Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
Ирбитского муниципального
образования до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей. |
Номер целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
8 |
9 |
10 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |
409 665 525,00 |
119 295 893,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
х |
2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
382 200,0 |
382 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
4 |
местный бюджет |
409 283 325,0 |
118 913 693,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
х |
5 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
1. Капитальные вложения |
|
||||||
7 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
39 446 221,00 |
39 446 221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
областной бюджет |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
местный бюджет |
39 446 221,0 |
39 446 221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
12 |
3. Прочие нужды |
|
||||||
13 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
370 219 304,00 |
79 849 672,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
х |
14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
областной бюджет |
382 200,00 |
382 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
16 |
местный бюджет |
369 837 104,00 |
79 467 472,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
72 592 408,00 |
х |
17 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |
|||||||
19 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |
358 063 685,00 |
108 767 685,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
|
20 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
21 |
областной бюджет |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
местный бюджет |
357 941 285,00 |
108 645 285,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
|
23 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Мероприятие 1. Строительство спортивных объектов |
39 446 221,00 |
39 446 221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
27 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
местный бюджет |
39 446 221,00 |
39 446 221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1 |
29 |
внебюджетные источники |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
30 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
318 617 464,00 |
69 321 464,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
|
32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
областной бюджет |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
местный бюджет |
318 495 064,00 |
69 199 064,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
|
35 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Мероприятие 2.Развитие материально-технической базы спортивных объектов (оснащение спортивным оборудованием) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
37 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.8. |
38 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.9. |
39 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.5. |
40 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
41 |
Мероприятие 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2.1. |
42 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2.2. |
44 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.2. |
45 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.3. |
46 |
Мероприятие 4. Содержание и ремонт спортивных объектов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.3. |
48 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.4. |
49 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
50 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Мероприятие 5. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
174 900,00 |
174 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
57 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
58 |
областной бюджет |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.3. |
59 |
местный бюджет |
52 500,00 |
52 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
61 |
Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности учреждений спорта |
318 442 564,00 |
69 146 564,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
1.1.1.1. |
62 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3. |
63 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
64 |
местный бюджет (ФОК) |
318 442 564,00 |
69 146 564,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
62 324 000,00 |
1.1.2.1. |
65 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Подпрограмма 2. "Молодежь Ирбитского муниципального образования" |
|
||||||
67 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |
15 844 020,00 |
3 319 044,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
|
68 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
областной бюджет |
187 800,00 |
187 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70 |
местный бюджет |
15 656 220,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
|
71 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
72 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
15 844 020,00 |
3 319 044,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
|
74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
областной бюджет |
187 800,00 |
187 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
местный бюджет |
15 656 220,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
3 131 244,00 |
|
77 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
Мероприятие 7. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в (в том числе реализация проекта "Молодёжный сертификат") |
1 459 285,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
2.2.1.1. |
79 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
- |
- |
2.2.1.3. |
80 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
местный бюджет |
1 459 285,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
291 857,00 |
|
82 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
83 |
Мероприятие 8. Осуществление работы с молодежью (Развитие инфраструктуры молодежной политики, развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров") |
1 126 800,00 |
375 600,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
2.2.1.1. |
84 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
областной бюджет |
187 800,00 |
187 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
местный бюджет |
939 000,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
187 800,00 |
|
87 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
88 |
Мероприятие 9. Организация "Летней молодежной биржи труда" |
13 257 935,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2.2.1.2. |
89 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
91 |
местный бюджет |
13 257 935,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
2 651 587,00 |
|
92 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |
|||||||
94 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
3 157 000,00 |
689 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
|
95 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
96 |
областной бюджет |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
97 |
местный бюджет |
3 085 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
|
98 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 157 000,00 |
689 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
|
101 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
областной бюджет |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
местный бюджет |
3 085 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
|
104 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Мероприятие 10. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |
2 932 000,00 |
644 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
3.3.1.1. |
106 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3.3.1.2. |
107 |
областной бюджет |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
местный бюджет Упр.обр-400 + 172-ФМЦ |
2 860 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
572 000,00 |
|
109 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
110 |
Мероприятие 11. Проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря) |
225 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
3.3.1.1. |
111 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3.3.1.2. |
112 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
местный бюджет |
225 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
114 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
115 |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2027 года |
|||||||
116 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
32 600 820,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
|
117 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
118 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
119 |
местный бюджет |
32 600 820,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
|
120 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Мероприятие 12. Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |
32 600 820,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
4.4.1.1. |
123 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
124 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
125 |
местный бюджет |
32 600 820,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
6 520 164,00 |
|
126 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования Свердловской области от 20 февраля 2023 г. N 121-ПА "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.