Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 04.04.2023 N 642
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 345 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы"
(с изменениями)
1. В муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Североморск":
1.1. В паспорте раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 13 611 682,62 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 2 410 285,31 тыс. руб., 2022 год - 2 886 302,61 тыс. руб., 2023 год - 2 911 436,46 тыс. руб., 2024 год - 2 653 165,83 тыс. руб., 2025 год - 2 750 492,41 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 303 855,52 тыс. руб., из них: 2021 год - 768 426,21 тыс. руб., 2022 год - 833 166,78 тыс. руб., 2023 год - 926 495,67 тыс. руб., 2024 год - 880 134,89 тыс. руб., 2025 год - 895 631,97 тыс. руб. Областной бюджет: 9 212 228,94 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 546 260,94 тыс. руб., 2022 год - 2 053 135,83 тыс. руб., 2023 год - 1 984 940,79 тыс. руб., 2024 год - 1 773 030,94 тыс. руб., 2025 год - 1 854 860,44 тыс. руб. Федеральный бюджет: 95 598,16 тыс. руб., из них: 2021 год - 95 598,16 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей": Всего по подпрограмме 12 693 095,89 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 263 870,56 тыс. руб., 2022 год - 2 707 441,41 тыс. руб., 2023 год - 2 721 135,38 тыс. руб., 2024 год - 2 447 051,00 тыс. руб., 2025 год - 2 553 597,54 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 218 399,24 тыс. руб., из них: 2021 год - 755 513,82 тыс. руб., 2022 год - 816 334,72 тыс. руб., 2023 год - 907 972,67 тыс. руб., 2024 год - 861 594,73 тыс. руб., 2025 год - 876 983,30 тыс. руб. Областной бюджет: 8 424 512,36 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 458 172,45 тыс. руб., 2022 год - 1 891 106,69 тыс. руб., 2023 год - 1 813 162,71 тыс. руб., 2024 год - 1 585 456,27 тыс. руб., 2025 год - 1 676 614,24 тыс. руб. Федеральный бюджет: 50 184,29 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 2. "Школьное питание": Всего по подпрограмме: 573 735,71 тыс. руб., из них: 2021 год - 91 919,34 тыс. руб., 2022 год - 116 601,84 тыс. руб., 2023 год - 121 701,09 тыс. руб., 2024 год - 121 708,54 тыс. руб., 2025 год - 121 804,89 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 51 454,64 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 731,37 тыс. руб., 2022 год - 10 087,94 тыс. руб., 2023 год - 11 174,69 тыс. руб., 2024 год - 11 182,14 тыс. руб., 2025 год - 11 278,49 тыс. руб., Областной бюджет: 476 867,20 тыс. руб., из них: 2021 год - 38 774,10 тыс. руб., 2022 год - 106 513,90 тыс. руб., 2023 год - 110 526,40 тыс. руб., 2024 год - 110 526,40 тыс. руб., 2025 год - 110 526,40 тыс. руб. Федеральный бюджет: 45 413,87 тыс. руб., из них: 2021 год - 45 413,87 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот": Всего по подпрограмме: 298 066,36 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 53 154,81 тыс. руб., 2023 год - 58 570,18 тыс. руб., 2024 год - 74 316,17 тыс. руб., 2025 год - 64 924,30 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 298 066,36 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 53 154,81 тыс. руб., 2023 год - 58 570,18 тыс. руб., 2024 год - 74 316,17 тыс. руб., 2025 год - 64 924,30 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" Всего по подпрограмме: 46 784,66 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 394,51 тыс. руб., 2022 год - 9 104,54 тыс. руб., 2023 год - 10 029,81 тыс. руб., 2024 год - 10 090,12 тыс. руб., 2025 год - 10 165,68 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 34 001,64 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 181,02 тыс. руб., 2022 год - 6 744,11 тыс. руб., 2023 год - 7 348,31 тыс. руб., 2024 год - 7 358,02 тыс. руб., 2025 год - 7 370,18 тыс. руб. Областной бюджет: 12 783,02 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,49 тыс. руб., 2022 год - 2 360,43 тыс. руб., 2023 год - 2 681,50 тыс. руб., 2024 год - 2 732,10 тыс. руб., 2025 год - 2 795,50 тыс. руб.". |
1.2. В разделе 4 Программы "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" таблицу изложить в новой редакции:
"2. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по муниципальной программе: |
13 611 682,62 |
2 410 285,31 |
2 886 302,61 |
2 911 436,46 |
2 653 165,83 |
2 750 492,41 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 303 855,52 |
768 426,21 |
833 166,78 |
926 495,67 |
880 134,89 |
895 631,97 |
средств областного бюджета |
9 212 228,94 |
1 546 260,94 |
2 053 135,83 |
1 984 940,79 |
1 773 030,94 |
1 854 860,44 |
средств федерального бюджета |
95 598,16 |
95 598,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
13 099 187,03 |
2 202 751,70 |
2 772 553,79 |
2 848 577,08 |
2 580 787,88 |
2 694 516,58 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
260 589,67 |
198 882,01 |
61 707,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
44 906,40 |
8 651,60 |
5 691,90 |
4 075,10 |
18 337,70 |
8 150,10 |
Муниципальный Заказчик 4 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
206 999,52 |
0,00 |
46 349,26 |
58 784,28 |
54 040,25 |
47 825,73 |
В том числе подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
12 693 095,89 |
2 263 870,56 |
2 707 441,41 |
2 721 135,38 |
2 447 051,00 |
2 553 597,54 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 218 399,24 |
755 513,82 |
816 334,72 |
907 972,67 |
861 594,73 |
876 983,30 |
средств областного бюджета |
8 424 512,36 |
1 458 172,45 |
1 891 106,69 |
1 813 162,71 |
1 585 456,27 |
1 676 614,24 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
12 225 506,70 |
2 064 988,55 |
2 599 384,49 |
2 662 351,10 |
2 393 010,75 |
2 505 771,81 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
260 589,67 |
198 882,01 |
61 707,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 3 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
206 999,52 |
0,00 |
46 349,26 |
58 784,28 |
54 040,25 |
47 825,73 |
В том числе подпрограмма 2 "Школьное питание" |
573 735,71 |
91 919,34 |
116 601,84 |
121 701,09 |
121 708,54 |
121 804,89 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
51 454,64 |
7 731,37 |
10 087,94 |
11 174,69 |
11 182,14 |
11 278,49 |
средств областного бюджета |
476 867,20 |
38 774,10 |
106 513,90 |
110 526,40 |
110 526,40 |
110 526,40 |
средств федерального бюджета |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
573 735,71 |
91 919,34 |
116 601,84 |
121 701,09 |
121 708,54 |
121 804,89 |
В том числе подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот" |
298 066,36 |
47 100,90 |
53 154,81 |
58 570,18 |
74 316,17 |
64 924,30 |
в том числе за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
298 066,36 |
47 100,90 |
53 154,81 |
58 570,18 |
74 316,17 |
64 924,30 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
253 159,96 |
38 449,30 |
47 462,91 |
54 495,08 |
55 978,47 |
56 774,20 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
44 906,40 |
8 651,60 |
5 691,90 |
4 075,10 |
18 337,70 |
8 150,10 |
В том числе подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей" |
46 784,66 |
7 394,51 |
9 104,54 |
10 029,81 |
10 090,12 |
10 165,68 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
34 001,64 |
5 181,02 |
6 744,11 |
7 348,31 |
7 358,02 |
7 370,18 |
средств областного бюджета |
12 783,02 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 681,50 |
2 732,10 |
2 795,50 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
46 784,66 |
7 394,51 |
9 104,54 |
10 029,81 |
10 090,12 |
10 165,68 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
2. Внести в приложение N 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2021-2025 годы" следующие изменения:
2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме 12 693 095,89 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 263 870,56 тыс. руб., 2022 год - 2 707 441,41 тыс. руб., 2023 год - 2 721 135,38 тыс. руб., 2024 год - 2 447 051,00 тыс. руб., 2025 год - 2 553 597,54 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 218 399,24 тыс. руб., из них: 2021 год - 755 513,82 тыс. руб., 2022 год - 816 334,72 тыс. руб., 2023 год - 907 972,67 тыс. руб., 2024 год - 861 594,73 тыс. руб., 2025 год - 876 983,30 тыс. руб. Областной бюджет: 8 424 512,36 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 458 172,45 тыс. руб., 2022 год - 1 891 106,69 тыс. руб., 2023 год - 1 813 162,71 тыс. руб., 2024 год - 1 585 456,27 тыс. руб., 2025 год - 1 676 614,24 тыс. руб. Федеральный бюджет: 50 184,29 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб.". |
2.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования. | |||||||||
|
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
% |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
|
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель) |
% |
103,1 |
103,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | |||||||||
1.1 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
22,5 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
1.2 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольное образование к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.5 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1.6 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
88 |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.8 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате учителей в общем образовании Мурманской области) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.9 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.10 |
Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.11 |
Создание технопарков на базе образовательного учреждения для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей в образовательных организациях |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1.12 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Количество созданных Комнат/Домов Юнармии |
Шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1.14 |
Количество материально оснащенных Комнат/Домов Юнармии |
Шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1.15 |
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
0,068 |
- |
1.16 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
1.17 |
Доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
1.18 |
Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в Комнате/Доме Юнармии |
шт |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования | |||||||||
2.1 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
2.2 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
% |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
2.3 |
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
% |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования |
% |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2.5 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.6 |
Удельный вес численности педагогических работников и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.7 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.8 |
Выполнение заявок на транспортное обслуживание |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.9 |
Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.10 |
Экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
% |
5 |
5 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
2.11 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия" |
% |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2.12 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.13 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.14 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.15 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (мест) |
Кол-во мест |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.16 |
Доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.17 |
Доля муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, оснащённых уличным освещением, в общем количестве муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений |
% |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
- |
- |
- |
- |
2.18 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
2.19 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
2.20 |
Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего числа педагогических работников |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
0 |
0 |
2.21 |
Доля учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в общем количестве учебников и учебных пособий |
% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.22 |
Количество объектов, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) |
ед |
- |
- |
- |
1 |
2 |
0 |
0 |
2.23 |
Количество участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта |
чел |
- |
- |
- |
25 |
42 |
0 |
0 |
2.24 |
Уровень технической готовности объектов капитального (долевого) строительства |
% |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
2.25 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за руководство школьными спортивными клубами, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.26 |
В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |
ед |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
2.27 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
% |
- |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
2.28 |
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед |
- |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
2.29 |
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |
ед |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
2.30 |
Количество открытых пространств |
ед |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
-". |
2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
и |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||||||||||
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
2021-2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
11 147 361,08 |
1 971 965,14 |
2 151 320,20 |
2 257 590,27 |
2 329 739,25 |
2 436 746,22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
МБ |
3 590 767,29 |
645 003,50 |
662 337,41 |
765 546,52 |
751 428,38 |
766 451,48 |
||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
7 506 409,50 |
1 276 777,35 |
1 488 982,79 |
1 492 043,75 |
1 578 310,87 |
1 670 294,74 |
||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
1 495 894,31 |
257 054,02 |
294 751,84 |
307 469,45 |
310 562,60 |
326 056,40 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
МБ |
1 495 894,31 |
257 054,02 |
294 751,84 |
307 469,45 |
310 562,60 |
326 056,40 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||||||||||||||||||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
211 570,02 |
47 826,93 |
44 165,53 |
39 801,52 |
39 888,02 |
39 888,02 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
МБ |
211 570,02 |
47 826,93 |
44 165,53 |
39 801,52 |
39 888,02 |
39 888,02 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||||||||||||||||||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
796 708,60 |
131 430,48 |
122 432,36 |
172 685,18 |
181 999,22 |
188 161,36 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
МБ |
796 708,60 |
131 430,48 |
122 432,36 |
172 685,18 |
181 999,22 |
188 161,36 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||||||||||||||||||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N> 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
614 103,25 |
108 095,93 |
102 957,54 |
143 568,22 |
132 422,82 |
127 058,74 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
МБ |
614 103,25 |
108 095,93 |
102 957,54 |
143 568,22 |
132 422,82 |
127 058,74 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||||||||||||||||||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
137 321,58 |
29 337,44 |
20 153,21 |
29 963,91 |
28 478,51 |
29 388,51 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||||||||||
МБ |
137 321,58 |
29 337,44 |
20 153,21 |
29 963,91 |
28 478,51 |
29 388,51 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
451 618,10 |
84 276,45 |
69 701,90 |
96 941,64 |
99 259,67 |
101 438,44 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учителей организаций общего образования Мурманской области; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ ЦДО, УЦ ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
ОБ |
451 618,10 |
84 276,45 |
69 701,90 |
96 941,64 |
99 259,67 |
101 438,44 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
|
Всего, в т.ч.: |
6 625,43 |
- |
1 578,49 |
1 691,10 |
1 677,92 |
1 677,92 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
ОБ |
6 625,43 |
- |
1 578,49 |
1 691,10 |
1 677,92 |
1 677,92 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
|
Всего, в т.ч.: |
356 363,22 |
- |
63 770,41 |
95 250,54 |
97 581,75 |
99 760,52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
ОБ |
356 363,22 |
- |
63 770,41 |
95 250,54 |
97 581,75 |
99 760,52 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6.3 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
Всего, в т.ч.: |
4 353,00 |
- |
4 353,00 |
- |
- |
- |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей (%) |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
ОБ |
4 353,00 |
- |
4 353,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
87 997,76 |
17 506,70 |
13 375,45 |
18 602,63 |
19 047,44 |
19 465,54 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
МБ |
87 997,76 |
17 506,70 |
13 375,45 |
18 602,63 |
19 047,44 |
19 465,54 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
|
Всего, в т.ч.: |
1 271,38 |
- |
302,91 |
324,51 |
321,98 |
321,98 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
МБ |
1 271,38 |
- |
302,91 |
324,51 |
321,98 |
321,98 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
|
Всего, в т.ч.: |
68 384,37 |
- |
12 237,23 |
18 278,12 |
18 725,46 |
19 143,56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
МБ |
68 384,37 |
- |
12 237,23 |
18 278,12 |
18 725,46 |
19 143,56 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7.3 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
Всего, в т.ч.: |
835,31 |
- |
835,31 |
- |
- |
- |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей (%) |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
МБ |
835,31 |
- |
835,31 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8 |
Средства местного бюджета превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
120 116,62 |
6 605,29 |
34 447,85 |
28 879,28 |
26 390,53 |
23 793,67 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
МБ |
120 116,62 |
6 605,29 |
34 447,85 |
28 879,28 |
26 390,53 |
23 793,67 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.9 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
|
Всего: в т.ч.: |
6 638 844,60 |
1 160 781,40 |
1 298 934,70 |
1 299 711,40 |
1 394 806,00 |
1 484 611,10 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
ОБ |
6 638 844,60 |
1 160 781,40 |
1 298 934,70 |
1 299 711,40 |
1 394 806,00 |
1 484 611,10 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД |
|||||||||||||||||||||
1.1.10 |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
|
Всего: в т.ч.: |
2 734,60 |
543,90 |
543,40 |
549,10 |
549,10 |
549,10 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
ОБ |
2 734,60 |
543,90 |
543,40 |
549,10 |
549,10 |
549,10 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.11 |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
|
Всего: в т.ч.: |
138 836,50 |
27 194,50 |
27 168,30 |
28 157,90 |
28 157,90 |
28 157,90 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
||||||||||||||||||
ОБ |
138 836,50 |
27 194,50 |
27 168,30 |
28 157,90 |
28 157,90 |
28 157,90 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.12 |
Организация и проведение оценки качества образования |
|
Всего, в т.ч.: |
4 421,94 |
900,54 |
971,40 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
ОО, ИМЦ |
||||||||||||||||||
МБ |
4 421,94 |
900,54 |
971,40 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.1.13 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
Всего, в т.ч.: |
58 946,20 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
||||||||||||||||||
МБ |
58 946,20 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
1.1.14 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |
|
Всего, в т.ч.: |
261 405,00 |
50 184,29 |
52 934,11 |
52 762,20 |
52 762,20 |
52 762,20 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N°1, ВСОШ N 1, СШПД |
||||||||||||||||||
ОБ |
261 405,00 |
50 184,29 |
52 934,11 |
52 762,20 |
52 762,20 |
52 762,20 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.15 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) |
|
Всего, в т.ч.: |
11 882,10 |
2 281,10 |
2 406,10 |
2 398,30 |
2 398,30 |
2 398,30 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N° 1, ВСОШ N 1, СШПД |
||||||||||||||||||
ОБ |
11 882,10 |
2 281,10 |
2 406,10 |
2 398,30 |
2 398,30 |
2 398,30 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.16 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
16 604,32 |
16 456,93 |
147,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
||||||||||||||||||
МБ |
16 604,32 |
16 456,93 |
147,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.17 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
40 708,31 |
18 000,00 |
12 910,00 |
9 798,31 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования. (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДЮСШ 3, МБДОУ д/с N 51 |
||||||||||||||||||
МБ |
40 708,31 |
18 000,00 |
12 910,00 |
9 798,31 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.18 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций |
2021 |
Всего, в т.ч.: |
15 897,10 |
900,00 |
14 997,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) |
100 |
100 |
- |
- |
- |
школы N 1, 2, 7, 12 |
||||||||||||||||||
ОБ |
15 897,10 |
900,00 |
14 997,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.19 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 |
Всего, в т.ч.: |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, оснащённых уличным освещением, в общем количестве муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений (%) |
58,3 |
- |
- |
- |
- |
Лицей N 1 |
||||||||||||||||||
ОБ |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.20 |
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях |
2023 |
Всего, в т.ч.: |
5 849,80 |
0,00 |
0,00 |
5 849,80 |
0,00 |
0,00 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Лицей N 1, СОШ N 7 |
||||||||||||||||||
ОБ |
5 849,80 |
0,00 |
0,00 |
5 849,80 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.21 |
Софинансирование мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях |
2023 |
Всего, в т.ч.: |
1 122,55 |
0,00 |
0,00 |
1 122,55 |
0,00 |
0,00 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Лицей N 1, СОШ N 7 |
||||||||||||||||||
МБ |
1 122,55 |
0,00 |
0,00 |
1 122,55 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.22 |
Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур |
2022, 2023 |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (ед) |
- |
1 |
2 |
- |
- |
СОШ N 12, СШПД, МБДОУ д/с N 10 |
||||||||||||||||||
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.23 |
Создание детских технопарков "Кванториум" |
2022 |
Всего, в т.ч.: |
25 559,18 |
0,00 |
25 559,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание технопарков на базе образовательного учреждения для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей в образовательных организациях (ед) |
- |
1 |
- |
- |
- |
Лицей N 1 |
||||||||||||||||||
МБ |
4 115,03 |
0,00 |
4 115,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
21 444,15 |
0,00 |
21 444,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.24 |
Субсидии муниципальному учреждению на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" |
2022 |
Всего, в т.ч.: |
924,04 |
0,00 |
628,33 |
295,71 |
0,00 |
0,00 |
Количество созданных Комнат/Домов Юнармии (шт) |
- |
1 |
- |
- |
- |
МБУ ДО ДМЦ им. В. Пикуля |
||||||||||||||||||
ОБ |
924,04 |
0,00 |
628,33 |
295,71 |
0,00 |
0,00 |
Количество материально оснащенных Комнат/Домов Юнармии (шт) |
- |
1 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в Комнате/Доме Юнармии (шт) |
- |
- |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.1.25 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" |
2022 |
Всего, в т.ч.: |
177,32 |
0,00 |
120,57 |
56,75 |
0,00 |
0,00 |
Количество созданных Комнат/Домов Юнармии (шт) |
- |
1 |
- |
- |
- |
МБУ ДО ДМЦ им. В.Пикуля |
||||||||||||||||||
МБ |
177,32 |
0,00 |
120,57 |
56,75 |
0,00 |
0,00 |
Количество материально оснащенных Комнат/Домов Юнармии (шт) |
- |
1 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в Комнате/Доме Юнармии (шт) |
- |
- |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.1.26 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами |
|
Всего, в т.ч.: |
1 357,80 |
- |
224,70 |
377,70 |
377,70 |
377,70 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за руководство школьными спортивными клубами, в общей численности педагогических работников такой категории (%) |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО |
||||||||||||||||||
ОБ |
1 357,80 |
- |
224,70 |
377,70 |
377,70 |
377,70 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.27 |
Софинансирование мероприятий на открытие спортивных пространств для молодежи |
|
Всего, в т.ч.: |
959,48 |
- |
- |
959,48 |
- |
- |
Количество открытых пространств (ед) |
- |
- |
1 |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУ ДО ДЮСШ N 1) |
||||||||||||||||||
МБ |
959,48 |
- |
- |
959,48 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1.28 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на открытие спортивных пространств для молодежи |
|
Всего, в т.ч.: |
5 000,00 |
- |
- |
5 000,00 |
- |
- |
Количество открытых пространств (ед) |
- |
- |
1 |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУ ДО ДЮСШ N 1) |
||||||||||||||||||
ОБ |
5 000,00 |
- |
- |
5 000,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
2021-2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
12 601,44 |
2 426,94 |
2 724,26 |
2 477,40 |
2 486,42 |
2 486,42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
МБ |
12 601,44 |
2 426,94 |
2 724,26 |
2 477,40 |
2 486,42 |
2 486,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.1 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
1 548,24 |
304,54 |
306,50 |
312,40 |
312,40 |
312,40 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
||||||||||||||||||
МБ |
1 548,24 |
304,54 |
306,50 |
312,40 |
312,40 |
312,40 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |
|
Всего: в т.ч.: |
226,93 |
31,13 |
50,26 |
42,50 |
51,52 |
51,52 |
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИМЦ, ОО |
||||||||||||||||||
МБ |
226,93 |
31,13 |
50,26 |
42,50 |
51,52 |
51,52 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
Выявление и поддержка молодых талантов |
|
Всего: в т.ч.: |
7 204,61 |
1 501,71 |
1 202,90 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
||||||||||||||||||
МБ |
7 204,61 |
1 501,71 |
1 202,90 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
Выплата стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
|
Всего: в т.ч.: |
1 877,50 |
290,00 |
470,00 |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ, УКСМПиМС |
||||||||||||||||||
МБ |
1 877,50 |
290,00 |
470,00 |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 |
Обновление содержания и технологий обучения, обеспечение предоставления образовательных услуг в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов |
|
Всего: в т.ч.: |
1 744,16 |
299,56 |
694,60 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
||||||||||||||||||
МБ |
1 744,16 |
299,56 |
694,60 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 |
Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
||||||||||||||||||
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования |
2021-2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
996 418,47 |
198 882,01 |
450 159,02 |
347 377,44 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
896 201,86 |
181 395,10 |
400 098,40 |
314 708,36 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
100 216,61 |
17 486,91 |
50 060,62 |
32 669,08 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (кол-во мест) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||||
МБ |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
2022 |
Всего, в т.ч.: |
61 707,66 |
0,00 |
61 707,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень технической готовности объектов капитального (долевого) строительства (%) |
- |
100 |
- |
- |
- |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||||
ОБ |
59 197,10 |
0,00 |
59 197,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (кол-во мест) |
- |
220 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
МБ |
2 510,56 |
0,00 |
2 510,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования |
2022, 2023 |
Всего, в т.ч.: |
248 527,60 |
0,00 |
214 193,39 |
34 334,21 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего числа педагогических работников (%) |
|
100 |
100 |
0 |
0 |
СОШ N 12, СОШ N 1, СОШ N 2 |
||||||||||||||||||
Доля учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в общем количестве учебников и учебных пособий (%) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
248 527,60 |
0,00 |
214 193,39 |
34 334,21 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (ед) |
- |
1 |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта (чел) |
- |
25 |
42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.4.4 |
Софинансирование расходов по модернизации школьных систем образования |
2022, 2023 |
Всего, в т.ч.: |
47 691,23 |
0,00 |
41 102 66 |
6 588,57 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего числа педагогических работников (%) |
- |
100 |
100 |
0 |
0 |
СОШ N 12, СОШ N 1, СОШ N 2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Доля учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в общем количестве учебников и учебных пособий (%) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
МБ |
47 691,23 |
0,00 |
41 102 66 |
6 588,57 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (ед) |
- |
1 |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта (чел) |
- |
25 |
42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.4.5 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций) |
2022, 2023 |
Всего, в т.ч.: |
320 528,56 |
0,00 |
133 155,31 |
187 373,25 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |
- |
1 |
2 |
- |
- |
СОШ N 12, СОШ N 1, СОШ N 2 |
||||||||||||||||||
ОБ |
305 029,36 |
0,00 |
126 707,91 |
178 321,45 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
15 499,20 |
0,00 |
6 447,40 |
9 051,80 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4.6 |
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций |
|
Всего, в т.ч.: |
83 951,10 |
- |
- |
83 951,10 |
- |
- |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (%) |
- |
- |
100 |
|
|
СОШ N 12 |
||||||||||||||||||
ОБ |
83 951,10 |
- |
- |
83 951,10 |
- |
- |
Доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели (%) |
- |
- |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
1.4.7 |
Софинансирование расходов на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций |
|
Всего, в т.ч.: |
16 109,81 |
- |
- |
16 109,81 |
- |
- |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (%) |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
СОШ N 12 |
||||||||||||||||||
МБ |
16 109,81 |
- |
- |
16 109,81 |
- |
- |
Доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели (%) |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1.4.8 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций) |
|
Всего, в т.ч.: |
19 020,50 |
- |
- |
19 020,50 |
- |
- |
Количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |
- |
- |
2 |
- |
- |
СОШ N 1, СОШ N 2 |
||||||||||||||||||
ОБ |
18 101,60 |
- |
- |
18 101,60 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
918,90 |
- |
- |
918,90 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Основное мероприятие 5. Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования |
2021-2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
258 172,80 |
46 120,17 |
51 750,51 |
53 240,77 |
53 428,00 |
53 633,35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
МБ |
258 172,80 |
46 120,17 |
51 750,51 |
53 240,77 |
53 428,00 |
53 633,35 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
231 614,47 |
41 912,70 |
45 925,69 |
47 925,36 |
47 925,36 |
47 925,36 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
||||||||||||||||||
МБ |
231 614,47 |
41 912,70 |
45 925,69 |
47 925,36 |
47 925,36 |
47 925,36 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
1 555,77 |
191,69 |
323,53 |
346,85 |
346,85 |
346,85 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
||||||||||||||||||
МБ |
1 555,77 |
191,69 |
323,53 |
346,85 |
346,85 |
346,85 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 260,05 |
406,71 |
422,62 |
457,70 |
473,72 |
499,30 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
||||||||||||||||||
МБ |
2 260,05 |
406,71 |
422,62 |
457,70 |
473,72 |
499,30 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
17 409,46 |
2 522,42 |
4 092,07 |
3 424,26 |
3 595,47 |
3 775,24 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
||||||||||||||||||
МБ |
17 409,46 |
2 522,42 |
4 092,07 |
3 424,26 |
3 595,47 |
3 775,24 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.5.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
5 333,05 |
1 086,65 |
986,60 |
1 086,60 |
1 086,60 |
1 086,60 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ЦБ |
||||||||||||||||||
МБ |
5 333,05 |
1 086,65 |
986,60 |
1 086,60 |
1 086,60 |
1 086,60 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Основное мероприятие 6. Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования |
2021-2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
116 478,28 |
21 446,64 |
22 832,66 |
23 918,36 |
24 060,79 |
24 219,83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
МБ |
116 478,28 |
21 446,64 |
22 832,66 |
23 918,36 |
24 060,79 |
24 219,83 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
95 257,85 |
17 126,66 |
18 859,17 |
19 757,34 |
19 757,34 |
19 757,34 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|
|
|
МБ |
95 257,85 |
17 126,66 |
18 859,17 |
19 757,34 |
19 757,34 |
19 757,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1.6.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
3 334,62 |
541,99 |
693,59 |
699,68 |
699,68 |
699,68 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|||||||||||||||||
МБ |
3 334,62 |
541,99 |
693,59 |
699,68 |
699,68 |
699,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 440,24 |
430,71 |
458,24 |
496,27 |
513,64 |
541,38 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|||||||||||||||||
МБ |
2 440,24 |
430,71 |
458,24 |
496,27 |
513,64 |
541,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
13 239,84 |
2 883,25 |
2 471,96 |
2 501,07 |
2 626,13 |
2 757,43 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|||||||||||||||||
МБ |
13 239,84 |
2 883,25 |
2 471,96 |
2 501,07 |
2 626,13 |
2 757,43 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
2 205,73 |
464,03 |
349,70 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|||||||||||||||||
МБ |
2 205,73 |
464,03 |
349,70 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Основное мероприятие 7. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса |
2021-2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
102 679,51 |
17 530,36 |
19 416,35 |
21 916,34 |
21 828,45 |
21 988,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
МБ |
102 679,51 |
17 530,36 |
19 416,35 |
21 916,34 |
21 828,45 |
21 988,01 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
86 361,66 |
14 910,90 |
16 961,13 |
18 163,21 |
18 163,21 |
18 163,21 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
|||||||||||||||||
МБ |
86 361,66 |
14 910,90 |
16 961,13 |
18 163,21 |
18 163,21 |
18 163,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
2 230,33 |
394,97 |
435,38 |
466,66 |
466,66 |
466,66 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
|||||||||||||||||
МБ |
2 230,33 |
394,97 |
435,38 |
466,66 |
466,66 |
466,66 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
9 296,61 |
1 409,52 |
1 053,74 |
2 186,05 |
2 262,56 |
2 384,74 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
|||||||||||||||||
МБ |
9 296,61 |
1 409,52 |
1 053,74 |
2 186,05 |
2 262,56 |
2 384,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
3 563,82 |
626,51 |
692,97 |
711,92 |
747,52 |
784,90 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
|||||||||||||||||
МБ |
3 563,82 |
626,51 |
692,97 |
711,92 |
747,52 |
784,90 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
1 227,09 |
188,46 |
273,13 |
388,50 |
188,50 |
188,50 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ИМЦ |
|||||||||||||||||
МБ |
1 227,09 |
188,46 |
273,13 |
388,50 |
188,50 |
188,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8 |
Основное мероприятие 8. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления образования ЗАТО г. Североморск |
2021-2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
37 324,82 |
5 499,30 |
7 212,91 |
8 204,20 |
8 204,20 |
8 204,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
МБ |
37 324,82 |
5 499,30 |
7 212,91 |
8 204,20 |
8 204,20 |
8 204,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
|
Всего, в т.ч.: |
37 324,82 |
5 499,30 |
7 212,91 |
8 204,20 |
8 204,20 |
8 204,21 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Управление образования |
|||||||||||||||||
МБ |
37 324,82 |
5 499,30 |
7 212,91 |
8 204,20 |
8 204,20 |
8 204,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
|
Всего, в т.ч.: |
984,39 |
- |
- |
- |
984,39 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ОБ |
825,90 |
- |
- |
- |
825,90 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
МБ |
158,49 |
- |
- |
- |
158,49 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9.1 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
984,39 |
- |
- |
- |
984,39 |
- |
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (тыс. ед.) |
- |
- |
- |
0,068 |
- |
СОШ 5 |
|||||||||||||||||
ОБ |
825,90 |
- |
- |
- |
825,90 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
МБ |
158,49 |
- |
- |
- |
158,49 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
1.10 |
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
|
Всего, в т.ч.: |
21 075,10 |
- |
2 025,50 |
6 410,60 |
6 319,50 |
6 319,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ОБ |
21 075,10 |
- |
2 025,50 |
6 410,60 |
6 319,50 |
6 319,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.10.1 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
21 075,10 |
- |
2 025,50 |
6 410,60 |
6 319,50 |
6 319,50 |
В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность(ед) |
- |
6 |
- |
- |
- |
ОО |
|||||||||||||||||
ОБ |
21 075,10 |
- |
2 025,50 |
6 410,60 |
6 319,50 |
6 319,50 |
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ед) |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1: |
|
Всего, в т.ч.: |
12 693 095,89 |
2 263 870,56 |
2 707 441,41 |
2 721 135,38 |
2 447 051,00 |
2 553 597,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
МБ |
4 218 399,24 |
755 513,82 |
816 334,72 |
907 972,67 |
861 594,73 |
876 983,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ОБ |
8 424 512,36 |
1 458 172,45 |
1 891 106,69 |
1 813 162,71 |
1 585 456,27 |
1 676 614,24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
ФБ |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам, реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по подпрограмме: |
12 693 095,89 |
2 263 870,56 |
2 707 441,41 |
2 721 135,38 |
2 447 051,00 |
2 553 597,54 |
в т. ч. за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 218 399,24 |
755 513,82 |
816 334,72 |
907 972,67 |
861 594,73 |
876 983,30 |
средств областного бюджета |
8 424 512,36 |
1 458 172,45 |
1 891 106,69 |
1 813 162,71 |
1 585 456,27 |
1 676 614,24 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т. ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный Заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
12 225 506,70 |
2 064 988,55 |
2 599 384,49 |
2 662 351,10 |
2 393 010,75 |
2 505 771,81 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 996 402,25 |
738 026,91 |
767 474,90 |
854 188,39 |
807 554,48 |
829 157,57 |
средств областного бюджета |
8 178 920,16 |
1 276 777,35 |
1 831 909,59 |
1 808 162,71 |
1 585 456,27 |
1 676 614,24 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
260 589,67 |
198 882,01 |
61 707,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
19 997,47 |
17 486,91 |
2 510,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
240 592,20 |
181 395,10 |
59 197,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 3 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
206 999,52 |
0,00 |
46 349,26 |
58 784,28 |
54 040,25 |
47 825,73 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
201 999,52 |
0,00 |
46 349,26 |
53 784,28 |
54 040,25 |
47 825,73 |
средств областного бюджета |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 4 апреля 2023 г. N 642 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.