыс. руб.; 2021 год - 1386892,0 тыс. руб.; 2022 год - 906874,9 тыс. руб.; 2023 год - 820776,7 тыс. руб.; 2024 год - 846390,1 тыс. руб.; 2025 год - 862930,1 тыс., руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 4020860,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369187,7 тыс. руб.; 2016 год - 393044,6 тыс. руб.; 2017 год - 414402,0 тыс. руб.; 2018 год - 313640,0 тыс. руб.; 2019 год - 362612,9 тыс. руб.; 2020 год - 624373,6 тыс. руб.; 2021 год - 679579,2 тыс. руб.; 2022 год - 261111,5 тыс. руб.; 2023 год - 201379,0 тыс. руб.; 2024 год - 200765,0 тыс. руб.; 2025 год - 200765,0 тыс., руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 6076150,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 457762,0 тыс. руб.; 2016 год - 496279,8 тыс. руб.; 2017 год - 522881,0 тыс. руб.; 2018 год - 509824,0 тыс. руб.; 2019 год - 454739,5 тыс. руб.; 2020 год - 520232,3 тыс. руб.; 2021 год - 676348,5 тыс. руб.; 2022 год - 603458,6 тыс. руб.; 2023 год - 587876,7 тыс. руб.; 2024 год - 615104,1 тыс. руб.; 2025 год - 631644,1 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 482487,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 77095,3 тыс. руб.; 2016 год - 80093,6 тыс. руб.; 2017 год - 72683,0 тыс. руб.; 2018 год - 31680,0 тыс. руб.; 2019 год - 25782,3 тыс. руб.; 2020 год - 29321,1 тыс. руб.; 2021 год - 30964,3 тыс. руб.; 2022 год - 42304,8 тыс. руб.; 2023 год - 31521,0 тыс. руб.; 2024 год - 30521,0 тыс. руб.; 2025 год - 30521,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.4.2. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
1) Уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 25,8% к 2025 году; 2) Сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100% |
". |
1.4.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, уменьшится до 25,8% к 2025 году;".
1.4.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10579498,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843134,7 тыс. руб.;
2020 год - 1173927,0 тыс. руб.;
2021 год - 1386892,0 тыс. руб.;
2022 год - 906874,9 тыс. руб.;
2023 год - 820776,7 тыс. руб.;
2024 год - 846390,1 тыс. руб.;
2025 год - 862930,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.5.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1081969,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 66007,8 тыс. руб.; 2017 год - 68444,0 тыс. руб.; 2018 год - 80814,0 тыс. руб.; 2019 год - 82903,3 тыс. руб.; 2020 год - 87574,4 тыс. руб.; 2021 год - 102127,3 тыс. руб.; 2022 год - 120516,6 тыс. руб.; 2023 год - 132091,3 тыс. руб.; 2024 год - 138697,4 тыс. руб.; 2025 год - 139150,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет федерального бюджета составит 26139,4 тыс. руб., в том числе: 2022 год - 6268,7 тыс. руб.; 2023 год - 9575,3 тыс. руб.; 2024 год - 10295,4 тыс. руб.; Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 932198,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 56312,8 тыс. руб.; 2017 год - 58290,0 тыс. руб.; 2018 год - 69734,0 тыс. руб.; 2019 год - 71974,0 тыс. руб.; 2020 год - 76419,0 тыс. руб.; 2021 год - 90579,0 тыс. руб.; 2022 год - 102075,2 тыс. руб.; 2023 год - 110001,0 тыс. руб.; 2024 год - 115867,0 тыс. руб.; 2025 год - 126600,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 27748,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262,0 тыс. руб.; 2016 год - 3001,3 тыс. руб.; 2017 год - 2570,0 тыс. руб.; 2018 год - 2487,0 тыс. руб.; 2019 год - 2296,2 тыс. руб.; 2020 год - 1893,2 тыс. руб.; 2021 год - 1913,7 тыс. руб.; 2022 год - 2270,0 тыс. руб.; 2023 год - 2685,0 тыс. руб.; 2024 год - 2685,0 тыс. руб.; 2025 год - 2685,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 95883,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 8633,1 тыс. руб.; 2020 год - 9262,2 тыс. руб.; 2021 год - 9634,6 тыс. руб.; 2022 год - 9902,7 тыс. руб.; 2023 год - 9830,0 тыс. руб.; 2024 год - 9850,0 тыс. руб.; 2025 год - 9865,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1081969,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 80814,0 тыс. руб.;
2019 год - 82903,3 тыс. руб.;
2020 год - 87574,4 тыс. руб.;
2021 год - 102127,3 тыс. руб.;
2022 год - 120516,6 тыс. руб.;
2023 год - 132091,3 тыс. руб.;
2024 год - 138697,4 тыс. руб.;
2025 год - 139150,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.6.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1368474,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 73152,0 тыс. руб.; 2016 год - 81977,4 тыс. руб.; 2017 год - 89773,0 тыс. руб.; 2018 год - 99320,0 тыс. руб.; 2019 год - 109311,3 тыс. руб.; 2020 год - 109251,7 тыс. руб.; 2021 год - 129544,3 тыс. руб.; 2022 год - 145711,7 тыс. руб.; 2023 год - 169486,6 тыс. руб.; 2024 год - 173243,4 тыс. руб.; 2025 год - 187703,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7192,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 785,0 тыс. руб.; 2016 год - 1347,0 тыс. руб.; 2017 год - 1240,0 тыс. руб.; 2018 год - 936,0 тыс. руб.; 2019 год - 1045,3 тыс. руб.; 2020 год - 1104,3 тыс. руб.; 2021 год - 734,9 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 1344268,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 70543,0 тыс. руб.; 2016 год - 79011,0 тыс. руб.; 2017 год - 86952,0 тыс. руб.; 2018 год - 96881,0 тыс. руб.; 2019 год - 106938,0 тыс. руб.; 2020 год - 107458,0 тыс. руб.; 2021 год - 127944,1 тыс. руб.; 2022 год - 144882,4 тыс. руб.; 2023 год - 167203,0 тыс. руб.; 2024 год - 171126,0 тыс. руб.; 2025 год - 185330,2 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 17013,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1824,0 тыс. руб.; 2016 год - 1619,4 тыс. руб.; 2017 год - 1581,0 тыс. руб.; 2018 год - 1503,0 тыс. руб.; 2019 год - 1328,0 тыс. руб.; 2020 год - 689,4 тыс. руб.; 2021 год - 865,3 тыс. руб.; 2022 год - 829,3 тыс. руб.; 2023 год - 2283,6 тыс. руб.; 2024 год - 2117,4 тыс. руб.; 2025 год - 2372,8 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.6.2. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
1) Увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 2800 ед. к 2025 году; 2) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2025 году; 3) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, до 1065 человек к 2025 году; 4) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей до 0,62% к 2025 году; 5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 6) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2025 году |
". |
1.6.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"- количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, увеличится до 2800 ед. к 2025 году;".
1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1368474,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 99320,0 тыс. руб.;
2019 год - 109311,3 тыс. руб.;
2020 год - 109251,7 тыс. руб.;
2021 год - 129544,3 тыс. руб.;
2022 год - 145711,7 тыс. руб.;
2023 год - 169486,6 тыс. руб.;
2024 год - 173243,4 тыс. руб.;
2025 год - 187703,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.7.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 67168,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 4659,0 тыс. руб.; 2017 год - 7405,0 тыс. руб.; 2018 год - 6117,0 тыс. руб.; 2019 год - 6752,0 тыс. руб.; 2020 год - 5107,2 тыс. руб.; 2021 год - 5069,8 тыс. руб.; 2022 год - 6903,4 тыс. руб.; 2023 год - 5639,0 тыс. руб.; 2024 год - 8048,3 тыс. руб.; 2025 год - 8119,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 3865,7 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 1458,0 тыс. руб.; 2018 год - 809,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 898,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 9755,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1330,0 тыс. руб.; 2018 год - 215,0 тыс. руб.; 2019 год - 299,0 тыс. руб.; 2020 год - 727,4 тыс. руб.; 2021 год - 1206,1 тыс. руб.; 2022 год - 1895,3 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 2041,1 тыс. руб.; 2025 год - 2041,1 тыс. руб.; Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 52177,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3959,0 тыс. руб.; 2017 год - 4617,0 тыс. руб.; 2018 год - 5093,0 тыс. руб.; 2019 год - 5153,0 тыс. руб.; 2020 год - 3411,1 тыс. руб.; 2021 год - 3863,7 тыс. руб.; 2022 год - 5008,1 тыс. руб.; 2023 год - 5639,0 тыс. руб.; 2024 год - 6007,2 тыс. руб.; 2025 год - 6077,9 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников составит 1370,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 1300,0 тыс. руб.; 2020 год - 70,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 67168,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6117,0 тыс. руб.;
2019 год - 6752,0 тыс. руб.;
2020 год - 5107,2 тыс. руб.;
2021 год - 5069,8 тыс. руб.;
2022 год - 6903,4 тыс. руб.;
2023 год - 5639,0 тыс. руб.;
2024 год - 8048,3 тыс. руб.;
2025 год - 8119,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.8.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 50536,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3994,2 тыс. руб.; 2016 год - 3598,6 тыс. руб.: 2017 год - 3728,0 тыс. руб.; 2018 год - 3762,0 тыс. руб.; 2019 год - 3795,0 тыс. руб.; 2020 год - 3711,0 тыс. руб.; 2021 год - 4948,0 тыс. руб.; 2022 год - 5000,0 тыс. руб.; 2023 год - 6000,0 тыс. руб.; 2024 год - 6000,0 тыс. руб.; 2025 год - 6000,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.8.2. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
1) Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 19 ед. к 2025 году; 2) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2025 году; 3) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году; 4) увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2025 году |
". |
1.8.3. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится до 19 ед. к 2025 году;".
1.8.4. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 50536,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3994,2 тыс. руб.;
2016 год - 3598,6 тыс. руб.;
2017 год - 3728,0 тыс. руб.;
2018 год - 3762,0 тыс. руб.;
2019 год - 3795,0 тыс. руб.;
2020 год - 3711,0,0# тыс. руб.;
2021 год - 4948,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 6000,0 тыс. руб.;
2024 год - 6000,0 тыс. руб.;
2025 год - 6000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.9.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 527375,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 37205,6 тыс. руб.; 2016 год - 37051,3 тыс. руб.; 2017 год - 37840,0 тыс. руб.; 2018 год - 41932,0 тыс. руб.; 2019 год - 44292,5 тыс. руб.; 2020 год - 50464,0 тыс. руб.; 2021 год - 50536,9 тыс. руб.; 2022 год - 53640,0 тыс. руб.; 2023 год - 55551,0 тыс. руб.; 2024 год - 58328,5 тыс. руб.; 2025 год - 60533,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 484499,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 32972,0 тыс. руб.; 2016 год - 33606,2 тыс. руб.; 2017 год - 34481,0 тыс. руб.; 2018 год - 38909,0 тыс. руб.; 2019 год - 40921,0 тыс. руб.; 2020 год - 46597,0 тыс. руб.; 2021 год - 46745,0 тыс. руб.; 2022 год - 49773,0 тыс. руб.; 2023 год - 51123,0 тыс. руб.; 2024 год - 53676,0 тыс. руб.; 2025 год - 55696,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 42876,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4233,6 тыс. руб.; 2016 год - 3445,1 тыс. руб.; 2017 год - 3359,0 тыс. руб.; 2018 год - 3023,0 тыс. руб.; 2019 год - 3371,5 тыс. руб.; 2020 год - 3867,0 тыс. руб.; 2021 год - 3791,9 тыс. руб.; 2022 год - 3867,0 тыс. руб.; 2023 год - 4428,0 тыс. руб.; 2024 год - 4652,5 тыс. руб.; 2025 год - 4837,6 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 527375,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41932,0 тыс. руб.;
2019 год - 44292,5 тыс. руб.;
2020 год - 50464,0 тыс. руб.;
2021 год - 50536,9 тыс. руб.;
2022 год - 53640,0 тыс. руб.;
2023 год - 55551,0 тыс. руб.;
2024 год - 58328,5 тыс. руб.;
2025 год - 60533,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.10. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.11. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.12. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации |
А.В. Чесноков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 15 февраля 2023 г. N 848 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677"
Вступает в силу с 24 февраля 2023 г.
Опубликование:
Зори, 24 февраля 2023 г. N 8