Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 16 мая 2023 г. N 75
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации государственной программы |
- |
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2025 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017-2025 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 3 896 239,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 205 164,0 тыс. руб.; 2017 г. - 356 454,36 тыс. руб.; 2018 г. - 378 103,6 тыс. руб.; 2019 г. - 493 233,4 тыс. руб.; 2020 г. - 412 353,2 тыс. руб.; 2021 г. - 345 975,4 тыс. руб.; 2022 г. - 304 751,2 тыс. руб.; 2023 г. - 430 477,9 тыс. руб.; 2024 г. - 331 977,9 тыс. руб.; 2025 г. - 331 977,9 тыс. руб. из федерального бюджета - 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0; 2015 г. - 0; 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; 2017 г. - 0; 2018 г. - 0; 2019 г. - 0; 2020 г. - 0; 2021 г. - 0; 2022 г. - 0; 2023 г. - 0; 2024 г. - 0; 2025 г. - 0. из республиканского бюджета - 3 878 024,56 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.; 2017 г. - 356 454,36 тыс. руб.; 2018 г. - 378 103,6 тыс. руб.; 2019 г. - 493 233,4 тыс. руб.; 2020 г. - 412 353,2 тыс. руб.; 2021 г. - 345 975,4 тыс. руб.; 2022 г. - 304 751,2 тыс. руб.; 2023 г. - 430 477,9 тыс. руб.; 2024 г. - 331 977,9 тыс. руб.; 2025 г. - 331 977,9 тыс. руб. из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0; 2015 г. - 0,0; 2016 г. - 0,0; 2017 г. - 0,0; 2018 г. - 0,0; 2019 г. - 0,0; 2020 г. - 0,0; 2021 г. - 0,0; 2022 г. - 0,0; 2023 г. - 0,0; 2024 г. - 0,0; 2025 г. - 0,0. |
";
в) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
- |
в результате реализации государственной программы количество деструктивных событий к 2025 году будет снижено до 156 единиц; экономический ущерб от деструктивных событий к 2025 году снизится и составит примерно 0,05 млрд рублей; количество чрезвычайных ситуаций к 2025 году уменьшится в 1,5 раза и составит 2 единицы; количество погибших в чрезвычайных ситуациях к 2025 году уменьшится более чем в 1,3 раза; среднее количество людей погибших при пожарах, в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения; реализация намеченных основных мероприятий подпрограмм государственной программы к 2025 году позволит: обеспечить модернизацию систем управления, связи и оповещения населения на 100%; довести общий уровень защищенности населения и территории от ЧС до 70 - 75%. |
".
2. В разделе II государственной программы:
в абзаце одиннадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце двенадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце тринадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце четырнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце шестнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце двадцать первом цифры "2024" заменить цифрами "2025".
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 3 896 239,96 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 205 164,0 тыс. руб.;
2017 г. - 356 454,36 тыс. руб.;
2018 г. - 378 103,6 тыс. руб.;
2019 г. - 493 233,4 тыс. руб.;
2020 г. - 412 353,2 тыс. руб.;
2021 г. - 345 975,4 тыс. руб.;
2022 г. - 304 751,2 тыс. руб.;
2023 г. - 430 477,9 тыс. руб.;
2024 г. - 331 977,9 тыс. руб.;
2025 г. - 331 977,9 тыс. руб.
из федерального бюджета - 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0;
2015 г. - 0;
2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. - 0;
2018 г. - 0;
2019 г. - 0;
2020 г. - 0;
2021 г. - 0;
2022 г. - 0;
2023 г. - 0;
2024 г. - 0;
2025 г. - 0.
из республиканского бюджета - 3 878 024,56 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. - 356 454,36 тыс. руб.;
2018 г. - 378 103,6 тыс. руб.;
2019 г. - 493 233,4 тыс. руб.;
2020 г. - 412 353,2 тыс. руб.;
2021 г. - 345 975,4 тыс. руб.;
2022 г. - 304 751,2 тыс. руб.;
2023 г. - 430 477,9 тыс. руб.;
2024 г. - 331 977,9 тыс. руб.;
2025 г. - 331 977,9 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0;
2015 г. - 0,0;
2016 г. - 0,0;
2017 г. - 0,0;
2018 г. - 0,0;
2019 г. - 0,0;
2020 г. - 0,0;
2021 г. - 0,0;
2022 г. - 0,0;
2023 г. - 0,0;
2024 г. - 0,0;
2025 г. - 0,0.
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и их значения
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||||||
1.Экономический ущерб от деструктивных событий |
Млрд руб. |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,16 |
0,12 |
0,10 |
0,05 |
подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||||||||||
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации |
минута |
9,5 |
8,3 |
7,6 |
6,0 |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" | |||||||||||||||
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий |
% |
100 |
90 |
80 |
75 |
70 |
66 |
58 |
55 |
50 |
48 |
45 |
44 |
42 |
40 |
подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" | |||||||||||||||
1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации |
% от общего числа граждан |
0,29 |
2,29 |
20 |
30 |
35 |
45 |
55 |
60 |
70 |
90 |
93 |
93 |
94 |
95 |
подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" | |||||||||||||||
1. Количество пожаров |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" | |||||||||||||||
1. Степень выполнения программных мероприятий |
% |
- |
15 |
25 |
45 |
55 |
70 |
90 |
95 |
96 |
97 |
97 |
98 |
99 |
100 |
подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||||||
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
65 |
63 |
60 |
58 |
55 |
52 |
".
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" за счёт средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей) |
||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Государственная Программа |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия (далее - МЧС Республики Ингушетия) |
17 |
|
|
151141,8 |
154629,3 |
205164,0 |
2. Подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
1 |
|
0,0 |
21778,8 |
59216,8 |
3. Подпрограмма 2 |
"Развитие аварийно-спасательных формирований" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
2 |
|
74877,4 |
74334,3 |
73673,8 |
4. Подпрограмма 3 |
"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
3 |
|
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
5. Подпрограмма 4 |
"Пожарная безопасность" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
4 |
|
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
6. Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
5 |
|
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
7. Подпрограмма 6 |
"Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
МЧС Республики Ингушетия |
17 |
6 |
|
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
Статус |
Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей) |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. Государственная Программа |
356454,36 |
378103,6 |
493233,4 |
412353,2 |
345975,4 |
304751,2 |
430477,9 |
331977,9 |
331977,9 |
2. Подпрограмма 1 |
24728,4 |
88399,1 |
91414,0 |
43322,0 |
33803,3 |
45749,7 |
70130,7 |
34630,7 |
34630,7 |
3. Подпрограмма 2 |
74936,7 |
80854,8 |
93566,9 |
95384,4 |
76334,2 |
85414,0 |
85080,0 |
85080,0 |
85080,0 |
4. Подпрограмма 3 |
50586,9 |
6700,0 |
8400,0 |
9205,4 |
8600,4 |
5300,0 |
68800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
5. Подпрограмма 4 |
1097,5 |
6032,5 |
6000 ,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Подпрограмма 5 |
33353,6 |
34872,2 |
40859,9 |
48832,2 |
44446,3 |
42437,5 |
41777,8 |
41777,8 |
41777,8 |
7. Подпрограмма 6 |
171751,26 |
161245,0 |
252992,6 |
215609,2 |
182791,3 |
125850,0 |
164689,4 |
164689,4 |
164689,4 |
".
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия (далее МЧС Республики Ингушетия) |
всего |
3896239,96 |
151141,8 |
154629,3 |
205164,0 |
356454,36 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3878024,56 |
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
356454,36 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
547804,2 |
0,0 |
21778,8 |
59216,8 |
24728,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
18215,4 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
529588,8 |
0,0 |
21778,8 |
41001,4 |
24728,4 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
181257,0 |
0,0 |
0,0 |
20 315,4 |
2 100,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
163041,6 |
0,0 |
0,0 |
2100,0 |
2 100,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
122137,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
122137,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
226194,0 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
22628,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
226194,0 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
22628,4 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
984616,5 |
74877,4 |
74334,3 |
73673,8 |
74936,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
984616,5 |
74877,4 |
74334,3 |
73673,8 |
74936,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
53957,4 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1300,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
53957,4 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1300,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
5738,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
5738,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
920862,4 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
73236,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
920862,4 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
73236,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.Единовременное пособие лицам, досрочно уволенным из аварийно-спасательных служб, создаваемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
4049.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
4 049,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
232180,7 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
232180,7 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
232180,7 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
232180,7 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
38955,0 |
17 350,0 |
3 337,5 |
5 137,5 |
1 097,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
38955,0 |
17 350,0 |
3 337,5 |
5 137,5 |
1 097,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях |
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии |
всего |
24 055,0 |
7 850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
24 055,0 |
7 850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
11 500,0 |
6 100,0 |
1 800,0 |
3 600,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
11 500,0 |
6 100,0 |
1 800,0 |
3 600,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
479187,3 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33353,6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
479187,3 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33353,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
365597,9 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
28897,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
365597,9 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
28897,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
55108,8 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4455,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
55108,8 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4455,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
58480,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
58480,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
1631711,76 |
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
171751,26 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
1631711,76 |
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
171751,26 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
67699,8 |
0,0 |
0,0 |
5662,5 |
5502,6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
67699,8 |
0,0 |
0,0 |
5662,5 |
5502,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
371583,4 |
0,0 |
0,0 |
21741,7 |
22084,6 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
371583,4 |
0,0 |
0,0 |
21741,7 |
22084,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия. |
МЧС Республики Ингушетия |
всего |
856464,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
856464,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
378103,6 |
493233,4 |
412353,2 |
345975,4 |
304751,2 |
430477,9 |
331977,9 |
331977,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
378103,6 |
493233,4 |
412353,2 |
345975,4 |
304751,2 |
430477,9 |
331977,9 |
331977,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
88399,1 |
91414,0 |
43322,0 |
33803,3 |
45749,7 |
70130,7 |
34630,7 |
34630,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88399,1 |
91414,0 |
43322,0 |
33803,3 |
45749,7 |
70130,7 |
34630,7 |
34630,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
61 960,0 |
61 381,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 960,0 |
61 381,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" |
0,0 |
3595,2 |
16742,8 |
16877,8 |
28372,0 |
18850,0 |
18850,0 |
18850,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3595,2 |
16742,8 |
16877,8 |
28372,0 |
18850,0 |
18850,0 |
18850,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
26439,1 |
26437,2 |
26579,2 |
16925,5 |
17377,7 |
15780,7 |
15780,7 |
15780,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26439,1 |
26437,2 |
26579,2 |
16925,5 |
17377,7 |
15780,7 |
15780,7 |
15780,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
80854,8 |
93566,9 |
95384,4 |
76334,2 |
85414,0 |
85080,0 |
85080,0 |
85080,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80854,8 |
93566,9 |
95384,4 |
76334,2 |
85414,0 |
85080,0 |
85080,0 |
85080,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4751,3 |
5950,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4751,3 |
5950,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
75645,8 |
85121,1 |
89381,0 |
71582,9 |
78864,0 |
78380,0 |
78 380,0 |
78 380, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75645,8 |
85121,1 |
89381,0 |
71582,9 |
78864,0 |
78380,0 |
78 380,0 |
78 380,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.Единовременное пособие лицам, досрочно уволенным из аварийно-спасательных служб, создаваемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб |
0,0 |
3 245,8 |
803,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3 245,8 |
803,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
6700,0 |
8400,0 |
9205,4 |
8600,4 |
5300,0 |
68800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6700,0 |
8400,0 |
9205,4 |
8600,4 |
5300,0 |
68800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
6700,0 |
8400,0 |
9205,4 |
8600,4 |
5300,0 |
68800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6700,0 |
8400,0 |
9205,4 |
8600,4 |
5300,0 |
68800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
34872,2 |
40859,9 |
48832,2 |
44446,3 |
42437,5 |
41777,8 |
41777,8 |
41777,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
34872,2 |
40859,9 |
48832,2 |
44446,3 |
42437,5 |
41777,8 |
41777,8 |
41777,8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов |
30134,9 |
36062,6 |
33475,2 |
30311,6 |
29874,1 |
28471,1 |
28471,1 |
28471,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30134,9 |
36062,6 |
33475,2 |
30311,6 |
29874,1 |
28471,1 |
28471,1 |
28471,1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
4737,3 |
4797,3 |
6437,3 |
5215,0 |
2403,1 |
3146,4 |
3146,4 |
3146,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4737,3 |
4797,3 |
6437,3 |
5215,0 |
2403,1 |
3146,4 |
3146,4 |
3146,4 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
0,0 |
0,0 |
8919,7 |
8919,7 |
10160,3 |
10160,3 |
10160,3 |
10160,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
8919,7 |
8919,7 |
10160,3 |
10160,3 |
10160,3 |
10160,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
161245,0 |
252992,6 |
215609,2 |
182791,3 |
125850,0 |
164689,4 |
164689,4 |
164689,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161245,0 |
252992,6 |
215609,2 |
182791,3 |
125850,0 |
164689,4 |
164689,4 |
164689,4 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
4880,5 |
6402,6 |
7354,4 |
6979,0 |
7850,0 |
7689,4 |
7689,4 |
7689,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4880,5 |
6402,6 |
7354,4 |
6979,0 |
7850,0 |
7689,4 |
7689,4 |
7689,4 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения |
49764,5 |
45290,0 |
36254,8 |
47447,8 |
38000,0 |
37000,0 |
37000,0 |
37000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49764,5 |
45290,0 |
36254,8 |
47447,8 |
38000,0 |
37000,0 |
37000,0 |
37000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия. |
63000,0 |
105100,0 |
120000,0 |
128364,5 |
80000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63000,0 |
105100,0 |
120000,0 |
128364,5 |
80000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
7. В подпрограмме 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112":
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2025 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2025 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 547 804,2 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета составляет 529 588,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 21 778,8 тыс. руб.; в 2016 г. - 41 001,4 тыс. руб.; в 2017 г. - 24 728,4 тыс. руб.; в 2018 г. - 88 399,1 тыс. руб.; в 2019 г. - 91 414,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 43 322,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 33 803,3 тыс. руб.; в 2022 г. - 45 749,7 тыс. руб.; в 2023 г. - 70 130,7 тыс. руб.; в 2024 г. - 34 630,7 тыс. руб.; в 2025 г. - 34 630,7 тыс. руб. |
";
в) в разделе II подпрограммы:
в абзаце пятнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце семнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
г) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 547 804,2 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 529 588,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. - 41 001,4 тыс. руб.;
в 2017 г. - 24 728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. - 88 399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. - 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 43 322,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 33 803,3 тыс. руб.;
в 2022 г. - 45 749,7 тыс. руб.;
в 2023 г. - 70 130,7 тыс. руб.;
в 2024 г. - 34 630,7 тыс. руб.;
в 2025 г. - 34 630,7 тыс. руб.
8. В подпрограмме 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований":
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2025 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2025 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 984 616,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.; в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.; в 2017 г. - 74 936,7 тыс. руб.; в 2018 г. - 80 854,8 тыс. руб.; в 2019 г. - 93 566,9 тыс. руб.; в 2020 г. - 95 384,4 тыс. руб.; в 2021 г. - 76 334,2 тыс. руб.; в 2022 г. - 85 414,0 тыс. руб.; в 2023 г. - 85 080,0 тыс. руб.; в 2024 г. - 85 080,0 тыс. руб.; в 2025 г. - 85 080,0 тыс. руб. |
";
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
а) в разделе II подпрограммы:
в абзаце двадцать третьем цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце двенадцать пятом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 984 616,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. - 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. - 80 854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. - 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. - 95 384,4 тыс. руб.;
в 2021 г. - 76 334,2 тыс. руб.;
в 2022 г. - 85 414,0 тыс. руб.;
в 2023 г. - 85 080,0 тыс. руб.;
в 2024 г. - 85 080,0 тыс. руб.;
в 2025 г. - 85 080,0 тыс. руб.".
9. В подпрограмме 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения":
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2025 гг.: первый этап - 2014 г. второй этап - 2015 г. третий этап - 2016 г. четвертый этап - 2017 г. пятый этап - 2018 г. шестой этап - 2019 г. седьмой этап - 2020 - 2025 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 232 180,7 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам: в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 8 400,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 9 205,4 тыс. руб.; в 2021 г. - 8 600,4 тыс. руб.; в 2022 г. - 5 300,0 тыс. руб.; в 2023 г. - 68 800,0 тыс. руб.; в 2024 г. - 5 800,0 тыс. руб.; в 2025 г. - 5 800,0 тыс. руб. |
";
в) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2025 гг.:
первый этап - 2014 г.
второй этап - 2015 г.
третий этап - 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап - 2018 г.
шестой этап - 2019 г.
седьмой этап - 2020 - 2025 гг.;
г) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 232 180,7 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 9 205,4 тыс. руб.;
в 2021 г. - 8 600,4 тыс. руб.;
в 2022 г. - 5 300,0 тыс. руб.;
в 2023 г. - 68 800,0 тыс. руб.;
в 2024 г. - 5 800,0 тыс. руб.;
в 2025 г. - 5 800,0 тыс. руб.".
10. В подпрограмме 4 "Пожарная безопасность":
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2025 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2025 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38 955,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.; в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.; в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.; в 2019 г. - 6 000,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 0,0; в 2021 г. - 0,0; в 2022 г. - 0,0; в 2023 г. - 0,0; в 2024 г. - 0,0; в 2025 г. - 0,0. |
";
в) в разделе II подпрограммы:
в абзаце семнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце двадцать шестом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце двадцать восьмом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
г) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38 955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. - 6 000,0 тыс. руб.;
11. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия":
а) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 479 187,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.; в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.; в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.; в 2019 г. - 40 859,9 тыс. руб.; в 2020 г. - 48 832,2 тыс. руб.; в 2021 г. - 44 446,3 тыс. руб.; в 2022 г. - 42 437,5 тыс. руб.; в 2023 г. - 41 777,8 тыс. руб.; в 2024 г. - 41 777,8 тыс. руб.; в 2025 г. - 41 777,8 тыс. руб. |
";
а) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры "2024" заменить цифрами "2025";
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 479 187,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. - 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. - 48 832,2 тыс. руб.;
в 2021 г. - 44 446,3 тыс. руб.;
в 2022 г. - 42 437,5 тыс. руб.;
в 2023 г. - 41 777,8 тыс. руб.;
в 2024 г. - 41 777,8 тыс. руб.;
в 2025 г. - 41 777,8 тыс. руб.".
12. В подпрограмме 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
а) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 631 711,76 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0; 2015 г. - 0,0; 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.; 2017 г. - 171 751,26 тыс. руб.; 2018 г. - 161 245,0 тыс. руб.; 2019 г. - 252 992,6 тыс. руб.; 2020 г. - 215 609,2 тыс. руб.; 2021 г. - 182 791,3 тыс. руб.; 2022 г. - 125 850,0 тыс. руб.; 2023 г. - 164 689,4 тыс. руб.; 2024 г. - 164 689,4 тыс. руб.; 2025 г. - 164 689,4 тыс. руб.: за счет средств республиканского бюджета - 1 631 711,76 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.; в 2017 г. - 171 751,26 тыс. руб.; в 2018 г. - 161 245,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 252 992,6 тыс. руб.; в 2020 г. - 215 609,2 тыс. руб.; в 2021 г. - 182 791,3 тыс. руб.; в 2022 г. - 125 850,0 тыс. руб.; в 2023 г. - 164 689,4 тыс. руб.; в 2024 г. - 164 689,4 тыс. руб.; в 2025 г. - 164 689,4 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 0,0; в 2017 г. - 0,0; в 2018 г. - 0,0; в 2019 г. - 0,0; в 2020 г. - 0,0; в 2021 г. - 0,0; в 2022 г. - 0,0; в 2023 г. - 0,0; в 2024 г. - 0,0; в 2025 г. - 0,0. |
";
в) в разделе II подпрограммы:
в абзаце двадцать шестом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
г) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 631 711,76 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0;
2015 г. - 0,0;
2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.;
2017 г. - 171 751,26 тыс. руб.;
2018 г. - 161 245,0 тыс. руб.;
2019 г. - 252 992,6 тыс. руб.;
2020 г. - 215 609,2 тыс. руб.;
2021 г. - 182 791,3 тыс. руб.;
2022 г. - 125 850,0 тыс. руб.;
2023 г. - 164 689,4 тыс. руб.;
2024 г. - 164 689,4 тыс. руб.;
2025 г. - 164 689,4 тыс. руб.:
за счет средств республиканского бюджета - 1 631 711,76 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. - 171 751,26 тыс. руб.;
в 2018 г. - 161 245,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 252 992,6 тыс. руб.;
в 2020 г. - 215 609,2 тыс. руб.;
в 2021 г. - 182 791,3 тыс. руб.;
в 2022 г. - 125 850,0 тыс. руб.;
в 2023 г. - 164 689,4 тыс. руб.;
в 2024 г. - 164 689,4 тыс. руб.;
в 2025 г. - 164 689,4 тыс. руб.:
за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 0,0;
в 2017 г. - 0,0;
в 2018 г. - 0,0;
в 2019 г. - 0,0;
в 2020 г. - 0,0;
в 2021 г. - 0,0;
в 2022 г. - 0,0;
в 2023 г. - 0,0;
в 2024 г. - 0,0;
в 2025 г. - 0,0.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 мая 2023 г. N 75 "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.