В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" (ред. от 09.12.2022) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строки "Исполнители программы" и "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Исполнители программы |
Управление КОР; отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону (далее - отдел бухгалтерского учета); управление по СМИ; отдел внешних связей; управление документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону (далее - управление ДО); управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону (далее - управление ИТ); администрации районов города Ростова-на-Дону (далее - администрации районов города); МКУ "ГХУ"; функциональные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 5 936 765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 450 133,8 тыс. рублей; 2020 год - 374 896,4 тыс. рублей; 2021 год - 387 633,1 тыс. рублей; 2022 год - 499 770,8 тыс. рублей; 2023 год - 484 144,4 тыс. рублей; 2024 год - 481 805,5 тыс. рублей; 2025 год - 489 474,9 тыс. рублей; 2026 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2027 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2028 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2029 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2030 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2031 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2032 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2033 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2034 год - 276 890,7 тыс. рублей; 2035 год - 276 890,7 тыс. рублей |
"
1.1.2. Таблицу "Финансирование мероприятий муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" раздела IV изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону"
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам (тыс. рублей): |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие коммуникационной информационной медиасферы" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
433 958,3 |
53 779,9 |
53 979,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
1.2. |
Итого по подпрограмме N 1 |
433 958,3 |
53 779,9 |
53 979,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
35 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
15 079,9 |
2. |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
338 346,7 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
16 587,7 |
22 915,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
2.2. |
Итого по подпрограмме N 2 |
338 346,7 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
16 587,7 |
22 915,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
3. |
Подпрограмма N 3 |
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5 164 460,9 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
426 149,4 |
423 810,5 |
431 479,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
3.2. |
Итого по подпрограмме N 3 |
5 164 460,9 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
426 149,4 |
423 810,5 |
431 479,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
4. |
Муниципальная программа |
"Городское самоуправление Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5 936 765,9 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 633,1 |
499 770,8 |
484 144,4 |
481 805,5 |
489 474,9 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
4.2. |
Итого по программе |
5 936 765,9 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 631,1 |
499 770,8 |
484 144,4 |
481 805,5 |
489 474,9 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
"
1.1.3. Строку 2 таблицы "Система целевых показателей программы" приложения N 1 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
2. |
2. Количество реализуемых проектов в рамках подписанных соглашений о побратимских и партнерских связях |
единиц |
23 |
24 |
24 |
24 |
12 |
12 |
12 |
25 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
"
1.1.4. Строки 8 - 10, 13, 15 - 18, 29, 31, 33, 36 - 41, 43 таблицы "Система программных мероприятий" приложения N 2 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
8. |
1.6. Предоставление субсидии телекомпаниям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на возмещение части затрат, связанных с производством и размещением социально значимых программ на телеканалах |
управление по СМИ |
2021 - 2025 |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
100000,0 |
0,00 |
0,00 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Итого по основному мероприятию |
433958,3 |
53779,9 |
53979,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
10. |
Всего по подпрограмме N 1 |
бюджет города |
433958,3 |
53779,9 |
53979,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
35079,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13. |
2.1.1. Оплата взносов в межмуниципальные объединения |
отдел внешних связей |
ежегодно |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
108 905,6 |
7661,0 |
7826,4 |
7729,6 |
7830,4 |
7938,4 |
7938,4 |
7938,4 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
5404,3 |
15. |
2.1.3. Проведение праздничных и иных мероприятий с участием представителей других муниципалитетов в целях развития сотрудничества между муниципалитетами (в том числе прием официальных лиц и делегаций) |
отдел внешних связей |
2021,2023-2035 |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
19632,2 |
0,0 |
0,0 |
310,0 |
0,00 |
1486,4 |
1486,4 |
1486,4 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
1486,3 |
16. |
2.1.4. Участие представителей города Ростова-на-Дону в конференциях, конгрессах, заседаниях, форумах, выставках и иных мероприятиях, проводимых в городах-побратимах и иных зарубежных муниципалитетах, направленных на решение вопросов местного значения, позволяющих повысить эффективность местного самоуправления и создать условия для привлечения иностранных инвестиций |
функциональные подразделения; отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону, администрации районов города |
ежегодно |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
49 675,5 |
3600,8 |
418,4 |
1127,8 |
1050,0 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
3344,5 |
17. |
2.1.5. Участие зарубежных представителей в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону |
отдел внешних связей |
2019,2021-2035 |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
65583,8 |
3477,5 |
0,0 |
2556,3 |
3000,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
4350,0 |
18. |
Итого по основному мероприятию |
271 081,4 |
15 635,4 |
9 286,2 |
12 500,0 |
12 679,9 |
18 947,8 |
18 947,8 |
18 947,8 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
16 413,6 |
29. |
2. 3.2. Поощрение денежными премиями по итогам проведения конкурса "Лучший район города Ростова-на-Дону" |
отдел бухгалтерского учета |
2019 |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
547,7 |
547,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31. |
2. 3.4. Выплата денежного вознаграждения к Почетному званию "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону" |
управление ДО |
2019 |
бюджет города (КЦСР 2320121330) |
241,3 |
241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33. |
Всего по подпрограмме N 2 |
бюджет города |
338 346,7 |
20 186,6 |
13 186,0 |
15 832,1 |
16 587,7 |
22 915,1 |
22 915,1 |
22 915,1 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
20 380,9 |
36. |
3.1. Выполнение обязательств по содержанию движимого и недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое обеспечение. Расходы на оплату труда работников |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330100590) |
4 479 083,0 |
244 027,7 |
252 535,0 |
257 970,1 |
325 320,3 |
387 522,1 |
396 876,2 |
404 555,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
221 027,6 |
37. |
3.2. Оплата налога на имущество, земельного налога, иных налогов и сборов, связанных с содержанием движимого и недвижимого имущества |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330190210) |
177 471,9 |
10 418,7 |
9 655,0 |
9 570,4 |
11 238,9 |
13 733,1 |
13 206,9 |
13 206,9 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
9 644,2 |
38. |
3.3. Повышение уровня эксплуатационных качеств зданий, помещений, используемых органами местного самоуправления для осуществления своих функций (приобретение модульных зданий и капитальный ремонт) |
МКУ "ГХУ" |
2019 - 2023 |
бюджет города (КЦСР 2330121410) |
272 983,0 |
106 209,8 |
26 099,5 |
35 203,2 |
94 293,6 |
11 176,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39. |
3.4. Повышение технического уровня автотранспортных средств, увеличение количества высокоэкономичных транспортных средств (покупка и ремонт автотранспорта) |
МКУ "ГХУ" |
весь период |
бюджет города (КЦСР 2330121410) |
234 923,0 |
15 511,1 |
19 441,0 |
33 977,4 |
17 250,4 |
13 717,3 |
13 727,4 |
13 717,4 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
10 758,1 |
40. |
Итого по основному мероприятию |
5 164 460,9 |
376 167,3 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
426 149,4 |
423 810,5 |
431 479,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
|||
41. |
Всего по подпрограмме N 3 |
бюджет города |
5 164 460,9 |
376 167,53 |
307 730,5 |
336 721,1 |
448 103,2 |
426 149,4 |
423 810,5 |
431 479,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
241 429,9 |
43. |
Итого |
бюджет города |
5 936 765,9 |
450 133,8 |
374 896,4 |
387 633,1 |
499 770,8 |
484 144,4 |
481 805,5 |
489 474,9 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
276 890,7 |
"
1.1.6. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 1 "Развитие коммуникационной информационной медиасферы" приложение N 3 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 1 и строки "Исполнители подпрограммы" и "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:"
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 433958,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 53779,9 тыс. рублей; 2020 год - 53979,9 тыс. рублей; 2021 год - 35079,9 тыс. рублей; 2022 год - 35079,9 тыс. рублей; 2023 год - 35079,9 тыс. рублей; 2024 год - 35079,9 тыс. рублей; 2025 год - 35079,9 тыс. рублей; 2026 год - 15079,9 тыс. рублей; 2027 год - 15079,9 тыс. рублей; 2028 год - 15079,9 тыс. рублей; 2029 год - 15079,9 тыс. рублей; 2030 год - 15079,9 тыс. рублей; 2031 год - 15079,9 тыс. рублей; 2032 год - 15079,9 тыс. рублей; 2033 год - 15079,9 тыс. рублей; 2034 год - 15079,9 тыс. рублей; 2035 год - 15079,9 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 1: 1. Количество организованных медиамероприятий на конец 2020 года составит не менее 60 единиц (при значении базового показателя 60 единиц). 2. Количество привлекаемых к реализации подпрограммы средств массовой информации на конец 2020 года составит не менее 15 единиц (при значении базового показателя 11 единиц). 3. Предоставление субсидий телекомпаниям и муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных СМИ в соответствии с действующим законодательством составит не менее 2 единиц (при значении базового показателя 1 единица) |
Исполнители подпрограммы |
отдел внешних связей; управление КОР; управление ДО; отдел бухгалтерского учета; управление по СМИ; администрации районов города; функциональные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 338 346,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 20 186,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 186,0 тыс. рублей; 2021 год - 15 832,1 тыс. рублей; 2022 год - 16 587,7 тыс. рублей; 2023 год - 22 915,1 тыс. рублей; 2024 год - 22 915,1 тыс. рублей; 2025 год - 22 915,1 тыс. рублей; 2026 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2027 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2028 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2029 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2030 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2031 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2032 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2033 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2034 год - 20 380,9 тыс. рублей; 2035 год - 20 380,9 тыс. рублей |
"
1.1.7. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону" приложения N 5 к муниципальной программе "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 5 164 460,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 376 167,3 тыс. рублей; 2020 год - 307 730,5 тыс. рублей; 2021 год - 336 721,1 тыс. рублей; 2022 год - 448 103,2 тыс. рублей; 2023 год - 426 149,4 тыс. рублей; 2024 год - 423 810,5 тыс. рублей; 2025 год - 431 479,9 тыс. рублей; 2026 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2027 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2028 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2029 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2030 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2031 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2032 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2033 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2034 год - 241 429,9 тыс. рублей; 2035 год - 241 429,9 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 3: 1. Доля высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет от общего количества автотранспортных средств (составит 76% при значении базового показателя 76%). 2. Доля зданий и помещений, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" (составит не менее 100% при значении базового показателя 100%). 3. Доля зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ГХУ" (составит не менее 100% при значении базового показателя 100%) |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
отдел бухгалтерского учета,
отчетности и планирования расходов
Администрации города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 22 февраля 2023 г. N 126 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" (ред. от 09.12.2022)"
Вступает в силу с 1 марта 2023 г.
Опубликование:
информационный бюллетень "Ростов официальный" от 1 марта 2023 г. N 8