Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17.04.2023 N 316
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286
1. раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации программы |
Программа реализуется в 1 этап в период 2015 - 2025 годов |
||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2031 |
Всего |
|||
447 386 |
383 447,90 |
242 975,50 |
48 013,20 |
73 158,10 |
60 384,60 |
407 656,90 |
379 058,4 |
469 988,1 |
226 554,4 |
57 954,4 |
0 |
2 796 577,5 |
|||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||||||||||
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
|||
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||||||||
2 125,6 |
4 414,5 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
|||
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||||||||||
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
197 694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 654,8 |
|||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: |
||||||||||||||
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единица измерения |
Значение по итогам реализации Подпрограммы (2025 год) |
|||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП |
% |
21,5 |
|||||||||||||
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% |
103,8 |
|||||||||||||
Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты |
млн руб. |
1389,5 |
|||||||||||||
Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) |
ед. |
8 (2024 год) |
|||||||||||||
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) |
млн руб. |
8000 (2017 год) |
|||||||||||||
Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области |
% |
100 |
|||||||||||||
Уровень укомплектованности министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области штатными единицами |
% |
100 (2017 год) |
|||||||||||||
Непосредственные результаты | |||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал |
млрд руб. |
502,8 |
|||||||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Кулибин" |
ед. |
11 |
|||||||||||||
Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) |
ед. |
13 (2017 год) |
|||||||||||||
Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) |
ед. |
5 (2017 год) |
|||||||||||||
Количество подписанных документов о сотрудничестве по итогам выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий |
ед. |
12 (2021) |
|||||||||||||
Количество выставочно-конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области |
ед. |
9 |
|||||||||||||
Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) |
% |
100 (2015 год) |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Абзацы седьмой, восьмой позиции "Прогноз развития инвестиционного климата в Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"- объема инвестиций в основной капитал в 2025 году - 502,8 млрд руб.;
- доли инвестиций в основной капитал в ВРП в 2025 году - 21,5%;".
2.2. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Срок реализации мероприятий программы - 11 лет, с 2015 по 2025 годы.
Программа реализуется в один этап.".
2.3. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий государственной программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2031 |
Всего |
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения |
44 7386 |
383 447,9 |
242 975,5 |
48 013,2 |
73 158,1 |
60 384,6 |
407 656,9 |
379 058,4 |
469 988,1 |
226 554,4 |
57 954,4 |
0 |
2 796 577,5 |
||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" |
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
||||
1.1 |
Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минэкономики НО |
37 246,8 |
153 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
190 246,8 |
1.2 |
Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минэкономики НО |
15 770,6 |
11 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595,0 |
1 544,2 |
2 503,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
- |
68 497,30 |
1.3 |
Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории |
кап. вложения |
2012 - 2015 |
Минстрой НО |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
150 000,0 |
1.4. |
Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам |
кап. вложения |
2021 - 2025 |
Минэкономики НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
245 570,00 |
323 300 |
255 170 |
168 600 |
0,0 |
- |
992 640 |
1.5. |
Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" **** |
кап. вложения |
2022 - 2031 |
Минэкономики НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
361 000,0 |
2 185 703,0 |
1 022 000,0 |
9 302 000,0 |
12870 703,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* |
2 125,6 |
4 414,5 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
||||
2.1 |
Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2017 |
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - Минимущества НО)** |
2 125,6 |
4 414,5 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
||||
3.1 |
Реализация выставочно-конгрессных, презентационных и иных мероприятий |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минэкономики НО |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
43 724,6 |
9 815 |
9 815 |
9 815 |
- |
550 695,2 |
|
|
|
|
Минтуризма НО *** |
|
|
|
|
|
|
|
7 030,7 |
200 000 |
43 136,30 |
43 136,30 |
- |
293 303,3 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
197 694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
544 654,80 |
* Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.
** С 1 марта 2018 г. в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. N 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" государственный заказчик - координатор государственной программы - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области переименовано в министерство имущественных и земельных отношений.
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области".
**** Данные средства не предусмотрены в Законе Нижегородской области от 20 декабря 2022 г. N 197-З "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 |
2026 - 2031 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | ||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||
1 |
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП |
% |
30,4 |
27,4 |
21,3 |
18,1 |
17,7 |
17,3 |
18,3 |
23,4 |
22,2 |
20,6 |
20,7 |
21,1 |
21,5 |
- |
2 |
Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты |
млн руб. |
1 423,0 |
1 261,6 |
2 822,8 |
2 913,4 |
2 262,8 |
2 508,5 |
2 559,0 |
1 367,0 |
2 912,1 |
4 200 |
2 589,4 |
1 389,5 |
1 389,5 |
- |
3 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% |
100,7 |
94,7 |
75,0 |
90,6 |
101,7 |
103 |
105,1 |
116,7 |
100,1 |
95-98 |
100,3 |
104 |
103,8 |
- |
4 |
Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
7 |
7 |
8 |
- |
- |
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||
5 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млрд руб. |
280,8 |
276,8 |
235,1 |
232,0 |
245,3 |
259,4 |
295,3 |
370,9 |
384,5 |
394 |
422,1 |
462,2 |
502,8 |
- |
6 |
Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин" |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
11 |
- |
- |
7 |
Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* | ||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||
8 |
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) |
млн руб. |
3 541,9 |
5 737,9 |
6 598,9 |
6 598,9 |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||
9 |
Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) |
ед. |
6 |
7 |
11 |
11 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | ||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||
11 |
Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||
12 |
Количество заключенных инвестиционных подписанных документов о сотрудничестве по итогам выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий |
ед. |
23 |
16 |
24 |
17 |
16 |
17 |
17 |
9 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
Количество выставочно-конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
20 |
9 |
9 |
- |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||
14 |
Уровень укомплектованности государственного заказчика - координатора программы штатными единицами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Индикаторы и непосредственные результаты подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" достигнуты по итогам 2017 года. С 2018 года мероприятия подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" реализуются в рамках государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.".
2.5. Пункт 3 таблицы 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
3 |
Постановление, распоряжение Правительства Нижегородской области |
Регламентируют организацию и проведение мероприятий (конкурсов), направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области |
Минэкономики НО Минтуризма НО |
Ежегодно |
".
2.6. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.6.1. Абзац второй исключить.
2.6.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноску к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2031 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" |
всего |
44 7386 |
38 3447,9 |
242 975,5 |
48 013,2 |
73 158,1 |
60 384,6 |
407 656,9 |
379 058,4 |
469 988,1 |
226 554,4 |
57 954,4 |
0 |
2 796 577,5 |
|
|
Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО |
297 386 |
383 447,9 |
242 975,5 |
48 013,2 |
73 158,1 |
60 384,6 |
407 656,9 |
372 027,7 |
269 988,1 |
183 418,1 |
14 818,1 |
0 |
2 353 274,2 |
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
150 000,00 |
|
|
Соисполнитель - Минтуризма НО |
|
|
|
|
|
|
|
7 030,7 |
200 000 |
43 136,30 |
43 136,30 |
- |
293 303,3 |
|
Подпрограмма 1 |
"Стимулирование инвестиционной деятельности" |
всего |
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
|
|
Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО |
53 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595,0 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 251 384,1 |
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
150 000,0 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие государственно-частного партнерства" |
всего |
2 125,6 |
4 414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6 540,1 |
|
|
Государственный заказчик-координатор - Минимущества НО |
2 125,6 |
4 414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6 540,1 |
Подпрограмма 3 |
"Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" |
всего |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|
|
Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
43 724,6 |
9 815 |
9 815 |
9 815 |
- |
550 695,2 |
|
|
Соисполнитель - Минтуризма НО |
|
|
|
|
|
|
|
7 030,7 |
200 000 |
43 136,30 |
43 136,30 |
- |
293 303,3 |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
19 7694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
544 654,8 |
|
|
Государственный заказчик-координатор до 1 марта 2018 г. - Минимущества НО |
197 694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
544 654,8 |
|
|
Государственный заказчик-координатор с 1 марта 2018 г. - Минэкономики НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2031 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
447 386 |
383 447,9 |
242 975,5 |
48 013,2 |
73 158,1 |
60 384,6 |
407 656,9 |
379 058,4 |
469 988,1 |
226 554,4 |
57 954,4 |
0 |
2 796 577,5 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
44 7386 |
383 447,9 |
24 2975,5 |
48 013,2 |
73 158,1 |
60 384,6 |
407 656,9 |
379 058,4 |
469 988,1 |
226 554,4 |
57 954,4 |
0 |
2 796 577,5 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 |
"Стимулирование инвестиционной деятельности" |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 |
Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7) |
37 246,8 |
153 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
190 246,8 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
37 246,8 |
153 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
190 246,8 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7) |
15 770,6 |
11 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595,0 |
1 544,2 |
2 503,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
- |
68 497,30 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
15 770,6 |
11 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595,0 |
1 544,2 |
2 503,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
5 003,1 |
- |
68 497,30 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3 |
Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
150 000,0 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
150 000,0 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4 |
Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
245 570,0 |
323 300 |
255 170 |
168 600 |
0,0 |
- |
992 640 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
245 570,0 |
323 300 |
255 170 |
168 600 |
0,0 |
- |
992 640 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5* |
Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
361 000,0 |
2185 703,0 |
1022 000,0 |
9 302 000,0 |
12 870 703,0 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
361 000,0 |
2185 703,0 |
1022 000,0 |
9 302 000,0 |
12 870 703,0 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 |
Развитие государственно-частного партнерства** |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
2 125,6 |
4 414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
2 125,6 |
4414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1 |
Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
2 125,6 |
4 414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
2 125,6 |
4 414,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 540,1 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1 |
Реализация выставочно-конгрессных, презентационных и иных мероприятий |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
15 9583,8 |
50 7 55,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
- |
843 998,5 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) |
19 7694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
544 654,8 |
|
|
(1) расходы областного бюджета |
197 694,1 |
165 158,6 |
181 802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
544 654,8 |
|
|
(2) расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(5) федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
* Данные средства не предусмотрены в Законе Нижегородской области от 20 декабря 2022 г. N 197-З "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
** Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности":
3.1.1. пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 1 этап, 2015 - 2025 годы |
||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Годы, тыс. руб. |
||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2031 |
Всего |
|||
203 017,4 |
164 262,6 |
8 644,8 |
3 164,6 |
5 595 |
1 544,2 |
248 073,1 |
328 303,1 |
260 173,1 |
173 603,1 |
5 003,1 |
0 |
1 401 384,1 |
|||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: |
||||||||||||||
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Единица измерения |
Значение по итогам реализации Подпрограммы (2025 год) |
|||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП |
% |
21,5 |
|||||||||||||
Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты |
млн руб. |
1389,5 |
|||||||||||||
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% |
103,8 |
|||||||||||||
Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) |
ед. |
8 |
|||||||||||||
Непосредственные результаты | |||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал |
млрд руб. |
502,8 |
|||||||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин" |
ед. |
11 |
|||||||||||||
Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) |
% |
100 |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния":
3.1.2.1.1. Абзац двенадцатый подраздела "Анализ региональной политики по стимулированию инвестиционной деятельности" изложить в следующей редакции:
"3. По состоянию на 1 января 2023 г. приоритетными признано 114 проектов с общим объемом инвестиций 692,2 млрд рублей.".
3.1.2.1.2. В подразделе "Прогноз развития направления по стимулированию инвестиционной деятельности в Нижегородской области до 2024 г.":
1) в наименовании слова "до 2024 г." заменить словами "до 2025 г.";
2) абзац десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- объем инвестиций в основной капитал в 2025 году - 502,8 млрд руб.;
- доля инвестиций в основной капитал в ВРП в 2025 году - 21,5%.".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 11 лет, с 2015 по 2025 год.".
3.1.2.3. Абзац первый подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2031 годах составит 1 401 384,1 тыс. рублей средств областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области":
3.2.1. пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 1 этап, 2015 - 2025 годы |
|||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Годы, тыс. руб. |
|||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Всего |
|||
44 548,9 |
49 612,2 |
52 528,6 |
44 848,6 |
67 563,1 |
58 840,4 |
159 583,8 |
50 755,3 |
209 815 |
52 951,3 |
52 951,3 |
843 998,5 |
|||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: |
|||||||||||||
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единица измерения |
Значение по итогам реализации Подпрограммы (2025 год) |
||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||
Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области |
% |
100 |
||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
Количество подписанных документов о сотрудничестве по итогам выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий |
ед. |
12 (2021) |
||||||||||||
Количество выставочно-конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области |
ед. |
9 |
".
3.2.2. Абзац первый подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах составит 843 998,5 тыс. рублей средств областного бюджета.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2023 г. N 316 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286"
Вступает в силу с 17 апреля 2023 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 18 апреля 2023 г. N 5200202304180002