Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению администрации города
от 24.03.2023 N 380
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной системы
города Барнаула на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
2 240 192,0 |
2 322 505,2 |
2 590 617,8 |
2 698 587,1 |
4 587 368,7 |
4 178 911,9 |
2 664 056,5 |
2 504 620,7 |
29 134 451,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 965,0 |
690 000,0 |
885 600,0 |
29 700,0 |
508 257,2 |
182 555,3 |
57 787,3 |
52 006,6 |
3 683 726,9 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
339 212,9 |
377 445,6 |
313 216,1 |
701 254,9 |
2 126 769,5 |
1 831 011,8 |
415 154,0 |
245 154,0 |
7 090 767,9 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 232 454,1 |
1 224 119,6 |
1 344 327,7 |
1 768 120,8 |
1 948 387,3 |
2 109 912,4 |
2 132 636,1 |
2 146 057,1 |
17 755 050,5 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 940,0 |
47 474,0 |
199 511,4 |
3 954,7 |
55 432,4 |
58 479,1 |
61 403,0 |
604 905,7 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 723 676,2 |
1 871 407,5 |
2 099 283,4 |
1 852 253,4 |
3 748 793,7 |
3 232 548,6 |
1 769 849,6 |
1 612 228,9 |
21 759 022,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
690 000,0 1 |
885 600,0 |
29 700,0 |
458 257,2 |
109 099,7 |
0,0 |
0,0 |
3 447 656,9 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
303 400,9 |
344 160,0 |
309 100,6 |
682 014,0 |
2 050 233,7 |
1 781 011,8 |
415 154,0 |
245 154,0 |
6 841 683,6 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
782 775,3 |
837 247,5 |
904 582,8 |
1 140 539,5 |
1 240 302,8 |
1 342 437,1 |
1 354 695,6 |
1 367 074,9 |
11 469 682,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
178 674,9 |
540 672,1 |
564 604,4 |
333 781,2 |
1 881 895,2 |
1 411 864,1 |
370 000,0 |
200 000,0 |
6 241 815,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 429,6 1 |
398 434,3 1 |
29 700,0 |
458 257,2 |
109 099,7 |
0,0 |
0,0 |
1 373 920,8 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 1 |
0,0 |
0,0 |
16 679,7 1 |
129 081,2 |
1 211 381,7 |
1 112 764,4 |
170 000,0 |
0,0 |
2 832 478,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
178 674,9 |
162 242,5 |
149 490,4 |
175 000,0 |
212 256,3 |
190 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
2 035 414,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 508 282,1 |
1 244 095,0 |
1 434 074,9 |
1 358 434,5 |
1 810 756,2 |
1 702 018,1 |
1 272 876,8 |
1 272 153,3 |
14 410 632,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 1 |
637 500,0 1 |
311 570,4 1 |
487 165,7 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 073 736,1 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,2 1 |
303 400,9 1 |
344 160,0 1 |
227 947,7 1 |
552 932,8 |
838 852,0 |
668 247,4 |
245 154,0 |
245 154,0 |
3 944 730,4 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
567 381,2 |
588 364,6 |
718 961,5 |
805 501,7 |
971 904,2 |
1 033 770,7 |
1 027 722,8 |
1 026 999,3 |
8 392 169,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
713,9 |
1 230,5 |
1 353,6 |
1 353,6 |
1 353,6 |
9 021,6 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
713,9 |
1 230,5 |
1 353,6 |
1 353,6 |
1 353,6 |
9 021,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 135,1 |
2 751,6 |
3 626,8 |
3 626,8 |
3 626,8 |
19 887,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 135,1 |
2 751,6 |
3 626,8 |
3 626,8 |
3 626,8 |
19 887,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
1 287,1 |
1 286,7 |
1 286,7 |
1 286,7 |
8 264,1 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
1 287,1 |
1 286,7 |
1 286,7 |
1 286,7 |
8 264,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
866,2 |
1 314,4 |
1 314,4 |
1 314,4 |
6 401,0 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
866,2 |
1 314,4 |
1 314,4 |
1 314,4 |
6 401,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
996,7 |
1 512,8 |
1 936,3 |
1 936,3 |
1 936,3 |
11 121,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
996,7 |
1 512,8 |
1 936,3 |
1 936,3 |
1 936,3 |
11 121,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
73 043,6 |
47 580,7 |
47 819,1 |
58 059,4 |
58 059,4 |
58 059,4 |
497 486,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
8 570,4 |
47 580,7 |
47 819,1 |
58 059,4 |
58 059,4 |
58 059,4 |
433 013,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
172,1 |
675,0 |
2 442,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
14 105,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
172,1 |
675,0 |
2 442,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
14 105,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
108 461,9 |
0,0 |
48 647,0 |
56 395,6 |
69 498,4 |
540 283,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
108 461,9 |
0,0 |
48 647,0 |
56 395,6 |
69 498,4 |
540 283,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
63 986,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
82 734,8 |
180 672,3 |
173 451,2 |
157 782,9 |
152 002,2 |
1 116 915,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
73 455,6 |
57 787,3 |
52 006,6 |
236 070,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
63 486,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
82 734,8 |
130 672,3 |
99 995,6 |
99 995,6 |
99 995,6 |
880 716,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
8 430,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 823,9 |
83 581,1 |
84 205,6 |
68 537,3 |
62 756,6 |
363 561,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
73 455,6 |
57 787,3 |
52 006,6 |
236 070,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
.0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
7 930,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 823,9 |
33 581,1 |
10 750,0 |
10 750,0 |
10 750,0 |
127 362,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
72 910,9 |
97 091,2 |
89 245,6 |
89 245,6 |
89 245,6 |
753 353,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
72 910,9 |
97 091,2 |
89 245,6 |
89 245,6 |
89 245,6 |
753 353,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
309 604,8 |
252 533,2 |
281 001,6 |
580 619,3 |
488 333,1 |
595 371,1 |
548 393,9 |
551 292,7 |
4 542 585,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 535,8 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
126 535,8 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
279 604,8 |
221 933,2 |
233 901,6 |
381 519,3 |
408 297,3 |
490 416,1 |
490 416,1 |
490 416,1 |
3 816 145,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
199 100,0 |
3 500,0 |
54 955,0 |
57 977,8 |
60 876,6 |
599 905,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233 901,6 |
377 224,3 |
388 638,3 |
474 650,8 |
474 650,8 |
474 650,8 |
3 685 898,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233 901,6 |
377 224,3 |
388 638,3 |
474 650,8 |
474 650,8 |
474 650,8 |
3 685 898,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
203 145,0 |
3 500,0 |
49 455,0 |
51 927,8 |
54 524,1 |
581 047,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 045,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 045,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,00 |
47 100,0 |
199 100,0 |
3 500,0 |
49 455,0 |
51 927,8 |
54 524,1 |
577 002,5 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
525,0 |
659,5 |
659,5 |
659,5 |
3 750,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
525,0 |
659,5 |
659,5 |
659,5 |
3 750,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
КДХБТС ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 669,8 |
70 605,8 |
21 155,8 |
21 458,3 |
213 889,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 535,8 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
126 535,8 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 134,0 |
15 105,8 |
15 105,8 |
15 105,8 |
64 451,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
6 050,0 |
6 352,5 |
22 902,5 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
119 717,2 |
118 880,9 |
91 760,7 |
147 385,0 |
124 047,5 |
128 217,4 |
138 706,5 |
139 773,3 |
1 301 096,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
19 240,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 754,7 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
83 380,2 |
87 919,6 |
87 271,2 |
127 732,7 |
123 592,8 |
127 740,0 |
138 205,2 |
139 246,9 |
1 176 341,5 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
454,7 |
477,4 |
501,3 |
526,4 |
5 000,7 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 112,2 |
10 740,0 |
8 565,0 |
14 552,4 |
20 082,2 |
21 466,5 |
31 955,6 |
33 022,4 |
176 524,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3868,1 |
10 234,5 |
10 112,2 |
10 400,0 |
8 191,0 |
14 141,0 |
19 627,5 |
20 989,1 |
31 454,3 |
32 496,0 |
172 083,3 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
0,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
454,7 |
477,4 |
501,3 |
526,4 |
4 440,7 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
109 605,0 |
108 140,9 |
83 195,7 |
132 832,6 |
103 965,3 |
106 750,9 |
106 750,9 |
106 750,9 |
1 117 963,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
19 240,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 754,7 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
73 268,0 |
77 519,6 |
79 080,2 |
113 591,7 |
103 965,3 |
106 750,9 |
106 750,9 |
106 750,9 |
997 649,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
25 889,9 |
53 827,7 |
35 594,6 |
45 522,1 |
49 323,6 |
49 323,6 |
49 323,6 |
414 829,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
23 225,6 |
53 827,7 |
35 594,6 |
45 522,1 |
49 323,6 |
49 323,6 |
49 323,6 |
412 165,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 24 марта 2023 г. N 380 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.