Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
от 30.12.2022 N 1413
1. В разделе IV программы абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется с 2022 по 2025 годы, что обусловлено необходимостью календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Программы".
2. В пункте 5.1. абзацы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2022 - 2025 годов.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4 368,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.".
3. В приложение N 1 к муниципальной программе
3.1. В разделе I Подпрограммы строки: "Этапы и сроки реализации Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции: системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Часть текста является лишней "системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих"
Этапы и сроки реализации Программы |
2022-2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4 368,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет. |
3.2. В разделе IV Подпрограммы абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется с 2022 по 2025 годы, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы".
3.3. Таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего |
||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
||
Цель Подпрограммы: "Совершенствование организации дорожного движения на территории муниципального образования город Кольчугино" Задача Подпрограммы: "Обеспечение безопасности дорожного движения" | |||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети автодорог общего пользования местного значения |
345,4 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
1095,4 |
|
|
|
|
1.2. Оснащение аварийно-опасных участков искусственными неровностями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Приобретение и установка дорожных знаков, опор |
251,0 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
1004,0 |
|
|
|
|
1.4. Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки |
373,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
1273,0 |
|
|
|
|
1.5. Техническое обслуживание светофорных объектов |
399,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
996,0 |
|
|
|
|
1.6. Приобретение и установка дорожных ограждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Оснащение автобусных остановок павильонами для ожидания (ремонт, замена не соответствующих техническим требованиям) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1368,4 |
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
4368,4 |
|
|
|
3.4. Абзац 2 в разделе VII изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4 368,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.".
3.5. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
"VIII "Оценка эффективности и результативности подпрограммы"
Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы обусловлена совершенствованием системы профилактических мер, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения, принятием эффективных мер в работе с участниками дорожного движения, обеспечением безопасных условий движения транспорта и пешеходов, оказанием квалифицированной помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2025 года:
- сократить количество ДТП;
- сократить количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сократить количества ДТП с пострадавшими.
Система показателей эффективности и результативности подпрограммы
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020 год) |
Целевые значения |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
Количество ДТП |
шт. |
27 |
12 |
10 |
7 |
5 |
Количество погибших в ДТП |
чел. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество пострадавших в ДТП |
чел. |
32 |
15 |
12 |
8 |
6 |
4. В приложении 2 к программе:
4.1. В разделе V таблицу изложить в следующей редакции:
Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего |
||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
|
|||
Цель Подпрограммы: Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача: 1. Осуществление дорожной деятельности по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Уборка территории муниципального образования (механизированным и ручным способом) |
36 000,0 |
|
|
|
36 000,0 |
|
|
|
36 000,0 |
|
|
|
36 000,0 |
|
|
|
144 000,0 |
||
1.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1 483,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 483,80 |
||
1.3. Прочие мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
3 980,3 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
7 580,3 |
||
Ремонт и промывка ливневой канализации |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
400,0 |
||
Планировка ландшафта (удаление верхней части деревьев) |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
800,0 |
||
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 680,3 |
|
|
|
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
|
6 380,3 |
||
1.4. Организации ремонта (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
962,9 |
963,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 925,9 |
||
1.5. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. Осуществление дорожной деятельности по улучшению, ремонту проездов к дворовым территориям МКД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.7. Техническая инвентаризация, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
502,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502,9 |
||
Задача: 2. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
13 318,9 |
50 739,0 |
|
|
7 088,7 |
30 220,0 |
|
|
4 634,2 |
19 756,0 |
|
|
4 634,2 |
19 756,0 |
|
|
150 147,0 |
||
2.2. Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
1199,6 |
|
|
|
798,5 |
|
|
|
783,1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 781,2 |
||
ИТОГО |
57 448,4 |
51 702,0 |
|
|
45 087,2 |
30 220,0 |
|
|
42 617,3 |
19 756,0 |
|
|
41 834,2 |
19 756,0 |
|
|
308 421,1 |
4.2. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
"VIII "Оценка эффективности и результативности подпрограммы"
В соответствии с целью и задачами Подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города Кольчугино:
- ежегодное содержание не менее 1050,000 тыс. м2 улично-дорожной сети;
- ежегодный ремонт не менее 5 000 м2 улично-дорожной сети;
- строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2025 года;
- ежегодная паспортизация не менее 5 км автомобильных дорог.
Система показателей опенки эффективности и результативности подпрограммы
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020) |
Целевое значение |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
Содержание улично-дорожной сети |
тыс. м2 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
Ремонт улично-дорожной сети |
м2 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Строительство автомобильных дорог |
км |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Паспортизация автомобильных дорог |
км |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 30 декабря 2022 г. N 1413 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.