Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 2 мая 2023 г. N 191
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства"
1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства":
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2025 годы всего 18 667 021,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 590 060,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 691 401,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 630 470,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 686 223,00 тыс. руб.; - 2018 год - 595 824,00 тыс. руб.; - 2019 год - 648 864,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 177 005,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 930 913,00 тыс. руб.; - 2022 год - 2 451 675,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 504 767,00 тыс. руб.; - 2024 год - 1 467 579,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 292 240,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2025 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 7 215 088,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 048 293,00 тыс. руб.; - 2015 год - 396 028,00 тыс. руб.; - 2016 год - 324 655,00 тыс. руб.; - 2017 год - 419 360,00 тыс. руб.; - 2018 год - 39 081,00 тыс. руб.; - 2019 год - 56 230,00 тыс. руб.; - 2020 год - 452 390,00 тыс. руб.; - 2021 год - 913 418,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 403 274,00 тыс. руб.; - 2023 год - 804 390,00 тыс. руб.; - 2024 год - 758 932,00 тыс. руб.; - 2025 год - 599 037,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 11 423 377,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 514 544,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 295 373,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 305 815,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 266 863,00 тыс. руб.; - 2018 год - 556 743,00 тыс. руб.; - 2019 год - 591 301,00 тыс. руб.; - 2020 год - 724 615,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 017 495,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 048 401,00 тыс. руб.; - 2023 год - 700 377,00 тыс. руб.; - 2024 год - 708 647,00 тыс. руб.; - 2025 год - 693 203,00 тыс. руб. Объем финансирования программы за счет средств собственников помещений всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.". |
1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение к концу 2024 года до 54% уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами с сохранением результата в 2025 году. 2. Увеличить к концу 2018 года до 88,89% долю частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с сохранением результата до окончания реализации программы. 3. Сохранение доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, на уровне 80% в течение всего периода реализации программы. 4. Сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности жилищного фонда. 5. Сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 6. Безаварийная работа организаций в осенне-зимний период. 7. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. 1 8. Увеличение протяженности освещённых улиц, проездов. 1 9. Обеспечение регулярного движения автобусов на маршрутах. 1 10. Доля отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоро-сжигательных установок, в общем годовом объёме отходов 0,61% в 2014 - 2022 годах, 1,42% в 2023 - 2025 годах". |
1.3. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" ожидается:
- увеличение к концу 2024 года до 54% уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами с сохранением результата в 2025 году;
- увеличение к концу 2018 года до 88,89% доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с сохранением результата до окончания реализации программы;
- сохранение доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, на уровне 80% в течение всего периода реализации программы;
- сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности жилищного фонда;
- сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- безаварийная работа организаций в осенне-зимний период;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;
- увеличение протяженности освещённых улиц, проездов; 2
- обеспечение регулярного движения автобусов на маршрутах; 2
- доля отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, в общем годовом объёме отходов 0,61% в 2014 - 2022 годах, 1,42% в 2023 - 2025 годах".
2. В паспорте подпрограммы "Ремонт муниципального жилищного фонда (до 2018 года - Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объём финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 64 530,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 6 337,00 тыс. руб.; - 2015 год - 6 220,00 тыс. руб.; - 2016 год - 6 599,00 тыс. руб.; - 2017 год - 4 504,00 тыс. руб.; - 2018 год - 4 312,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 465,00 тыс. руб.; - 2020 год - 5 358,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 244,00 тыс. руб.; - 2022 год - 7 908,00 тыс. руб.; - 2023 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2024 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2025 год - 3 861,00 тыс. руб.". |
3. В подпрограмме "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период":
3.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объём финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы всего 711 070,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 32 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 42 017,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 140,00 тыс. руб.; - 2023 год - 242 606,00 тыс. руб.; - 2024 год - 224 201,00 тыс. руб.; - 2025 год - 109 462,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 570 992,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 25 000,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 34 076,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 216 608,00 тыс. руб.; - 2024 год - 199 860,00 тыс. руб.; - 2025 год - 95 448,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 140 078,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 7 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 7 941,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 140,00 тыс. руб.; - 2023 год - 25 998,00 тыс. руб.; - 2024 год - 24 341,00 тыс. руб.; - 2025 год - 14 014,00 тыс. руб.". |
3.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса. 2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению. 3. Улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 4. Безаварийная работа систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. 5. Ремонт ветхих тепловых сетей: не менее 0,9% ежегодно в 2014 - 2020 годах, 0,14% в 2021 году, 0,03% ежегодно в 2022 - 2024 годах, 0,007% в 2025 году. 6. Ремонт ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, не менее 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2022 годах, 0,07% в 2023 году, 0,04% в 2024 году, 0,03% в 2025 году. 7. Ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения - 0,17% от общей протяжённости ветхих сетей в 2016 - 2017 годах, не менее 0,18% ежегодно в 2018 - 2022 годах, 0,04% в 2023 году, 0,03% в 2024 году, 0,04% в 2025 году". |
3.3. Пункт 2.2 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:
"2.2.8. Проведение капитального ремонта наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (2023 - 2025 годы)".
3.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" обеспечит:
- улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса;
- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;
- улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- безаварийную работу систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- проведение ремонта ветхих тепловых сетей не менее 0,9% ежегодно в 2014 - 2020 годах, 0,14% в 2021 году, 0,03% ежегодно в 2022 - 2024 годах, 0,007% в 2025 году;
- проведение ремонта ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, не менее 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2022 годах, 0,07% в 2023 году, 0,04% в 2024 году, 0,03% в 2025 году;
- ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения - 0,17% от общей протяжённости ветхих сетей в 2016 - 2017 годах, не менее 0,18% ежегодно в 2018 - 2022 годах, 0,04% в 2023 году, 0,03% в 2024 году, 0,04% в 2025 году".
4. В паспорте подпрограммы "ЖКК - без убытков":
4.1. Раздел "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой. 2. Обеспечение бытового обслуживания населения (2014 - 2021 годы). 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом. 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности". |
4.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы всего 3 027 584,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 008 646,00 тыс. руб.; - 2015 год - 240 696,00 тыс. руб.; - 2016 год - 173 606,00 тыс. руб.; - 2017 год - 134 426,00 тыс. руб.; - 2018 год - 123 585,00 тыс. руб.; - 2019 год - 128 741,00 тыс. руб.; - 2020 год - 166 942,00 тыс. руб.; - 2021 год - 87 213,00 тыс. руб.; - 2022 год - 369 523,00 тыс. руб.; - 2023 год - 190 794,00 тыс. руб.; - 2024 год - 200 956,00 тыс. руб.; - 2025 год - 202 456,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 1 926 352,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 851 517,00 тыс. руб.; - 2015 год - 116 918,00 тыс. руб.; - 2016 год - 37 728,00 тыс. руб.; - 2017 год - 40 245,00 тыс. руб.; - 2018 год - 34 763,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 289,00 тыс. руб.; - 2020 год - 86 239,00 тыс. руб.; - 2021 год - 27 588,00 тыс. руб.; - 2022 год - 182 791,00 тыс. руб.; - 2023 год - 171 933,00 тыс. руб.; - 2024 год - 171 458,00 тыс. руб.; - 2025 год - 172 883,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы всего 1 074 009,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 129 906,00 тыс. руб.; - 2015 год - 123 778,00 тыс. руб.; - 2016 год - 135 878,00 тыс. руб.; - 2017 год - 94 181,00 тыс. руб.; - 2018 год - 88 822,00 тыс. руб.; - 2019 год - 96 452,00 тыс. руб.; - 2020 год - 80 703,00 тыс. руб.; - 2021 год - 59 625,00 тыс. руб.; - 2022 год - 186 732,00 тыс. руб.; - 2023 год - 18 861,00 тыс. руб.; - 2024 год - 29 498,00 тыс. руб.; - 2025 год - 29 573,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы за счет средств собственников помещений на 2014 - 2025 годы всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.". |
5. В паспорте подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы 46 973,45 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 32 544,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 13 232,45 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 3 201,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 3 201,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 43 772,45 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 343,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 13 232,45 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.". |
6. В подпрограмме "Охрана окружающей среды":
6.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы составляет 614 862,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 663,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 598,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 796,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 227,00 тыс. руб.; - 2020 год - 37 473,00 тыс. руб.; - 2021 год - 114 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 149 456,00 тыс. руб.; - 2023 год - 101 344,00 тыс. руб.; - 2024 год - 80 275,00 тыс. руб.; - 2025 год - 75 861,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 226 042,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 95,00 тыс. руб.; - 2017 год - 451,00 тыс. руб.; - 2018 год - 451,00 тыс. руб.; - 2019 год - 286,00 тыс. руб.; - 2020 год - 8 225,00 тыс. руб.; - 2021 год - 19 145,00 тыс. руб.; - 2022 год - 51 776,00 тыс. руб.; - 2023 год - 64 055,00 тыс. руб.; - 2024 год - 42 986,00 тыс. руб.; - 2025 год - 38 572,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 388 820,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 568,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 147,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 345,00 тыс. руб.; - 2019 год - 31 941,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 248,00 тыс. руб.; - 2021 год - 95 540,00 тыс. руб.; - 2022 год - 97 680,00 тыс. руб.; - 2023 год - 37 289,00 тыс. руб.; - 2024 год - 37 289,00 тыс. руб.; - 2025 год - 37 289,00 тыс. руб.". |
6.2. В разделе 2 "Перечень мероприятий целевых индикаторов подпрограммы" пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
"2.1.6. Рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 - 2025 годы, утвержденной приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 02.08.2016 N 101-од, на территории муниципального образования город Новый Уренгой до 2025 года запланировано строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса с полигоном (далее - АМСК). После ввода в эксплуатацию АМСК действующий полигон по захоронению твердых бытовых отходов подлежит рекультивации.
Полигоны захоронения отходов с закончившимся сроком эксплуатации негативно влияют на окружающую сферу. Нерекультивированные в установленном порядке карты захоронения загрязняют атмосферу и почву. Кроме того, такие объекты являются пожароопасными.
Целью рекультивации карт захоронения является снижение негативных последствий от процессов, происходящих в толще мусора, а также организация на них лесопарковой зоны.
Перед проведением рекультивации в установленном порядке разрабатывается проект".
7. В паспорте подпрограммы "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы составляет 4 672 474,42 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 81 323,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 81 998,00 тыс. руб.; - 2020 год - 412 453,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 199 672,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 373 943,42 тыс. руб.; - 2023 год - 417 634,00 тыс. руб.; - 2024 год - 409 758,00 тыс. руб.; - 2025 год - 352 072,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 3 386 482,26 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 18 230,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 23 655,00 тыс. руб.; - 2020 год - 320 649,00 тыс. руб.; - 2021 год - 866 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 168 707,26 тыс. руб.; - 2023 год - 351 794,00 тыс. руб.; - 2024 год - 344 628,00 тыс. руб.; - 2025 год - 292 134,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 1 285 992,16 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 63 093,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 58 343,00 тыс. руб.; - 2020 год - 91 804,00 тыс. руб.; - 2021 год - 332 987,00 тыс. руб.; - 2022 год - 205 236,16 тыс. руб.; - 2023 год - 65 840,00 тыс. руб.; - 2024 год - 65 130,00 тыс. руб.; - 2025 год - 59 938,00 тыс. руб.". |
8. В паспорте обеспечивающей подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 годы составляет 5 355 535,13 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 340 662,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 387 086,00 тыс. руб.; - 2019 год - 395 238,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 529 472,13 тыс. руб.; - 2023 год - 548 528,00 тыс. руб.; - 2024 год - 548 528,00 тыс. руб.; - 2025 год - 548 528,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2025 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 7 798,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 3 931,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 867,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2025 годы составляет 5 122 818,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 336 731,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 383 219,00 тыс. руб.; - 2019 год - 393 905,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 529 472,13 тыс. руб.; - 2023 год - 548 528,00 тыс. руб.; - 2024 год - 548 528,00 тыс. руб.; - 2025 год - 548 528,00 тыс. руб.". |
9. Приложение 13 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к муниципальной программе
муниципального образования город Новый
Уренгой "Развитие городского хозяйства"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 3
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
1.1. |
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
2. |
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
11 533,00 |
6 876,00 |
6 037,00 |
5 195,00 |
7 941,00 |
6 872,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 076,00 |
0,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 537,00 |
2 376,00 |
1 647,00 |
700,00 |
900,00 |
1 503,00 |
2.2. |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса (с 2020 года - "Проведение ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса")" |
Местный бюджет |
9 995,00 |
4 500,00 |
4 390,00 |
4 495,00 |
7 041,00 |
5 369,00 |
Окружной бюджет |
|
|
|
|
34 076,00 |
|
||
3. |
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Окружной бюджет |
37 728,00 |
40 245,00 |
34 763,00 |
32 289,00 |
86 239,00 |
27 588,00 |
Местный бюджет |
135 878,00 |
94 181,00 |
88 822,00 |
96 452,00 |
80 703,00 |
59 625,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
27 561,0 |
29 150,00 |
26 730,00 |
24 546,00 |
18 500,00 |
19 467,00 |
Местный бюджет |
108 661,0 |
69 878,00 |
64 120,00 |
68 926,00 |
51 434,00 |
45 537,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
14 770,00 |
14 000,00 |
12 856,00 |
13 847,00 |
14 938,00 |
1 132,00 |
3.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
Местный бюджет |
12 447,0 |
10 303,00 |
11 846,00 |
13 679,00 |
14 331,00 |
12 956,00 |
Окружной бюджет |
10 167,0 |
11 095,00 |
8 033,00 |
7 743,00 |
67 739,00 |
8 121,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
415 398,0 |
391 661,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
286 832,0 |
360 434,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
399 167,0 |
368 578,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
208 675,0 |
284 383,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
5 703,0 |
12 694,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
64 640,0 |
64 420,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.3. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
7 199,0 |
7 570,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
13 517,0 |
11 631,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.4. |
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
3 329,0 |
2 819,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
6. |
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
29 343,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
- |
6 552,00 |
- |
6.2. |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
22 791,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.1. |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.2. |
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
84 243,00 |
63 093,00 |
71 008,00 |
58 343,00 |
91 804,00 |
332 987,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
8.1. |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
67 020,0 |
46 475,00 |
53 669,00 |
30 532,00 |
29 598,00 |
61 603,00 |
8.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
17 223,0 |
16 618,00 |
17 339,00 |
27 811,00 |
62 206,00 |
271 384,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
9. |
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
9.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
324 655,00 |
419 360,00 |
39 081,00 |
56 230,00 |
452 390,00 |
913 418,00 |
||
Местный бюджет |
1 305 815,00 |
1 266 863,00 |
556 743,00 |
591 301,00 |
724 615,00 |
1 017 495,00 |
||
Общий объем финансирования |
1 630 470,0 |
1 686 223,00 |
595 824,00 |
648 864,00 |
1 177 005,00 |
1 930 913,00 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 4
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
7 908,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
1.1. |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
7 908,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
2. |
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
8 140,00 |
25 998,00 |
24 341,00 |
14 014,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
216 608,00 |
199 860,00 |
95 448,00 |
||||
2.1. |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 550,00 |
3 704,00 |
1 702,00 |
1 702,00 |
2.2. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса" |
Местный бюджет |
6 590,00 |
22 294,00 |
22 639,00 |
12 312,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
196 375,00 |
199 860,00 |
95 448,00 |
||||
3. |
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Окружной бюджет |
182 791,00 |
171 933,00 |
171 458,00 |
172 883,00 |
Местный бюджет |
186 732,00 |
18 861,00 |
29 498,00 |
29 573,00 |
||||
3.1. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
22 409,00 |
14 095,00 |
14 095,00 |
14 095,00 |
Местный бюджет |
44 314,00 |
16 932,00 |
16 932,00 |
16 932,00 |
||||
3.2. |
3 |
06 |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. |
3 |
07 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
3 |
08 |
Основное мероприятие "Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме" |
Местный бюджет |
142 418,00 |
1 929,00 |
12 566,00 |
12 641,00 |
Окружной бюджет |
160 382,00 |
157 838,00 |
157 363,00 |
158 788,00 |
||||
4. |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4.2. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4.3. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4.4. |
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. |
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.2. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
6. |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
13 232,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6.1. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
- |
6.2. |
3 |
10 |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
13 232,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7. |
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
97 680,00 |
37 289,00 |
37 289,00 |
37 289,00 |
Окружной бюджет |
51 776,00 |
64 055,00 |
42 986,00 |
38 572,00 |
||||
7.1. |
3 |
11 |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
97 680,00 |
37 289,00 |
37 289,00 |
37 289,00 |
Окружной бюджет |
51 776,00 |
64 055,00 |
42 986,00 |
38 572,00 |
||||
7.2. |
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
|
|
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
205 236,16 |
65 840,00 |
65 130,00 |
59 938,00 |
Окружной бюджет |
1 168 707,26 |
351 794,00 |
344 628,00 |
292 134,00 |
||||
8.1. |
3 |
13 |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
68 630,78 |
26 614,00 |
23 097,00 |
23 097,00 |
8.2. |
3 |
14 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
143 439,38 |
48 906,00 |
48 513,00 |
43 321,00 |
Окружной бюджет |
1 161 873,26 |
342 114,00 |
338 148,00 |
285 654,00 |
||||
9. |
|
|
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
529 472,13 |
548 528,00 |
548 528,00 |
548 528,00 |
9.1. |
3 |
15 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
529 472,13 |
548 528,00 |
548 528,00 |
548 528,00 |
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
1 403 274,26 |
804 390,00 |
758 932,00 |
599 037,00 |
||||
Местный бюджет |
1 048 400,74 |
700 377,00 |
708 647,00 |
693 203,00 |
||||
Общий объем финансирования |
2 451 675,00 |
1 504 767,00 |
1 467 579,00 |
1 292 240,00 |
10. Приложение 14 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к муниципальной программе
муниципального образования город Новый
Уренгой "Развитие городского хозяйства"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2012 год |
Период этапа реализации программы |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
|
% |
|
43 |
51 |
52 |
53 |
54 |
54 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
|
% |
|
75 |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа |
|
% |
|
56 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 01 ноября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год |
|
% |
|
0,61 |
0,61 |
0,61 |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ"), муниципальное казённое учреждение Дирекция капитального строительства и жилищной политики (далее - МКУ "ДКСиЖП") Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (далее - ДЖРЛК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий год или очередной финансовый год (период) |
|
Да-1/ нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту (нарастающим итогом) |
|
% |
|
- |
24,5 |
26 |
27,5 |
29 |
29 |
|
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
|
Да-1/ нет-0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок |
|
Ед. |
|
0 |
45 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
|
|
|
Задача 2: Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,3 |
9,6 |
10,3 |
11 |
11,7 |
11,7 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,7 |
20,3 |
21 |
21,7 |
22,4 |
22,4 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом) |
|
Чел. |
|
462 |
2 393 |
2 696 |
2 999 |
3 302 |
3 302 |
|
1.2.1. |
920 |
0501 |
0310240060 0330240200 0330240100 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", муниципальное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" (далее - МКУ "ДКСиЖП") |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 0,00 |
0,00 6 648,00 1 260,00 |
0,00 3 861,00 |
0,00 3 861,00 |
0,00 3 861,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный |
|
Ед. |
|
8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
|
Ед. |
|
1 |
13 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
4 323,2 |
706,46 |
602,90 |
564,12 |
564,12 |
564,12 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный |
|
Ед. |
|
374 |
84 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
202 477 |
90 810,40 |
103 731,10 |
103 731,10 |
103 731,10 |
103 731,10 |
|
1.2.2. |
920 |
0501 |
0310240060 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
501,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
473 |
212 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
78 941,80 |
97 755,30 |
87 892,30 |
87 892,30 |
87 892,30 |
87 892,30 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
7 908,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
7 908,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество аварий на тепловых сетях |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество аварий на сетях водоснабжения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Количество аварий на сетях водоотведения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Да-1/ нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество информации о ходе устранения предписаний надзорных органов |
|
Ед. |
|
12 |
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
|
Ед. |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.5. |
920 |
0502 |
0320140290 0330364000 03303S1627 |
Мероприятие 1.5. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 0,00 |
0,00 1 550,00 |
0,00 1 702,00 2 002,00 |
0,00 1 702,00 |
0,00 1 702,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
|
|
|
20 233,00 |
|
|
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6. |
920 |
0502 |
0320140290 |
Мероприятие 1.6. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 |
1 550,00 |
3 704,00 |
1 702,00 |
1 702,00 |
|
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей |
|
% |
|
15,2 |
0,14 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,007 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
1,19 |
1,19 |
0,07 |
0,04 |
0,03 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
0,18 |
0,18 |
0,04 |
0,02 |
0,04 |
|
2.2.1. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 865,00 |
0,00 1 370,75 |
2 103,00 |
1 197,00 |
428,00 |
|
|
0330471628 |
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
21 265,00 |
12 103,00 |
4 326,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
|
Км |
|
7 |
0,09 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей |
|
Км |
|
46 |
61,95 |
61,95 |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Протяженность отремонтированных трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
0,2 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общая протяженность ветхих трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
36,04 |
35,07 |
35,07 |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
|
2.2.2. |
920 |
0502 |
0320240070 0330364000 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей (ежегодно) |
|
Км |
|
2,925 |
0 |
0 |
0,9* |
0,9* |
0,9* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей |
|
Км |
|
50,92 |
53,99 |
53,99 |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
|
2.2.3. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения (ежегодно) |
|
Км |
|
1,3 |
0 |
0 |
0,16* |
0,16* |
0,16* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов холодного водоснабжения |
|
Км |
|
34 |
13,40 |
13,40 |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
2.2.4. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 504,00 |
0,00 5 219,25 |
0,00 2 872,00 2 496,00 |
0,00 2 872,00 2 813,00 |
0,00 2 872,00 7 049,00 |
|
|
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
|
|
25 435,00 |
28 435,00 |
71 267,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Протяженность отремонтированных канализационных сетей |
|
Км |
|
Х |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
2.2.5. |
920 |
0309 |
0320240070 |
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по ремонту пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество отремонтированных пожарных ёмкостей |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|
2.2.6. |
920 |
0502 |
0320240070 |
Мероприятие 2.6. Организация проведения работ по восстановлению газопровода |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество восстановленных газопроводов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
2.2.7. |
|
|
03304S1628 |
Мероприятие 2.7. Проведение капитального ремонта наружных сетей тело-, водоснабжения и водоотведения |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
Х |
Х |
14 823,00 |
15 757,00 |
1 963,00 |
|
|
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
Х |
Х |
149 675,00 |
159 322,00 |
19 855,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество отремонтированных объектов наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Ед. |
|
Х |
Х |
Х |
39 |
16 |
7 |
||
Показатель результативности 2.7.2. Общая протяженность отремонтированных наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, из них: |
Км |
|
Х |
Х |
Х |
4,78 |
3,20 |
2,48 |
|||||
- теплоснабжения, в том числе ГВС |
Х |
Х |
Х |
1,97 |
1,83 |
0,42 |
|||||||
- водоснабжения |
Х |
Х |
Х |
1,21 |
0,67 |
0,50 |
|||||||
- водоотведения |
Х |
Х |
Х |
1,60 |
0,70 |
1,56 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 369,00 |
6 590,00 |
22 294,00 |
22 639,00 |
12 312,00 |
|
|
|
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
196 375,00 |
199 860,00 |
95 448,00 |
||
Итого по подпрограмме 2: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 872,00 |
8 140,00 |
25 998,00 |
24 341,00 |
14 014,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
|
|
216 608,00 |
199 860,00 |
95 448,00 |
|||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам |
|
% |
|
90,8 |
94,2 |
94,5 |
94,8 |
95 |
95 |
|
3.1.1. |
920 |
0501 |
0330140080 0330564000 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50%, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
32 908,00 |
0,00 31 198,00 |
0,00 15 000,00 |
0,00 15 000,00 |
0,00 15 000,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.1.2. |
920 950 |
0501 0501 |
0330140100 0330564000 |
Мероприятие 1.2 Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
11 090,00 |
0,00 11 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 950 |
0501 0501 |
0330172070 0330572070 |
Окружной бюджет |
3 267,00 |
10 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество незаселённых квартир^ |
|
Квартир |
|
1 271 |
315 |
233 |
151* |
69* |
69* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь незаселённых квартир^ |
|
Кв. м |
|
55 425 |
16 349 |
12 116 |
7 852* |
3 588* |
3 588* |
|
3.1.3. |
920 920 920 920 |
0501 0501 0501 0501 |
0330140450 0330561100 03301S1623 03305S1623 |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 375,00 0,00 164,00 |
0,00 1 182,00
121,00 |
0,00 1 789,00
143,00 |
0,00 1 789,00
143,00 |
0,00 1 789,00
143,00 |
920 |
0501 |
0330171623 0330571623 |
Окружной бюджет |
16 200,00 |
0,00 11 900,00 |
0,00 14 095,00 |
0,00 14 095,00 |
0,00 14 095,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
19 467,00 |
22 409,00 |
14 095,00 |
14 095,00 |
14 095,00 |
Местный бюджет |
45 537,0 |
44 314,00 |
16 932,00 |
16 932,00 |
16 932,00 |
||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг |
|
% |
|
47,1 |
47 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
3.2.1. |
920 |
0502 |
0330240090 0330661100 |
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество посещений субсидируемых городских бань |
|
Ед. |
|
7 062 |
1 712 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество субсидируемых общегородских бань |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
3.3. |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
|
% |
|
83,6 |
86,23 |
92,27 |
93,18 |
94,09 |
94,09 |
|
3.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации |
|
Ед. |
|
847 |
52 |
35 |
18 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
847/760 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
|
3.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
|
Ед. |
|
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
372 |
451 |
430 |
432 |
434 |
434 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
445 |
523 |
471 |
471 |
471 |
471 |
|
3.3.3. |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДСиЖКК |
|
Ед. |
|
58 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.4. |
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКК, направленных в уполномоченный орган ЯНАО |
|
Ед. |
|
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям организаций ЖКК о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер |
|
Ед. |
|
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Общее число организаций ЖКК, подлежащих мониторингу |
|
Ед. |
|
11 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
3.3.5. |
|
|
|
Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями организаций ЖКК по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний |
|
Ед. |
|
2 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
3.3.6. |
|
|
|
Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3.3.7. |
|
|
|
Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов |
|
Ед. |
|
28 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.4. |
|
|
|
Задача 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
% |
|
1,08 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений |
|
% |
|
5,1 |
3,08 |
3,08 |
3,05 |
3,05 |
3,05 |
|
3.4.1. |
920 |
0501 |
0330471626 0330871626 0330471629 |
Мероприятие 4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
7 017,00 0,00 1 104,00 |
0,00 160 382,00 0,00 |
0,00 157 838,00 0,00 |
0,00 157 363,00 0,00 |
0,00 158 788,00 0,00 |
920 |
0501 |
03304S1626 03308S1626 0330864000 03304S1629 |
Местный бюджет |
370,00 0,00 0,00 12,00 |
0,00 2 063,00 123 750,00 0,00 |
0,00 1 929,00 0,00 0,00 |
0,00 1 904,00 0,00 0,00 |
0,00 1 979,00 0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе: неотложный капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
13
0 |
71
0 |
77
0 |
77
0 |
77
0 |
77
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Общая площадь многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома |
|
Кв. м |
|
74 117,40 |
390 775,84 |
390 950,14 |
394 193,18 |
394 193,18 |
394 193,18 |
|
3.4.2. |
950 950 |
0501 0501 |
0330440110 0330840100 |
Мероприятие 4.2 Организация перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с разнородной структурой собственности за помещения муниципальной собственности |
ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 574,00 |
0,00 16 605,00 |
0,00 0,00 |
0,00 10 662,00 |
0,00 10 662,00 |
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Площадь муниципальной собственности, находящейся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности |
|
Кв. м |
|
9 845,80 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
|
920 |
0501 |
0330440400 |
Мероприятие 4.3. Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Количество случаев предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4: |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
8 121,00 |
160 382,00 |
157 838,00 |
157 363,00 |
158 788,00 |
Местный бюджет |
|
12 956,00 |
142 418,00 |
1 929,00 |
12566,00 |
12641,00 |
|||||||
|
|
|
|
Средства собственников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме 3: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
27 588,00 |
182 791,00 |
171 933,00 |
171 458,00 |
172 883,00 |
|||||
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
59 625,00 |
186 732,00 |
18 861,00 |
29 498,00 |
29 573,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" 5 |
||||||||||||
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" 5 |
||||||||||||
6. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "ДКСиЖП", ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
6 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
80 |
95 |
97 |
99 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
% |
|
33 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.1. |
920 |
0503 |
03311У0009 03310У0009 |
Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых бытовых отходов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 374,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок/количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора |
|
Ед. |
|
414 |
1 315/0 |
405/24 |
405/24 |
405/24 |
405/24 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров |
|
Ед. |
|
115/115 |
5/0 |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
|
6.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники |
|
Ед. |
|
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|
6.1.3. |
950 |
0503 |
|
Мероприятие 1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов обращения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
Ед. |
|
1 |
3 |
3 |
3* |
3* |
3* |
|
6.1.4. |
950 |
0503 |
0331071622 |
Мероприятие 1.4. Очистка контейнерных площадок от отходов, не относящихся к ТКО |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
9 125,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
920 920 |
0503 |
0331064000 03310S1622 |
Местный бюджет |
1 344,89 93,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Масса вывезенных с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО |
|
Тонн |
|
1 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
9 125,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
1 811,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
6.2. |
|
|
|
Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный вес проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
|
% |
|
60 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество объектов утилизации отходов введенных в эксплуатацию в период реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) |
|
Шт. |
|
- |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
6.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану) |
ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных рейдов |
|
Ед. |
|
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных административных протоколов |
|
Ед. |
|
24 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение общегородских субботников |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведенных субботников |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников |
|
Га |
|
638 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
|
6.2.3. |
920 |
0503 |
0360240050 0331064000 |
Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов утилизации бытовых отходов |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
0,00 11 514,11 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов утилизации отходов, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
1 |
2* |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации бытовых отходов, из них: |
|
Ед. |
|
|
1 |
3 |
1* |
0 |
0 |
|
|
|
|
завершена разработка ПСД |
|
Ед. |
|
|
0 |
2 |
1* |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Количество объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
2* |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Ёмкость объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Куб. м |
|
|
0 |
0 |
12 000* |
0 |
0 |
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
11 514,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме 6: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
13 326,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
||||
Окружной бюджет |
9 125,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
|||||||||
7. |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП", ДИиЖО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
|
|
|
Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники |
|
% |
|
21 |
66 |
68 |
70 |
72 |
72 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почвы |
|
% |
|
- |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||
|
воздуха |
|
% |
|
- |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|||
|
воды |
|
% |
|
- |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов |
|
% |
|
- |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.1.1. |
920 |
0503 |
0370171622 0331171622 0370171510 |
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей/утилизация шин |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
495,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
920 |
0503 |
03701S1622 03311S1622 0331064000 |
Местный бюджет |
|
5,00 0,00 |
0,00 0,00 440,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||||
920 |
0503 |
03701S1510 0370140490 |
|
0,00 1737,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники/общий вес утилизированных шин |
|
Ед./ тонн |
|
48 |
29/28 |
16/28 |
16*/28* |
16*/28* |
16*/28* |
|
7.1.2. |
920 |
0503 |
0370140150 |
Мероприятие 1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0412 |
0370173340 0331273340 |
|
||||||||||
Окружной бюджет |
18 650,00 |
0,00 28 531,00 |
0,00 29 306,00 |
0,00 29 306,00 |
0,00 29 306,00 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников по отлову и содержанию животных без владельцев |
|
Чел. |
|
2 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество отловленных животных без владельцев/ содержащихся в приюте |
|
Ед. |
|
2306 |
424/277 |
800/400 |
800/400 |
800/400 |
800/400 |
|
7.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, из них: |
|
|
Ед. |
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
0 |
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
0 |
||||
7.1.4. |
920 |
0503
0503 |
0370140050 0370140600
0331165000 0331115000 03311S1600 |
Мероприятие 1.4. Организация приюта для животных без владельцев, в том числе: - проектно-изыскательные работы и получение заключения государственной экспертизы; - ремонтные работы - строительно-монтажные работы |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 575,00 80 980,00 |
0,00
4 327,00 80 190,00 1397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
0331171600 |
|
|
Окружной бюджет |
|
|
14120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов, из них: |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
- |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество объектов строящихся/отремонтированных в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0/2 |
1/0 |
1/0 |
1/0 |
7.1.5. |
|
0503 0503 |
0370140480 0331161120 0331165000 0331115000 |
Мероприятие 1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
ДИиЖО, ДСиЖКК |
Ед. |
Местный бюджет |
|
7 243,00 |
0,00 11 233,00 |
0,00 36 545,00 |
0,00 36 545,00 |
0,00 36 545,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов/количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов нарастающим итогом |
|
Ед. |
|
0/0 |
157/90 |
157/90 |
18/18 |
18/18 |
18/18 |
7.1.6. |
|
0603 |
0331171800 |
Мероприятие 1.6. Рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
- |
Х |
Х |
25 483,00 |
4 414,00 |
0,00 |
|
0603 |
03311S1800 0331164000 |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
Х |
Х |
650,00 |
650,00 |
0,00 650,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество разработанных проектов рекультивации земель |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество рекультивированных земель |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
0 |
0 |
1 |
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 540,00 |
97 587,00 |
36 545,00 |
36 545,00 |
36 545,00 |
|||
|
|
Окружной бюджет |
|
19 145,00 |
42 651,00 |
29 306,00 |
29 306,00 |
29 306,00 |
|||||
7.2. |
|
|
|
Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы |
|
% |
|
6,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация общественных обсуждений, проведение опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных общественных обсуждений/опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
7.2.2. |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество выданных уведомлений об отказе в организации общественных обсуждений, проведении опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
7.2.3. |
|
|
|
Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/реализованных решений |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
|
|
|
Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации |
|
% |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
31 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенной информации |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
7.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
Итого по подпрограмме 7: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 540,0 |
97 587,00 |
36 545,00 |
36 545,00 |
36 545,00 |
|||||
Окружной бюджет |
19 145,0 |
42 651,00 |
29 306,00 |
29 306,00 |
29 306,00 |
||||||||
8. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
|
|
|
Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
50 |
41,7 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы |
|
% |
|
59 |
53,12 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
8.1.1. |
920 |
0412 |
0380112000 |
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0412 |
0380113000 0331340200 |
3 437,00 |
0,00 8 638,00 |
0,00 3 619,00 |
0,00 3 619,00 |
0,00 3 619,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380113000 0331340200 |
25,00 |
0,00 30,00 |
0,00 35,00 |
0,00 35,00 |
0,00 35,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий |
|
Кв. м |
|
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
5 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
7 516 |
7848 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|
8.1.2. |
920 |
0702 |
0380113000 0331340200 03313S1060 0331371060 |
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
23 485,00 0,00 |
0,00 13 200,00 615,60 |
0,00 1 530,00 627,00 |
0,00 1 530,00 310,00 |
0,00 1 530,00 310,00 |
Окружной бюджет |
|
|
6 214,00 |
6 334,0 |
3 134,0 |
3 134,0 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций |
|
Кв. м |
|
143 928 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
16 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
86 872 |
97 440 |
738 |
738 |
738 |
738 |
|
8.1.3. |
920 |
0701 |
03313S1060 0380113000 0331340200 |
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 10 361,0 |
61,40 0,00 11 165,21 |
47,00 0,00 3 321,00 |
47,00 0,00 3 321,00 |
47,00 0,00 3 321,00 |
920 |
0701 |
0331371060 |
Окружной бюджет |
|
620,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Ед. |
|
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Кв. м |
|
73 660 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
13 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
36 336 |
35 532 |
891 |
891 |
891 |
891 |
|
8.1.4. |
920 |
0703 |
0380112000 |
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0703 |
0380113000 0331340200 03313S1060 |
2 791,00 |
0,00 3 570,00 |
0,00 4 147,00 285,00 |
0,00 4 147,00 285,00 |
0,00 4 147,00 285,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380113000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1102 |
0380113000 0331340200 |
3 086,00 |
0,00 1 517,00 |
0,00 78,00 |
0,00 78,00 |
0,00 78,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380113000 0331340200 |
68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 68,00 |
||||||
920 |
1105 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1105 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0703 |
0331371060 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
2 878,00 |
2 878,00 |
2 878,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Ед. |
|
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Кв. м |
|
28 414 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, объекты физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
17 |
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
22 988 |
26 456 |
466 |
466 |
466 |
466 |
|
8.1.5. |
920 |
0801 |
0380112000 |
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0801 |
0380113000 0331340200 |
16 366,0 |
0,00 1 002,00 |
0,00 1 513,00 |
0,00 1 513,00 |
0,00 1 513,00 |
||||||
920 |
1202 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1202 |
0380113000 0331340200 |
111,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ |
|
Ед. |
|
12 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ |
|
Кв. м |
|
17 180 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
9 865 |
9 765 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
|
8.1.6. |
920 |
0707 |
0380112000 |
Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов молодежной политики (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0707 |
0380113000 0331340200 |
1 813,00 |
0,00 153,00 |
0,00 1 657,00 |
0,00 1 657,00 |
0,00 1 657,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов молодежной политики |
|
Ед. |
|
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов молодежной политики |
|
Кв. м |
|
1 420 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
180 |
1 935 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
61 603,00 |
40 027,21 |
16 934,00 |
16 617,00 |
16 617,00 |
||||
Окружной бюджет |
0,00 |
6 834,0 |
9 680,0 |
6 480,0 |
6 480,0 |
||||||||
8.2. |
|
|
|
Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы, административных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
14 |
31 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
86 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
89 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
8.2.1. |
920 |
0702 |
0380212000 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0702 |
0380213000 |
|
28 806,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
03802S1600 03314S0400 0331440100 |
|
24 625,00 |
0,00 15 616,79 8 968,17 |
0,00 21 649,00 7 121,00 |
0,00 24 028,00 7 121,00 |
0,00 16 160,00 7 121,00 |
|||||||
920 |
0702 |
0380210000 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
0380271600 0331470400 0331470400 |
|
221 602,0 |
0,00 155 971,20 0,00 |
0,00 218 888,00 0,00 |
0,00 242 945,00 0,00 |
0,00 163 391,00 0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
4 |
14 |
2 |
4 |
6 |
6 |
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
|
|
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
28 721 |
51 632 |
5 788,4 |
11 576,80 |
17 365,20 |
17 365,20 |
|
8.2.2. |
920 |
0701 |
0380213000 03802S1600 0331440100 03314S0400 03314S0400 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
33 343,00 29 233,00 |
0,00 0,00 18 844,51 43 617,11 0,00 |
0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
920 |
0701 |
0380210000 0380271600 0331470400 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
- 263 079,00 |
- 0,00 425 289,90 |
- 0,00 41 623,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
15 |
7 |
4 |
5 |
4 |
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
23 325 |
31 433 |
22 547 |
12 884 |
16 105 |
12 884 |
|
8.2.3. |
920 |
0703 |
0380213000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 523,00 0,00 1 354,00 338,00 242,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 379,24 675,86 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 071,00 1 043,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 416,00 1 043,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 092,00 1 043,00 |
1101 |
0380213000 |
||||||||||||
0703 |
03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 0331440100 |
||||||||||||
920 |
0703 |
0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
15 214,0 2 182,00 |
- - 63 980,50 |
- - 81 603,00 |
- - 95203,00 |
- - 122 263,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
1 |
5 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
1 628 |
16 058 |
1 628 |
0 |
1 628 |
1 628 |
|
8.2.4. |
920 |
0502 |
03802S1350 |
Мероприятие 2.4. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
0380271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов, строящихся (реконструируемых) в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
1* |
2* |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
1* |
2* |
0 |
|
8.2.5. |
920 |
0412 0412 0412 0412 03140314 |
0380213000 03802S1600 0331440100 03314S0400 03802S1600 03314S0400 |
Мероприятие 2.5. Организация работ по проведению капитального ремонта административных зданий (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 690,0 1 080,00 0,00 0,00 133,00 |
0,00 0,00 5 706,49 25 228,22
132,65 |
0,00 0,00 6 905,00 0,00
0,00 |
0,00 0,00 6 905,00 0,00
0,00 |
0,00
6 905,0 |
920 |
0412 0412 0412 0314 0314 |
0380112000 0380271600 0331470400 0331470400 0380271600 |
|
Окружной бюджет |
|
- 9 720,00 0,00
1 187,00 |
- 0,00 249 960,60 1 187,0 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
4 |
1 |
1* |
2* |
0 |
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество объектов административных зданий, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.3. Общая площадь объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
12 383 |
3 095,75 |
3 095,75 |
6191,50 |
0 |
|
8.2.6. |
920 |
0801 0801 0801 0801 0801 1202 |
0380213000 03802S1600 03314S0400 03314S0400 0331440100 03802S1600 |
Мероприятие 2.6. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 3 832,00 0,00 0,00 0,00 4 601,00 |
0,00 0,00 3 832,00 0,00 9 477,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - |
920 |
0801 0801 0801 0801 1202 |
0380110000 0380271600 0331470400 0331470400 0380271600 |
Окружной бюджет |
|
- 34 482,00 0 0 41 405,0 |
- 0,00 34 481,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
3 |
2 |
2* |
2* |
0 |
|
Показатель результативности 2.6.2. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.3. Общая площадь объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
1 459 |
5 977 |
5 977 |
5 977 |
0 |
|
8.2.7. |
920 |
0703
1102 1102 1102 1102 |
0380213000 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.7. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 0,00 0,00 2 172,00 |
0,00 0,00 - -
3 469,05 189,00 |
0,00 - - -
0,00 0,00 |
0,00 - - -
0,00 0,00 |
0,00 - - -
0,00 0,00 |
920 |
0703
1102 1102 1102 |
0380271600 0380271600 0380271600 0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 0,00 19 543,000,00 0,00 |
- - - - 35 076,00 |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
5 |
1 |
1* |
1* |
0 |
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Общая площадь объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
0 |
|
8.2.8. |
920 |
0707 0707 0707 0707 0707 |
03802S1600 03802S1600 0380213000 0331440100 03314S0400 |
Мероприятие 2.8. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов управления молодежной политики, в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
4 699,00 24 571,0 7 142,00 |
0,00
1 303,00 21 769,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0707 |
0380271600
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
42 289,0 21 5982,0 |
0,00
195 926,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
|
2 |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.2. Общая площадь объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
|
6 314 |
4072,20 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
269 743,00 |
165 208,95 |
45 206,00 |
48 513,00 |
43 321,00 |
|
Окружной бюджет |
866 685,00 |
1 161 873,00 |
342 114,00 |
338 148,00 |
285 654,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 8: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
332 987,00 |
205 235,87 |
62 140,00 |
65 130,00 |
59 938,00 |
||||
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
866 685,00 |
1 168 707,00 |
351 794,00 |
344 628,00 |
292 134,00 |
|||||
9. |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
|
Бал. |
|
3 |
4,8 |
4,9 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9.1.1. |
920 |
0412 0412 |
0390111040 0331511040 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
64 025,0 - |
0,00 93 987,53 |
0,00 107 245,00 |
0,00 107 245,00 |
0,00 107 245,00 |
920 |
1006 |
0390111040 |
|
34 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
1006 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0412 |
0390171250 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
1006 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
920 |
0412 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
|
% |
|
93,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДСиЖКК |
|
% |
|
82,8 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
|
9.1.2. |
920 |
0412 |
0390112000 0331512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "УМХ") |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
325 991,0 - |
0,00 435 484,60 |
0,00 441 283,00 |
0,00 441 283,00 |
0,00 441 283,00 |
920 |
0412 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0412 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ "УМХ" |
|
% |
|
95,9 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
9.1.3. |
920 |
0412 |
0390112000 0331512000 03901S1250 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "ДКСиЖП") |
ДСиЖКК, МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
91 203,00 - 0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
920 |
0412 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрами МКУ "ДКСиЖП" |
|
% |
|
- |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
516 214,00 |
529 472,13 |
548 528,00 |
548 528,00 |
548 528,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
913 418,00 |
1 403 274,00 |
804 390,00 |
758 932,00 |
599 037,00 |
|||||
Местный бюджет |
|
1 017 495,0 |
1 048 401,00 |
700 377,00 |
708 647,00 |
693 203,00 |
Примечания:
* - мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме;
^ - показатели могут уточняться с учетом вновь вводимых в эксплуатацию жилых объектов и сноса аварийных домов".
_____________________________
1С 2018 года показатель рассчитывается в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
2С 2018 года показатель рассчитывается в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
3До 31.12.2021
4С 01.01.2022
5С 01.01.2018 подпрограмма реализуется в рамках МП "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 мая 2023 г. N 191 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.