Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Грязинского
муниципального района
Липецкой области
от 30.12.2022 N 1637
Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2026 годы"
1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере обеспечения населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства
В Грязинском муниципальном районе проживает много семей, в которых имеется трое и более детей. Большинство граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Многодетные семьи в своем большинстве не имеют денежных средств, необходимых для приобретения жилого помещения (квартиры) либо земельного участка для индивидуального жилищного или дачного строительства. В целях поддержки многодетных семей принят Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 552-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей" (далее - закон ЛО), который дает право многодетным семьям приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Поддержка многодетных семей, имеющих место жительства в Грязинском муниципальном районе, при решении их жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Выполнение запланированных данной Программой мероприятий позволит решить поставленные задачи по предоставлению многодетным семьям Грязинского муниципального района в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и огородничества.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства, в промышленности. Соответственно это приводит:
- к росту тарифного давления на ЖКХ района и организации бюджетного финансирования, на население;
- росту "финансовой нагрузки" на бюджет района.
Выполнение основных мероприятий Программы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Социально-экономическое развитие Грязинского муниципального района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Грязинского муниципального района являются: несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог современным требованиям, а также интенсивности движения транспортных средств, недостаточный уровень развития сети дорог, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития, отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах.
В качестве приоритетных направлений в сфере реализации Программы определено развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги. Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения Грязинского муниципального района необходимо совершенствование технического состояния автомобильных дорог, формирование новых и развитие существующих, обеспечивающих транспортные связи.
Реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества Грязинского района предусматривает оказание поддержки в реконструкции и капитальном ремонте объектов образования, и других объектов, находящихся в муниципальной собственности, так как финансовое положение муниципальных учреждений не позволяет самостоятельно, без поддержки, решить проблему создания благоприятных условий для улучшения качества жизни населения. Одной из важнейших задач в период 2014 - 2026 годов является капитальный ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации первоначальных характеристик надежности, безопасности и комфортности. Решение социально значимых для населения района задач требует проведения комплекса мероприятий, на осуществление которых и направлена Программа.
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- рост цен на энергоресурсы, материалы и выполняемые работы;
- ограниченный объем земельных ресурсов;
- инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присоединения к объектам электросетевого хозяйства, сетям инженерно-технического обеспечения, отсутствие таких сетей на предоставляемых земельных участках;
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основной целью Программы является улучшение социальной инфраструктуры Грязинского муниципального района. Реализация Программы в целом обуславливается решением задач по созданию благоприятных условий для привлечения финансовых средств на проведение мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры района для достижения показателей задач, а именно:
- число граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ед.;
- экономия теплоэнергетических ресурсов в бюджетной сфере, тыс. руб.;
- протяженность отремонтированных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, км; - финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы, тыс. руб.;
- количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию, актуализацию, км/шт.
3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы
Для решения поставленной цели и задачи Программы реализуются пять подпрограмм:
1. Подпрограмма "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, на 2014 - 2026 годы".
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы".
3. Подпрограмма "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы".
4. Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы".
5. Подпрограмма "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015 - 2026 годы".
В результате выполнения подпрограмм семьям, имеющим трех и более детей, будут предоставлены в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и ведения огородничества. Повысится энергоэффективность в бюджетной сфере и сократятся расходы на теплоэнергетические ресурсы, что позволит сэкономленные ресурсы направлять на решение социально-экономических программ района. Объекты муниципальной сферы, посредством которых осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг (школы, детские сады, спортивные и культурные здания и сооружения, объекты дополнительного образования и прочие) будут соответствовать необходимым требованиям качества социальной инфраструктуры. Будут отремонтированы дороги местного значения. Население сельских поселений Грязинского муниципального района будет обеспечено электро-, тепло-, газо-, топливо- и водоснабжением, водоотведением.
Выполнение всех мероприятий по реализации Подпрограмм позволит значительно улучшить демографическую ситуацию в районе, снизить социальную напряженность, повысить качество социальной инфраструктуры и как следствие качество жизни в целом по району.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для обеспечения населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства.
К ожидаемым результатам выполнения Программы относятся следующие показатели:
- число граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства - 800 чел.;
- экономия теплоэнергетических ресурсов в бюджетной сфере - не менее 12 000 тыс. руб.;
- финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы - не менее 2 200 000 тыс. руб.;
- протяженность отремонтированных дорог местного значения - не менее 240 км. (Приложение 1).
5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы
Период реализации Программы намечен на 2014 - 2026 годы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы: всего 2 406 609,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 769,10 тыс. рублей;
2015 год - 142 904,87 тыс. рублей;
2016 год - 240 393,90 тыс. рублей;
2017 год - 65 450,52 тыс. рублей;
2018 год - 98 876,08 тыс. рублей.
2019 год - 97 486,53 тыс. рублей;
2020 год - 96 976,20 тыс. рублей;
2021 год - 484 735,48 тыс. рублей;
2022 год - 737 845,01 тыс. рублей;
2023 год - 158 505,62 тыс. рублей;
2024 год - 143 012,90 тыс. рублей;
2025 год - 135 652,90 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
средства бюджета Грязинского муниципального района Липецкой области:
всего - 750 462,85 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4 769,1 тыс. руб.
2015 год - 40 615,6 тыс. руб.
2016 год - 58 289,05 тыс. руб.
2017 год - 42 377,42 тыс. руб.
2018 год - 54 533,52 тыс. руб.
2019 год - 58 727,67 тыс. руб.
2020 год - 64 228,69 тыс. руб.
2021 год - 97 715,72 тыс. руб.
2022 год - 99 868,50 тыс. руб.
2023 год - 65 829,38 тыс. руб.
2024 год - 66 783,29 тыс. руб.
2025 год - 69 266,74 тыс. руб.
2026 год - 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования (Приложение 2).
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 2 355 035,18 тыс. руб., в том числе:
- Подпрограммы 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014 - 2026 годы" предположительно 2 060,0 тыс. руб.;
- Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" предположительно 46 434,98 тыс. руб.;
- Подпрограммы 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" предположительно 1 678 980,36 тыс. руб.;
- Подпрограммы 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" предположительно составит 678 052,59 тыс. руб.;
- Подпрограммы 5 "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015 - 2026 годы" предположительно составит 1 081,19 тыс. руб.
6. Описание мер муниципального реагирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы с обобщением данной информации по форме
В рамках реализации Программы предусмотрено использование мер муниципальной поддержки в виде предоставления земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами. Проведение мероприятий в сфере энергосбережения повысится энергоэффективность в бюджетной сфере и сократятся расходы на теплоэнергетические ресурсы, что позволит сэкономленные ресурсы направлять на решение социально-экономических программ района. Объекты муниципальной сферы, посредством которых осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг (школы, детские сады, спортивные и культурные здания и сооружения, объекты дополнительного образования и прочие) будут соответствовать необходимым требованиям качества социальной инфраструктуры. Будут отремонтированы дороги местного значения.
Это позволит улучшить демографическую ситуацию в Грязинском муниципальном районе и снизить социальную напряженность в обществе в части улучшения жилищных условий и качества предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2026 году.
7. Мониторинг реализации муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Грязинского муниципального района N 417 от 19.04.2016. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя и соисполнителей о ходе реализации Программы.
II. Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы Грязинского муниципального района "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, на 2014 - 2026 годы" (далее - Подпрограмма 1)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее реализации
Большинство граждан, имеющих трех и более детей, Грязинского муниципального района, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Многодетные семьи в своем большинстве не имеют денежных средств, необходимых для приобретения жилого помещения (квартиры) либо земельного участка для индивидуального жилищного или дачного строительства.
В целях поддержки многодетных семей принят Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 552-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей" (далее - закон ЛО), который дает право многодетным семьям приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
В настоящее время получили бесплатно земельные участки, в основном, для индивидуального жилищного строительства 694 многодетных семей из 949 семей, поставленных на учет в отделе земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района и проживающих на территории Грязинского муниципального района.
Поддержка многодетных семей, имеющих место жительства в Грязинском муниципальном районе, при решении их жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
Выполнение запланированных данной Подпрограммой мероприятий позволит решить поставленные задачи по предоставлению многодетным семьям Грязинского муниципального района в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и огородничества.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей муниципальных заданий
Цели и задачи Подпрограммы 1 определяются Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 552-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей", так как Подпрограмма является основным инструментом его реализации на территории Грязинского муниципального района Липецкой области.
Основной целью Подпрограммы 1 является оказание муниципальной поддержки в решении проблемы по предоставлению в собственность бесплатно многодетным семьям Грязинского муниципального района земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и ведения огородничества.
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
- создание условий для привлечения финансовых средств на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;
- ведение учета граждан, имеющих трех и более детей - участников программы;
- предоставление гражданам, имеющим трех и более детей - участникам программы земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и ведения огородничества.
Планируемое количество многодетных семей - участников Подпрограммы на получение в собственность бесплатно земельных участков по предварительным расчетам может составить в 2014 - 2026 гг. - не менее 700 семей.
Показатели эффективности реализации Подпрограммы 1 выражаются:
- в увеличении количества предоставленных многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков;
- в росте количества многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.
Эффективность реализации Подпрограммы 1 и использование выделенных на нее средств бюджета Грязинского муниципального района будет обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Срок реализации Подпрограммы 1 охватывает период 2014 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы 1 необходимо реализовать основные мероприятия:
- ведение граждан, имеющих трех и более детей;
- ведение учета граждан, имеющих трех и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- ведение учета граждан, имеющих трех и более детей и нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших желание приобрести земельный участок в собственность бесплатно;
- определение количества земельных участков, необходимых для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей - участникам программы;
- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению и оплата этих работ;
- предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей - участникам программы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Общий объем финансирования в тыс. руб. |
Планируемое привлечение средств бюджета муниципального района |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Программе |
2014 - 2026 гг. |
2 060,0 |
2 060,0 |
Администрация района |
2014 г. |
297,0 |
297,0 |
|||
2015 г. |
187,0 |
187,0 |
|||
2016 г. |
200,0 |
200,0 |
|||
2017 г. |
99,0 |
99,0 |
|||
2018 г. |
200,0 |
200,0 |
|||
2019 г. |
198,0 |
198,0 |
|||
2020 г. |
179,0 |
179,0 |
|||
2021 г. |
100,0 |
100,0 |
|||
2022 г. |
300,0 |
300,0 |
|||
2023 г. |
300,0 |
300,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Задача 1. Выделение финансовых средств на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет |
2014 - 2026 гг. |
2 060,0 |
2 060,0 |
Администрация района |
2014 г. |
297,0 |
297,0 |
|||
2015 г. |
187,0 |
187,0 |
|||
2016 г. |
200,0 |
200,0 |
|||
2017 г. |
99,0 |
99,0 |
|||
2018 г. |
200,0 |
200,0 |
|||
2019 г. |
198,0 |
198,0 |
|||
2020 г. |
179,0 |
179,0 |
|||
2021 г. |
100,0 |
100,0 |
|||
2022 г. |
300,0 |
300,0 |
|||
2023 г. |
300,0 |
300,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
III. Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы Грязинского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" (далее - Подпрограмма 2)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых ресурсов.
Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства, в промышленности. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 30 - 40% тепловой энергии, до 45% электрической энергии и 35 - 40% воды. Соответственно это приводит:
- к росту тарифного давления на ЖКХ района и организациям бюджетного финансирования, на население;
- росту "финансовой нагрузки" на бюджет района;
- приводит к ухудшению экологической обстановки.
К основным рискам реализации Подпрограммы 2 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 2 из районного бюджета;
- неполное использование субъектами бюджетной сферы муниципальной поддержки;
- невыполнение обязательств по реализации мероприятий получателями поддержки.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Предварительная проработка заявок на получение муниципальной поддержки, осуществление постоянного мониторинга хода реализации мероприятий и целевым использованием средств муниципальной поддержки.
3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 2.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 2, показателей муниципальных задании
В качестве приоритетных направлений в сфере реализации Подпрограммы 2 определено:
- сокращение "коммерческих потерь" и затрат организаций путем установки приборов учета;
- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;
- разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Грязинского муниципального района;
- обеспечение проведения обязательного энергетического обследования районных бюджетных учреждений.
Показателями задач являются:
доля объемов ТЭР, расчеты за которые осуществляются с использованием прибора учета в общем объеме ТЭР, потребляемого на территории Грязинского муниципального района;
экономия ТЭР в натуральном выражении;
число зданий бюджетной сферы, в отношении которых произведено энергетическое обследование;
динамика изменения фактического объема потерь ТЭР.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2 охватывает период 2014 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы 2 необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
4.1. По энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда:
сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;
установка энергосберегающих светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования;
установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах лифтового хозяйства;
при проведении капитального ремонта предусматривать решения по улучшению элементов строительных конструкций, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе дальнейшей эксплуатации;
конструктивное улучшение инженерных систем в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением при проведении капитального ремонта, позволяющих снизить фактическое потребление коммунальных ресурсов при соблюдении стандарта качества предоставления коммунальных услуг;
ежегодное проведение мероприятий по регулировке внутридомовой системы теплоснабжения в целях обеспечения оптимального распределения теплоносителя по стоякам внутридомовой системы;
заключение договора сервисного обслуживания на общедомовые приборы учета энергоресурсов и автоматические тепловые пункты со специализированной организацией;
мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизацию расчетов за потребляемые энергетические ресурсы;
содействие проведению энергетических обследований и заключению энергосервисных договоров;
размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.
4.2. По энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
реконструкция системы теплоснабжения;
замена муниципальных источников теплоснабжения с высоким процентом износа основных средств и имеющих избыточные мощности;
снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;
строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;
установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;
замена энергоемкого оборудования на оборудование малой мощности в системах водоснабжения и водоотведения;
проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп.
4.3. По энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций:
контроль потребления ТЭР в бюджетных учреждениях;
проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;
повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений по объектам бюджетной сферы;
выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;
выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Общий объем финансирования в тыс. руб. |
Планируемое привлечение средств бюджета муниципального района |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Подпрограмме 2 |
2014 - 2026 гг. |
46 434,98 |
3 288,16 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
12145,98 |
635,33 |
|||
2017 г. |
17063,70 |
1110,70 |
|||
2018 г. |
13097,60 |
973,70 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
264,81 |
264,81 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
3862,88 |
303,62 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Задача 1. Повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергосберегающих организаций на новой технологической основе |
2014 - 2026 гг. |
46 434,98 |
3 288,16 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
12145,98 |
635,33 |
|||
2017 г. |
17063,70 |
1110,70 |
|||
2018 г. |
13097,60 |
973,70 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
264,81 |
264,81 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
3862,88 |
303,62 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|
||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы Грязинского муниципального района "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" (далее - Подпрограмма 3)
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Подпрограмма 3 разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики муниципального района на 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 3 предусматривает оказание поддержки в приобретении, реконструкции и ремонте объектов образования и других объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Подпрограмма 3 исходит из того, что развитие социальной инфраструктуры района непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.
Финансовое положение муниципальных учреждений не позволяет самостоятельно, без поддержки, решить проблему создания благоприятных условий для улучшения качества жизни населения.
В Грязинском муниципальном районе функционируют 44 муниципальных бюджетных образовательных учреждения (школ, детских садов, учреждений дополнительного образования).
Одной из важнейших задач в период 2014 - 2026 годов является ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик.
В настоящее время имеются социальные и экономические предпосылки дальнейшего развития сети муниципальных учреждений. Решение социально значимых для населения района задач требует проведения комплекса мероприятий, на осуществление которых и направлена Подпрограмма 3.
На реализацию Программы 3 могут повлиять внешние риски, а именно:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения подпрограммных мероприятий;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к изменению сроков выполнения подпрограммных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам;
- планирование мероприятий Подпрограммы 3 и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 3, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 3.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы, показателей муниципальных заданий
Подпрограмма 3 предусматривает использование бюджетных средств на осуществление целенаправленной деятельности в приобретении, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района.
Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и услуг по мероприятиям Подпрограммы 3 проводится в соответствии с Федеральным от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Контроль качества, своевременности выполненных ремонтных работ.
Задачи Подпрограммы 3:
- развитие сферы муниципальных учреждений, направленное на улучшение качества услуг, оказываемых населению. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей района;
- оказание поддержки муниципальным учреждениям района в строительстве, реконструкции и ремонте объектов;
- приобретение муниципального имущества в целях укрепления материально-технической базы.
Показателями задач являются:
доля муниципального имущества Грязинского муниципального района, отвечающая нормативным требованиям;
продление срока службы муниципального имущества: зданий и сооружений.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
В целях оперативного управления приобретением, реконструкцией и ремонтом объектов администрации Грязинского муниципального района предоставляется право ежегодно формировать и утверждать перечень строек и объектов для муниципальных нужд Грязинского муниципального района, вносить в него изменения в части корректировки объемов с уточнением объемов и наименования работ.
Финансирование приобретения, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется из районного бюджета.
Текущее управление Подпрограммой 3 возложено на распорядителей бюджетных средств, которые несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств.
Отбор подрядных организаций на ремонт объектов социальной инфраструктуры производится в соответствии с действующим законодательством.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Общий объем финансирования в тыс. руб. |
Планируемое привлечение средств бюджета муниципального района |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Программе |
2014 - 2026 гг. |
1 678 890,36 |
209 690,76 |
Администрация района, отдел образования |
2014 г. |
3 140,90 |
3 140,90 |
|||
2015 г. |
120 822,27 |
20 924,57 |
|||
2016 г. |
186 701,94 |
19 629,37 |
|||
2017 г. |
2 995,1 |
2 995,1 |
|||
2018 г. |
42 725,40 |
18 840,40 |
|||
2019 г. |
33 791,87 |
13 383,85 |
|||
2020 г. |
26 584,30 |
21 707,30 |
|||
2021 г. |
398 947,61 |
43 899,22 |
|||
2022 г. |
647 359,16 |
35 325,03 |
|||
2023 г. |
73 718,67 |
10 362,52 |
|||
2024 г. |
76 919,07 |
9 597,00 |
|||
2025 г. |
65 274,07 |
9 885,50 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Задача 1. Целенаправленная деятельность в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков, направленные на улучшение качества услуг, оказываемых населению. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей района |
2014 - 2026 гг. |
1 354 207,75 |
156 950,47 |
Администрация района, отдел образования |
2014 г. |
2638,0 |
2638,0 |
|||
2015 г. |
120572,27 |
20674,57 |
|||
2016 г. |
186477,84 |
19405,27 |
|||
2017 г. |
2761,0 |
2761,0 |
|||
2018 г. |
37746,36 |
13861,36 |
|||
2019 г. |
7040,63 |
4944,2 |
|||
2020 г. |
24207,13 |
21175,25 |
|||
2021 г. |
383155,95 |
40957,35 |
|||
2022 г. |
589608,56 |
30533,47 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Задача 2. Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области |
2014 - 2026 гг. |
2 557,87 |
2 557,87 |
Администрация района |
2014 г. |
23,3 |
23,3 |
|||
2015 г. |
250,0 |
250,0 |
|||
2016 г. |
224,1 |
224,1 |
|||
2017 г. |
234,1 |
234,1 |
|||
2018 г. |
214,1 |
214,1 |
|||
2019 г. |
190,4 |
190,4 |
|||
2020 г. |
244,0 |
244,0 |
|||
2021 г. |
276,49 |
276,49 |
|||
2022 г. |
303,37 |
303,37 |
|||
2023 г. |
284,0 |
284,0 |
|||
2024 г. |
314,0 |
314,0 |
|||
2025 г. |
284,0 |
284,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Задача 3. Приобретение муниципального имущества |
2014 - 2026 гг. |
2 209,6 |
2 209,6 |
Администрация района |
2014 г. |
479,6 |
479,6 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
1730,0 |
1730,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Задача 4. Разработка и изменение схем территориального планирования |
2014 - 2026 гг. |
237,2 |
237,2 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
47,2 |
47,2 |
|||
2019 г. |
190,0 |
190,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Задача 5. Рекультивация земель и разработка проектов на рекультивацию земель |
2014 - 2026 гг. |
50 433,04 |
16 042,15 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
2987,74 |
2987,74 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
2133,17 |
288,05 |
|||
2021 г. |
14680,64 |
1837,37 |
|||
2022 г. |
21475,49 |
1772,98 |
|||
2023 г. |
4578,0 |
4578,0 |
|||
2024 г. |
4578,0 |
4578,0 |
|||
2025 г. |
4578,0 |
4578,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
Задача 6. Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории района |
2014 - 2026 гг. |
19 505,33 |
12 030,55 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
15432,99 |
7958,21 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
828,0 |
828,0 |
|||
2022 г. |
784,34 |
784,34 |
|||
2023 г. |
785,0 |
785,0 |
|||
2024 г. |
820,0 |
820,0 |
|||
2025 г. |
855,0 |
855,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
8 |
Задача 7. Проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда |
2014 - 2026 гг. |
101,04 |
101,04 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
101,04 |
101,04 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
9 |
Задача 8. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда" |
2014 - 2026 гг. |
10 836,81 |
0,0 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
10836,81 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
Задача 9. Проведение кадастровых, инвентаризационных работ и работ по определению рыночной стоимости в отношении муниципального имущества |
2014 - 2026 гг. |
40,12 |
40,12 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
40,12 |
40,12 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
11 |
Задача 10. Государственные полномочия на возмещение стоимости услуг по погребению |
2014 - 2026 гг. |
27,18 |
0,0 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
6,52 |
0,0 |
|||
2022 г. |
6,52 |
0,0 |
|||
2023 г. |
7,07 |
0,0 |
|||
2024 г. |
7,07 |
0,0 |
|||
2025 г. |
7,07 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
12 |
Задача 11. Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, модернизации, приобретения объектов капитального строительства |
2014 - 2026 гг. |
222 555,35 |
14 659,76 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
25140,74 |
1890,74 |
|||
2023 г. |
67364,60 |
4715,52 |
|||
2024 г. |
70500,0 |
3885,0 |
|||
2025 г. |
59550,0 |
4168,5 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
13 |
Задача 12. Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
2014 - 2026 гг. |
11 400,0 |
2 100,0 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
10000,0 |
700,0 |
|||
2023 г. |
700,0 |
700,0 |
|||
2024 г. |
700,0 |
700,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
V. Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы Грязинского муниципального района "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" (далее - Подпрограмма 4)
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Социально-экономическое развитие Грязинского муниципального района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги.
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Грязинского муниципального района являются:
1. Несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района современным требованиям, а также интенсивности движения транспортных средств;
2. "Недоремонт" автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района вследствие недостаточного финансирования;
3. Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;
4. Отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, затрудняющее круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками.
Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения Грязинского муниципального района необходимо совершенствование технического состояния автомобильных дорог, формирование новых и развитие существующих, обеспечивающих транспортные связи.
К основным рискам реализации Подпрограммы 4 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 4 из районного бюджета;
- невыполнение обязательств по реализации мероприятий получателями поддержки.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 4, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 4.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 4, показателей муниципальных заданий
В качестве приоритетных направлений в сфере реализации Подпрограммы 4 определено развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги.
Организация дорожной деятельности в отношении дорог содержит в себе ряд функций:
1. Формирование и ведение перечня автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района;
2. Формирование муниципального заказа на строительство и ремонт автомобильных дорог;
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах районного значения.
Основными задачами развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.
Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров. В условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери" и уменьшение числа перевозок, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.
Задачи Подпрограммы 4:
1. приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями;
2. повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района для населения;
3. повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на состояние окружающей среды.
Показатели задач:
1. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района;
2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и сооружений на них;
3. Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, прошедших регистрацию прав собственности;
4. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Срок реализации Подпрограммы 4 охватывает период 2014 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Для определения общей потребности в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, а также содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района формируется перспективный план дорожной деятельности на территории Грязинского района.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4
(в ред. постановления администрации Грязинского муниципального района Липецкой обл. от 30.06.2022 N 868)
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Планируемое привлечение средств бюджета муниципального района |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Программе |
2014 - 2026 гг. |
678 052,59 |
534 342,73, |
Администрация района |
2014 г. |
1 331,2 |
1 331,2 |
|||
2015 г. |
21 463,07 |
19 071,50 |
|||
2016 г. |
41 308,36 |
37 786,73 |
|||
2017 г. |
45 263,78 |
38 143,68 |
|||
2018 г. |
42 488,98 |
34 155,32 |
|||
2019 г. |
63 489,66 |
45 138,82 |
|||
2020 г. |
69 948,08 |
42 077,57 |
|||
2021 г. |
85 526,87 |
53 555,50 |
|||
2022 г. |
86 322,97 |
63 939,86 |
|||
2023 г. |
84 436,95 |
62 669,90 |
|||
2024 г. |
66 093,83 |
66 093,83 |
|||
2025 г. |
70 378,83 |
70 378,83 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них |
2014 - 2026 гг. |
1 050,0 |
1 050,0 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
1050,0 |
1050,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Задача 2. Приведение автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
2014 - 2026 гг. |
553 829,11 |
431 886,32 |
Администрация района |
2014 г. |
1 331,2 |
1 331,2 |
|||
2015 г. |
14 501,54 |
12 109,97 |
|||
2016 г. |
32 029,47 |
28 507,84 |
|||
2017 г. |
37 636,73 |
30 516,63 |
|||
2018 г. |
31 868,98 |
23 535,32 |
|||
2019 г. |
53 393,78 |
35 042,94 |
|||
2020 г. |
59 367,01 |
31 496,5 |
|||
2021 г. |
74 671,87 |
42 700,5 |
|||
2022 г. |
73 416,47 |
51 033,36 |
|||
2023 г. |
75 656,95 |
53 889,90 |
|||
2024 г. |
66 093,83 |
66 093,83 |
|||
2025 г. |
70 378,83 |
70 378,83 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Задача 3. Технический контроль в процессе проведения строительных и ремонтных работ, экспертиза строительных и ремонтных работ |
2014 - 2026 гг. |
1 727,88 |
1 727,88 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
197,16 |
197,16 |
|||
2016 г. |
449,5 |
449,5 |
|||
2017 г. |
60,0 |
60,0 |
|||
2018 г. |
70,0 |
70,0 |
|||
2019 г. |
190,12 |
190,12 |
|||
2020 г. |
283,6 |
283,6 |
|||
2021 г. |
323,0 |
323,0 |
|||
2022 г. |
154,5 |
154,5 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения |
2014 - 2026 гг. |
84 045,35 |
84 045,35 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
6 314,37 |
6 314,37 |
|||
2016 г. |
8 396,7 |
8 396,7 |
|||
2017 г. |
7 567,05 |
7 567,05 |
|||
2018 г. |
9 500,0 |
9 500,0 |
|||
2019 г. |
9 905,76 |
9 905,76 |
|||
2020 г. |
10 297,47 |
10 297,47 |
|||
2021 г. |
10 532,0 |
10 532,0 |
|||
2022 г. |
12 752,0 |
12 752,0 |
|||
2023 г. |
8 780,0 |
8 780,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Задача 5. Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении |
2014 - 2026 гг. |
882,69 |
882,69 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
450,0 |
450,0 |
|||
2016 г. |
432,69 |
432,69 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
VI. Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы Грязинского муниципального района "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015 - 2026 годы" (далее - Подпрограмма 5)
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Обеспечение населения развитой коммунальной инфраструктурой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Липецкой области.
Одним из важных показателей в указанной сфере является качество питьевой воды. Основными принципами питьевого водоснабжения являются:
- государственные гарантии первоочередного обеспечения качественной питьевой водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;
- государственное регулирование и государственный надзор в области питьевого водоснабжения;
- обеспечение безопасности и надежности систем питьевого водоснабжения;
- отнесение объектов водоснабжения к особо важным объектам жизнеобеспечения.
Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на повышение качества жизни населения.
Повышение качества воды в системах централизованного водоснабжения позволит населению использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию бутилированной воды.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей муниципальных заданий
Основной целью Подпрограммы является развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений.
Реализация Подпрограммы в целом обуславливается решением задач по созданию благоприятных условий для привлечения финансовых средств на проведение мероприятий по улучшению коммунальной инфраструктуры сельских поселений для достижения показателей задач, а именно:
- доля муниципального имущества, отвечающая современным требованиям качественной коммунальной инфраструктуры, посредством которого осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг населению.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2015 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы 5 необходимо реализовать основные мероприятия:
- содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения);
- разработка схем инженерной инфраструктуры;
- оформление прав собственности на инженерные сети.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Общий объем финансирования в тыс. руб. |
Планируемое привлечение средств бюджета муниципального района |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Программе 5 |
2015 - 2026 гг. |
1 081,19 |
1 081,19 |
Администрация района |
2015 г. |
432,53 |
432,53 |
|||
2016 г. |
37,61 |
37,61 |
|||
2017 г. |
28,95 |
28,95 |
|||
2018 г. |
364,10 |
364,10 |
|||
2019 г. |
7,00 |
7,00 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
161,0 |
161,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
50,0 |
50,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения, повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры |
2015 - 2026 гг. |
201,53 |
201,53 |
Администрация района |
2015 г. |
201,53 |
201,53 |
|||
2016 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Задача 2. Создание базы данных для ведения государственного реестра инженерных сетей |
2014 - 2026 гг. |
879,66 |
879,66 |
Администрация района |
2014 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2015 г. |
231,0 |
231,0 |
|||
2016 г. |
37,61 |
37,61 |
|||
2017 г. |
28,95 |
28,95 |
|||
2018 г. |
364,10 |
364,10 |
|||
2019 г. |
7,00 |
7,00 |
|||
2020 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 г. |
161,0 |
161,0 |
|||
2022 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 г. |
50,0 |
50,0 |
|||
2024 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2025 г. |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 г. |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
Грязинского муниципального
района качественным жильем,
социальной инфраструктурой
и услугами жилищно-коммунального
хозяйства на 2014 - 2026 годы"
Сведения об индикаторах цели и показателях задач и объемах финансирования за счет средств бюджета "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2026 годы"
Таблица 1
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Ед. изм. |
|
||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
1 |
Цель муниципальной программы - улучшение социальной инфраструктуры Грязинского муниципального района |
|||||||||||||||||
2 |
Индикатор 1 Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры |
Администрация района |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
91 |
92 |
92,5 |
93 |
93,5 |
94 |
94,1 |
94,2 |
||
3 |
Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для привлечения финансовых средств на проведение мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры района |
|||||||||||||||||
4 |
Показатель 1 Задачи 1 - количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших в собственность бесплатно земельные участки |
Администрация района |
ед. |
73 |
67 |
71 |
58 |
60 |
58 |
44 |
57 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
5 |
Показатель 2 Задачи 1 - экономия ТЭР в бюджетной сфере |
Администрация района |
тыс. руб. |
782,2 |
817,26314 |
860,27699 |
905,5547 |
953,2155 |
1003,39 |
1056,20 |
1109,01 |
1111,65 |
1111,70 |
1111,75 |
1111,80 |
1111,85 |
||
6 |
Показатель 3 Задачи 1 - финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы |
Администрация района |
тыс. руб. |
3140,9 |
120822,27 |
186701,94 |
2995,1 |
42725,40 |
33791,87 |
26584,30 |
398947,61 |
589608,56 |
73718,67 |
76919,07 |
65274,07 |
65000,00 |
||
7 |
Показатель 4 Задачи 1 - протяженность отремонтированных дорог местного значения |
Администрация района |
км |
0,6 |
6,5 |
15 |
16 |
17 |
26,5 |
28,1 |
30 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
8 |
Показатель 5 Задачи 1 - количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию, актуализацию |
Администрация района |
км/шт. |
0 |
5,053 |
1 |
0,5 |
1,9 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
9 |
Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014 - 2026 годы" |
|||||||||||||||||
10 |
Цель подпрограммы - Повышение качества и условий жизни многодетных семей |
|||||||||||||||||
11 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Выделение финансовых средств на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет |
|||||||||||||||||
12 |
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1 - количество сформированных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет |
Администрация района |
ед. |
73 |
67 |
71 |
58 |
70 |
58 |
44 |
57 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
13 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 1 - финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков |
Администрация района |
тыс. руб. |
297 |
187 |
200 |
99 |
200 |
198 |
179 |
100 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" |
|||||||||||||||||
15 |
Цель подпрограммы - Создание организационных и правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|||||||||||||||||
16 |
Задача 1 Подпрограммы 2 Повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе |
|||||||||||||||||
17 |
Показатель 1 Задачи 1 - замена муниципальных источников теплоснабжения с высоки процентом износа основных средств и имеющих избыточное мощности |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
11 |
9 |
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 2 - модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, в т.ч. |
Администрация района; Отдел образования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
12145,98 |
17063,70 |
13097,6 |
0 |
264,81 |
0 |
3862,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
модернизация системы теплоснабжения здания филиала детского сада N 9 г. Грязи, ул. Гайдара, д. 1 |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3862,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" |
|||||||||||||||||
21 |
Цель подпрограммы - Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений |
|||||||||||||||||
22 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Развитие сферы муниципальных учреждений, направленное на улучшение качества услуг, оказываемых населению. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей района |
|||||||||||||||||
23 |
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 3 - продление срока службы муниципального имущества: зданий и сооружений |
Администрация района |
годы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
24 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 3 - финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков, в т.ч.: |
Администрация района; Отдел образования |
тыс. руб. |
2638 |
120572,27 |
186477,84 |
2761 |
37746,46 |
7040,63 |
24207,13 |
383155,95 |
589608,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
строительство школы на 800 учащихся с бассейном, расположенной по адресу: город Грязи, ул. Рождественская, дом 44а |
Отдел образования |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
721,62 |
376196,62 |
579664,75 |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области" |
|||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 - Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
Администрация района |
годы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
28 |
Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3 - уплата взносов |
Администрация района |
тыс. руб. |
23,3 |
250 |
224,1 |
234,1 |
214,1 |
190,4 |
244 |
276,49 |
303,37446 |
284 |
314 |
284 |
0 |
||
29 |
Задача 3 Подпрограммы 3: Приобретение муниципального имущества |
|||||||||||||||||
30 |
Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 3 - приобретение муниципального имущества |
Администрация района |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 3 - приобретение движимого и недвижимого имущества |
Администрация района |
тыс. руб. |
479,6 |
0 |
0 |
0 |
1730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
Задача 4 Подпрограммы 3: Разработка и изменение схем территориального планирования |
|||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 - Разработка и изменение схем территориального планирования |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 3 - разработка и изменение схем территориального планирования |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,2 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Задача 5 Подпрограммы 3: Рекультивация земель и разработка проектов на рекультивацию земель |
|||||||||||||||||
36 |
Показатель 1 Задачи 5 Подпрограммы 3 - рекультивация земель |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 3 - рекультивация земель, в т.ч. |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2987,74 |
0 |
2133,17 |
14 680,64 |
21 475,49 |
4578 |
4578 |
4578 |
0 |
||
38 |
разработка проекта по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации) |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2133,17 |
0 |
1541,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 680,64 |
19 644,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Задача 6 Подпрограммы 3: Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории района |
|||||||||||||||||
41 |
Показатель 1 Задачи 6 Подпрограммы 3 - Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории района |
Администрация района |
годы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
42 |
Основное мероприятие Задачи 6 Подпрограммы 3 - создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 432,99 |
0 |
828 |
784,344 |
785 |
820 |
855 |
0 |
||
43 |
Задача 7 Подпрограммы 3: Проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда, рыночная оценка |
|||||||||||||||||
44 |
Показатель 1 Задачи 7 Подпрограммы 3 - проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда, рыночная оценка |
Администрация района |
годы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
45 |
Основное мероприятие Задачи 7 Подпрограммы 3 - проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда, рыночная оценка |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
Задача 8 Подпрограммы 3: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
|||||||||||||||||
47 |
Показатель 1 Задачи 8 Подпрограммы 3 - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Основное мероприятие Задачи 8 Подпрограммы 3 - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 836,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
Задача 9 Подпрограммы 3: Проведение кадастровых, инвентаризационных работ и работ по определению рыночной стоимости в отношении муниципального имущества |
|||||||||||||||||
50 |
Показатель 1 Задачи 9 Подпрограммы 3 - Проведение кадастровых, инвентаризационных работ и работ по определению рыночной стоимости в отношении муниципального имущества |
Администрация района |
годы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
51 |
Основное мероприятие Задачи 9 Подпрограммы 3 - Проведение кадастровых, инвентаризационных работ и работ по определению рыночной стоимости в отношении муниципального имущества |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
52 |
Задача 10 Подпрограммы 3: Государственные полномочия на возмещение стоимости услуг по погребению |
|||||||||||||||||
53 |
Показатель 1 Задачи 10 Подпрограммы 3 - реализация государственных полномочий на возмещение стоимости услуг по погребению |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
54 |
Основное мероприятие Задачи 10 Подпрограммы 3 - расходы на реализацию государственных полномочий на возмещение стоимости услуг по погребению |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,52 |
6,52 |
7,07 |
7,07 |
7,07 |
0,00 |
||
55 |
Задача 11 Подпрограммы 3: Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий |
|||||||||||||||||
56 |
Показатель 1 Задачи 11 Подпрограммы 3 - Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
Администрация района |
км/ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
1 |
2 |
0 |
||
57 |
Основное мероприятие Задачи 11 Подпрограммы 3 - расходы на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25140,74 |
67364,6 |
53000 |
59550 |
0 |
||
58 |
Показатель 1 Задачи 11 Подпрограммы 3 - Региональный проект "Жилье". Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий |
Администрация района |
км/ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
59 |
Основное мероприятие Задачи 11 Подпрограммы 3 - расходы на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17500 |
0 |
0 |
||
60 |
Задача 12 Подпрограммы 3: Предоставление субсидий из бюджета Грязинского муниципального района юридическим лицам, осуществляющим основную деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению на территории Грязинского муниципального района Липецкой области в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
|||||||||||||||||
61 |
Показатель 1 Задачи 12 Подпрограммы 3 - предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
Администрация района |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||
62 |
Основное мероприятие Задачи 12 Подпрограммы 3 - расходы на предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||
63 |
Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014 - 2026 годы" |
|||||||||||||||||
64 |
Цель подпрограммы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов, увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений, улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения находящихся в границах населенных пунктов |
|||||||||||||||||
65 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них |
|||||||||||||||||
66 |
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 4 - протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог, разработано ПСД |
Администрация района |
км/ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 4 - разработка проектно-сметной документации, в т.ч. КСОДД |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 4 - строительство, реконструкция, автомобильных дорог |
Администрация района |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
69 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Приведение автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
|||||||||||||||||
70 |
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 4 - протяженность отремонтированных автомобильных дорог, площадь дворовых территорий МКД |
Администрация района |
км/м2 |
0,6 |
6,5/2125 |
15/1888 |
16/0 |
17/0 |
26,5/0 |
28,1/0 |
30/0 |
20/0 |
25/0 |
25/0 |
25/0 |
25/0 |
||
71 |
Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района, в том числе ремонт автомобильных дорог на условиях софинансирования с областным бюджетом: |
Администрация района |
тыс. руб. |
1331,2 |
13249,67 |
30427,84 |
37636,73 |
31868,98 |
53393,78 |
59367,01 |
74671,87 |
73416,47 |
75656,95 |
66093,83 |
70378,83 |
0,00 |
||
72 |
ул. Нижняя, с. Сошки |
Администрация района |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
271,041 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
ул. Луговая, с. Сошки |
|
- |
- |
- |
- |
94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
74 |
ул. Пушкина, с. Сошки |
|
|
|
|
|
82,834 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
75 |
ул. Березовая - прим. к ул. Центральная, с. Сошки |
|
|
|
|
|
100,268 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
76 |
ул. Красная Звезда - прим. к ул. Дзержинского, с. Плеханово |
|
|
|
|
|
264,114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
77 |
ул. Садовая - прим. к ул. Строительная, с. Головщино |
|
|
|
|
|
256,865 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
78 |
ул. Луговая, с. Плеханово |
|
|
|
|
|
148,501 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
79 |
ул. Кольцевая - прим. к ул. Маяковского, с. Двуречки |
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
80 |
ул. Российская, с. Малей |
|
|
|
|
|
1619,314 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
81 |
с. Плеханово, ул. Лесная |
|
|
|
|
|
|
1941,274 |
|
|
|
|
|
|
||||
82 |
с. Плеханово, ул. Д. Бедного |
|
|
|
|
|
|
2379,869 |
|
|
|
|
|
|
||||
83 |
с. Плеханово, ул. Зеленая |
|
|
|
|
|
|
2871,864 |
|
|
|
|
|
|
||||
84 |
с. Плеханово, ул. Плеханова |
|
|
|
|
|
|
1026,977 |
|
|
|
|
|
|
||||
85 |
с. Плеханово, ул. Мира |
|
|
|
|
|
|
945,192 |
|
|
|
|
|
|
||||
86 |
с. Плеханово, ул. Ключи |
|
|
|
|
|
|
3860,731 |
|
|
|
|
|
|
||||
87 |
с. Сошки, ул. Школьная |
|
|
|
|
|
|
493,079 |
|
|
|
|
|
|
||||
88 |
с. Сошки, ул. Верхняя |
Администрация района |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3314,472 |
|
|
|
|
|
|
||
89 |
с. Сошки, ул. Гагарина |
|
|
|
|
|
|
2578,370 |
|
|
|
|
|
|
||||
90 |
с. Сошки, ул. Заречная |
|
|
|
|
|
|
1379,945 |
|
|
|
|
|
|
||||
91 |
с. Фащевка, ул. Октябрьская |
|
|
|
|
|
|
10579,554 |
|
|
|
|
|
|
||||
92 |
с. Плеханово, ул. 8 Марта |
|
|
|
|
|
|
1543,231 |
|
|
|
|
|
|
||||
93 |
с. Фащевка, ул. Молодежная |
|
|
|
|
|
|
921,144 |
|
|
|
|
|
|
||||
94 |
с. Фащевка, ул. Центральная |
|
|
|
|
|
|
1031,076 |
|
|
|
|
|
|
||||
95 |
с. Фащевка, ул. Сиреневая |
|
|
|
|
|
|
790,835 |
|
|
|
|
|
|
||||
96 |
с. Фащевка, ул. Совхозная |
|
|
|
|
|
|
|
2904,13518 |
|
|
|
|
|
||||
97 |
с. Головщино, ул. Садовая |
|
|
|
|
|
|
|
4150,07325 |
|
|
|
|
|
||||
98 |
с. Головщино, ул. Советская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
99 |
с. Головщино, ул. Калинина |
|
|
|
|
|
|
|
1586,3526 |
|
|
|
|
|
||||
100 |
с. Головщино, ул. М. Горького |
|
|
|
|
|
|
|
1123,80281 |
|
|
|
|
|
||||
101 |
с. Головщино, ул. Ворошилова |
|
|
|
|
|
|
|
646,00792 |
|
|
|
|
|
||||
102 |
с. Сошки, ул. Садовая |
|
|
|
|
|
|
|
1656,49841 |
|
|
|
|
|
||||
103 |
с. Сошки, ул. Липовая |
|
|
|
|
|
|
|
1257,88072 |
|
|
|
|
|
||||
104 |
д. Красногорка, ул. Российская |
|
|
|
|
|
|
|
937,15028 |
|
|
|
|
|
||||
105 |
д. Красногорка, ул. Липецкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
106 |
д. Красногорка, ул. Грязинская |
|
|
|
|
|
|
|
1324,99933 |
|
|
|
|
|
||||
107 |
с. Двуречки, ул. Кольцевая |
|
|
|
|
|
|
|
5524,469 |
|
|
|
|
|
||||
108 |
с. Двуречки, ул. М. Горького |
|
|
|
|
|
|
|
3554,7036 |
|
|
|
|
|
||||
109 |
с. Кн. Байгора, ул. Новая |
|
|
|
|
|
|
|
3291,7732 |
|
|
|
|
|
||||
110 |
с. Ярлуково, ул. Речная |
|
|
|
|
|
|
|
3589,9424 |
|
|
|
|
|
||||
111 |
с. Фащевка, ул. Березовая |
|
|
|
|
|
|
|
5361,996 |
|
|
|
|
|
||||
112 |
с. Телелюй, ул. Советская |
|
|
|
|
|
|
|
|
1012,5937 |
|
|
|
|
||||
113 |
с. Фащевка, ул. Первомайская |
|
|
|
|
|
|
|
|
5351,0173 |
|
|
|
|
||||
114 |
с. Плеханово, ул. Калинина |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014,9732 |
|
|
|
|
||||
115 |
с. В. Телелюй, ул. Дзержинского |
|
|
|
|
|
|
|
|
497,5610 |
|
|
|
|
||||
116 |
с. Кн. Байгора, ул. Средняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
6434,2439 |
|
|
|
|
||||
117 |
с. Каменное, ул. Сельская, участок ул. Полевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
5416,5977 |
|
|
|
|
||||
118 |
с. Двуречки, ул. Мичурина |
|
|
|
|
|
|
|
|
3862,6515 |
|
|
|
|
||||
119 |
с. Аннино, ул. Мира |
|
|
|
|
|
|
|
|
1648,9530 |
|
|
|
|
||||
120 |
с. Ямань, ул. Полевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
3305,9586 |
|
|
|
|
||||
121 |
п. свх. Песковатский, ул. 50 лет Победы |
Администрация района |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2586,3917 |
|
|
|
|
||
122 |
д. Красногорка, ул. П.В. Федоркова |
|
|
|
|
|
|
|
|
1293,5288 |
|
|
|
|
||||
123 |
с. Бутырки, ул. Заливная |
|
|
|
|
|
|
|
|
6018,8681 |
|
|
|
|
||||
124 |
с. Малей, ул. Дачная |
|
|
|
|
|
|
|
|
2557,3608 |
|
|
|
|
||||
125 |
с. Сошки, ул. Куйбышева |
|
|
|
|
|
|
|
|
3920,1341 |
|
|
|
|
||||
126 |
с. Плеханово, ул. 1 Мая |
|
|
|
|
|
|
|
|
2950,1545 |
|
|
|
|
||||
127 |
с. Головщино, ул. Лесная |
|
|
|
|
|
|
|
|
1417,3208 |
|
|
|
|
||||
128 |
с. Сошки, ул. Молодежная |
|
|
|
|
|
|
|
|
767,9862 |
|
|
|
|
||||
129 |
с. Карамышево, ул. Пятилетка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1952,2260 |
|
|
|
||||
130 |
с. Ямань, ул. Казанская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1858,5516 |
|
|
|
||||
131 |
с. Верхний Телелюй, ул. Некрасова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1338,1536 |
|
|
|
||||
132 |
с. Средняя Лукавка, ул. Партизанская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1377,3324 |
|
|
|
||||
133 |
с. Петровка, ул. Заречная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1648,4868 |
|
|
|
||||
134 |
с. Фащевка, ул. Лесная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5497,9440 |
|
|
|
||||
135 |
с. Сошки, ул. Советская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6032,0052 |
|
|
|
||||
136 |
с. Малей, ул. Российская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1835,7696 |
|
|
|
||||
137 |
п. свх. Песковатский, ул. Березовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2282,8236 |
|
|
|
||||
138 |
Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
1251,87 |
1601,63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
139 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Технический контроль в процессе проведения строительных и ремонтных работ, экспертиза качества строительных и ремонтных работ |
|||||||||||||||||
140 |
Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 4 - протяженность автомобильных дорог и площадь дворовых территорий МКД, обеспеченных техническим контролем и экспертизой качества |
Администрация района |
км/м2 |
- |
6,5/2125 |
15/1888 |
16/0 |
17/0 |
26,5/0 |
28,1/0 |
30/0 |
20/0 |
25/0 |
25/0 |
25/0 |
25/0 |
||
141 |
Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4 - технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
197,16 |
449,5 |
60 |
70 |
190,12 |
283,6 |
323 |
154,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
142 |
Задача 4 Подпрограммы 4: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||||
143 |
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 4 - содержание автомобильных дорог и сооружений на них |
Администрация района |
км |
- |
543,6 |
543,6 |
543,6 |
543,6 |
549,38 |
549,23 |
549,23 |
549,39 |
549,39 |
549,39 |
549,39 |
549,39 |
||
144 |
Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4 - комплекс работ по содержанию автомобильных дорог |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
6314,37 |
8396,7 |
7567,05 |
9500 |
9905,76 |
10297,47 |
10532 |
12752 |
8780 |
0 |
0 |
0 |
||
145 |
Задача 5 Подпрограммы 4: Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении |
|||||||||||||||||
146 |
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 4 - протяженность автомобильных дорог, прошедших регистрацию прав собственности на земельные участки |
Администрация района |
км |
- |
62 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
147 |
Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4 - оформление прав собственности на автомобильные дороги |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
450 |
432,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
148 |
Подпрограмма 5 "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015 - 2026 годы" |
|||||||||||||||||
149 |
Цель подпрограммы - организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом является удовлетворение спроса на соответствующие услуги потребителей |
|||||||||||||||||
150 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения, повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры |
|||||||||||||||||
151 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 - протяженность сетей коммунальной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения) |
Администрация района |
км |
- |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
152 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5 - содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения) |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
201,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
153 |
Задача 2 Подпрограммы 5: Создание базы данных |
|||||||||||||||||
154 |
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 5 - количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию, актуализацию |
Администрация района |
км/шт |
- |
5,053 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
3 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
||
155 |
Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 - оформление прав собственности на инженерные сети, актуализация схем |
Администрация района |
тыс. руб. |
- |
231 |
37,61 |
28,95 |
364,1 |
7 |
0 |
161 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.