Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31 марта 2023 г. N 135
Изменения
в муниципальную программу "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой"
1. В паспорте муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования Программы составляет 1 147 092,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 109 127,0 тыс. рублей; 2019 год - 102 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 95 283,0 тыс. рублей; 2021 год - 122 739,0 тыс. рублей; 2022 год - 205 918,0 тыс. рублей; 2023 год - 171 630,0 тыс. рублей; 2024 год - 169 409,0 тыс. рублей; 2025 год - 170 479,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 34 865,0 тыс. рублей; 2019 год - 35 693,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 027,0 тыс. рублей; 2021 год - 22 908,0 тыс. рублей; 2022 год - 77 827,0 тыс. рублей; 2023 год - 38 448,0 тыс. рублей; 2024 год - 36 554,0 тыс. рублей; 2025 год - 37 624,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 74 262,0 тыс. рублей; 2019 год - 66 814,0 тыс. рублей; 2020 год - 71 256,0 тыс. рублей; 2021 год - 99 831,0 тыс. рублей; 2022 год - 128 091,0 тыс. рублей; 2023 год - 133 182,0 тыс. рублей; 2024 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2025 год - 132 855,0 тыс. рублей". |
2. В паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 528 911,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 39 315,0 тыс. рублей; 2019 год - 42 412,0 тыс. рублей; 2020 год - 38 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 43 511,0 тыс. рублей; 2022 год - 113 636,0 тыс. рублей; 2023 год - 85 109,0 тыс. рублей; 2024 год - 82 888,0 тыс. рублей; 2025 год - 83 958,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 22 778,0 тыс. рублей; 2019 год - 30 567,0 тыс. рублей; 2020 год - 23 276,0 тыс. рублей; 2021 год - 21 880,0 тыс. рублей; 2022 год - 37 062,0 тыс. рублей; 2023 год - 47 913,0 тыс. рублей; 2024 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2025 год - 47 586,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 16 537,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 845,0 тыс. рублей; 2020 год - 14 806,0 тыс. рублей; 2021 год - 21 631,0 тыс. рублей; 2022 год - 76 574,0 тыс. рублей; 2023 год - 37 196,0 тыс. рублей; 2024 год - 35 302,0 тыс. рублей; 2025 год - 36 372,0 тыс. рублей". |
3. В паспорте подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)
|
Объем финансирования подпрограммы составляет 84 749,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 3 893,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 902,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 722,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 233,0 тыс. рублей; 2022 год - 15 287,0 тыс. рублей; 2023 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2024 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2025 год - 13 904,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 346,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 440,0 тыс. рублей; 2021 год - 791,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 001,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 3 547,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 902,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 282,0 тыс. рублей; 2021 год - 12 442,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 286,0 тыс. рублей; 2023 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2024 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2025 год - 12 903,0 тыс. рублей". |
4. В паспорте подпрограммы "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 533 432,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 65 919,0 тыс. рублей; 2019 год - 55 193,0 тыс. рублей; 2020 год - 51 479,0 тыс. рублей; 2021 год - 65 995 тыс. рублей; 2022 год - 76 995,0 тыс. рублей; 2023 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2024 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2025 год - 72 617,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 11 741,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 126,0 тыс. рублей; 2020 год - 311,0 тыс. рублей; 2021 год - 237,0 тыс. рублей; 2022 год - 252,0 тыс. рублей; 2023 год - 251,0 тыс. рублей; 2024 год - 251,0 тыс. рублей; 2025 год - 251,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 54 178,0 тыс. рублей; 2019 год - 50 067,0 тыс. рублей; 2020 год - 51 168,0 тыс. рублей; 2021 год - 65 758,0 тыс. рублей; 2022 год - 76 743,0 тыс. рублей; 2023 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2024 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2025 год - 72 366,0 тыс. рублей". |
5. Приложение 6 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап" к муниципальной программе "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2016 год) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
|||||
ГР БС |
Рз Пр |
ЦСР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий |
|
% |
|
9,6 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
11,6 |
7,1 |
6,2 |
5,3 |
5,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. |
Подпрограмма: "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
|||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия | ||||||||||||
Задача 1: Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) |
|
% |
|
46,4 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
45,5 |
|
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты (далее - ДОБиГЗ), Департамент образования (далее - ДО), Департамент социальной политики (далее - ДСП): Управление культуры (далее - УК), Управление молодежной политики (далее - УМП), Управление физической культуры и спорта (далее - УФКиС) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
109,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
|
980 |
0707 |
1230180100 |
|
|
|
110,0 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
||
980 |
0801 |
12301S1665 |
|
|
|
29,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||
|
980 |
0801 |
1230171665 |
|
Окружной бюджет |
|
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
|
Ед. |
|
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество некоммерческих организаций, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений |
|
Ед. |
|
24 |
25 |
25 |
25 |
26 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности |
Ед. |
|
18 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
% |
|
24 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе: |
|
Чел. |
|
- |
- |
97* |
97* |
100* |
|
|
|
|
- численность участников соревнований по национальным видам спорта |
|
Чел. |
|
- |
- |
97* |
97* |
100* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии |
|
Чел. |
|
10 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
|
974 |
0703 |
1230180100 |
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
|
|
|
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий - участников бесед в образовательных организациях |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
|
|
|
1.3.3. Число обучающихся - участников бесед |
|
Чел. |
|
60 |
70 |
70 |
80 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 11 000 |
Не менее 11 000 |
Не менее 11 500 |
Не менее 12 000 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов |
|
Чел. |
|
464 |
Не менее 450 |
Не менее 450 |
Не менее 460 |
Не менее 460 |
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.6. Размещение в городских средствах массовой информации (далее - СМИ) социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы |
Департамент внутренней политики (далее - ДВП) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ / в том числе по этнокультурной тематике |
|
Ед. |
|
27/11 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы |
|
Ед. |
|
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДВП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований |
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
478,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
||||||
Задача 2: Профилактика правонарушений в общественных местах | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
|
% |
|
96,3 |
98 |
98 |
98 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |
Отдел по делам несовершеннолетних (далее - ОДН) |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий |
|
Ед. |
|
21 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНЗП) |
|
% |
|
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики |
ОДН |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
2.2.2. Количество рейдов |
|
Ед. |
|
54 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
|
901 |
0314 |
1230280090 |
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка |
ДОБиГЗ, ДСП: УМП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями |
|
Час. |
|
3671 |
5372 |
5372 |
5372 |
5372 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Участие народных дружинников в конкурсе на звание "Лучший народный дружинник муниципального образования город Новый Уренгой" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
- |
1* |
1* |
1* |
|
901 |
0314 |
1230280810 |
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования" (далее - МКУ "СЭР"), ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
15 768,0 |
21 898,0 |
21 898,0 |
21 898,0 |
980 |
0703 |
1230214000 |
|
1 149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
1102 |
12302S1632 |
|
432,0 |
327,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
1101 |
12302S1632 |
|
151,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
0703 |
12302S1632 |
|
29,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
|||||
980 |
0707 |
12302S1632 |
|
139,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
|||||
980 |
0801 |
12302S1632 |
|
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|||||
980 |
0703 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
286,0 |
894,0 |
894,0 |
894,0 |
||||
980 |
0707 |
1230271632 |
|
1 397,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
|||||
980 |
1102 |
1230271632 |
|
4 374,0 |
3 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
1101 |
1230271632 |
|
1 519,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
0801 |
1230271632 |
|
0,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
|||||
901 |
0314 |
1230272120 |
|
45 168,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных/ переданных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год |
ДСиЖКК, МКУ "СЭР" |
Ед. |
|
0 |
103/16 |
0/0 |
0/0 |
10*/0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом) |
МКУ "СЭР", ПАО "Ростелеком", Управление информатизации |
Ед. |
|
49 |
113 |
232 |
232 |
232 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан |
ДОБиГЗ, ОМВД России по городу Новому Уренгою |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.4. Количество учреждений, в которых усовершенствованы системы видеонаблюдения и (или) иные средства безопасности (ежегодно) |
ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Ед. |
|
0 |
6 |
5 |
1* |
3* |
|
974 |
0701 |
1230213000 |
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях |
ДО, ДСиЖКК, ДСП: УФКиС
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
683,0 |
881,0 |
881,0 |
881,0 |
974 |
0701 |
1230214000 |
|
2 209,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
|||||
974 |
0702 |
1230213000 |
|
1 308,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
|||||
974 |
0702 |
1230214000 |
|
476,0 |
535,0 |
535,0 |
535,0 |
|||||
974 |
0703 |
1230213000 |
|
427,0 |
503,0 |
503,0 |
503,0 |
|||||
974 |
0703 |
1230214000 |
|
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
|||||
974 |
0701 |
12302S1632 |
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
974 |
0701 |
12302S1632 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
974 |
0702 |
12302S1632 |
|
79,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
||||
974 |
0701 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
974 |
0702 |
1230271632 |
|
800,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
|||||
974 |
0701 |
1230271632 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций |
|
Ед. |
|
53 |
57 |
57 |
59 |
59 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских СМИ на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел |
ДОБиГЗ, ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации - участников конкурса |
|
Ед. |
|
- |
- |
5* |
5* |
5* |
|
901 |
0113 |
1230211040 |
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
|
ДОБиГЗ, ОДН |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 040,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
|
901 |
0709 |
1230211040 |
|
9 932,0 |
13 063,0 |
13 063,0 |
13 063,0 |
||||
|
901 |
0113 |
1230273733 |
Окружной бюджет |
|
3 621,0 |
4 100,0 |
4 326,0 |
4 497,0 |
|||
|
901 |
0709 |
1230273060 |
|
18 518,0 |
21 514,0 |
22 699,0 |
23 598,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
81 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
539 |
450 |
450 |
450 |
400 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
36 584,0 |
47 327,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
76 283,0 |
37 057,0 |
35 163,0 |
36 233,0 |
|||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
37 062,0 |
47 913,0 |
47 586,0 |
47 586,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
76 574,0 |
37 196,0 |
35 302,0 |
36 372,0 |
|||||
2. |
Подпрограмма: "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
|||||||||||
Цель подпрограммы 2: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | ||||||||||||
Задача 1: Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год) |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
173,9 |
172,0 |
171,5 |
171,0 |
170,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма |
|
Чел. |
|
15 |
11 |
10 |
9 |
8 |
|
974 |
0702 |
121R380810 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 050,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
|
974 |
0703 |
121R314000 |
|
12 032,0 |
10 436,0 |
10 436,0 |
10 436,0 |
||||
|
974 |
0702 |
121R3S1634 |
|
|
|
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
||
|
974 |
0702 |
121R371634 |
|
Окружной бюджет |
|
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин |
|
Ед. |
|
11 |
15 |
15 |
15 |
16 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
22 |
22 |
22* |
22* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
87 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения |
|
Ед. |
|
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся - участников отрядов юных инспекторов движения |
|
Чел. |
|
243 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Мероприятие 1.3. Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
|
974 |
0703 |
121R3S1635 |
|
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
561,0 |
561,0 |
561,0 |
|||
|
974 |
0703 |
121R371635 |
|
561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелоки, наклейки) |
|
Ед. |
|
0 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелоки, наклейки), от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
52 |
90 |
90 |
90 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации |
ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
|
Ед. |
|
340 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13 182,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
||||||
Задача 2: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом) |
|
% |
|
54,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
|
% |
|
87,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
901 |
0409 |
1230460700 |
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений (далее - ДИиЖО), МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 104,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
7 |
1 |
1 |
1 |
2* |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
247 |
253 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
183 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров** |
|
Ед. |
|
16 |
6 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД (1 раз в 3 года)** |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
70 |
0 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)** |
|
Ед. |
|
101 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)** |
|
Пог. м |
|
365 |
- |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
5 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
33 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 104,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
14 286,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
||||||
3. |
Подпрограмма: "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" |
|||||||||||
Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны | ||||||||||||
Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" |
МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
56 985,1 |
65 027,7 |
65 027,7 |
65 027,7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
97,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" к выполнению задач по предназначению |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ |
|
Ед. |
|
552 |
500 |
550 |
550 |
600 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" сообщений от населения и организаций города |
|
Ед. |
|
223 146 |
180 150 |
180 200 |
180 250 |
180 300 |
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее - МАСЦО) (до 2022 года - территориальная система централизованного оповещения (далее - ТСЦО)) |
МКУ "СЭР", ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
17 506,9 |
2 737,3 |
2 737,3 |
2 737,3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Готовность МАСЦО к оповещению населения (до 2022 года - ТСЦО) |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля модернизированного оборудования МАСЦО |
|
% |
|
- |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах |
ДСиЖКК, ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации |
|
Ед. |
|
0 |
- |
30* |
30* |
30* |
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 299,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии |
|
Ед. |
|
13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.9. Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ, ДСиЖКК |
|
Местный бюджет |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
920 |
0310 |
12305S1270 |
Местный бюджет |
|
26,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||
|
920 |
0310 |
1230571270 |
Окружной бюджет |
|
252,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности |
|
Ед. |
|
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.10. Обслуживание технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарных извещателей с GSM-оповещением, ранее установленных в местах жительства отдельных категорий граждан, а также концентратора системы, установленного в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ "Служба экстренного реагирования" |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.10.1 Работоспособность технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре |
|
% |
|
|
- |
100* |
100* |
100* |
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.11. Создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
902,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.11.1 Уровень обеспеченности резервом материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от общей потребности в резерве материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
% |
|
|
22 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
76 743,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
Окружной бюджет |
|
252,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
|||||||
Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала "Внимание всем!" |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотров-конкурсов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.8. Создание, хранение, восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Уровень обеспеченности в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества от общей потребности |
|
% |
|
- |
- |
5* |
5* |
5* |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
76 743,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
Окружной бюджет |
|
252,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб |
Местный бюджет |
|
128 091,0 |
133 182,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
||||
Окружной бюджет |
|
77 827,0 |
38 448,0 |
36 554,0 |
37 624,0 |
_____________________________
* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой".
6. Приложение 7 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап" к муниципальной программе "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I |
|
|
Региональные проекты |
|
14 183,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
1. |
1 |
R3 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
Местный бюджет |
13 182,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
|
|
|
Окружной бюджет |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|
II |
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
|
191 735,0 |
158 949,0 |
156 728,0 |
157 798,0 |
2. |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму" |
Местный бюджет |
478,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
Окружной бюджет |
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
||||
3. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах" |
Местный бюджет |
36 584,0 |
47 327,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
Окружной бюджет |
76 283,0 |
37 057,0 |
35 163,0 |
36 233,0 |
||||
4. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов" |
Местный бюджет |
1 104,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
5. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования" |
Местный бюджет |
76 743,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
Окружной бюджет |
252,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
||||
Итого по муниципальной программе: |
|
205 918,0 |
171 630,0 |
169 409,0 |
170 479,0 |
|||
|
в том числе по бюджетам: |
Местный бюджет |
128 091,0 |
133 182,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
||
|
Окружной бюджет |
77 827,0 |
38 448,0 |
36 554,0 |
37 624,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2023 г. N 135 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.