Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
от 03.03.2023 года N 40
Муниципальная программа
муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2025 годы"
Наименование Программы |
Муниципальная программа муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2025 годы" (далее - Программа) |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области (далее - администрация района) |
Разработчик Программы |
Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области (далее - отдел образования и молодежной политики) |
Основание для разработки Программы |
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р "Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 N 1916-р "Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы"; 7. Закон Рязанской области от 29.08.2013 N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области"; 8. Закон Рязанской области от 12.09.2013 N 51-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области"; 9. Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 "О государственных программах Рязанской области"; 10. Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 344 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики"; 11. Постановление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области от 30.10.2013 г. N 336 "О муниципальных программах муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области". 12. Постановление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области от 25.09.2015 г. N 197 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области на 2015 - 2020 годы"; 13. Постановление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области от 09.02.2015 г. N 34 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении". |
Исполнители Программы |
Отдел образования и молодежной политики, муниципальные образовательные организации |
Цели и задачи |
Цели: - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования; - обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - создание условий для укрепления здоровья школьников; - развитие педагогического потенциала системы образования Чучковского муниципального района Рязанской области; - создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов, способных успешно решать вопросы воспитания и обучения в условиях личностно-ориентированного подхода в образовании; - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций; - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования, бухгалтерского сопровождения централизованной бухгалтерии, районного информационно-методического кабинета; - обеспечение организационных, информационных и методических условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости; - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачи: - формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования; - модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; - проведение ремонтных работ в образовательных организациях; - создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на социальное обеспечение и иные выплаты населению; - организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования детей; - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования (обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ); - создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику; - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; - укрепление здоровья школьников; - развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях; - обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; - реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях; - создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников; - оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности; - создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях; - научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, бухгалтерское сопровождение централизованной бухгалтерии и районного информационно-методического кабинета; - реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда"; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; - реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. |
Целевые индикаторы |
- доля детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования; - доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; - уменьшение доли образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ; - количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей; - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования; - предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа); - увеличение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные программы в муниципальных образовательных организациях; - создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - удельный вес численности обучающихся 11 классов, получивших медаль "За особые успехи"; - доля детей, принявших участие в конкурсах по вопросам здоровьесбережения; - количество школьников-участников муниципального заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских игр школьников "Президентские спортивные игры"; - доля спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование и инвентарь; - количество конкурсов педагогического мастерства; - доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах; - доля молодых учителей в образовательных организациях района; - количество человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией Чучковского муниципального района; - доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда; - увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 35%; - удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма; - доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами; - доля муниципальных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности; - доля муниципальных образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике; - доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка; - увеличение количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (внедрена целевая модель образовательной среды в общеобразовательных организациях); - доля расходов ОО и МП, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств муниципального бюджета; - доля обучающихся от общего количества молодежи, участвующих в мероприятиях; - доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием; - сохранение доли полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, которые предоставляются муниципальному образованию в виде субвенций на их осуществление, ежегодно на уровне 100% |
Сроки и этапы реализации |
2014 - 2025 годы Программа реализуется в один этап. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"; Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"; Подпрограмма 3 "Одаренные дети"; Подпрограмма 4 "Укрепление здоровья школьников"; Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района"; Подпрограмма 6 "Комплексная безопасность образовательной организации"; Подпрограмма 7 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования. Бухгалтерское сопровождение ЦБ и РИМК"; Подпрограмма 8 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"; Подпрограмма 9 "Реализация современных моделей успешной социализации детей". |
Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Всего объем финансирования Программы составляет 1 121 102 448,27 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50 000,00 рублей; 2015 год - 63 000,00 рублей; 2016 год - 89 727 583,85 рублей; 2017 год - 94 760 554,91 рублей; 2018 год - 98 165 011,49 рублей; 2019 год - 104 594 300,88 рублей; 2020 год - 109 299 708,48 рублей; 2021 год - 119 508 834,67 рублей; 2022 год - 124 977 997,51 рублей; 2023 год - 137 234 516,84 рублей; 2024 год - 121 020 066,31 рублей; 2025 год - 121 700 873,33 рублей. За счет средств муниципального бюджета финансирования Программы составляет 239 710 654,33 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50 000,00 рублей; 2015 год - 63 000,00 рублей; 2016 год - 22 987 988,24 рублей; 2017 год - 28 001 119,18 рублей; 2018 год - 25 603 500,00 рублей; 2019 год - 23 451 926,17 рублей; 2020 год - 25 669 778,18 рублей; 2021 год - 27 014 299,88 рублей; 2022 год - 26 174 715,28 рублей; 2023 год - 26 010 170,18 рублей; 2024 год - 16 023 987,04 рублей; 2025 год - 18 660 170,18 рублей. За счет средств областного бюджета финансирования Программы составляет 851 896 899,07 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 66 739 595,61 рублей; 2017 год - 66 213 435,73 рублей; 2018 год - 72 561 511,49 рублей; 2019 год - 81 142 374,71 рублей; 2020 год - 81 652 998,21 рублей; 2021 год - 83 663 195,05 рублей; 2022 год - 90 476 196,14 рублей; 2023 год - 103 378 650,87 рублей; 2024 год - 103 028 238,11 рублей; 2025 год - 103 040 703,15 рублей. За счет средств федерального бюджета финансирования Программы составляет 29 494 894,87 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 546 000,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 1 976 932,09 рублей; 2021 год - 8 831 339,74 рублей; 2022 год - 8 327 086,09 рублей; 2023 год - 7 845 695,79 рублей; 2024 год - 1 967 841,16 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. По подпрограмме 1 "Развитие общего образования" финансирование за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования составляет 965 086 970,32 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 43 000,00 рублей; 2016 год - 77 746 731,28 рублей; 2017 год - 82 065 705,18 рублей; 2018 год - 84 722 531,19 рублей; 2019 год - 92 143 492,86 рублей; 2020 год - 93 054 266,24 рублей; 2021 год - 100 776 089,86 рублей; 2022 год - 104 822 714,64 рублей; 2023 год - 117 079 130,69 рублей; 2024 год - 104 988 312,62 рублей; 2025 год - 107 644 995,76 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 175 393 959,11 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб. 2015 год - 43 000,00 рублей; 2016 год - 16 976 076,24 рублей; 2017 год - 22 199 119,18 рублей; 2018 год - 19 892 718,00 рублей; 2019 год - 17 488 499,78 рублей; 2020 год - 19 701 103,83 рублей; 2021 год - 20 512 598,58 рублей; 2022 год - 19 301 510,29 рублей; 2023 год - 18 869 516,35 рублей; 2024 год - 8 886 816,86 рублей; 2025 год - 11 523 000,00 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 783 359 758,60 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 60 770 655,04 рублей; 2017 год - 59 866 586,00 рублей; 2018 год - 64 829 813,19 рублей; 2019 год - 74 654 993,08 рублей; 2020 год - 73 353 162,41 рублей; 2021 год - 77 362 965,55 рублей; 2022 год - 84 154 692,50 рублей; 2023 год - 96 143 399,31 рублей; 2024 год - 96 101 495,76 рублей; 2025 год - 96 121 995,76 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 6 333 252,61 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 2 900 525,73 рублей; 2022 год - 1 366 511,85 рублей; 2023 год - 2 066 215,03 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. По подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 30 111 020,22 рублей из муниципального и областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 2 136 512,00 рублей; 2017 год - 2 760 001,00 рублей; 2018 год - 2 814 305,37 рублей; 2019 год - 3 130 224,44 рублей; 2020 год - 2 866 000,32 рублей; 2021 год - 3 340 194,99 рублей; 2022 год - 3 265 145,23 рублей; 2023 год - 3 266 212,29 рублей; 2024 год - 3 266 212,29 рублей; 2025 год - 3 266 212,29 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 28 179 937,32 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 2 136 512,00 рублей; 2017 год - 2 376 500,00 рублей; 2018 год - 2 622 282,00 рублей; 2019 год - 2 984 816,39 рублей; 2020 год - 2 687 167,06 рублей; 2021 год - 2 980 740,00 рублей; 2022 год - 3 043 283,00 рублей; 2023 год - 3 116 212,29 рублей; 2024 год - 3 116 212,29 рублей; 2025 год - 3 116 212,29 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 1 931 082,90 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 383 501,00 рублей; 2018 год - 192 023,37 рублей; 2019 год - 145 408,05 рублей; 2020 год - 178 833,26 рублей; 2021 год - 359 454,99 рублей. 2022 год - 221 862,23 рублей; 2023 год - 150 000,00 рублей; 2024 год - 150 000,00 рублей; 2025 год - 150 000,00 рублей. По подпрограмме 3 "Одаренные дети" - 46 000,00 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 4 000,00 рублей; 2017 год - 4 000,00 рублей; 2018 год - 4 000,00 рублей; 2019 год - 4 000,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 6 000,00 рублей; 2022 год - 6 000,00 рублей; 2023 год - 6 000,00 рублей; 2024 год - 6 000,00 рублей; 2025 год - 6 000,00 рублей. По подпрограмме 4 "Укрепление здоровья школьников" финансирование за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования составляет 12 178 785,76 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 52 500,00 рублей; 2017 год - 737 000,00 рублей; 2018 год - 35 000,00 рублей; 2019 год - 842 110,00 рублей; 2020 год - 894 892,57 рублей; 2021 год - 2 613 397,52 рублей; 2022 год - 2 198 389,41 рублей; 2023 год - 2 514 137,70 рублей; 2024 год - 2 263 770,85 рублей; 2025 год - 27 587,71 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 308 943,61 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 52 500,00 рублей; 2017 год - 37 000,00 рублей; 2018 год - 35 000,00 рублей; 2019 год - 42 110,00 рублей; 2020 год - 8 948,93 рублей; 2021 год - 26 133,98 рублей; 2022 год - 21 983,90 рублей; 2023 год - 30 091,38 рублей; 2024 год - 27 587,71 рублей; 2025 год - 27 587,71 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 2 242 577,28 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 154 000,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 800 000, 00 рублей; 2020 год - 132 891,55 рублей; 2021 год - 328 089,53 рублей; 2022 год - 261 168,66 рублей; 2023 год - 298 085,56 рублей; 2024 год - 268 341,98 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 9 627 264,87 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 546 000,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 753 052,09 рублей; 2021 год - 2 259 174,01 рублей; 2022 год - 1915 236,85 рублей; 2023 год - 2 185 960,76 рублей; 2024 год - 1967 841,16 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. по подпрограмме 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района" - 13 136 520,00 рублей из федерального и муниципального бюджета , в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 14 000,00 рублей; 2016 год - 74 000,00 рублей; 2017 год - 82 000,00 рублей; 2018 год - 76 500,00 рублей; 2019 год - 84 500,00 рублей; 2020 год - 1 313 880,00 рублей; 2021 год - 3 776 640,00 рублей; 2022 год - 3 758 680,00 рублей; 2023 год - 3 711 520,00 рублей; 2024 год - 118 000,00 рублей; 2025 год - 118 000,00 рублей. Объем финансирования составляет 949 800,00 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 14 000,00 рублей; 2016 год - 74 000,00 рублей; 2017 год - 82 000,00 рублей; 2018 год - 76 500,00 рублей; 2019 год - 84 500,00 рублей; 2020 год - 90 000,00 рублей; 2021 год - 105 000,00 рублей; 2022 год - 61 000,00 рублей; 2023 год - 118 000,00 рублей; 2024 год - 118 000,00 рублей; 2025 год - 118 000,00 рублей. Объем финансирования составляет 12 186 720,00 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 1 223 880,00 рублей; 2021 год - 3 671 640,00 рублей; 2022 год - 3 697 680,00 рублей; 2023 год - 3 593 520,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. По подпрограмме 6 "Комплексная безопасность образовательной организации" финансирование за счет средств муниципального и областного бюджета. Объем финансирования составляет 2 119 380,85 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50 000,00 рублей; 2015 год - 6 000,00 рублей; 2016 год - 319 500,00 рублей; 2017 год - 205 000,00 рублей; 2018 год - 349 432,00 рублей; 2019 год - 205 000,00 рублей; 2020 год - 225 000,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 115 000,00 рублей; 2023 год - 614 448,85 рублей; 2024 год - 15 000,00 рублей; 2025 год - 15 000,00 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 372 422,44 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 50 000,00 рублей; 2015 год - 6 000,00 рублей; 2016 год - 139 500,00 рублей; 2017 год - 25 000,00 рублей; 2018 год - 26 200,00 рублей; 2019 год - 25 000,00 рублей; 2020 год - 25 000,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 15 000,00 рублей; 2023 год - 30 722,44 рублей; 2024 год - 15 000,00 рублей; 2025 год - 15 000,00 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 1 746 958,41 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 180 000,00 рублей; 2017 год - 180 000,00 рублей; 2018 год - 323 232,00 рублей; 2019 год - 180 000,00 рублей; 2020 год - 200 000,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 100 000,00 рублей; 2023 год - 583 726,41 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. По подпрограмме 7 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования. Бухгалтерское сопровождение ЦБ и РИМК" составляет - 40 061 485,08 рублей из муниципального и областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 3 605 400,00 рублей; 2017 год - 3 277 500,00 рублей; 2018 год - 4 612 877,18 рублей; 2019 год - 2 823 000,00 рублей; 2020 год - 5 416 731,19 рублей; 2021 год - 3 383 827,32 рублей; 2022 год - 5 393 781,31 рублей; 2023 год - 3 839 627,72 рублей; 2024 год - 3 854 370,18 рублей; 2025 год - 3 854 370,18 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 34 459 591,85 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 3 605 400,00 рублей; 2017 год - 3 277 500,00 рублей; 2018 год - 2 938 000,00 рублей; 2019 год - 2 823 000,00 рублей; 2020 год - 3 157 558,36 рублей; 2021 год - 3 383 827,32 рублей; 2022 год - 3 725 938,09 рублей; 2023 год - 3 839 627,72 рублей; 2024 год - 3 854 370,18 рублей; 2025 год - 3 854 370,18 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 4 254 235,84 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 1 674 877,18 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 2 259 172,83 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 320 185,83 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. Объем финансирования подпрограммы составляет 1 347 657,39 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 1,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 1 347 657,39 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. по подпрограмме 8 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" - 9 014 721,10 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 607 179,67 рублей; 2017 год - 718 085,17 рублей; 2018 год - 739 881,51 рублей; 2019 год - 786 758,54 рублей; 2020 год - 637 614,86 рублей; 2021 год - 813 430,34 рублей; 2022 год - 930 050,47 рублей; 2023 год - 1 210 550,25 рублей; 2024 год - 1 260 392,44 рублей; 2025 год - 1 310 777,85 рублей. Подпрограмма 9 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 49 347 564,94 рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 5 181 760,90 рублей; 2017 год - 4 911 263,56 рублей; 2018 год - 4 801 684,24 рублей; 2019 год - 4 575 215,04 рублей; 2020 год - 4 891 323,30 рублей; 2021 год - 4 799 254,64 рублей; 2022 год - 4 488 236,45 рублей; 2023 год - 4 992 889,34 рублей; 2024 год - 5 248 007,93 рублей; 2025 год - 5 457 929 ,54 рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом: - увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 80%; - увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, до 100%; - уменьшение доли образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ до 36,3%; - увеличение доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях до 75%; - создание к 2025 году не менее 4 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; - предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) до 100%; - увеличение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях, до 100%; - создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей 100% - увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 70%; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 25%; - увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 38%; - увеличение удельного веса численности обучающихся 11 классов, получивших медаль "За особые успехи", до 13,5; - сохранение доли детей, принявших участие в конкурсах по вопросам здоровьесбережения, ежегодно на уровне 35%; - сохранение количества школьников-участников муниципального заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских игр школьников "Президентские спортивные игры", ежегодно на уровне не менее 60 человек; - увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование и инвентарь, до 100%; - увеличение количества конкурсов педагогического мастерства до 5; - увеличение доли педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах, до 35%; - увеличение доли молодых учителей в образовательных организациях района до 11%; - сохранение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией Чучковского муниципального района, ежегодно на уровне не менее 2; - увеличение доли педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 90%; - увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 35%; - увеличение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 100%; - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100%; - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 100%; - сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, ежегодно на уровне 100%; - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, до 100%; - сохранение доли расходов ОО и МП, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств муниципального бюджета ежегодно на уровне не менее 95%; - сохранение доли обучающихся от общего количества молодежи, участвующих в мероприятиях, на уровне не менее 40%; - ежегодное увеличение количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (внедрена целевая модель образовательной среды в общеобразовательных организациях); - сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, ежегодно на уровне 50%; - сохранение доли полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, которые предоставляются муниципальному образованию в виде субвенции на их осуществление, ежегодно на уровне 100%. |
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития Чучковского муниципального района и повышения благосостояния населения является модернизация образования и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В системе образования Чучковского муниципального района функционирует 10 образовательных организаций. Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:
1. Недостаточный объем предложения образовательных услуг для детей по сопровождению их раннего развития, отсутствие в районе консультационных центров для семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей дошкольного возраста.
2. Недостаточный охват услугами дополнительного образования обучающихся района.
2.1. В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Чучковском муниципальном районе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел образования муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чучковском муниципальном районе.
3. Необходимость обновления оборудования пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования, создания доступной среды для детей с особыми нуждами в общеобразовательных организациях района в соответствии с современными требованиями.
4. Недостаточное развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
5. Старение педагогических кадров (в 2014 году - 30%); отсутствие молодых специалистов в системе образования; эмоциональное выгорание педагогов.
6. Недостаточная оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности и защиты от терроризма (в 2014 году - 50% образовательных организаций).
Кроме того, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих организационное, техническое, методическое сопровождение функционирования муниципальной системы образования.
Комплексный подход к развитию образования в рамках единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят обеспечить охват программными мероприятиями проблемных направлений деятельности и повысить эффективность использования бюджетных средств.
2. Цели и задачи реализации Программы
Цели:
- создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;
- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования;
- обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- создание условий для укрепления здоровья школьников;
- развитие педагогического потенциала системы образования Чучковского муниципального района Рязанской области;
- создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов, способных успешно решать вопросы воспитания и обучения в условиях личностно-ориентированного подхода в образовании;
- повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций;
- обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования, бухгалтерского сопровождения централизованной бухгалтерии, районного информационно-методического кабинета;
- обеспечение организационных, информационных, методических условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости;
- обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- проведение ремонтных работ в образовательных организациях;
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания - общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на социальное обеспечение и иные выплаты населению;
- организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования (обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ);
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;
- укрепление здоровья школьников;
- развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях;
- создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников;
- обобщение и распространение ценного педагогического опыта;
- оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях;
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, бухгалтерское сопровождение централизованной бухгалтерии и районного информационно-методического кабинета;
- реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда";
- создание условий для реализации, социализации и самореализации молодежи;
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2025 годы. Программа реализуется в I этап.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Всего объем финансирования Программы составляет 1 121 102 448,27 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 рублей;
2015 год - 63 000,00 рублей;
2016 год - 89 727 583,85 рублей;
2017 год - 94 760 554,91 рублей;
2018 год - 98 165 011,49 рублей;
2019 год - 104 594 300,88 рублей;
2020 год - 109 299 708,48 рублей;
2021 год - 119 508 834,67 рублей;
2022 год - 124 977 997,51 рублей;
2023 год - 137 234 516,84 рублей;
2024 год - 121 020 066,31 рублей;
2025 год - 121 700 873,33 рублей.
За счет средств муниципального бюджета финансирования Программы составляет 239 710 654,33 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 рублей;
2015 год - 63 000,00 рублей;
2016 год - 22 987 988,24 рублей;
2017 год - 28 001 119,18 рублей;
2018 год - 25 603 500,00 рублей;
2019 год - 23 451 926,17 рублей;
2020 год - 25 669 778,18 рублей;
2021 год - 27 014 299,88 рублей;
2022 год - 26 174 715,28 рублей;
2023 год - 26 010 170,18 рублей;
2024 год - 16 023 987,04 рублей;
2025 год - 18 660 170,18 рублей.
За счет средств областного бюджета финансирования Программы составляет 851 896 899,07 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 66 739 595,61 рублей;
2017 год - 66 213 435,73 рублей;
2018 год - 72 561 511,49 рублей;
2019 год - 81 142 374,71 рублей;
2020 год - 81 652 998,21 рублей;
2021 год - 83 663 195,05 рублей;
2022 год - 90 476 196,14 рублей;
2023 год - 103 378 650,87 рублей;
2024 год - 103 028 238,11 рублей;
2025 год - 103 040 703,15 рублей.
За счет средств федерального бюджета финансирования Программы составляет 29 494 894,87 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 546 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 1 976 932,09 рублей;
2021 год - 8 831 339,74 рублей;
2022 год - 8 327 086,09 рублей;
2023 год - 7 845 695,79 рублей;
2024 год - 1 967 841,16 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Развитие общего образования" финансирование за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования составляет 965 086 970,32 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 43 000,00 рублей;
2016 год - 77 746 731,28 рублей;
2017 год - 82 065 705,18 рублей;
2018 год - 84 722 531,19 рублей;
2019 год - 92 143 492,86 рублей;
2020 год - 93 054 266,24 рублей;
2021 год - 100 776 089,86 рублей;
2022 год - 104 822 714,64 рублей;
2023 год - 117 079 130,69 рублей;
2024 год - 104 988 312,62 рублей;
2025 год - 107 644 995,76 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 175 393 959,11 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 руб.
2015 год - 43 000,00 рублей;
2016 год - 16 976 076,24 рублей;
2017 год - 22 199 119,18 рублей;
2018 год - 19 892 718,00 рублей;
2019 год - 17 488 499,78 рублей;
2020 год - 19 701 103,83 рублей;
2021 год - 20 512 598,58 рублей;
2022 год - 19 301 510,29 рублей;
2023 год - 18 869 516,35 рублей;
2024 год - 8 886 816,86 рублей;
2025 год - 11 523 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 783 359 758,60 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 60 770 655,04 рублей;
2017 год - 59 866 586,00 рублей;
2018 год - 64 829 813,19 рублей;
2019 год - 74 654 993,08 рублей;
2020 год - 73 353 162,41 рублей;
2021 год - 77 362 965,55 рублей;
2022 год - 84 154 692,50 рублей;
2023 год - 96 143 399,31 рублей;
2024 год - 96 101 495,76 рублей;
2025 год - 96 121 995,76 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 6 333 252,61 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 2 900 525,73 рублей;
2022 год - 1 366 511,85 рублей;
2023 год - 2 066 215,03 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 30 111 020,22 рублей из муниципального и областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 2 136 512,00 рублей;
2017 год - 2 760 001,00 рублей;
2018 год - 2 814 305,37 рублей;
2019 год - 3 130 224,44 рублей;
2020 год - 2 866 000,32 рублей;
2021 год - 3 340 194,99 рублей;
2022 год - 3 265 145,23 рублей;
2023 год - 3 266 212,29 рублей;
2024 год - 3 266 212,29 рублей;
2025 год - 3 266 212,29 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 28 179 937,32 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 2 136 512,00 рублей;
2017 год - 2 376 500,00 рублей;
2018 год - 2 622 282,00 рублей;
2019 год - 2 984 816,39 рублей;
2020 год - 2 687 167,06 рублей;
2021 год - 2 980 740,00 рублей;
2022 год - 3 043 283,00 рублей;
2023 год - 3 116 212,29 рублей;
2024 год - 3 116 212,29 рублей;
2025 год - 3 116 212,29 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 931 082,90 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 383 501,00 рублей;
2018 год - 192 023,37 рублей;
2019 год - 145 408,05 рублей;
2020 год - 178 833,26 рублей;
2021 год - 359 454,99 рублей.
2022 год - 221 862,23 рублей;
2023 год - 150 000,00 рублей;
2024 год - 150 000,00 рублей;
2025 год - 150 000,00 рублей.
По подпрограмме 3 "Одаренные дети" - 46 000,00 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 4 000,00 рублей;
2017 год - 4 000,00 рублей;
2018 год - 4 000,00 рублей;
2019 год - 4 000,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 6 000,00 рублей;
2022 год - 6 000,00 рублей;
2023 год - 6 000,00 рублей;
2024 год - 6 000,00 рублей;
2025 год - 6 000,00 рублей.
По подпрограмме 4 "Укрепление здоровья школьников" финансирование за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования составляет 12 178 785,76 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 52 500,00 рублей;
2017 год - 737 000,00 рублей;
2018 год - 35 000,00 рублей;
2019 год - 842 110,00 рублей;
2020 год - 894 892,57 рублей;
2021 год - 2 613 397,52 рублей;
2022 год - 2 198 389,41 рублей;
2023 год - 2 514 137,70 рублей;
2024 год - 2 263 770,85 рублей;
2025 год - 27 587,71 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 308 943,61 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 52 500,00 рублей;
2017 год - 37 000,00 рублей;
2018 год - 35 000,00 рублей;
2019 год - 42 110,00 рублей;
2020 год - 8 948,93 рублей;
2021 год - 26 133,98 рублей;
2022 год - 21 983,90 рублей;
2023 год - 30 091,38 рублей;
2024 год - 27 587,71 рублей;
2025 год - 27 587,71 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 2 242 577,28 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 154 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 800 000, 00 рублей;
2020 год - 132 891,55 рублей;
2021 год - 328 089,53 рублей;
2022 год - 261 168,66 рублей;
2023 год - 298 085,56 рублей;
2024 год - 268 341,98 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 9 627 264,87 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 546 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 753 052,09 рублей;
2021 год - 2 259 174,01 рублей;
2022 год - 1915 236,85 рублей;
2023 год - 2 185 960,76 рублей;
2024 год - 1967 841,16 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
по подпрограмме 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района" - 13 136 520,00 рублей из федерального и муниципального бюджета , в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 14 000,00 рублей;
2016 год - 74 000,00 рублей;
2017 год - 82 000,00 рублей;
2018 год - 76 500,00 рублей;
2019 год - 84 500,00 рублей;
2020 год - 1 313 880,00 рублей;
2021 год - 3 776 640,00 рублей;
2022 год - 3 758 680,00 рублей;
2023 год - 3 711 520,00 рублей;
2024 год - 118 000,00 рублей;
2025 год - 118 000,00 рублей.
Объем финансирования составляет 949 800,00 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 14 000,00 рублей;
2016 год - 74 000,00 рублей;
2017 год - 82 000,00 рублей;
2018 год - 76 500,00 рублей;
2019 год - 84 500,00 рублей;
2020 год - 90 000,00 рублей;
2021 год - 105 000,00 рублей;
2022 год - 61 000,00 рублей;
2023 год - 118 000,00 рублей;
2024 год - 118 000,00 рублей;
2025 год - 118 000,00 рублей.
Объем финансирования составляет 12 186 720,00 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 1 223 880,00 рублей;
2021 год - 3 671 640,00 рублей;
2022 год - 3 697 680,00 рублей;
2023 год - 3 593 520,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
По подпрограмме 6 "Комплексная безопасность образовательной организации" финансирование за счет средств муниципального и областного бюджета. Объем финансирования составляет 2 119 380,85 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 рублей;
2015 год - 6 000,00 рублей;
2016 год - 319 500,00 рублей;
2017 год - 205 000,00 рублей;
2018 год - 349 432,00 рублей;
2019 год - 205 000,00 рублей;
2020 год - 225 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 115 000,00 рублей;
2023 год - 614 448,85 рублей;
2024 год - 15 000,00 рублей;
2025 год - 15 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 372 422,44 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 рублей;
2015 год - 6 000,00 рублей;
2016 год - 139 500,00 рублей;
2017 год - 25 000,00 рублей;
2018 год - 26 200,00 рублей;
2019 год - 25 000,00 рублей;
2020 год - 25 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 15 000,00 рублей;
2023 год - 30 722,44 рублей;
2024 год - 15 000,00 рублей;
2025 год - 15 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 746 958,41 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 180 000,00 рублей;
2017 год - 180 000,00 рублей;
2018 год - 323 232,00 рублей;
2019 год - 180 000,00 рублей;
2020 год - 200 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 100 000,00 рублей;
2023 год - 583 726,41 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
По подпрограмме 7 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования. Бухгалтерское сопровождение ЦБ и РИМК" составляет - 40 061 485,08 рублей из муниципального и областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 3 605 400,00 рублей;
2017 год - 3 277 500,00 рублей;
2018 год - 4 612 877,18 рублей;
2019 год - 2 823 000,00 рублей;
2020 год - 5 416 731,19 рублей;
2021 год - 3 383 827,32 рублей;
2022 год - 5 393 781,31 рублей;
2023 год - 3 839 627,72 рублей;
2024 год - 3 854 370,18 рублей;
2025 год - 3 854 370,18 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 34 459 591,85 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 3 605 400,00 рублей;
2017 год - 3 277 500,00 рублей;
2018 год - 2 938 000,00 рублей;
2019 год - 2 823 000,00 рублей;
2020 год - 3 157 558,36 рублей;
2021 год - 3 383 827,32 рублей;
2022 год - 3 725 938,09 рублей;
2023 год - 3 839 627,72 рублей;
2024 год - 3 854 370,18 рублей;
2025 год - 3 854 370,18 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 4 254 235,84 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 1 674 877,18 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 2 259 172,83 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 320 185,83 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 347 657,39 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 1,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 1 347 657,39 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
по подпрограмме 8 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" - 9 014 721,10 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 607 179,67 рублей;
2017 год - 718 085,17 рублей;
2018 год - 739 881,51 рублей;
2019 год - 786 758,54 рублей;
2020 год - 637 614,86 рублей;
2021 год - 813 430,34 рублей;
2022 год - 930 050,47 рублей;
2023 год - 1 210 550,25 рублей;
2024 год - 1 260 392,44 рублей;
2025 год - 1 310 777,85 рублей.
Подпрограмма 9 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 49 347 564,94 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 5 181 760,90 рублей;
2017 год - 4 911 263,56 рублей;
2018 год - 4 801 684,24 рублей;
2019 год - 4 575 215,04 рублей;
2020 год - 4 891 323,30 рублей;
2021 год - 4 799 254,64 рублей;
2022 год - 4 488 236,45 рублей;
2023 год - 4 992 889,34 рублей;
2024 год - 5 248 007,93 рублей;
2025 год - 5 457 929 ,54 рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
5. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Отдел образования направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Чучковского муниципальный район информацию по реализации Программы в бумажном и электронном виде по форме и в сроки, установленные Постановлением администрации Чучковского муниципального района от Рязанской области от 30.10.2013 г. N 336 "О муниципальных программах муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области".
Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, отдел образования администрации муниципального образования - Чучковского муниципальный район Рязанской области направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году и годовой отчет.
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании средств бюджета Чучковского муниципального района и объемах привлеченных средств (федеральный и областной бюджет);
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Чучковского муниципального района.
6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 80%;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, до 100%;
- увеличение доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях до 75%
- уменьшение доли образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ до 36,3%;
- создание к 2025 году не менее 4 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
- предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) до 100%;
- увеличение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях, до 100%;
- создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей 100%
- увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 70%;
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 25%;
- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 38%;
- увеличение удельного веса численности обучающихся 11 классов, получивших медаль "За особые успехи", до 13,5;
- сохранение доли детей, принявших участие в конкурсах по вопросам здоровьесбережения, ежегодно на уровне 35%;
- сохранение количества школьников-участников муниципального заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских игр школьников "Президентские спортивные игры", ежегодно на уровне не менее 60 человек;
- увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование и инвентарь, до 100%;
- увеличение количества конкурсов педагогического мастерства до 5;
- увеличение доли педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах, до 35%;
- увеличение доли молодых учителей в образовательных организациях района до 11%;
- сохранение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией Чучковского муниципального района, ежегодно на уровне не менее 2;
- увеличение доли педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 90%;
- увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 35%;
- увеличение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 100%;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100%;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 100%;
- сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, ежегодно на уровне 100%;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, до 100%;
- ежегодное увеличение количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (внедрена целевая модель образовательной среды в общеобразовательных организациях);
- сохранение доли расходов ОО и МП, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств муниципального бюджета ежегодно на уровне не менее 95%;
- сохранение доли обучающихся от общего количества молодежи, участвующих в мероприятиях, на уровне не менее 40%;
- сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, ежегодно на уровне 50%;
- сохранение доли полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, которые предоставляются муниципальному образованию в виде субвенции на их осуществление, ежегодно на уровне 100%.
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Задачи:
- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2023 и 2024 годы.
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы 1 "Развитие общего образования" осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования составляет 965 086 970,32 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 43 000,00 рублей;
2016 год - 77 746 731,28 рублей;
2017 год - 82 065 705,18 рублей;
2018 год - 84 722 531,19 рублей;
2019 год - 92 143 492,86 рублей;
2020 год - 93 054 266,24 рублей;
2021 год - 100 776 089,86 рублей;
2022 год - 104 822 714,64 рублей;
2023 год - 117 079 130,69 рублей;
2024 год - 104 988 312,62 рублей;
2025 год - 107 644 995,76 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 175 393 959,11 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 руб.
2015 год - 43 000,00 рублей;
2016 год - 16 976 076,24 рублей;
2017 год - 22 199 119,18 рублей;
2018 год - 19 892 718,00 рублей;
2019 год - 17 488 499,78 рублей;
2020 год - 19 701 103,83 рублей;
2021 год - 20 512 598,58 рублей;
2022 год - 19 301 510,29 рублей;
2023 год - 18 869 516,35 рублей;
2024 год - 8 886 816,86 рублей;
2025 год - 11 523 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 783 359 758,60 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 60 770 655,04 рублей;
2017 год - 59 866 586,00 рублей;
2018 год - 64 829 813,19 рублей;
2019 год - 74 654 993,08 рублей;
2020 год - 73 353 162,41 рублей;
2021 год - 77 362 965,55 рублей;
2022 год - 84 154 692,50 рублей;
2023 год - 96 143 399,31 рублей;
2024 год - 96 101 495,76 рублей;
2025 год - 96 121 995,76 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 6 333 252,61 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 2 900 525,73 рублей;
2022 год - 1 366 511,85 рублей;
2023 год - 2 066 215,03 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета, бюджета Чучковского муниципального района (далее - областной бюджет, муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие общего образования".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие общего образования"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муницип. обл. и фед. бюджеты: |
918976004,38 |
0,00 |
43000,00 |
73236715,34 |
79460705,18 |
81597531,19 |
87335042,86 |
89491266,24 |
96946089,86 |
100612714,64 |
110614130,69 |
98501312,62 |
101137495,76 |
Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 80% |
Муниципальный бюджет |
175378959,11 |
0,00 |
43000,00 |
16976076,24 |
22199119,18 |
19892718,00 |
17473499,78 |
19701103,83 |
20512598,58 |
19301510,29 |
18869516,35 |
8886816,86 |
11523000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
737263792,66 |
0,00 |
0,00 |
56260639,10 |
57261586,00 |
61704813,19 |
69861543,08 |
69790162,41 |
73532965,55 |
79944692,50 |
89678399,31 |
89614495,76 |
89614495,76 |
|||||
Федер. бюджет |
6333252,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2900525,73 |
1366511,85 |
2066215,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Мероприятие Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
Администрация района |
Образ. организации |
Муниципальный бюджет |
98000,00 |
0,00 |
43000,00 |
0,00 |
0,00 |
43000,00 |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, до 100%; |
1.2 |
Мероприятие. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муницип. и обл. бюджеты: |
171138330,19 |
0,00 |
00,00 |
15673168,57 |
16018825,89 |
15037378,19 |
16890105,37 |
17942317,57 |
18812569,19 |
20056811,25 |
21435718,72 |
14435718,72 |
14835718,72 |
|
Муниц бюджет |
67899988,82 |
0,00 |
0,00 |
7844376,24 |
8906919,18 |
7915255,00 |
7186342,11 |
7646821,00 |
7594260,00 |
8228025,29 |
8726000,00 |
1726000,00 |
2126000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
103238331,37 |
0,00 |
0,00 |
7828792,33 |
7111906,71 |
7122121,19 |
9703763,26 |
10295486,57 |
11218309,19 |
11828785,96 |
12709718,72 |
12709718,72 |
12709718,72 |
|||||
1.3 |
Мероприятие. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц. и обл. бюджеты: |
731480935,32 |
0,00 |
0,00 |
57313248,17 |
62909712,89 |
66028224,25 |
65712804,17 |
70078756,64 |
74912087,61 |
78913322,80 |
85932987,31 |
83721804,17 |
85957987,31 |
|
муниц. бюджет |
106214501,62 |
0,00 |
0,00 |
9131700,00 |
13292200,00 |
11934463,00 |
10050649,78 |
11928282,83 |
12888134,20 |
11059254,95 |
9372000,00 |
7160816,86 |
9397000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
625266433,70 |
0,00 |
0,00 |
48181548,17 |
49617512,89 |
54093761,25 |
55662154,39 |
58150473,81 |
62023953,41 |
67854067,85 |
76560987,31 |
76560987,31 |
76560987,31 |
|||||
1.4 |
Мероприятие. Реализация Закона Рязанской области от 04.12.2008 г. N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования". |
Администрация района |
Образ. организации |
Обл. бюджет |
3316565,52 |
0,00 |
0,00 |
250298,60 |
532166,40 |
488930,75 |
383037,13 |
210192,03 |
200995,97 |
219575,45 |
343789,73 |
343789,73 |
343789,73 |
|
1.5 |
Мероприятие. Проведения ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц. и обл. бюджеты: |
2988596,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2988596,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение доли образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ до 36,3% |
муниц. бюджет |
89657,89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89657,89 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
2898938,30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2898938,30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
Мероприятие. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц. и обл. бюджеты: |
3358500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1348500,00 |
1260000,00 |
0,0 |
0,00 |
750000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
муниц. бюджет |
1010850,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134850,00 |
126000,00 |
0,00 |
0,00 |
750000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
Обл. бюджет |
2347650,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1213650,00 |
1134000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.7 |
Мероприятие. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц., обл., федер. Бюджеты |
4443442,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3020437,09 |
1423005,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание к 2024 году не менее 4 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
муниц. бюджет |
44434,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30204,38 |
14230,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
131970,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89706,98 |
42263,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федер. Бюджет |
4267037,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2900525,73 |
1366511,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.8 |
Мероприятие. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2023 и 2024 годы |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц., обл., федер. Бюджеты |
2151634,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2151634,93 |
0,00 |
0,00 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций |
муниц. бюджет |
21516,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21516,35 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
63903,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63903,55 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федер. Бюджет |
2066215,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2066215,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
Задача. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. |
|
|
Итого муниц. и обл. бюджеты: |
1303450,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1303450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные |
муниц. бюджет |
15000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
1288450,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1288450,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 |
Мероприятие. Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ 33552-2015) |
Администрация района |
Образ. организации |
Итого муниц. и обл. бюджеты: |
1303450,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1303450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
муниц. бюджет |
15000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
1288450,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1288450,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Задача. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на социальное обеспечение и иные выплаты населению |
Администрация района |
Образ. организации |
Обл. бюджет |
44807515,94 |
0,00 |
0,00 |
4510015,94 |
2605000,00 |
3125000,00 |
3505000,00 |
3563000,00 |
3830000,00 |
4210000,00 |
6465000,00 |
6487000,00 |
6507500,00 |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) до 100% |
3.1 |
Мероприятие. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Администрация района |
Образ. организации |
Обл. бюджет |
44807515,94 |
0,00 |
0,00 |
4510015,94 |
2605000,00 |
3125000,00 |
3505000,00 |
3563000,00 |
3830000,00 |
4210000,00 |
6465000,00 |
6487000,00 |
6507500,00 |
|
|
Итого |
|
|
Итого |
965086970,32 |
0,00 |
43000,00 |
77746731,28 |
82065705,18 |
84722531,19 |
92143492,86 |
93054266,24 |
100776089,86 |
104822714,64 |
117079130,69 |
104988312,62 |
107644995,76 |
|
Муниц. бюджет |
175393959,11 |
0,00 |
43000,00 |
16976076,24 |
22199119,18 |
19892718,00 |
17488499,78 |
19701103,83 |
20512598,58 |
19301510,29 |
18869516,35 |
8886816,86 |
11523000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
783359758,60 |
0,00 |
0,00 |
60770655,04 |
59866586,00 |
64829813,19 |
74654993,08 |
73353162,41 |
77362965,55 |
84154692,5 |
96143399,31 |
96101495,76 |
96121995,76 |
|||||
Фед. Бюджет |
6333252,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2900525,73 |
1366511,85 |
2066215,03 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования; |
Процент детей в возрасте от 0 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы |
62,1 |
62,3 |
62,3 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. |
Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования. |
Процент от общего количества общеобразовательных организаций |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Процент от общего количества сотрудников образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
Процент от общего количества общеобразовательных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
5 |
Уменьшение доли образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ |
Процент от общего количества образовательных организаций |
8 из 11 73% |
73% |
73% |
73% |
73% |
63,6% |
54,5% |
45,5% |
36,3% |
36,3% |
36,3% |
36,3% |
36,3% |
6 |
Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
|
|
7 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2023 и 2024 годы |
единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования.
Задача:
- организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования.
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику.
- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования (обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ)
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования" осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджета. Объем Финансирования составляет - 30 111 020,22 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 2 136 512,00 рублей;
2017 год - 2 760 001,00 рублей;
2018 год - 2 814 305,37 рублей;
2019 год - 3 130 224,44 рублей;
2020 год - 2 866 000,32 рублей;
2021 год - 3 340 194,99 рублей;
2022 год - 3 265 145,23 рублей;
2023 год - 3 266 212,29 рублей;
2024 год - 3 266 212,29 рублей;
2025 год - 3 266 212,29 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 28 179 937,32 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 руб.
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 2 136 512,00 рублей;
2017 год - 2 376 500,00 рублей;
2018 год - 2 622 282,00 рублей;
2019 год - 2 984 816,39 рублей;
2020 год - 2 687 167,06 рублей;
2021 год - 2 980 740,00 рублей;
2022 год - 3 043 283,00 рублей;
2023 год - 3 116 212,29 рублей;
2024 год - 3 116 212,29 рублей;
2025 год - 3 116 212,29 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 931 082,90 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 383 501,00 рублей;
2018 год - 192 023,37 рублей;
2019 год - 145 408,05 рублей;
2020 год - 178 833,26 рублей;
2021 год - 359 454,99 рублей;
2022 год - 221 862,23 рублей;
2023 год - 150 000,00 рублей;
2024 год - 150 000,00 рублей;
2025 год - 150 000,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования, в том числе: |
Админ. района |
Образовательные организации |
Мун., обл. бюджет |
30111020,22 |
0,00 |
0,00 |
2136512,00 |
2760001,00 |
2814305,37 |
3130224,44 |
2866000,32 |
3163283,00 |
3265145,23 |
3266212,29 |
3266212,29 |
3266212,29 |
Увеличение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях, до 100%. Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 70%; Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 25%; |
Муниц. бюджет |
28179937,32 |
0,00 |
0,00 |
2136512,00 |
2376500,00 |
2622282,00 |
2984816,39 |
2687167,06 |
3043740,00 |
3043283,00 |
3116212,29 |
3116212,29 |
3116212,29 |
|||||
Обл. бюджет |
1931082,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
383 501,00 |
192 023,37 |
145408,05 |
178833,26 |
359454,99 |
221862,23 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|||||
1.1. |
Мероприятие. Проведение фестиваля организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниц. бюджет |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Обеспечение деятельности дополнительного образования |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниц. бюджет, обл. бюджет |
19220889,65 |
0,00 |
0,00 |
2132512,00 |
2665001,00 |
2714305,37 |
2608450,89 |
1506583,96 |
1613395,26 |
1558376,30 |
1474088,29 |
1474088,29 |
1474088,29 |
|
Муниц. бюджет |
18750311,51 |
0,00 |
0,00 |
2132512,00 |
2376500,00 |
2622282,00 |
2560652,94 |
1464328,14 |
1613395,26 |
1558376,30 |
1474088,29 |
1474088,29 |
1474088,29 |
|||||
Муниц. бюджет |
2812,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2389,90 |
422,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
467765,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288501,00 |
92023,37 |
45408,05 |
41833,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.3 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, гранты |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниц. бюджет |
9332950,61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421773,55 |
1222416,36 |
1364926,00 |
1482302,70 |
1613844,00 |
1613844,00 |
1613844,00 |
|
77028,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
25676,00 |
25676,00 |
25676,00 |
||||||
1.4 |
Мероприятие. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Админ. района |
Образовательные организации |
Обл. бюджет |
1122000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
137000,00 |
120000,00 |
120000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) до 100% |
1.5 |
Мероприятие. На поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
Админ. района |
Образовательные организации |
Обл., муниц. бюджет |
354151,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241873,73 |
104466,23 |
2604,00 |
2604,00 |
2604,00 |
Достижения уровня заработной платы 100% педагогических работников |
Обл. бюджет |
341317,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239454,99 |
101862,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Мун. бюджет |
12834,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2418,74 |
2604,00 |
2604,00 |
2604,00 |
2604,00 |
|||||
2. |
Задача. Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику. |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниц. бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей |
Обл. бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 |
Мероприятие. Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей. |
Админ. района 4 |
Образовательные организации |
Муниц. бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обл. бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
Итого |
30111020,22 |
0,00 |
0,00 |
2136512,00 |
2760001,00 |
2814305,37 |
3130224,44 |
2866000,32 |
3340194,99 |
3265145,23 |
3266212,29 |
3266212,29 |
3266212,29 |
|
Муниц. бюджет |
28179937,32 |
0,00 |
0,00 |
2136512,00 |
2376500,00 |
2622282,00 |
2984816,39 |
2687167,06 |
2980740,00 |
3043283,00 |
3116212,29 |
3116212,29 |
3116212,29 |
|||||
Обл. бюджет |
1931082,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
383501,00 |
192023,37 |
145408,05 |
178833,26 |
359454,99 |
221862,23 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы.
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
60 |
60 |
62 |
64 |
66 |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Процент от общего количества сотрудников образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
6 |
Достижения уровня заработной платы 100% педагогических работников |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Одаренные дети"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 46 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 4000,00 рублей;
2017 год - 4000,00 рублей;
2018 год - 4000,00 рублей;
2019 год - 4000,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 6000,00 рублей;
2022 год - 6 000,00 рублей;
2023 год - 6 000,00 рублей;
2024 год - 6 000,00 рублей;
2025 год - 6000,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Одаренные дети".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Одаренные дети"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: |
Админ. района |
Отдел образования и молодежной политики, образ. организации |
Муниц. бюджет |
46000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 38%. Удельный вес численности обучающихся 11 классов, получивших медаль "За особые успехи", до 13,5 |
1.1 |
Мероприятие. Проведение на муниципальном уровне мероприятий по работе с одаренными детьми: |
|
|
|
46000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
проведение школьных и районных олимпиад; |
|
|
|
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
выдача денежной премии выпускникам 11 классов, получивших медаль за "Особые успехи". |
|
|
|
38000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
Итого |
|
|
|
46000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3 "Одаренные дети"
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
Процент от общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования |
25 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
2. |
Удельный вес численности обучающихся 11 классов, получивших медаль "За особые успехи" |
Процент от общей численности выпускников 11 классов |
13,2 |
2,7 |
15,2 |
3,8 |
10,3 |
11,9 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
муниципального образования
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 4 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников.
Задачи:
- укрепление здоровья школьников;
- развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях.
2. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 12 178 785,76 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 52 500,00 рублей;
2017 год - 737 000,00 рублей;
2018 год - 35 000,00 рублей;
2019 год - 842 110,00 рублей;
2020 год - 894 892,57 рублей;
2021 год - 2 613 397,52 рублей;
2022 год - 2 198 389,41 рублей;
2023 год - 2 514 137,70 рублей;
2024 год - 2 263 770,85 рублей;
2025 год - 27 587,71 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 308 943,61 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 руб.
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 52 500,00 рублей;
2017 год - 37 000,00 рублей;
2018 год - 35 000,00 рублей;
2019 год - 42 110,00 рублей;
2020 год - 8 948,93 рублей;
2021 год - 26 133,98 рублей;
2022 год - 21 983,90 рублей;
2023 год - 30 091,38 рублей;
2024 год - 27 587,71 рублей;
2025 год - 27 587,71 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 2 242 577,28 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 154 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 800 000,00 рублей;
2020 год - 132 891,55 рублей;
2021 год - 328 089,53 рублей;
2022 год - 261 168,66 рублей;
2023 год - 298 085,56 рублей;
2024 год - 268 341,98 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 9 627 264,87 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 546 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 753 052,09 рублей;
2021 год - 2 259 174,01 рублей;
2022 год - 1 915 236,85 рублей;
2023 год - 2 185 960,76 рублей;
2024 год - 1 967 841,16 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача. Укрепление здоровья школьников, в том числе: |
Админ. района |
Образ. организации |
Итого Муниц. Обл. Фед. бюджет |
9994125,25 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894892,57 |
2108347,01 |
2198389,41 |
2509137,70 |
2258770,85 |
22587,71 |
|
Муниц. бюджет |
124283,10 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8948,93 |
21083,47 |
21983,90 |
25091,38 |
22587,71 |
22587,71 |
|||||
Обл. бюджет |
1273577,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132891,55 |
313089,53 |
261168,66 |
298085,56 |
268341,98 |
0,00 |
|||||
Федер. бюджет |
8596264,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
753052,09 |
1774174,01 |
1915236,85 |
2185960,76 |
1967841,16 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Конкурсы по вопросам здоровьесбережения |
Админ. района |
ОО и МП Образ. организации |
Муниц. бюджет |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли детей, принявших участие в конкурсах по вопросам здоровье сбережения на уровне 35% |
1.2 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Админ. района |
|
Итого Муниц. Обл. Фед. бюджет |
9992125,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894892,57 |
2108347,01 |
2198389,41 |
2509137,70 |
2258770,85 |
22587,71 |
100% обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее Образование в муниципальных образовательных организациях |
Муниц. Бюджет |
122283,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8948,93 |
21083,47 |
21983,90 |
25091,38 |
22587,71 |
22587,71 |
|||||
Обл. бюджет |
1273577,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132891,55 |
313089,53 |
261168,66 |
298085,56 |
268341,98 |
0,00 |
|||||
Федер. бюджет |
8596264,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
753052,09 |
1774174,01 |
1915236,85 |
2185960,76 |
1967841,16 |
0,00 |
|||||
2. |
Задача. Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях |
Админ. района |
Образ. организации |
Итого Муниц. Обл. Фед. бюджет |
2184660,51 |
0,00 |
0,00 |
50500,00 |
737000,00 |
35000,00 |
842110,00 |
0,00 |
505050,51 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
Сохранение количества школьников-участников муниципального заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских игр школьников "Президентские спортивные игры", ежегодно на уровне не менее 60 человек. Увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование и инвентарь, до 100% |
Муниц. бюджет |
184660,51 |
0,00 |
0,00 |
50500,00 |
37000,00 |
35000,00 |
42110,00 |
0,00 |
5050,51 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
969000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федер. бюджет |
1031000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
546000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1 |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
Админ. района |
ОО и МП Образ. организации |
Итого Муниц. Обл. Фед. бюджет |
2184660,51 |
0,00 |
0,00 |
50500,00 |
737000,00 |
35000,00 |
842110,00 |
0,00 |
505050,51 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
Муниц. бюджет |
184660,51 |
0,00 |
0,00 |
50500,00 |
37000,00 |
35000,00 |
42110,00 |
0,00 |
5050,51 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
969000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154000,00 |
0,00 |
800000,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федер. бюджет |
1031000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
546000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого: |
|
|
Итого Муниц. Обл. Фед. бюджет |
12178785,76 |
0,00 |
0,00 |
52500,00 |
737000,00 |
35000,00 |
842110,00 |
894892,57 |
2613397,52 |
2198389,41 |
2514137,70 |
2263770,85 |
27587,71 |
|
|
|
|
Муниц. бюджет |
308943,61 |
0,00 |
0,00 |
52500,00 |
37000,00 |
35000,00 |
42110,00 |
8948,93 |
26133,98 |
21983,90 |
30091,38 |
27587,71 |
27587,71 |
||
|
|
|
Обл. бюджет |
2242577,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154000,00 |
0,00 |
800000,00 |
132891,55 |
328089,53 |
261168,66 |
298085,56 |
268341,98 |
0,00 |
||
|
|
|
Федер. бюджет |
9627264,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
546000,00 |
0,00 |
0,00 |
753052,09 |
2259174,01 |
1915236,85 |
2185960,76 |
1967841,16 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников"
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля детей, принявших участие в конкурсах по вопросам здоровьесбережения |
Процент от общего количества детей |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
2 |
100% обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
Процент детей |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество школьников-участников муниципального заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских игр школьников "Президентские спортивные игры". |
Количество обучающихся |
30 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
4 |
Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование и инвентарь. |
Процент от количества школьных спортивных залов |
0 |
25 |
75 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района"
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цели:
- развитие педагогического потенциала системы образования Чучковского муниципального района Рязанской области;
- создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов, способных успешно решать вопросы воспитания и обучения в условиях личностно-ориентированного подхода в образовании.
Задачи:
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях;
- создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников;
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и федерального бюджета. 13 136 520,00 рублей из федерального и муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 14 000,00 рублей;
2016 год - 74 000,00 рублей;
2017 год - 82 000,00 рублей;
2018 год - 76 500,00 рублей;
2019 год - 84 500,00 рублей;
2020 год - 1 313 880,00 рублей;
2021 год - 3 776 640,00 рублей;
2022 год - 3 758 680,00 рублей;
2023 год - 3 711 520,00 рублей;
2024 год - 118 000,00 рублей;
2025 год - 118 000,00 рублей.
Объем финансирования составляет 949 800,00 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 14 000,00 рублей;
2016 год - 74 000,00 рублей;
2017 год - 82 000,00 рублей;
2018 год - 76 500,00 рублей;
2019 год - 84 500,00 рублей;
2020 год - 90 000,00 рублей;
2021 год - 105 000,00 рублей;
2022 год - 61 000,00 рублей;
2023 год - 118 000,00 рублей;
2024 год - 118 000,00 рублей;
2025 год - 118 000,00 рублей.
Объем финансирования составляет 12 186 720,00 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 1 223 880,00 рублей;
2021 год - 3 671 640,00 рублей;
2022 год - 3 697 680,00 рублей;
2023 год - 3 593 520,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования Чучковского муниципального района"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
152000,00 |
0,00 |
0,00 |
28000,00 |
28000,00 |
28000,00 |
18000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
Увеличение количества конкурсов педагогического мастерства до 5 |
1.1 |
Развитие системы профессиональных конкурсов и последующее сопровождение профессионального развития их участников |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Мероприятие. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта "Образование", в том числе: Выплата денежного поощрения лучшим учителям. Организация работы экспертов на получение денежного поощрения лучшими учителями |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
82000,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
Увеличение доли педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах, до 35%. |
2. |
Задача. Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях, в том числе: |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
628000,00 |
0,00 |
14000,00 |
28 000,0 |
36000,00 |
36000,00 |
44000,00 |
90000,00 |
80000,00 |
36000,00 |
88000,00 |
88000,00 |
88000,00 |
Увеличение доли молодых учителей в образовательных организациях района до 11%. |
|
|
Федер. бюджет |
12186720,00 |
|
|
|
|
|
|
1223880,00 |
3671640,00 |
3697680,00 |
3593520,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получающих денежное вознаграждение за классное руководство |
||
2.1. |
Мероприятие. Выплаты меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с муниципальной образовательной организацией |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
469000,00 |
0,00 |
14000,00 |
28000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
44000,00 |
36000,00 |
35000,00 |
36000,00 |
68000,00 |
68000,00 |
68000,00 |
Сохранение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией Чучковского муниципального района, ежегодно на уровне не менее 2. |
2.2 |
Мероприятие. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
Админ. района |
ОО и МП |
Федер. бюджет |
12186720,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 880,00 |
3 671 640,00 |
3697680,00 |
3 593 520,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получающих денежное вознаграждение за классное руководство |
2.3 |
Обеспечение единовременной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в муниципальные образовательные учреждения |
Админ. района |
ОО и МП |
|
105000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
15000,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
2.4 |
Обеспечение ежемесячной выплаты за предоставление жилого помещения в рамках "Земский учитель" |
Админ. района |
ОО и МП |
|
54000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Задача. Создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
147000,00 |
0,00 |
0,00 |
18000,00 |
18000,00 |
18000,00 |
18000,00 |
0,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
Увеличение доли педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 90%. |
3.1 |
Мероприятие. Проведение Дня учителя. |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
35000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
3.2 |
Мероприятие. Проведение Дня дошкольного работника |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
22000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
3.3. |
Мероприятие. Проведение августовских педагогических совещаний |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
4. |
Задача. Обновление компетенции кадров, создание механизмов мотивации к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
22800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3300,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
Увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 35% |
4.1 |
Мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации кадров. |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниципальный бюджет |
22800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3300,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Итого |
|
|
Муниципальный бюджет, федеральный бюджет |
13136520,00 |
0,00 |
14000,00 |
74000,00 |
82000,00 |
85300,00 |
84500,00 |
1313880,00 |
3776640,00 |
3758680,00 |
3711520,00 |
118000,00 |
118000,00 |
|
|
Итого |
|
|
Муниципальный бюджет |
949800,00 |
0,00 |
14000,00 |
74000,00 |
82000,00 |
85300,00 |
84500,00 |
90000,00 |
105000,00 |
61000,00 |
118000,00 |
118000,00 |
118000,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
12186720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1223880,00 |
3671640,00 |
3697680,00 |
3593520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Количество конкурсов педагогического мастерства. |
количество |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах. |
процент |
18 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
3. |
Доля молодых учителей в образовательных организациях района. |
процент |
0 |
0 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
4. |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией Чучковского муниципального района. |
количество |
0 |
0 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
5. |
Доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда |
проценты |
50 |
50 |
75 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
6. |
Увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
проценты |
15 |
33 |
33 |
33 |
33 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
7 |
Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получающих денежное вознаграждение за классное руководство |
проценты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
Чучковского муниципального района
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 6 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций.
Задачи:
- оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 2 119 380,85 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 рублей;
2015 год - 6 000,00 рублей;
2016 год - 319 500,00 рублей;
2017 год - 205 000,00 рублей;
2018 год - 349 432,00 рублей;
2019 год - 205 000,00 рублей;
2020 год - 225 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 115 000,00 рублей;
2023 год - 614 448,85 рублей;
2024 год - 15 000,00 рублей;
2025 год - 15 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 372 422,44 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,00 руб.
2015 год - 6 000,00 рублей;
2016 год - 139 500,00 рублей;
2017 год - 25 000,00 рублей;
2018 год - 26 200,00 рублей;
2019 год - 25 000,00 рублей;
2020 год - 25 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 15 000,00 рублей;
2023 год - 30 722,44 рублей;
2024 год - 15 000,00 рублей;
2025 год - 15 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 746 958,41 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 180 000,00 рублей;
2017 год - 180 000,00 рублей;
2018 год - 323 232,00 рублей;
2019 год - 180 000,00 рублей;
2020 год - 200 000,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 100 000,00 рублей;
2023 год - 583 726,41 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - 0,00 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет). Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 6 "Комплексная безопасность образовательной организации".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 6 "Комплексная безопасность образовательной организации"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1. |
Задача. Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности |
Админ. района |
Образовательные организации |
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
1865080,85 |
6700,00 |
0,00 |
319500,00 |
0,00 |
349432,00 |
205000,00 |
225000,00 |
0,00 |
115000,00 |
614448,85 |
15000,00 |
15000,00 |
Увеличение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 100%. |
Муниц. бюджет |
298122,44 |
6700,00 |
0,00 |
139500,00 |
0,00 |
26200,00 |
25000,00 |
25000,00 |
0,00 |
15000,00 |
30722,44 |
15000,00 |
15000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
1566958,41 |
0,00 |
0,00 |
180000,00 |
0,00 |
323232,0 |
180000,00 |
200000,00 |
0,00 |
100000,00 |
583726,41 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Админ. района |
Образовательные организации |
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
1858380,85 |
0,00 |
0,00 |
319500,00 |
0,00 |
349432,0 |
205000,00 |
225000,00 |
0,00 |
115000,00 |
614448,85 |
15000,00 |
15000,00 |
|
Муниципальный бюджет |
291422,44 |
0,00 |
0,00 |
139500,00 |
0,00 |
26200,00 |
25000,00 |
25000,00 |
0,00 |
15000,00 |
30722,44 |
15000,00 |
15000,00 |
|||||
Обл. бюджет |
1566958,41 |
0,00 |
0,00 |
180000,00 |
0,00 |
323232,0 |
180000,00 |
200000,00 |
0,00 |
100000,00 |
583726,41 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
6700,00 |
6700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Задача. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Админ. района |
Образовательные организации |
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
254300,00 |
43300,00 |
6000,00 |
0,00 |
205000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100%. |
Муниципальный бюджет |
74300,00 |
43300,00 |
6000,00 |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
180000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1 |
Мероприятие. Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы. |
Админ. района |
Образовательные организации |
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
110000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике, 100% |
Муниципальный бюджет |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
95000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.2 |
Мероприятие. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей. |
Админ. района |
Образовательные организации |
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
101000,00 |
0,00 |
6000,00 |
0,00 |
95000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100%. |
Муниципальный бюджет |
16000,00 |
0,00 |
6000,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Обл. бюджет |
85000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
2.3 |
Оснащение первичными средствами пожаротушения |
Админ. района |
Образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
43300,00 |
43300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. |
|
Итого: |
|
|
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
211938085 |
50000,00 |
6000,00 |
319500,00 |
205000,00 |
349432,0 |
205000,00 |
225000,00 |
0,00 |
115000,00 |
614448,85 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
|
|
Муниц бюджет |
372422,44 |
50000,00 |
6000,00 |
139500,00 |
25000,00 |
26200,00 |
25000,00 |
25000,00 |
0,00 |
15000,00 |
30722,44 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
|
|
Обл. бюджет |
1746958,41 |
0,00 |
0,00 |
180000,00 |
180000,00 |
323232,0 |
180000,00 |
200000,00 |
0,00 |
100000,00 |
583726,41 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
процент от общего количества объектов образования |
0 |
0 |
0 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами |
процент от общего количества объектов образования |
50 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля муниципальных образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
процент от общего количества объектов образования |
0 |
0 |
0 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
процент от общего количества объектов образования |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. |
процент от общего количества - объектов образования |
50 |
50 |
50 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 7
к муниципальной программе
Чучковского муниципального района
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 7 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования. Бухгалтерское сопровождение ЦБ и РИМК"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель:
- обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования, бухгалтерского сопровождения централизованной бухгалтерии, районного информационно-методического кабинета.
Задачи:
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, бухгалтерское сопровождение централизованной бухгалтерии и районного информационно-методического кабинета;
- реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда";
- создание условий для реализации, социализации и самореализации молодежи.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 40 061 485,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 3 605 400,00 рублей;
2017 год - 3 277 500,00 рублей;
2018 год - 4 612 877,18 рублей;
2019 год - 2 823 000,00 рублей;
2020 год - 5 416 731,19 рублей;
2021 год - 3 383 827,32 рублей;
2022 год - 5 393 781,31 рублей;
2023 год - 3 839 627,72 рублей;
2024 год - 3 854 370,18 ,00 рублей;
2025 год - 3 854 370,18 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 34 459 591,85 рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 3 605 400,00 рублей;
2017 год - 3 277 500,00 рублей;
2018 год - 2 938 000,00 рублей;
2019 год - 2 823 000,00 рублей;
2020 год - 3 157 558,36 рублей;
2021 год - 3 383 827,32 рублей;
2022 год - 3 725 938,09 рублей;
2023 год - 3 839 627,72 рублей;
2024 год - 3 854 370,18 рублей;
2025 год - 3 854 370,18 рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 4 254 235,84 рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 1 674 877,18 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 2 259 172,83 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 320 185,83 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - рублей.
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 347 657,39 рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 1 347 657,39 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей;
2025 год - рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Чучковского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 7 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования. Бухгалтерское сопровождение ЦБ и РИМК".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1. |
Задача. Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, бухгалтерское сопровождение централизованной бухгалтерии, районного информационно-методического кабинета. |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. Обл. бюд. |
36258521,09 |
3599400,00 |
3267500,00 |
4590877,18 |
2803000,00 |
3125138,43 |
3373827,32 |
3980410,08 |
3829627,72 |
3844370,18 |
3844370,18 |
Сохранение доли расходов ОО и МП, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств муниципального бюджета ежегодно на уровне не менее 95% |
Муниц. бюд |
34305138,21 |
3599400,00 |
3267500,00 |
2916000,00 |
2803000,00 |
3125138,43 |
3373827,32 |
3701904,38 |
3829627,72 |
3844370,18 |
3844370,18 |
|||||
Обл. бюд. |
1953382,88 |
0,00 |
0,00 |
1674877,18 |
0 |
0 |
0 |
278505,70 |
0 |
0 |
|
|||||
1.1. |
Мероприятия Обеспечение деятельности ЦБ и РИМК |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. |
34273731,02 |
3599400,00 |
3267500,00 |
2899251,00 |
2803000,00 |
3125138,43 |
3373827,32 |
3687246,19 |
3829627,72 |
3844370,18 |
3844370,18 |
|
1.2. |
Мероприятия Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Админ. района |
|
Муниц. бюд. |
31407,19 |
0,00 |
0,00 |
16749,00 |
0 |
0 |
0 |
14658,19 |
0 |
0 |
|
Сохранение доли работников муниципальных учреждений образования заработная плата которых доведена до МРОТ на уровне 100% |
Обл. бюд. |
1953382,88 |
0,00 |
0,00 |
1674877,18 |
0 |
0 |
0 |
278505,70 |
0 |
0 |
|
|||||
2. |
Задача. Создание условий для реализации, социализации и самореализации молодежи |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. |
117600,00 |
6000,00 |
10000,00 |
22000,00 |
20000,00 |
9600,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
Сохранение доли обучающихся от общего количества молодежи, участвующих в мероприятиях, на уровне не менее 40% |
2.1. |
Мероприятия. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. |
117600,00 |
6000,00 |
10000,00 |
22000,00 |
20000,00 |
9600,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
3. |
Задача. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда"; |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. Обл. бюд. Фед. бюд. |
3685363,99 |
|
|
|
|
2281992,76 |
|
1403371,23 |
|
|
|
Ежегодное увеличение количество общеобразовательных организаций , в которых внедрена цифровая образовательной среда |
Муниц. бюд. |
36853,64 |
|
|
|
|
22819,93 |
|
14033,71 |
|
|
|
|||||
Обл. бюд. |
2300852,96 |
|
|
|
|
2259172,83 |
|
41680,13 |
|
|
|
|||||
Фед. бюд. |
1347657,39 |
|
|
|
|
|
|
1347657,39 |
|
|
|
|||||
3.1. |
Мероприятие Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Админ. района |
ОО и МП |
Муниц. бюд. |
36853,64 |
|
|
|
|
22819,93 |
|
14033,71 |
|
|
|
|
Обл. бюд. |
2300852,96 |
|
|
|
|
2259172,83 |
|
41680,13 |
|
|
|
|||||
Фед. бюд. |
1347657,39 |
|
|
|
|
|
|
1347657,39 |
|
|
|
|||||
|
Итого: |
|
|
Итого Муниц. бюджет и Обл. бюджет |
40061485,08 |
3605400,00 |
3277500,00 |
4612877,18 |
2823000,00 |
5416731,19 |
3383827,32 |
5393781,31 |
3839627,72 |
3854370,18 |
3854370,18 |
|
|
|
|
|
Муниц бюджет |
34459591,85 |
3605400,00 |
3277500,00 |
2938000,00 |
2823000,00 |
3157558,36 |
3383827,32 |
3725938,09 |
3839627,72 |
3854370,18 |
3854370,18 |
|
|
|
|
|
Обл. бюджет |
4254235,84 |
0,00 |
0,00 |
1674877,18 |
0 |
2259172,83 |
0 |
320185,83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Фед. бюджет |
1347657,39 |
|
|
|
|
|
|
1347657,39 |
|
|
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля расходов ОО и МП, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств муниципального бюджета ежегодно на уровне не менее 95% |
процент |
0,3 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1. |
Доля обучающихся от общего количества молодежи, участвующих в мероприятиях |
Процент |
30 |
30 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
2 |
Доля работников муниципальных учреждений образования заработная плата которых доведена до МРОТ на уровне 100% |
Процент |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Ежегодное увеличение количество общеобразовательных организаций , в которых внедрена цифровая образовательная |
количество |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
Приложение N 8
к муниципальной программе
Чучковского муниципального района
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 8 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель:
- обеспечение организационных, информационных и методических условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости.
Задачи:
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 9 014 721,10 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 607 179, 67 рублей;
2017 год - 718 085, 17 рублей;
2018 год - 739 881, 51 рублей;
2019 год - 786 758, 54 рублей;
2020 год - 637 614,86 рублей;
2021 год - 813 430,34 рублей;
2022 год - 930 050,47 рублей;
2023 год - 1 210 550,25 рублей;
2024 год - 1 260 392,44 рублей;
2025 год - 1 310 777,85 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета (далее - областной бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 8 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1. |
Задача. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. |
Админ. района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
9014721,10 |
607179, 67 |
718085,17 |
739881,51 |
786758,51 |
637614,86 |
813430,34 |
930050,47 |
1210550,25 |
1260392,44 |
1310777,85 |
Сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, ежегодно на уровне 50% |
1.1. |
Мероприятие. Реализация Закона Рязанской области от 29.12.2010 г. N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха детей |
Админ района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
9014721,10 |
607179, 67 |
718085,17 |
739881,51 |
786758,54 |
637614,86 |
813430,34 |
930050,47 |
1210550,25 |
1260392,44 |
1310777,85 |
|
|
Итого |
|
|
|
9014721,10 |
607179, 67 |
718085,17 |
739881,51 |
786758,54 |
637614,86 |
813430,34 |
930050,47 |
1210550,25 |
1260392,44 |
1310777,85 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием |
процент |
47 |
47 |
47 |
47 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Приложение N 9
к муниципальной программе
Чучковского муниципального района
Рязанской области
"Развитие образования
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма 9 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель:
- обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи: - реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 49 347 564,94 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 5 181 760,90 рублей;
2017 год - 4 911 263,56 рублей;
2018 год - 4 801 684,24 рублей;
2019 год - 4 575 215,04 рублей;
2020 год - 4 891 323,30 рублей;
2021 год - 4 799 254,64 рублей;
2022 год - 4 488 236,45 рублей;
2023 год - 4 992 889,34 рублей;
2024 год - 5 248 007,93 рублей;
2025 год - 5 457 929,54 рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- готовят необходимый материал для размещения муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета (далее - областной бюджет).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 9 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"".
Контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
За целевым использованием средств муниципального, областного бюджетов осуществляет контроль финансовое управление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1. |
Задача. Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. |
Админ. района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
49347564,94 |
5181760,90 |
4911263,56 |
4801684,24 |
4575215,04 |
4891323,30 |
4799254,64 |
4488236,45 |
4992889,34 |
5248007,93 |
5457929,54 |
Сохранение доли полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, которые предоставляются муниципальному образованию в виде субвенции на их осуществление, ежегодно на уровне 100% |
1.1. |
Мероприятие. Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, социальное обеспечение и иные выплаты населению |
Админ. района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
29928783,60 |
3431235,84 |
3221499,96 |
3138306,60 |
3001432,56 |
2868037,68 |
2675126,40 |
2481352,68 |
2897933,28 |
3046008,72 |
3167849,88 |
|
1.2. |
Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
Админ. района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
11079995,53 |
1183811,33 |
1123049,87 |
1073995,36 |
978060,55 |
1089466,55 |
1169065,62 |
1042127,39 |
1087836,14 |
1143423,22 |
1189159,50 |
|
1.3. |
Мероприятие. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации осуществления деятельности по опеке и попечительству. |
Админ. района |
ОО и МП |
Обл. бюд. |
8338785,81 |
566713,73 |
566713,73 |
589382,28 |
595721,93 |
933819,07 |
955062,62 |
964756,38 |
1007119,92 |
1058575,99 |
1100920,16 |
|
|
Итого |
|
|
|
49347564,94 |
5181760,90 |
4911263,56 |
4801684,24 |
4575215,04 |
4891323,30 |
4799254,64 |
4488236,45 |
4992889,34 |
5248007,93 |
5457929,54 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2013 год базовый |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Сохранение доли полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, которые предоставляются муниципальному образованию в виде субвенции на их осуществление. |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области от 3 марта 2023... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.