В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах", утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 16.12.2021 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах", следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 454891,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 178279,9 тыс. руб.; 2023 год - 145222,3 тыс. руб.; 2024 год - 131388,8 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 344792,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 119064,7 тыс. руб.; 2023 год - 116320,0 тыс. руб.; 2024 год - 109408,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 13506,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 13506,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 24940,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 17829,2 тыс. руб.; 2023 год - 7066,3 тыс. руб.; 2024 год - 44,8 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 71562,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 27880,0 тыс. руб.; 2023 год - 21836,0 тыс. руб.; 2024 год - 21936,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы N 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" составляет 239337,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 94327,8 тыс. руб.; 2023 год - 75154,8 тыс. руб.; 2024 год - 69855,0 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 167228,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 59940,3 тыс. руб.; 2023 год - 55283,4 тыс. руб.; 2024 год - 52005,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 7068,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 7068,9 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 2778,6 тыс. руб.; 2023 год - 2021,4 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 60240,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 24540,0 тыс. руб.; 2023 год - 17850,0 тыс. руб.; 2024 год - 17850,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы N 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" составляет 96179,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 32518,5 тыс. руб.; 2023 год - 32444,0 тыс. руб.; 2024 год - 31217,0 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 83128,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 26897,4 тыс. руб.; 2023 год - 28779,0 тыс. руб.; 2024 год - 27452,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2571,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 2571,1 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 10480,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 3050,0 тыс. руб.; 2023 год - 3665,0 тыс. руб.; 2024 год - 3765,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы N 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" составляет 105721,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 48084,6 тыс. руб.; 2023 год - 31985,9 тыс. руб.; 2024 год - 25650,8 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 81163,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 28988,0 тыс. руб.; 2023 год - 26755,0 тыс. руб.; 2024 год - 25420,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 3866,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 3866,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 20140,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 15050,6 тыс. руб.; 2023 год - 5044,9 тыс. руб.; 2024 год - 44,8 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 552,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 180,0 тыс. руб.; 2023 год - 186,0 тыс. руб.; 2024 год - 186,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" составляет 13652,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 3349,0 тыс. руб.; 2023 год - 5637,6 тыс. руб.; 2024 год - 4666,0 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 13272,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 3239,0 тыс. руб.; 2023 год - 5502,6 тыс. руб.; 2024 год - 4531,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 380 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 110,0 тыс. руб.; 2023 год - 135,0 тыс. руб.; 2024 год - 135,0 тыс. руб.". |
1.2. Абзац 14 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Планом социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области (утверждён распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 N 209-рп);".
1.3. Раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы" дополнить абзацами 15 - 16 следующего содержания:
"распоряжением правительства Еврейской автономной области от 15.02.2023 N 71-рп "О распределении в 2023 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на создание модельных муниципальных библиотек";
распоряжением правительства Еврейской автономной области от 17.02.2023 N 75-рп "О распределении в 2023 году субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Еврейской автономной области";".
1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2022 - 2024 годах составляет 454891,0 тыс. руб., в том числе:
2022 год - 178279,9 тыс. руб.;
2023 год - 145222,3 тыс. руб.;
2024 год - 131388,8 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 24940,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 13506,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 344792,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 71562,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.5. Пункт 4 раздела 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обновить и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культурно-досугового типа, путем приобретения основных средств в количестве 17 единиц, необходимых для функционирования учреждений и предоставления ими основных услуг уставной деятельности, в том числе по годам: 2022 год - 11 единиц; 2023 год - 3 единицы; 2024 год - 3 единицы.".
1.6. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 105721,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 48084,6 тыс. руб.; 2023 год - 31985,9 тыс. руб.; 2024 год - 25650,8 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 81163,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 28988,0 тыс. руб.; 2023 год - 26755,0 тыс. руб.; 2024 год - 25420,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 3866,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 3866,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 20140,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 15050,6 тыс. руб.; 2023 год - 5044,9 тыс. руб.; 2024 год - 44,8 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 552,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 180,0 тыс. руб.; 2023 год - 186,0 тыс. руб.; 2024 год - 186,0 тыс. руб.". |
1.7. В раздел 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" текстовой части подпрограммы N 3 внести следующие изменения:
1.7.1. Подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б) мероприятие 3.1.2 "Обновление книжного фонда МБУ "ЦГБ и её филиалы".
Данное мероприятие позволит за период реализации программы обеспечить пополнение библиотечного фонда не менее чем на 12200 экземпляров документов (в том числе в электронном виде), в том числе периодических изданий, в том числе по годам реализации:
2022 год - не менее 4100 единиц;
2023 год - не менее 3800 единиц;
2024 год - не менее 4300 единиц.".
1.7.2. Подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"а) мероприятие 3.2.1 "Разработка проектно-сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений".
Данное мероприятие позволит произвести разработку не менее 3-х проектно-сметных документаций.
2022 год - не менее 2 единиц;
2023 год - не менее 1 единицы;
2024 год - не менее 0 единиц.".
1.8. Раздел 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" текстовой части подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
"Достижение цели подпрограммы N 3 муниципальной программы сохранение и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания на территории городского округа обеспечивается решением задач подпрограммы и регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью конкретных целевых показателей (индикаторов).
Для обеспечения решения задачи 1 "Развитие качества, разнообразия и доступности услуг, предоставляемых учреждениями библиотечного обслуживания городского округа" подпрограммы N 3 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 3.1 "Обеспечение функционирования и развития муниципальных библиотек" и основным мероприятием 3.2 "Обеспечение модернизации муниципальных библиотек".
1. Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1, позволит:
1) обеспечить бесперебойное функционирование и выполнение муниципального задания МБУ "ЦГБ и её филиалы";
2) обновить книжный фонда МБУ "ЦГБ и её филиалы" на 12200 единиц (в том числе периодических изданий, а также изданий, поступивших в электронном виде), в том числе по годам: 2022 год - 4100 единиц; 2023 год - 3800 единиц; 2024 год - 4300 единиц;
3) провести 900 городских мероприятий МБУ "ЦГБ и её филиалы" (по 300 мероприятий ежегодно).
2. Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.2 "Обеспечение модернизации муниципальных библиотек", позволит:
1) осуществить разработку и утверждение 3-х комплектов проектно-сметных документов для создания на территории городского округа 3-х модельных библиотек на базе филиалов МБУ "ЦГБ и её филиалы", в том числе по годам реализации:
2022 год - 2 единицы;
2023 год - 1 единица;
2024 год - 0 единиц;
2) создать на территории городского округа не менее 3-х модельных библиотек на базе муниципальных учреждений библиотечного обслуживания, в том числе по годам реализации:
2022 год - 2 единицы;
2023 год - 1 единица;
2024 год - 0 единиц.
В 2022 году планируется создать две модельные библиотеки, расположенные в благоустроенных помещениях, располагающие хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащённые современным компьютерным оборудованием, использующие в своей работе новейшие информационные технологии (на базе филиала МБУ "ЦГБ и её филиалы" (ул. Бумагина, 7) - 1 ед.; на базе филиала N 1 МБУ "ЦГБ и её филиалы" (ул. Комсомольская, 21а) - 1 ед.).
В 2023 году планируется создание 1 модельной муниципальной библиотеки на базе филиала N 3 МБУ "ЦГБ и её филиалы" ( ул. Советская, 64а);
3) выполнить 4 вида ремонтных работ в здании Центральной городской библиотеки ул. Бумагина, 7, в том числе по годам реализации: 2022 год - 4 единицы, 2023 год - 0 единиц, 2024 год - 0 единиц;
4) выполнить 4 вида ремонтных работ в здании филиала N 1 МБУ "ЦГБ и её филиалы", в том числе по годам реализации: 2022 год - 4 единицы, 2023 год - 0 единиц, 2024 год - 0 единиц;
5) выполнить разработку 1 дизайн-проекта библиотеки филиала N 3 МБУ "ЦГБ и её филиалы", в том числе по годам реализации: 2022 год - 1 единица, 2023 год - 0 единиц, 2024 год - 0 единиц;
6) выполнить 6 видов ремонтных работ в здании филиала N 3 МБУ "ЦГБ и её филиалы", в том числе по годам реализации: 2022 год - 0 единиц, 2023 год - 6 единиц, 2024 год - 0 единиц.
В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой N 3, обеспечит сохранение и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания на территории городского округа.
С учетом выполнения основных мероприятий 3.1 и 3.2, предусмотренных подпрограммой N 3, целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 1 подпрограммы N 3, должны стать:
1) Целевой показатель (индикатор) 7: Количество посещений муниципальных библиотек городского округа в расчете на 1000 жителей за весь период реализации программы составит не менее 7440 посещений, в том числе по годам реализации:
2022 год - не менее 2480 посещений;
2023 год - не менее 2480 посещений;
2024 год - не менее 2480 посещений.
2) Целевой показатель (индикатор) 8: Количество библиотечных мероприятий, проведённых муниципальными библиотеками городского округа, за весь период реализации программы составит не менее 2100 единиц, в том числе по годам реализации:
2022 год - не менее 700 единиц;
2023 год - не менее 700 единиц;
2024 год - не менее 700 единиц.
3) Целевой показатель (индикатор) 11: Доля муниципальных модельных библиотек, созданных на базе муниципальных учреждений библиотечного обслуживания, в общем количестве муниципальных библиотек, осуществляющих деятельность на территории городского округа, составит 100%, в том числе по годам реализации:
2022 год - 83,3%;
2023 год - 100,0%;
2024 год - 0%.
Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных основными мероприятиями 3.1 и 3.2 подпрограммы N 3 муниципальной программы, позволит решить задачу 1 данной подпрограммы по развитию качества, разнообразия и доступности услуг, предоставляемых учреждениями библиотечного обслуживания городского округа, что, в свою очередь, будет способствовать достижению цели подпрограммы N 3 муниципальной программы и, следовательно, решению задачи 3 муниципальной программы, а именно: повлияет на сохранение и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания на территории городского округа.
Оценка эффективности реализации подпрограммы N 3 будет осуществляться на основе указанных целевых показателей (индикаторов) в порядке, установленном мэрией города.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведён в приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах".".
1.9. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" текстовой части подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" в 2022 - 2024 годах составляет 105721,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 48084,6 тыс. руб.;
2023 год - 31985,9 тыс. руб.;
2024 год - 25650,8 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 20140,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 3866,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 81163,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 552,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.10. Подпункт "б" пункта 1 раздела 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" текстовой части подпрограммы N 4 изложить в следующей редакции:
"б) мероприятие 4.1.2 "Обновление и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения МКУ "ЦБУК".
Данное мероприятие позволит обеспечить учреждение техническим оборудованием и другими основными средствами, необходимыми для выполнения функций и задач, возложенных на учреждение, и приобрести 7 единиц основных средств необходимых для функционирования учреждения, за весь период реализации программы, в том числе по годам реализации:
2022 год - не менее 1 единицы;
2023 год - не менее 5 единиц;
2024 год - не менее 1 единицы.".
1.11. Абзац восьмой пункта 2 раздела 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" текстовой части программы N 4 изложить в следующей редакции:
"2) обеспечить централизованную бухгалтерию учреждений культуры техническим оборудованием и другими основными средствами, необходимыми для выполнения функций и задач, возложенных на учреждение и приобрести за весь период реализации программы не менее 7 единиц основных средств, необходимых для функционирования учреждения, в том числе по годам реализации:
2022 год - не менее 1 единицы;
2023 год - не менее 5 единиц;
2024 год - не менее 1 единицы.".
1.12. В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах":
1.12.1. Строку "Основное мероприятие 1.1" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.1 |
Создание условий для организации досуга, функционирования и развития учреждений культурно-досуговой и театральной деятельности |
Участник 1: МБУ "ГДК". Участник 2: МАУ "ЦКиД". Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник". Участник 8: мэрия города Участник 9: МБУ "УКС" |
Непосредственный результат: Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и театральной деятельности, функционирующих на территории городского округа |
ЕД |
3 |
3 |
3 |
3 |
Непосредственный результат: Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на территории городского округа |
ЕД |
519 |
173 |
173 |
173 |
|||
|
|
Непосредственный результат: Количество творческих коллектив, талантливых людей, любительских объединений, получивших финансовую поддержку на творческое развитие |
ЕД |
26 |
9 |
8 |
9 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционирования учреждения и предоставления им основных услуг уставной деятельности |
ЕД |
17 |
11 |
3 |
3 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество мероприятий проведенных по изучению и сохранению культурного наследия (в т.ч. приобретение фотографий, информационных табличек на объекты культурного наследия, цветов, корзин и т.д.) |
ЕД |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Непосредственный результат: Количество комплектов разработанной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания МБУ "Городской дворец культуры" и МБУ "Театр кукол "Кудесник" и проведении их экспертизы |
КОМПЛ |
2 |
0 |
2 |
0 |
|||
Непосредственный результат: Количество проведенных обмерных работ для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий МБУ "Городской Дворец культуры" и МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
ЕД |
2 |
2 |
0 |
0 |
|||
Непосредственный результат: Количество выполненных обследований технического состояния инженерных сетей и конструктивных элементов здания МБУ "Городской Дворец культуры" |
ЕД |
1 |
1 |
0 |
0". |
1.12.2. Строку "Мероприятие 1.1.4" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1.1.4 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
Участник 1: МБУ "ГДК" Участник 2: МАУ "ЦКиД" Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
Непосредственный результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционирования учреждения и предоставления им основных услуг уставной деятельности |
ЕД |
17 |
11 |
3 |
3 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
ЕД |
9 |
7 |
1 |
1 |
|||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
ЕД |
6 |
4 |
1 |
1 |
|||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
ЕД |
2 |
0 |
1 |
1". |
1.12.3. Строку "Основное мероприятие 1.2" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.2 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
Непосредственный результат: Количество созданных театральных постановок в МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
ЕД |
8 |
4 |
2 |
2 |
Непосредственный результат: Количество приобретенного специализированного театрального оборудования для нужд МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
ЕД |
30 |
10 |
10 |
10". |
1.12.4. Строку "Мероприятие 1.2.1" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1.2.1 |
Создание и показ новых постановок, реализация гастрольных проектов МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
Непосредственный результат: Количество созданных театральных постановок в МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
ЕД |
8 |
4 |
2 |
2". |
1.12.5. Строку "Основное мероприятие 3.1" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных библиотек |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
Непосредственный результат: Количество посетителей, обратившихся к электронным информационным библиотечным ресурсам |
ЧЕЛ. |
54 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Непосредственный результат: Количество экземпляров изданий, поступивших в фонд МБУ "ЦГБ и её филиалы" в том числе периодических изданий, а также в электронном виде |
ЕД |
12 200 |
4 100 |
3 800 |
4 300 |
|||
Непосредственный результат: Количество проведенных городских мероприятий МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
ЕД |
900 |
300 |
300 |
300". |
1.12.6. Строку "Мероприятие 3.1.2" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 3.1.2 |
Обновление книжного фонда МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
Непосредственный результат: Количество экземпляров изданий, поступивших в фонд МБУ "ЦГБ и её филиалы" в том числе периодических изданий, а также в электронном виде |
ЕД |
12 200 |
4 100 |
3800 |
4300". |
1.12.7. Строку "Основное мероприятие 3.2" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 3.2 |
Обеспечение модернизации муниципальных библиотек |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
Непосредственный результат: Количество комплектов утверждённых проектно-сметных документов |
ЕД |
3 |
2 |
1 |
0 |
Непосредственный результат: Количество модельных библиотек, созданных на базе филиалов МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
ЕД |
3 |
2 |
1 |
0 |
|||
|
|
|
Непосредственный результат: Количество видов ремонтных работ, выполненных в здании Центральной городской библиотеки ул. Бумагина, 7 |
ЕД |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество видов ремонтных работ, выполненных в здании филиала N 1 МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
ЕД |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество разработанных дизайн-проектов библиотеки N 3 МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
ЕД |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество видов ремонтных работ, выполненных в здании филиала N 3 МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
ЕД |
6 |
0 |
6 |
0". |
1.12.8. Строку "Основное мероприятие 3.2.1" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 3.2.1 |
Разработка проектно-сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
Непосредственный результат: Количество комплектов утверждённых проектно-сметных документов |
ЕД |
3 |
2 |
1 |
0". |
1.12.9. Строку "Основное мероприятие 4.1" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии учреждений культуры |
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
Непосредственный результат: Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, получающих услуги финансового обеспечения МКУ "ЦБУК" |
ЕД |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
Непосредственный результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционирования учреждения |
ЕД |
7 |
1 |
5 |
1". |
1.12.10. Строку "Мероприятие 4.1.2" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 4.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы МКУ "ЦБУК" |
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
Непосредственный результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционирования учреждения |
ЕД |
7 |
1 |
5 |
1". |
1.13. Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальной информационной газете" и сетевом издании "ЭСМИГ".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель |
О.А. Холковская |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 27 марта 2023 г. N 550 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах", утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 16.12.2021 N 2376"
Вступает в силу с 29 марта 2023 г.
Опубликование:
Сетевое издание "ЭСМИГ" (http://www.birmig.ru) 28 марта 2023 г.
газета "МИГ", 30 марта 2023 г. N 14