Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 14 апреля 2023 г. N 321-ПА
"О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА муниципальную программу "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА)"
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.02.2023 N 67 "О внесении изменений и дополнений в решением Думы Полевского городского округа от 15.12.2022 N 50 "О бюджете Полевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы в новой редакции" (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА), изложив муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы", в новой редакции (прилагается).
"Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы"
Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2025 годы |
Основания (обоснование) принятия муниципальной программы |
Совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования; 1) Указы Президента Российской Федерации: от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия; 2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3) Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации"; 4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 5) "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утверждено Верховным Судом Российской Федерации 09 октября 1992 года N 3612-1); 6) Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской области"; 7) Закон Свердловской области от 21.04.1997 N 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области"; 8) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О реализации молодежной политики на территории Свердловской области"; 9) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"; 10) Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2027 года"; 11) Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года"; 12) Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области"; 13) Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области". |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цели: 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных органом местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. Задачи: Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. Задача 3. Организация работы по подготовке лагеря к проведению летней оздоровительной компании и по обеспечению его круглогодичного функционирования. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие культуры и искусства". Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства". Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью". Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |
ВСЕГО: 1 169 204,24337 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 271 869,11497 тыс. рублей, 2023 год - 299 206,73784 тыс. рублей, 2024 год - 296 200,27849 тыс. рублей, 2025 год - 301 928,11207 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 137,90000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 67,90000 тыс. рублей, 2023 год - 70,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, областной бюджет: 5 734,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 1 756,20000 тыс. рублей, 2023 год - 3 978,30000 тыс. рублей, 2024 год - 0,000 тыс. рублей, 2025 год - 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 1 078 503,01024 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 248 659,35918 тыс. рублей, 2023 год - 270 386,26128 тыс. рублей, 2024 год - 276 864,77810 тыс. рублей, 2025 год - 282 592,61168 тыс. рублей, внебюджетные источники: 84 757,33313 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 21 314,15579 тыс. рублей, 2023 год - 24 772,17656 тыс. рублей, 2024 год - 19 335,50039 тыс. рублей, 2025 год - 19 335,50039 тыс. рублей, инициативные платежи: 71,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71,50000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей 2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Достижение запланированных значений целевых показателей, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
Адрес размещения муниципальной программы в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры полевского городского округа
Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.
Сеть учреждений культуры Полевского городского округа представлена учреждениями различной направленности. Учредителем муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования, является орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (далее - ОМС Управление культурой ПГО). Наиболее важным результатом работы стало сохранение в сложных финансовых условиях всего комплекса учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Деятельность ОМС Управление культурой ПГО направлена на решение вопросов местного значения:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
2) создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
5) организация предоставления дополнительного образования детям;
6) организация отдыха детей в каникулярное время;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
В структуре ОМС Управление культурой ПГО 8 подведомственных учреждений (26 сетевых единиц):
1) муниципальное бюджетное учреждение Полевского городского округа "Центр культуры и народного творчества" (далее - Центр культуры), в структуре которого:
Культурно-экспозиционный комплекс "Бажовский";
Дом культуры села Косой Брод;
Дом культуры поселка Зюзельский;
Дом культуры села Полдневая;
Дом культуры села Мраморское;
Дом культуры поселка Станционный-Полевской;
Дом культуры села Курганово;
2) муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской центр досуга "Азов" (далее ГЦД - "Азов"): структурное подразделение - городской парк (городской парк и парк-сквер);
3) муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС):
головное подразделение учреждения: Центральная городская библиотека имени А.А. Азовского;
структурные подразделения учреждения:
Центральная детская библиотека имени П.П. Бажова;
Городская детская библиотека N 2;
Городская библиотека N 9;
Зюзельская поселковая библиотека N 3;
Полдневская сельская библиотека N 4;
Мраморская сельская библиотека N 5;
Станционная сельская библиотека N 6;
Кособродская сельская библиотека N 7;
Кургановская сельская библиотека;
4) муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с молодежью "Феникс" (далее - МБУ ЦРМ "Феникс");
5) муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (далее - лагерь "Лесная сказка");
6) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1";
7) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа";
8) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".
Реализация муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" (далее - Программа) позволит решать проблемы отрасли при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь областные средства для реализации мероприятий, запланированных в Программе, а также создаст условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории городского округа.
Решение проблем невозможно без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, которые способны вывести культуру на уровень, позволяющей ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Полевском городском округе.
Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:
1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития культуры в Полевском городском округе, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;
2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности, а также вовлечь в реализацию Программы общественные организации, предпринимательские структуры;
3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежеквартально оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.
При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части региональных, муниципальных и внебюджетных источников.
Программа позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития культуры, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".
Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.
Основные риски реализации Программы заключаются в следующем:
финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования;
административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.
Способами ограничения данных рисков являются:
1) своевременная корректировка мероприятий Программы;
2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1) Указы Президента Российской Федерации:
от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
5) "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утверждено Верховным Судом Российской Федерации 09 октября 1992 года N 3612-1);
6) Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской области";
7) Закон Свердловской области от 21.04.1997 N 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области";
8) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О реализации молодежной политики на территории Свердловской области";
9) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области";
10) Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2027 года";
11) Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года";
12) Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области";
13) Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области".
Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:
1) подпрограмма 1. "Развитие культуры и искусства";
2) подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства";
3) подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе лагеря "Лесная сказка";
4) подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью";
5) подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2022 - 2025 годы".
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы 1 |
2022 - 2025 годы |
Цели и задачи подпрограммы 1 |
Цель: Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 1 |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации |
ВСЕГО: 550 261,35428 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 125 882,74567 тыс. рублей, 2023 год - 141 126,38575 тыс. рублей, 2024 год - 139 555,80725 тыс. рублей, 2025 год - 143 696,41561 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 137,9000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 67,90000 тыс. рублей, 2023 год - 70,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, областной бюджет: 59,10000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 29,10000 тыс. рублей, 2023 год -30,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 515 900,84751 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 117 401,86943 тыс. рублей, 2023 год - 129 818,75522 тыс. рублей, 2024 год - 132 269,80725 тыс. рублей, 2025 год - 136 410,41561 тыс. рублей, внебюджетные источники: 34 163,50677 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 8 383,87624 тыс. рублей, 2023 год - 11 207,63053 тыс. рублей, 2024 год - 7 286,00000 тыс. рублей, 2025 год - 7 286,00000 тыс. рублей"; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
Достижение запланированных значений целевых показателей, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
Адрес размещения Подпрограммы 1 в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
На территории Полевского городского округа два муниципальных учреждения культурно-досуговой направленности: "Центр культуры" и ГДЦ "Азов".
Центр культуры является юридическим лицом.
В структуре учреждения Культурно-экспозиционный комплекс "Бажовский", Дом культуры села Косой Брод, Дом культуры поселка Зюзельский, Дом культуры села Полдневая, Дом культуры села Мраморское, Дом культуры поселка Станционный-Полевской, Дом культуры села Курганово.
Учреждение в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
2) организация деятельности клубных формирований, коллективов самодеятельного любительского художественного творчества;
3) организация и проведение фестивалей, выставок (экспозиций), смотров, конкурсов, конференций и иных программ силами учреждения.
За период действия программы удалось решить основную проблему - открыть здание Центра культуры. Проведены ремонтные работы зрительного зала, фойе, фасада здания, приобретено специальное оборудование, что позволило вывести на качественно новый уровень культурное обслуживание населения: увеличилось количество и качество проводимых мероприятий, расширен спектр предоставляемых услуг населению, созданы новые творческие коллективы, используются новые формы работы.
ГЦД "Азов" в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности:
1) показ кино-видеофильмов;
2) разработка, постановка, оснащение культурно-досуговых программ, мероприятий;
3) организация досуга населения;
4) создание сети коллективов художественной самодеятельности, кружков, оркестров, клубов по интересам, любительских объединений.
В структуре ГЦД "Азов": Городской парк - место проведения всех городских мероприятий "под открытым небом".
ГЦД "Азов" создано на базе кинотеатра, поэтому основным видом деятельности учреждения является кинопоказ. С февраля 2022 года учреждение участвует в программе "Пушкинская карта": за 5 месяцев 2022 года 654 человека посетили кинопоказы с использованием пушкинской карты, что составляет 95% от числа посещений трех участников проекта на территории Полевского городского округа. Для удобства зрителей организована возможность приобретения билетов онлайн через официальный сайт и мобильное приложение. В 2019 году учреждением была приобретена система воспроизведения субтитров и система тифлокомментирования для просмотра фильмов людям с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 - 2022 годах проведен ремонт кровли здания, восстановлено освещение центральной аллеи в Городском парке, установлена бронзовая фигура Серебряного копытца, завершен ремонт фонтана.
На базе культурно-досуговых учреждений действует 118 клубных формирований, участниками которых являются 1806 человек. В 2021 году учреждениями организовано и проведено 1125 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 107516 человек.
Учреждения культурно-досугового типа являются самыми массовыми и доступными организациями культуры. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений относятся к задачам, которые установлены в национальном проекте "Культура". Основными задачами в сфере культуры Полевского городского округа является строительство Дома культуры в селе Полдневая самом удаленном от городского центра и проведение ремонтных работ здания и зрительного зала ГЦД "Азов".
Библиотечная система представлена ЦБС и включает в себя 10 муниципальных библиотек, в том числе 6 сельских.
Головное подразделение учреждения: Центральная городская библиотека имени А.А. Азовского.
Структурные подразделения учреждения: Центральная детская библиотека имени П.П. Бажова, Городская детская библиотека N 2, Городская библиотека N 9, Зюзельская поселковая библиотека N 3, Полдневская сельская библиотека N 4, Мраморская сельская библиотека N 5, Станционная сельская библиотека N 6, Кособродская сельская библиотека N 7, Кургановская сельская библиотека.
Книжный фонд библиотек составляет 248971 экземпляров. В электронный каталог внесено 58006 изданий. С целью повышения показатели обновляемости книжного фонда, ЦБС ежегодно участвует в конкурсном отборе на получение субсидий из областного и федерального бюджета на комплектование.
Во всех городских библиотеках (12 терминалов доступа) работают Электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки. Библиотеки Полевского являются участниками корпоративных проектов по созданию справочно-библиографических баз данных - МАРС и "Весь Урал".
Организованно обслуживание на дому читателей с ограниченными возможностями здоровья. Каждая библиотека ведет страницы в социальных сетях.
Городские библиотеки расположены на первых этажах жилых домов, сельские библиотеки - в зданиях Территориальных управлений и Домов культуры.
Национальный проект "Культура" предусматривает возможность создания модельной библиотеки на базе городских и сельских библиотек, что позволит увеличить количество читателей и посетителей библиотек, особенно молодых граждан. Основным критерием отбора для предоставления субсидий на создание модельной библиотеки является проведение капитального ремонта.
Мероприятия подпрограммы 1 "Развитие культуры и искусства" приведены в таблице раздела 3 Программы.
Исполнители подпрограммы 1 "Развитие культуры и искусства":
1) ОМС Управление культурой ПГО;
2) муниципальные учреждения культуры, подведомственные ОМС Управление культурой ПГО;
3) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Заместитель начальника ОМС Управление культурой ПГО |
Сроки реализации подпрограммы 2 |
2022 - 2025 годы |
Цели и задачи подпрограммы 2 |
Цель: Повышение качества образовательных услуг в школах искусств Задача: Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 2 |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации |
ВСЕГО: 334 696,96788 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 81 157,77537 тыс. рублей, 2023 год - 84 548,48042 тыс. рублей, 2024 год - 83 540,12167 тыс. рублей, 2025 год - 85 450,59042 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 169,80000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 169,80000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 296 855,45258 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71 032,58321 тыс. рублей, 2023 год - 74 598,03728 тыс. рублей, 2024 год - 74 657,18167 тыс. рублей, 2025 год - 76 567,65042 тыс. рублей, внебюджетные источники: 37 600,21530 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 9 883,89216 тыс. рублей, 2023 год - 9 950,44314 тыс. рублей, 2024 год - 8 882,94000 тыс. рублей, 2025 год - 8 882,94000 тыс. рублей инициативные платежи: 71,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71,50000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
Достижение запланированных значений целевых показателей, повышение качества образовательных услуг |
Адрес размещения подпрограммы 2 в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
На территории Полевского городского округа осуществляют свою деятельность три школы искусств, подведомственные ОМС Управление культурой ПГО:
1) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" (далее - художественная школа);
2) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1" (далее - музыкальная школа);
3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (далее - школа искусств).
Основной целью деятельности школ искусств является удовлетворение образовательных потребностей населения Полевского городского округа в области художественного образования (музыкальное, хореографическое, изобразительное искусство), выявление одаренных детей и подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
Школы осуществляют свою деятельность на основании лицензии и реализуют программы дополнительного образования детей, в том числе дополнительные предпрофессиональные и общеобразовательные программы в области искусств.
Контингент учащихся основной школы составляет 975 человек. Часть выпускников школ продолжает свое художественное образование в высших и средних учебных заведениях.
Основным показателем качества образования являются итоги участия детей полевских школ искусств в фестивалях и конкурсах областного, регионального, всероссийского и международного уровней. В течение учебного года педагоги и учащиеся школ ведут активную концертную, конкурсную и выставочную деятельность на территории Полевского городского округа и за его пределами.
Школы расположены с учетом территориального разделения города, таким образом, детское население ПГО имеет возможность получать весь спектр образовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования (предпрофессионального образования) в области культуры.
Мероприятия подпрограммы 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" приведены в таблице раздела 3 Программы.
Исполнители подпрограммы 2:
1) ОМС Управление культурой ПГО;
2) муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные ОМС Управление культурой ПГО;
3) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, инициативных платежей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Подпрограмма 3 "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе лагеря "Лесная сказка"
Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Заместитель начальника ОМС Управление культурой ПГО |
Сроки реализации подпрограммы 3 |
2022 - 2025 годы |
Цели и задачи Подпрограммы 3 |
Цель: Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры лагеря "Лесная сказка" Задача: Организация работы по подготовке лагеря к проведению летней оздоровительной кампании и по обеспечению его круглогодичного функционирования |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 3 |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации |
ВСЕГО: 72 163,50551 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 15 699,80502 тыс. рублей, 2023 год - 18 231,89110 тыс. рублей, 2024 год - 20 283,41774 тыс. рублей, 2025 год - 17 948,39165 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 59 830,44899 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 12 958,28917 тыс. рублей, 2023 год - 14 773,47121 тыс. рублей, 2024 год - 17 216,85735 тыс. рублей, 2025 год - 14 881,83126 тыс. рублей, внебюджетные источники: 12 333,05652 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 2 741,51585 тыс. рублей, 2023 год - 3 458,41989 тыс. рублей, 2024 год - 3 066,56039 тыс. рублей, 2025 год - 3 066,56039 тыс. рублей"; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 |
Достижение запланированных значений целевых показателей, улучшение условий для отдыха детей |
Адрес размещения подпрограммы 3 в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
Лагерь "Лесная сказка" является востребованным объектом для отдыха и оздоровления детей. Ежегодно, в период летних каникул лагерь принимает 665 детей. Организация досуга детей строится на основе разработанной комплексной программы, которая объединяет различные направления: спортивное, туристическое, краеведческое. В реализации программы участвуют опытные педагоги: воспитатели, вожатые, инструкторы по плаванию и физкультуре, руководители кружков, педагоги-организаторы, прошедшие обучение по организации работы с детьми в летний период.
Лагерь является крупным хозяйственным объектом: на территории расположены собственная котельная, столовая, здание клуба, хозяйственные постройки, спальные корпуса, которые построены в период с 1968 по 1972 годы.
Расходы лагеря финансируются из двух источников: средства местного бюджета и внебюджетные источники. В период с июня по август расходы производятся только за счет внебюджетных поступлений, которые в полном объеме направляются на организацию летнего отдыха.
В период с сентября по май финансирование расходов на поддержание систем лагеря в рабочем состоянии для организации летнего отдыха детей производится за счет средств местного бюджета.
По окончании летней оздоровительной кампании начинается подготовка к новой.
Ежегодно, из бюджета Полевского городского округа выделяются средства на подготовку к проведению летней оздоровительной кампании.
В 2019 - 2021 годах проведена замена твердотопливного и водогрейного котлов, ремонт трубы котельной.
Мероприятия подпрограммы 3 "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе лагеря "Лесная сказка" приведены в таблице раздела 3 Программы.
Исполнители подпрограммы:
1) ОМС Управление культурой ПГО;
2) лагерь "Лесная сказка";
3) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Подпрограмма 4 "Организация работы с молодежью"
Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Заместитель начальника ОМС Управление культурой ПГО |
Сроки реализации программы 4 |
2022 - 2025 годы |
Цели и задачи подпрограммы 4 |
Цель: Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача: Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 4 |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации |
ВСЕГО: 47 365,37999 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 8 416,17515 тыс. рублей, 2023 год - 14 771,70626 тыс. рублей, 2024 год - 12 030,84150 тыс. рублей, 2025 год - 12 146,65708 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 5 505,60000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 1 557,30000 тыс. рублей, 2023 год - 3 948,30000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 41 859,77999 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 6 858,87515 тыс. рублей, 2023 год - 10 823,40626 тыс. рублей, 2024 год - 12 030,84150 тыс. рублей, 2025 год - 12 146,65708 тыс. рублей"; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
Достижение запланированных значений целевых показателей, повышение социальной активности молодежи |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
МБУ ЦРМ "Феникс" в настоящее время единственное учреждение, реализующее программно-целевой подход к организации работы с подростками и молодежью Полевского городского округа. Целевой группой деятельности специалистов центра является возрастная категория от 14 до 35 лет.
Комплексный подход является системой приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города.
Специалистами МБУ ЦРМ "Феникс" осуществляется деятельность по следующим направлениям:
1) проведение мероприятий патриотической направленности, способствующих гражданскому становлению молодежи, повышению уровня патриотизма, укреплению авторитета защитников Отечества;
2) проведение культурно-массовых мероприятий для подростков и молодежи, способствующих раскрытию творческого потенциала и формированию культуры организованного досуга;
3) профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотических средств, алкоголя, табачных изделий среди молодежи города (организация видеолекториев, встреч со специалистами, проведение тренинговых занятий, деловых игр и т.п.);
4) трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время;
5) организация волонтерской деятельности;
6) иные мероприятия различной направленности, в том числе, работа Пункта низкопорогового доступа; благотворительные акции, ориентированные на различные слои населения; мероприятия, направленные на социально-психологическое сопровождение подростков и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Ежегодно, увеличивается количество проводимых мероприятий и их участников. Подростки и молодежь получают возможность проявить свои творческие, спортивные, организаторские таланты.
Трудовая занятость несовершеннолетних в летний период осуществляется посредством организации работы молодежной биржи труда Полевского городского округа.
Участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года" позволяет увеличить количество трудоустраиваемых подростков, состоящих на различных видах учета.
Растет число волонтеров и расширяются направления их деятельности.
Таким образом, программно-целевой подход к организации деятельности среди подростков и молодежи является эффективным средством достижения поставленных результатов.
Мероприятия подпрограммы 4 "Организация работы с молодежью" приведены в таблице раздела 3 Программы.
Исполнители подпрограммы 4:
1) ОМС Управление культурой ПГО;
2) МБУ ЦРМ "Феникс";
3) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджета.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2022 - 2025 годы"
Паспорт подпрограммы 5
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Заместитель начальника ОМС Управление культурой ПГО |
Сроки реализации подпрограммы 5 |
2022 - 2025 годы |
Цели и задачи Подпрограммы 5 |
Цель: Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача: Обеспечение исполнения полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
Изложены в таблице раздела 2 муниципальной программы. |
Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации |
ВСЕГО: 164 717,03571 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 40 712,61376 тыс. рублей, 2023 год - 40 528,27431 тыс. рублей, 2024 год - 40 790,09033 тыс. рублей, 2025 год - 42 686,05731 тыс. Рублей, федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 164 056,48117 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 40 407,74222 тыс. рублей, 2023 год - 40 372,59131 тыс. рублей, 2024 год - 40 690,09033 тыс. рублей, 2025 год - 42 586,05731 тыс. рублей, внебюджетные источники: 660,55454 тыс. рублей 2022 год - 304,87154 тыс. рублей, 2023 год - 155,68300 тыс. рублей, 2024 год - 100,00000 тыс. рублей, 2025 год - 100,00000 тыс. рублей". |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
Достижение запланированных значений целевых показателей, повышение качества оказываемых услуг |
Адрес размещения Подпрограммы 5 в сети "Интернет" |
полевской-право.рф |
Основная деятельность ОМС Управление культурой ПГО направлена на выполнение вопросов местного значения: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; организация предоставления дополнительного образования детям; организация отдыха детей в каникулярное время; организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
ОМС Управление культуры ПГО выполняет переданные в установленном порядке государственные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Полевского городского округа.
ОМС Управление культурой ПГО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Думы Полевского городского округа и Главы Полевского городского округа, положением об органе местного самоуправления, утвержденном решением Думы МО "Город Полевской" от 22.12.2005 N 110 (в редакции от 29.06.2017) на всей территории Полевского городского округа.
ОМС Управление культурой ПГО реализует следующие полномочия:
1) организация предоставления дополнительного образования детям в сфере искусства, а так же организация отдыха детей в каникулярное время;
2) организация библиотечного обслуживания населения;
3) создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами учреждений, подведомственных Управлению;
4) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа;
5) сохранение и развитие культуры на территории городского округа;
6) организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа;
7) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Управлению, обустройство прилегающих к ним территорий;
8) разработка и реализация планов, программ комплексного социально-экономического развития городского округа в части развития культуры и молодежной политики, обеспечения социокультурного обслуживания населения, целевых программ развития культуры и молодежной политики городского округа;
9) осуществление функций распорядителя бюджетных средств городского округа для подведомственных учреждений. Управление составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств городского округа и направляет их в орган, исполняющий бюджет Полевского городского округа;
10) определение задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики для учреждений-получателей бюджетных средств городского округа с учетом норматива финансовых затрат;
11) согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и осуществление контроля за использованием ими бюджетных средств;
12) осуществление функций заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, связанных с решением вопросов местного значения городского округа в сфере культуры и молодежной политики, осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных ему федеральными законами и законами Свердловской области;
13) о поручению Главы городского округа выступает учредителем муниципальных учреждений, необходимых для осуществления предоставленных полномочий по решению вопросов местного значения городского округа, определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных муниципальных учреждений, утверждает их уставы, выступает в качестве работодателя в отношении руководителей подведомственных муниципальных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
14) осуществление функции регулирования цен и тарифов на продукцию (услуги) подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами городского округа;
15) обеспечение разработки проектов минимальных социальных стандартов и других нормативных расходов бюджета городского округа по установленной сфере деятельности;
16) организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работников, методическое обеспечение подведомственных учреждений;
17) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры городского округа;
18) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа.
Основной целью деятельности ОМС Управления культурой ПГО является обеспечение условий для социально-культурного развития городского округа.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
Решение вопроса местного значения "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа" на территории Полевского городского округа осуществляет ОМС Управление культурой ПГО.
С целью систематизации данных об объектах культурного наследия городского округа ведется реестр. Ежегодно проводится мониторинг состояния данных объектов, по результатам которого формируются планы по ремонту и благоустройству.
Оценка расходных полномочий по сохранению объектов культурного наследия учитывает мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района (городского округа) и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В связи с отсутствием на территории ПГО объектов данной категории, межбюджетные трансферты из областного бюджета в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Полевскому городскому округу не предоставляются. Таким образом, ремонт памятников Полевского осуществляется за счет средств, определяемых на организацию мероприятий и предоставление услуг в сфере культуры и искусства.
В период с 2019 по 2022 годы в Полевском городском округе проведены ремонтные работы на 14 мемориалах и стелах за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Производится установка информационных табличек с QR-кодом для получения гражданами информации об объекте. Для поддержания памятников и прилегающей территории в надлежащем состоянии на добровольной и безвозмездной основе привлекаются организации и предприятия города, волонтеры, активные жители округа. Ведется работа по заключению соглашений о шефстве на мемориалы. На постоянной основе поддерживается действие Вечного огня на Мемориале "Воинам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.".
Объекты культурного наследия Полевского городского округа являются местами притяжения для туристов и площадками проведения патриотических, культурных мероприятий.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа
ОМС Управление культурой ПГО осуществляет полномочия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для населения городского округа. Ежегодно, приказом начальника ОМС Управление культурой ПГО утверждается перечень городских мероприятий (праздников, памятных дат, массовых мероприятий, проводимых на территории Полевского городского округа. Производится планирование и расчет расходов на организацию и проведение мероприятий. В силу территориального разделения городского округа значимые массовые мероприятия проводятся в северной и южной частях города (День города, День молодежи, День Победы и другие).
Мероприятия проводятся с непосредственным участием учреждений культуры различной ведомственной принадлежности, коллективов самодеятельного художественного творчества.
В связи с повышением спроса населения, по сложившейся общероссийской практике, для организации концертных программ привлекаются концертные коллективы (исполнители) других территорий, производится аренда звуковой аппаратуры необходимой мощности, аренда концертных залов, реквизита, сценических (театральных) костюмов, осуществляется взаимодействие со специализированными организациями по производству печатной продукции, предоставлению транспортных услуг, монтажу-демонтажу эстрадных помостов,
благоустройству площадок проведения мероприятий, обслуживанию биотуалетов, украшению сценических площадок, приобретению цветов, подарков, расходных материалов для мастер-классов, организации чаепития во время проведения праздничных программ для ветеранов, пенсионеров и прочее.
Таким образом, в целях повышения качества проводимых мероприятий, повышения уровня удовлетворенности населения необходимо финансирование расходов на организацию городских праздников.
Мероприятия подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2022 - 2025 годы" приведены в таблице раздела 3 Программы.
Исполнители подпрограммы:
1) ОМС Управление культурой ПГО;
2) МБУ ЦРМ "Феникс";
3) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
||||||
2 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры |
||||||
3 |
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
||||||
4 |
Целевой показатель 1. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2017 годом) |
% |
11 |
0 |
0 |
0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р). Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" |
5 |
Целевой показатель 1а. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с 2019 годом) |
тыс. посещений |
0 |
578,48 |
669,55 |
846,32 |
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года". Стратегия реализации Государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года от 16.07.2019 N 432-ПП |
6 |
Целевой показатель 2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) |
тыс. записей |
62,3 |
64,8 |
66,8 |
68,8 |
Муниципальное задание |
7 |
Целевой показатель 3. Количество посещений библиотек (реальных и удаленных) |
человек |
156692 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальное задание |
8 |
Целевой показатель 4. Количество выданных документов из фондов библиотек |
единиц |
346850 |
371625 |
396400 |
421175 |
Муниципальное задание |
9 |
Целевой показатель 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
10 |
Целевой показатель 6. Объем средств на культуру из внебюджетных источников |
тыс. рублей |
5934,0 |
7636,0 |
7636,0 |
7636,0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
11 |
Целевой показатель 7. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Полевского городского округа |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
12 |
Целевой показатель 8. Доля официальных сайтов учреждений культуры, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно телекоммуникационной сети Интернет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
13 |
Целевой показатель 9. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
14 |
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
||||||
15 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств |
||||||
16 |
Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
||||||
17 |
Целевой показатель 10. Количество обучающихся в школах искусств |
человек |
975 |
975 |
975 |
975 |
Муниципальное задание |
18 |
Целевой показатель 11. Доля педагогических и руководящих работников школ искусств, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников школ искусств, направляемых на курсы повышения квалификации |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" |
19 |
Целевой показатель 12. Доля учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа детей в ПГО |
% |
8 |
0 |
0 |
0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
20 |
Целевой показатель 12а. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств |
% |
0 |
55 |
57 |
58 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 2563-р). |
21 |
Целевой показатель 13. Соотношение средней заработной платы педагогических работников школ искусств к средней заработной плате учителей в Полевском городском округе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
22 |
Целевой показатель 14. Объем средств на детские школы искусств из внебюджетных источников |
тыс. рублей |
7487,3 |
8882,0 |
8882,0 |
8882,0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
23 |
Целевой показатель 15. Доля официальных сайтов детских школ искусств, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
24 |
Целевой показатель 16. Увеличение количества лауреатов международных, всероссийских, областных, региональных фестивалей и конкурсов среди учащихся детских школ искусств |
человек |
152 |
165 |
178 |
191 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
25 |
Целевой показатель 17. Доля зданий детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий детских школ искусств
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
26 |
ПОДПРОГРАММА 3 "СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ЛАГЕРЯ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
||||||
27 |
Цель 3. Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры лагеря "Лесная сказка" |
||||||
28 |
Задача 3. Организация работы по подготовке лагеря к проведению летней оздоровительной кампании и по обеспечению его круглогодичного функционирования |
||||||
29 |
Целевой показатель 18. Количество подготовленных мест для организации отдыха на базе муниципального детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
единиц |
167 |
167 |
167 |
167 |
муниципальное задание |
30 |
Целевой показатель 19. Количество детей, получивших услуги по организации отдыха на базе "Лесная сказка |
человек |
665 |
665 |
665 |
665 |
муниципальное задание |
31 |
ПОДПРОГРАММА 4 "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ" |
||||||
32 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи |
||||||
33 |
Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
||||||
34 |
Целевой показатель 20. Количество мероприятий для молодежи |
единиц |
142 |
154 |
159 |
164 |
муниципальное задание |
35 |
Целевой показатель 21. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие личностного потенциала, в том числе мероприятиях гражданской и военно-патриотической направленности |
человек |
8371 |
18202 |
18232 |
18262 |
муниципальное задание |
36 |
Целевой показатель 22. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
человек |
100 |
130 |
130 |
130 |
Государственная программа Свердловской области "Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года", утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП |
37 |
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022-2025 ГОДЫ" |
||||||
38 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО |
||||||
39 |
Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
||||||
40 |
Целевой показатель 23. Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг |
баллы |
85 |
85 |
85 |
85 |
Стратегия государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года N 432-ПП "Об утверждении Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года" (постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2021 года N 954-ПП) |
41 |
Целевой показатель 24. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
решение Думы Полевского городского округа от 28.01.2016 N 428 "Об утверждении Положения о порядке исполнения вопроса местного значения "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников, истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа" в новой редакции". Паспорта объектов культурного наследия |
42 |
Целевой показатель 25. Доля граждан Полевского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (от числа опрошенных) |
% |
88 |
89 |
90 |
90 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |
1 169 204,24337 |
271 869,11497 |
299 206,73784 |
296 200,27849 |
301 928,11207 |
|
|
3 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
Областной бюджет |
|
5 734,50000 |
1 756,20000 |
3 978,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
Местный бюджет |
|
1 078 503,01024 |
248 659,35918 |
270 386,26128 |
276 864,77810 |
282 592,61168 |
|
6 |
Внебюджетные источники |
|
84 757,33313 |
21 314,15579 |
24 772,17656 |
19 335,50039 |
19 335,50039 |
|
7 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
8 |
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
9 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе |
550 261,35428 |
125 882,74567 |
141 126,38575 |
139 555,80725 |
143 696,41561 |
|
|
10 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
Областной бюджет |
|
59,10000 |
29,10000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
12 |
Местный бюджет |
|
515 900,84751 |
117 401,86943 |
129 818,75522 |
132 269,80725 |
136 410,41561 |
|
13 |
Внебюджетные источники |
|
34 163,50677 |
8 383,87624 |
11 207,63053 |
7 286,00000 |
7 286,00000 |
|
14 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|||||||
15 |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1, в том числе: |
|
550 261,35428 |
125 882,74567 |
141 126,38575 |
139 555,80725 |
143 696,41561 |
|
16 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
Областной бюджет |
|
59,10000 |
29,10000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
18 |
Местный бюджет |
|
515 900,84751 |
117 401,86943 |
129 818,75522 |
132 269,80725 |
136 410,41561 |
|
19 |
Внебюджетные источники |
|
34 163,50677 |
8 383,87624 |
11 207,63053 |
7 286,00000 |
7 286,00000 |
|
20 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
359 267,65437 |
80 101,50033 |
91 143,28110 |
92 489,09702 |
95 533,77592 |
1а, 5, 6, 7, 8, 23 |
21 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
244 551,83685 |
55 420,27551 |
60 928,55477 |
62 911,73503 |
65 291,27154 |
|
22 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
10 811,01502 |
2 536,12308 |
2 974,88394 |
2 650,00400 |
2 650,00400 |
|
23 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
85 093,09958 |
17 991,30534 |
20 489,93587 |
22 973,35799 |
23 638,50038 |
|
24 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
18 811,70292 |
4 153,79640 |
6 749,90652 |
3 954,00000 |
3 954,00000 |
|
25 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
166 272,45135 |
38 232,01908 |
41 101,43039 |
42 666,61986 |
44 272,38202 |
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23 |
26 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
166 182,45135 |
38 232,01908 |
41 071,43039 |
42 636,61986 |
44 242,38202 |
|
27 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
90,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
|
28 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 450,78883 |
1 693,95676 |
1 452,84007 |
651,99600 |
651,99600 |
1а, 6 |
29 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
437,26604 |
25,98604 |
307,28000 |
52,00000 |
52,00000 |
|
30 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 013,52279 |
1 667,97072 |
1 145,56007 |
599,99600 |
599,99600 |
|
31 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
12 107,58170 |
2690,20000 |
4407,08170 |
2505,15000 |
2505,15000 |
1а, 23 |
32 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
7 828,13170 |
809,10000 |
3 607,63170 |
1 705,70000 |
1 705,70000 |
|
33 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 023,47100 |
733,22100 |
96,75000 |
96,75000 |
96,75000 |
|
34 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2 345,45000 |
762,35000 |
527,70000 |
527,70000 |
527,70000 |
|
35 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
910,52900 |
385,52900 |
175,00000 |
175,00000 |
175,00000 |
|
36 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
155,69793 |
155,69793 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
23 |
37 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
155,69793 |
155,69793 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
38 |
Мероприятие 6. Обеспечение электроэнергией Городского парка: центральной аллеи в течении года, Снежного городка в период его подготовки, строительства и работы (в том числе кредиторская задолженность) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
451,67751 |
0,00000 |
150,55917 |
150,55917 |
150,55917 |
23 |
39 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
451,67751 |
0,00000 |
150,55917 |
150,55917 |
150,55917 |
|
40 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 163,17222 |
357,20680 |
1 755,08542 |
25,44000 |
25,44000 |
1а, 9 |
41 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 693,31889 |
357,20680 |
1 285,23209 |
25,44000 |
25,44000 |
|
42 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
268,33333 |
0,00000 |
268,33333 |
0,00000 |
0,00000 |
|
43 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
201,52000 |
0,00000 |
201,52000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
44 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 277,11700 |
1 277,11700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1а, 9 |
45 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
1 277,11700 |
1 277,11700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
46 |
Мероприятие 9. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
849,39820 |
204,32295 |
199,15625 |
199,15625 |
246,76275 |
1а, 23 |
47 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
849,39820 |
204,32295 |
199,15625 |
199,15625 |
246,76275 |
|
48 |
Мероприятие 10. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 774,73960 |
690,52660 |
516,60650 |
567,60650 |
0,00000 |
1а |
49 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 774,73960 |
690,52660 |
516,60650 |
567,60650 |
0,00000 |
|
50 |
Мероприятие 11. Содержание и вывоз мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 097,07557 |
286,19822 |
200,34515 |
300,18245 |
310,34975 |
23 |
51 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 097,07557 |
286,19822 |
200,34515 |
300,18245 |
310,34975 |
|
52 |
Мероприятие 12 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
194,00000 |
194,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1а, 2, 3, 4 |
53 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
29,10000 |
29,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
54 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
97,00000 |
97,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
55 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
67,90000 |
67,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56 |
Мероприятие 13. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
200,00000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1а, 2, 3, 4 |
57 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
100,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
30,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
57 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
70,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
58 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
59 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 |
334 696,96788 |
81 157,77537 |
84 548,48042 |
83 540,12167 |
85 450,59042 |
|
|
60 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||
61 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
62 |
Областной бюджет |
|
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
63 |
Местный бюджет |
|
296 855,45258 |
71 032,58321 |
74 598,03728 |
74 657,18167 |
76 567,65042 |
|
64 |
Внебюджетные источники |
|
37 600,21530 |
9 883,89216 |
9 950,44314 |
8 882,94000 |
8 882,94000 |
|
65 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
66 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|||||||
67 |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2, в том числе: |
|
334 696,96788 |
81 157,77537 |
84 548,48042 |
83 540,12167 |
85 450,59042 |
|
68 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
69 |
Областной бюджет |
|
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
70 |
Местный бюджет |
|
296 855,45258 |
71 032,58321 |
74 598,03728 |
74 657,18167 |
76 567,65042 |
|
71 |
Внебюджетные источники |
|
37 600,21530 |
9 883,89216 |
9 950,44314 |
8 882,94000 |
8 882,94000 |
|
72 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
73 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
327 427,08938 |
77 005,19687 |
83 475,38042 |
82 718,02167 |
84 228,49042 |
1а, 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 23 |
74 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
93 770,76504 |
21 589,80598 |
23 802,62029 |
23 746,24722 |
24 632,09155 |
|
75 |
Внебюджетные источники |
5 091,44845 |
1 299,35802 |
1 358,49043 |
1 216,80000 |
1 216,80000 |
||
76 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
53 623,81790 |
12 147,35646 |
13 524,60756 |
13 844,44999 |
14 107,40389 |
|
77 |
Внебюджетные источники |
20 970,95272 |
5 568,04961 |
5 603,82311 |
4 899,54000 |
4 899,54000 |
||
78 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
146 389,14791 |
34 623,69904 |
37 270,80943 |
37 066,48446 |
37 428,15498 |
|
79 |
Внебюджетные источники |
|
7 580,95736 |
1 776,92776 |
1 915,02960 |
1 944,50000 |
1 944,50000 |
|
80 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 956,85677 |
1 239,55677 |
1 073,10000 |
822,10000 |
822,10000 |
10, 14 |
81 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 681,69777 |
533,69777 |
416,00000 |
366,00000 |
366,00000 |
|
82 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
2 253,30000 |
684,00000 |
657,10000 |
456,10000 |
456,10000 |
|
83 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
21,85900 |
21,85900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
84 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 446,87274 |
1 446,87274 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10, 17 |
85 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДШИ" |
727,71100 |
727,71100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
86 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
719,16174 |
719,16174 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87 |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 126,44899 |
1 126,44899 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 |
88 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
566,76046 |
566,76046 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
406,32420 |
406,32420 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
90 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
153,36433 |
153,36433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91 |
Мероприятие 5. Реализация проектов инициативного бюджетирования, проект "Ныряй в искусство" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
339,70000 |
339,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
92 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
98,40000 |
98,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10, 14 |
93 |
Областной бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
94 |
Инициативные платежи |
МБОУ ДО "ДХШ" |
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
95 |
Мероприятие 6. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
10 |
96 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
|
97 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
98 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, |
72 163,50551 |
15 699,80502 |
18 231,89110 |
20 283,41774 |
17 948,39165 |
|
|
99 |
В том числе |
|
|
|
|
|
||
100 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
101 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
102 |
Местный бюджет |
|
59 830,44899 |
12 958,28917 |
14 773,47121 |
17 216,85735 |
14 881,83126 |
|
103 |
Внебюджетные источники |
|
12 333,05652 |
2 741,51585 |
3 458,41989 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
104 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|||||||
105 |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3, в том числе: |
|
72 163,50551 |
15 699,80502 |
18 231,89110 |
20 283,41774 |
17 948,39165 |
|
106 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
107 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
108 |
Местный бюджет |
|
59 830,44899 |
12 958,28917 |
14 773,47121 |
17 216,85735 |
14 881,83126 |
|
109 |
Внебюджетные источники |
|
12 333,05652 |
2 741,51585 |
3 458,41989 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
110 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
45 529,40121 |
10 109,33913 |
11 396,30406 |
11 723,60971 |
12 300,14831 |
18, 19 |
111 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
45 529,40121 |
10 109,33913 |
11 396,30406 |
11 723,60971 |
12 300,14831 |
|
112 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
18 170,12824 |
4 122,10709 |
5 404,30491 |
4 317,46970 |
4 326,24654 |
18, 19 |
113 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 837,07172 |
1 380,59124 |
1 945,88502 |
1 250,90931 |
1 259,68615 |
|
114 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
12 333,05652 |
2 741,51585 |
3 458,41989 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
115 |
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8 463,97606 |
1 468,35880 |
1 431,28213 |
4 242,33833 |
1 321,99680 |
18 |
116 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
8 463,97606 |
1 468,35880 |
1 431,28213 |
4 242,33833 |
1 321,99680 |
|
117 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
118 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, |
47 365,37999 |
8 416,17515 |
14 771,70626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
|
119 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||
120 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
121 |
Областной бюджет |
|
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
122 |
Местный бюджет |
|
41 859,77999 |
6 858,87515 |
10 823,40626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
123 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|||||||
124 |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4, в том числе: |
|
47 365,37999 |
8 416,17515 |
14 771,70626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
125 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
126 |
Областной бюджет |
|
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
127 |
Местный бюджет |
|
41 859,77999 |
6 858,87515 |
10 823,40626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
128 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
38 207,49946 |
6 383,42528 |
12 355,79031 |
9 713,54124 |
9 754,74263 |
20, 21 |
129 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
32 701,89946 |
4 826,12528 |
8 407,49031 |
9 713,54124 |
9 754,74263 |
|
130 |
Областной бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
131 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
9 157,88053 |
2 032,74987 |
2 415,91595 |
2 317,30026 |
2 391,91445 |
22 |
132 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
9 157,88053 |
2 032,74987 |
2 415,91595 |
2 317,30026 |
2 391,91445 |
|
133 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" |
|||||||
134 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, |
164 717,03571 |
40 712,61376 |
40 528,27431 |
40 790,09033 |
42 686,05731 |
|
|
135 |
В том числе |
|
|
|
|
|
||
136 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
138 |
Местный бюджет |
|
164 056,48117 |
40 407,74222 |
40 372,59131 |
40 690,09033 |
42 586,05731 |
|
139 |
Внебюджетные источники |
|
660,55454 |
304,87154 |
155,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
140 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. |
|||||||
141 |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 5, в том числе: |
|
164 717,03571 |
40 712,61376 |
40 528,27431 |
40 790,09033 |
42 686,05731 |
|
142 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
143 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
144 |
Местный бюджет |
|
164 056,48117 |
40 407,74222 |
40 372,59131 |
40 690,09033 |
42 586,05731 |
|
145 |
Внебюджетные источники |
|
660,55454 |
304,87154 |
155,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
146 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
21 407,70212 |
4 959,35172 |
5 184,99402 |
5 521,24521 |
5 742,11117 |
23, 25 |
147 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения ОМС Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
40 025,91278 |
10 043,76172 |
9 716,09074 |
9 958,04475 |
10 308,01557 |
23, 25 |
148 |
Мероприятие 3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
780,56059 |
386,56138 |
378,99921 |
7,50000 |
7,50000 |
24 |
149 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
102 502,86022 |
25 322,93894 |
25 248,19034 |
25 303,30037 |
26 628,43057 |
23 |
150 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
101 842,30568 |
25 018,06740 |
25 092,50734 |
25 203,30037 |
26 528,43057 |
|
151 |
Внебюджетные источники |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
660,55454 |
304,87154 |
155,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
Раздел 4. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, изложенной в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ Полевского городского округа, утвержденном постановлением Администрации Полевского городского округа от 11.08.2015 N 342-ПА (далее - Порядок).
Раздел 5. Контроль за выполнением программы
Исполнители мероприятий Программы (подведомственные учреждения):
1) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляют в ОМС Управление культурой ПГО, отчет о выполнении мероприятий Программы (нарастающим итогом), (по итогам года - до 20 января), по форме в соответствии с приложением N 1 к Программе (в формате Excel) с приложением пояснительной записки, которая содержит анализ реализации программных мероприятий и причин их невыполнения или несвоевременного выполнения, низкого освоения средств;
2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом (по итогам года - до 20 января), информацию о достижении целевых показателей программы с указанием причины отклонения от плановых значений по форме в соответствии с приложением N 2 к Программе (в формате Excel);
3) предоставляют дополнительную информацию о реализации Программы по запросам ОМС Управление культурой ПГО.
4) ОМС Управление культурой ПГО формирует сводный отчет (в формате Excel) о выполнении мероприятий Программы и представляет в отдел по экономике Администрации Полевского городского округа:
5) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 1 приложения N 5 к Порядку с пояснительной запиской, которая содержит информацию о ходе выполнения мероприятий Программы, с указанием причин невыполнения или низкого освоения средств по каждому мероприятию и предложения по дальнейшей реализации Программы;
6) ежегодно в срок до 01 февраля - отчет о достижении установленных значений целевых показателей по форме 2 приложения N 5 к Порядку.
До направления в отдел по экономике Администрации Полевского городского округа отчет подлежит согласованию с главным бухгалтером ОМС Управление культурой ПГО в части полноты и правильности отражения в нем расходов (плановых и фактических) федерального, областного и местного бюджета и заместителем Главы Администрации Полевского городского округа, курирующим вопрос местного значения, на реализацию которого направлена Программа.
Взаимодействие между исполнителями, текущее управление и контроль за реализацией Программы, осуществляет орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств, при реализации Программы осуществляется Финансовым управлением и Счетной палатой Полевского городского округа.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для отдыха
детей в муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского округа
на 2022 - 2025 годы"
ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ НАЛИЧИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского городского округа
на 2022 - 2025 годы"
_________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
за ________________ 20____ (отчетный период)
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование |
Получатель бюджетных средств (исполнитель) |
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. |
Сумма заключенных контрактов (договоров), тыс. руб. с реквизитами контрактов (договоров) |
Сумма экономии после проведения конкурсных процедур, тыс. руб. |
Сумма неоплаченных контрактов (договоров), тыс. руб, (с срока оплаты) |
Сумма, на которую не приняты бюджетные обязательства, тыс. руб. (гр.3 - гр.6) |
Дополнительная потребность, тыс. руб. (с обоснованием в поясн. записке) |
Достижение целевых индикаторов, % от планового (квартального) значения |
|||
план (утверждено в бюджете) |
факт |
% освоения |
||||||||||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Всего по муниципальной Программе, в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
2 |
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
3 |
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
4 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
6 |
Мероприятие 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
Мероприятие 2, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8 |
Мероприятие 3, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|||||||||||
9 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
10 |
Мероприятие 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Мероприятие 2, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Общепрограммные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
13 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор учреждения
(наименование учреждения) ___________________ ФИО _________ подпись
Главный бухгалтер учреждения
(наименование учреждения) ___________________ ФИО _________ подпись
Исполнитель (ФИО, должность, телефон)
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для отдыха
детей в муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского округа
на 2022 - 2025 годы"
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского городского округа
на 2022 - 2025 годы"
_________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
за 20____
N строки |
Цели, задачи и целевые показатели |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Процент выполнения |
Причины отклонения от планового значения |
||
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Цель |
||||||
2 |
Задача 1 |
||||||
3 |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Целевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
5 |
Задача 2 |
||||||
6 |
Целевой показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Целевой показатель 4 |
|
|
|
|
|
Директор учреждения
(наименование учреждения) ФИО ___________________ подпись __________
Исполнитель (ФИО, должность, телефон)
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 03.02.2023 N 94-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2021 - 2024 годы в новой редакции".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 14 апреля 2023 г. N 321-ПА "О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА муниципальную программу "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА)"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://полевской-право.рф) 14 апреля 2023 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 5 марта 2024 г. N 230-ПА настоящий документ признан утратившим силу