В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 19.10.2021 N 440-р "О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённые распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 N 386-р", администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" (далее Программа), утверждённую постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 29.12.2022 N 1960) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель программы |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
|||||
Соисполнители программы |
Комитет городского хозяйства г. Курчатова; МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" |
|||||
Участники программы |
- МАУК "Дворец культуры" - МКУК МЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" - МАУ "ПК и О "Теплый берег" |
|||||
Подпрограммы программы |
1. "Искусство" 2. "Наследие" 3. "Туризм" |
|||||
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
|||||
Региональные проекты программы |
"Культурная среда" |
|||||
Цель программы |
реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества, а также создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристической индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Курчатова и Курской области |
|||||
Задачи программы |
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Задача 2. Сохранение культурного наследия. Задача 3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова. Задача 4. Формирование туристического продукта. Задача 5. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов. Задача 6. Развитие событийного туризма. Задача 7. Развитие новых туристических услуг и сервисов. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели программы |
Уровень удовлетворённости населением качеством предоставляемых услуг; число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры. |
|||||
Этапы и сроки реализации программы |
2016 - 2030 годы, в один этап |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1502988,655 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 14307748,777 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб., федеральный бюджет - 5000,000. |
|||||
года |
Всего: тыс. руб. |
в том числе гор. бюджет |
в том числе обл. бюджет |
Внебюджетные источники |
Федеральный бюджет |
|
2016 - 2020 гг. |
376240,301 |
309000,423 |
65620,648 |
1619,23 |
0 |
|
2021 год |
124307,413 |
124307,413 |
0 |
0 |
0 |
|
2022 год |
133479,703 |
133479,703 |
0 |
0 |
0 |
|
2023 год |
120304,925 |
107834,925 |
0 |
0 |
5000,000 |
|
2024 год |
117567,463 |
117567,463 |
0 |
0 |
0 |
|
2025 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
2026 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
2027 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
2028 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
2029 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
2030 год |
105181,475 |
105181,475 |
0 |
0 |
0 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристической индустрии. |
1.2. Раздел 4 "Обобщенная характеристика структурных элементов подпрограмм муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"4. Обобщенная характеристика структурных элементов подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" предполагается реализация основных мероприятий и мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Искусство", "Наследие" и "Туризм".
Для решения задачи 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства - предусмотрены следующие основные мероприятия:
- организация культурно-досуговой деятельности
- развитие инфраструктуры в сфере культуры;
- обеспечение выполнения функций казённых муниципальных учреждений;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства;
- благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и отдыха "Тёплый берег".
Для решения задачи 2. Сохранение культурного наследия:
- развитие библиотечного дела;
- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений;
- создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта "Культурная среда";
- реализация регионального проекта "Культурная среда".
Для решения задачи 3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды:
- создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды;
- формирование туристического продукта;
- создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов;
- развитие событийного туризма;
- поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки;
- содержание и развитие "Парка птиц".
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" на 2016 - 2030 годы".
1.3. Раздел 9. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета, внебюджетных источников
Объем бюджетных ассигнований Программы |
Объем бюджетных ассигнований ка реализацию муниципальной программы составляет 1502988,655 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 5000,000 тыс. руб., городского бюджета - 1430748,777 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб. |
|||||
года |
Всего: тыс. руб. |
в том числе |
||||
федерал. бюджет |
гор. бюджет |
обл. бюджет |
внебюджет. источников |
|||
2016 - 2020 гг. |
376240,301 |
0 |
309000,423 |
65620,648 |
1619,230 |
|
2021 год |
124307,413 |
0 |
124307,413 |
0 |
0 |
|
2022 год |
133479,703 |
0 |
133479,703 |
0 |
0 |
|
2023 год |
113814,925 |
5000,000 |
107834,925 |
0 |
0 |
|
2024 год |
117567,463 |
0 |
117567,463 |
0 |
0 |
|
2025 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
|
2026 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
|
2027 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
|
2028 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
|
2029 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
|
2030 год |
105181,475 |
0 |
105181,475 |
0 |
0 |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе".
1.4 Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Искусство" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1250959, 802 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 1184559,924 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 311053,383 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 65620,648, городской бюджет - 244653,505 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб.; 2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 112170,000 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 97358,172 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 99461,210 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет. |
1.5. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 "Искусство" Программы изложить в новой редакции:
Объем ассигнований подпрограммы бюджетных |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1250959, 802 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 1184559,924 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 311053,383 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 65620,648, городской бюджет - 244653,505 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб.; 2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 112170,000 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 97358,172 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 99461,210 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 87075,222 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 87075,222 тыс. руб - городской бюджет. |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".
1.6. Паспорт Подпрограммы 2 "Наследие" Программы изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
Участники подпрограммы |
- МКУК "ЦБС" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
Региональные проекты подпрограммы |
"Культурная среда" |
Цель подпрограммы |
сохранение культурного наследия |
Задачи подпрограммы |
обеспечение граждан услугами библиотек, повышение качества библиотечных услуг |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек; охват населения библиотечным обслуживанием; уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2030 годы, в один этап |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 239672.882 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 233832.882 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 65186,918 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 64346,918 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.; 2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 17011,032 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 22079,153 тыс. руб. - городской бюджет, федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб.; 2024 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
1.7. Раздел 3 "Характеристика структурных элементов подпрограммы" Подпрограммы 2 "Наследие" Программы изложить в новой редакции:
"3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
Основное мероприятие 2.1. "Развитие библиотечного дела"
Выполнение данного мероприятия направлено:
на пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда)
приобретение программы автоматизации библиотек ИРБИС 64-я версия Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС"
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений".
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МКУК "ЦБС", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".
Основное мероприятие 2.3. ''Создание условий для проведения мероприятий для реализации проекта ''Культурная среда".
Главной целью данного мероприятия является повышение качества предоставляемых услуг МКУК "ЦБС"; улучшение материально-технической базы МКУК "ЦБС". Реализация регионального проекта "Культурная среда".
1.8. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 "Наследие" Программы изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 239672,882 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 233832,882 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 65186,918 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 64346,918 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.; 2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 17011,032 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 22079,153 тыс. руб. - городской бюджет, федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб.; 2024 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 17079,153 тыс. руб. - городской бюджет. |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".
1.9. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Туризм" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 12355,971 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 12355.971 тыс. руб.: 2022 год - 4298,671 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 867,600 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет. |
1.10. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 3 "Туризм" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 12355,971 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 12355,971 тыс. руб.: 2022 год - 4298,671 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 867,600 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 1027,100 тыс. руб. - городской бюджет. |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" Программы представлено в Приложении N 5".
1.11. Приложение N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", подпрограмм муниципальной программы, и их значениях" к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.12. Приложение N 2 "Перечень структурных элементов подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" к Программе изложить в новой редакции (приложение N 2).
1.13. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)" к Программе изложить в новой редакции (приложение N 3).
1.14. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области" к Программе изложить в новой редакции (приложение N 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рудакова С.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города |
И.В. Корпунков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 18 апреля 2023 г. N 490 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", утверждённую постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 29.12.2022 N 1960)"
Вступает в силу с 18 апреля 2023 г.
Опубликование:
сетевое издание (курчатовское-время.рф) 18 апреля 2023 г.