Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 10.01.2022 г. N 6
Муниципальная программа
Касимовского муниципального района Рязанской области "Комплексное развитие культуры"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Комплексное развитие культуры |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма администрации) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма администрации) |
Исполнители Программы |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елатомская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Елатомская ДШИ"), Муниципальное учреждение культуры "Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района" (далее - "ЦРМБ Касимовского муниципального района"), Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области" (далее - "МУК МОМЦ"), Муниципальное учреждение культуры Гусевское клубное объединение (далее - "МУК ГКО"), Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей (далее - "МУК ЕКМ"), Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма администрации Касимовского района), Муниципальное казенное учреждение "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры Касимовского муниципального района Рязанской области" (далее - МКУ "СБУХД Касимовского района"). |
Срок реализации Программы |
Срок реализации Программы 2016 - 2030 годы. Этап I 2016 - 2021 годы. Этап II 2022 - 2030 годы/ |
Цели Программы |
Цель - улучшение качества жизни населения района за счет формирования и удовлетворения культурных и информационных потребностей жителей Задачи: - Выполнение муниципального задания учреждениями культуры - Оснащение учреждений культуры современными коммуникационными, инженерно-техническими средствами безопасности и доступности - Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры; - Сохранение культурного наследия; - Поддержка культуры, искусства, народного творчества; - Развитие образования в сфере культуры - Развитие культурно-просветительной деятельности музея; - Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры" Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Подпрограмма 3 "Развитие культуры, искусства народного творчества" Подпрограмма 4 "Развитие культурно-просветительской деятельности музея" Подпрограмма 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия" Подпрограмма 6 "Развитие туризма" Подпрограмма 7 "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры" Подпрограмма 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района" Подпрограмма 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры" Подпрограмма 10 "Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры и туризма" |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 1 035 257 857,87 рублей, из них 981 257 857,87 рублей - средства местный бюджета (далее - МБ), 54 000 000,00 рублей - средства областного бюджета (далее - ОБ), средства федерального бюджета (далее - ФБ). |
2. Характеристика реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развитии Касимовского муниципального района и повышения благосостояния его населения является модернизация современной модели культуры, обеспечивающая повышение доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования, формирование, сохранение, использование и популяризация музейных и библиотечных фондов, доступ населения района к информации и знаниям, формирование творческой, духовной личности и организация содержательного досуга в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина. Эффективность деятельности отраслей экономики муниципального района связана с возможностью развития его человеческого потенциала, который во многом определяется состоянием сферы культуры, её инновационным развитием.
В сфере культуры Касимовского муниципального района функционирует пять муниципальных бюджетных учреждений культуры и одно казенное учреждение культуры:
- Муниципальное учреждение культуры "Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района" (далее - "ЦРМБ Касимовского муниципального района") с обособленными структурными подразделениями в виде сельских библиотек;
- Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области" (далее - "МУК МОМЦ") с обособленными структурными подразделениями в виде домов культуры, сельских клубов, автоклубов;
- Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей (далее - "МУК ЕКМ");
- Муниципальное учреждение культуры Гусевское клубное объединение (далее - "МУК ГКО") с автоклубом;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елатомская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Елатомская ДШИ").
- Муниципальное казенное учреждение "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры Касимовского муниципального района Рязанской области" (далее - МКУ "СБУХД Касимовского района"), осуществляет бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры.
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в сфере культуры Касимовского района существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:
2.1. Сеть учреждений культуры требует постоянной модернизации, имеющееся оборудование устаревает, а приобретаемое - в полной мере не удовлетворяет необходимые потребности учреждений культуры Касимовского муниципального района. Ряду учреждений требуется капитальный ремонт. Остаётся потребность в строительстве Центра культурного развития в р. п. Гусь-Железный.
2.2. Недостаточный уровень квалификации (образования) специалистов и дефицит средств, направляемых на повышение квалификации и переподготовку работников. В целях повышения профессионального уровня работникам учреждений культуры необходимо проходить курсы повышения квалификации раз в три года за счет бюджетных средств.
2.3. Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" необходимо обеспечить доступность учреждения культуры для инвалидов.
2.4. Отсутствие средств на проведение регистрационных действий в отношении зданий, земельных участков сельских учреждений культуры.
2. Финансовое обеспечение Программы
N |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
По региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма", в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
По ведомственным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
1 035 257 857,87 |
120 060 497,87 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
ОБ |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
981 257 857,87 |
114 060 497,87 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
||
Итого по Программе |
Всего |
1 035 257 857,87 |
120 060 497,87 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
|
ОБ |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
981 257 857,87 |
114 060 497,87 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
||
в том числе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма администрации) |
Всего |
1 035 257 857,87 |
120 060 497,87 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
114 399 670,00 |
|
ОБ |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
981 257 857,87 |
114 060 497,87 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы:
- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет в отдел экономического развития Администрации информацию в соответствии с п. 5.2 приложения к постановлению администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области", информацию о ходе исполнения Программы за 6, 9 месяцев;
- ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития Администрации информацию в соответствии с п. 5.3 приложения к постановлению администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"
1. Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 1 "Развитие образования в сфере культуры":
N п.п. |
Наименование |
Ед. Изм. |
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
увеличение количества обучающихся на постоянной основе |
% к предыдущему году |
3,0 |
4,5 |
2,5 |
2,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 1:
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||||
3.1.1 |
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных, региональных, зональных мероприятий от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях |
процент |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Развитие образования в сфере культуры":
N п.п. |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
МБУДО "Елатомская детская школа искусств" |
Всего |
2740406990 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
МБ |
2740406990 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в т. ч. |
Всего |
2740406990 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
||
МБ |
2740406990 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
||||
3.1.2 |
Субсидии на иные цели |
Управление культуры и туризма администрации |
МБУДО "Елатомская детская школа искусств" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740406990 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
103 788 630,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
1. Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Касимовского муниципального района Рязанской области, вне зависимости от места проживания, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 2 "Организация библиотечного обслуживания населения":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Увеличение числа посещений библиотек по сравнению с предыдущем годом |
Процент |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
3,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 2:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек |
|||||||||||
3.1.1 |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Доля количество документов новых поступлений к общему объему библиотечного фонда |
процент |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
3.1.4 |
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5 |
Увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом |
процент |
21,7 |
17,7 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
3.1.6 |
Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов |
процент |
19,5 |
22,1 |
25,1 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела":
N П.п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек |
Управление культуры и туризма администрации |
МБУДО "Елатомская детская школа искусств" |
Всего |
2740215990 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
МБ |
2740215990 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего |
2740215990 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
||
МБ |
2740215990 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
||||
3.1.2 |
Субсидии на иные цели в т. ч. |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.2.1 |
Комплектование книжного фонда |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740215990 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
258 341 868,02 |
29 695 468,02 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Развитие культуры, искусства, народного творчества"
1. Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. |
Число посещений культурно-массовых мероприятий |
Тыс. чел. |
179,8 |
196,1 |
228,8 |
294,2 |
326,8 |
1000 |
359,5 |
392,2 |
490,2 |
2. |
Динамика количества мероприятий |
процент |
155,0 |
109,1 |
101,7 |
100,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 3:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на реализацию федерального проекта "Культурная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
Ед. |
- |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
|||||||||||
3.1.1 |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
процент |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
3.1.2 |
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий |
процент |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
3,0 |
3.1.3 |
Увеличение количества участников клубных формирований |
процент |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3.1.3 |
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров (автоклубы) |
процент |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.1.4 |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
процент к предыдущему году |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
3.1.5 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
3293 |
5109 |
5575 |
5668 |
5700 |
5702 |
5705 |
5710 |
5715 |
5720 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Развитие культуры, искусства, народного творчества":
N Пп |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на реализацию федерального проекта "Культурная среда" |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области", МУК Гусевское клубное объединение |
Всего |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.1 |
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области", МУК Гусевское клубное объединение |
Всего |
2740313990 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
МБ |
2740313990 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||||
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания в т. ч. |
Всего |
2740313990 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||
МБ |
2740313990 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||||
3.1.2. |
Субсидии на иные цели |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740313990 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
2740000000 |
368 112 859,85 |
44 760 059,85 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Развитие культурно-просветительной деятельности музея"
1. Целью Подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание культурно-исторической музейной системы, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музеев, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы:. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 4 "Развитие культурно-просветительной деятельности музея":
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда учреждения |
Процент |
29,6 |
29,7 |
29,8 |
29,9 |
30,0 |
30,1 |
30,2 |
30,3 |
30,4 |
30,5 |
2 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов а общем количестве музейных предметов музейного фонда |
Процент |
43,2 |
43,3 |
43,4 |
43,5 |
43,6 |
43,7 |
43,8 |
43,9 |
44,0 |
44,1 |
3 |
Число посещений музеев |
тыс. чел. |
-12,90 |
14,19 |
14,83 |
15,48 |
16,0 |
16,2 |
16,4 |
16,6 |
16,8 |
17,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 4:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовое значение в 2020 году |
Значения по годам |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
|||||||||||
3.1.1 |
Создание, разработка (доработка) проектов музейных экспозиций |
единиц |
- |
|
не менее 1 |
- |
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Внедрение в деятельность музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники |
Процент |
- |
- |
- |
Не менее 10 |
|
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Развитие культурно-просветительной деятельности музея":
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
Управление культуры и туризма администрации |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
МУК "Елатомский краеведческий музей" |
МБ |
2740114990 |
36 003 600,00 |
4 182 800,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
|
3.1.1 |
Содержание МУК "Елатомский краеведческий музей" в т. ч. |
МБ |
2740114990 |
36 003 600,00 |
4 182 800,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
||
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
МБ |
2740114990 |
36 003 600,00 |
4 182 800,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
||
|
Субсидии на иные цели |
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740114990 |
36 003 600,00 |
4 182 800,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
36 003 600,00 |
4 182 800,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия"
1. Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективного исполнения развития материально-технической базы учреждений культуры, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия":
N п. п. |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Обеспечение эффективного исполнения развития материально-технической базы учреждений культуры |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 5:
N П.п |
Наименование |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения развития материально-технической базы учреждений культуры |
||||||||||
3.1.1 |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, % |
% |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
3.1.2 |
Софинансирование программных мероприятий |
% |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
3.1.3 |
Развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества, организация фестивалей и праздников |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия":
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования, руб. |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения развития материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
М Б |
2740599999 |
4 531 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
3.1.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
М Б |
2740599999 |
4 531 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
М Б |
2740599999 |
4 531 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
М Б |
2740000000 |
4 531 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". законом Рязанской области от 13 сентября 2006 г.
5.6. Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
1. Целью подпрограммы является проведение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Касимовского муниципального района, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 6 "Создание условий для реализации муниципальной программы":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Количество проведенных музейных мероприятий |
Единиц |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 6:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры, направленное на развитие туризма, а также поддержка добровольческих (волонтерских) движений |
|||||||||||
3.1.1 |
Событийные мероприятия туристской направленности, проведенные на территории Касимовского района |
Единиц |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
3.1.2 |
Создание (актуализация) информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Касимовского района |
Единиц |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Развитие туризма":
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры, направленное на развитие туризма, а также поддержка добровольческих (волонтерских) движений |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
МБ |
2740899999 |
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
3.1.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
МБ |
2740899999 |
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740899999 |
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры"
1. Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Касимовского муниципального района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 7 "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры":
Nп.п. |
Наименование |
Ед. изм |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Численность работников повысивших квалификацию |
Чел. в год |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 7:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры |
|||||||||||
3.1.1 |
Количество программ (проектов) в сфере культуры Касимовского муниципального района, получивших финансовую поддержку из бюджета Рязанской области по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию программ (проектов) |
ед. |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
3.1.2 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших в течение прошедших трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Касимовского муниципального района |
Процент |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
3.1.3 |
Доля руководителей муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей муниципальных учреждений культуры Касимовского муниципального района |
Процент |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
3.1.4 |
Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности специалистов муниципальных учреждений культуры Касимовского муниципального района |
Процент |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
3.1.5 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, с которыми заключены эффективные контракты |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры":
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Создание условий для реализации программы в т. ч. |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
МБ |
2740602040 |
31 461 300,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и туризма |
МБ |
2740602040 |
31 461 300,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740602040 |
31 461 300,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
31 461 300,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
3 495 700,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района"
1. Целью подпрограммы является материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры, отнесенное к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Касимовского муниципального района, выполнение муниципального задания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Численность работников повысивших квалификацию |
Чел. в год |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 8:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры |
|||||||||||
3.1.1 |
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Касимовского муниципального района |
Процент |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района":
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Создание условий для реализации программы в т. ч. |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
МБ |
2741602180 |
1 953 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и туризма |
МБ |
2741602180 |
1 953 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2741602180 |
1 953 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
1 953 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры"
1. Целью подпрограммы является бухгалтерский учет и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение эффективности и результативности сферы культуры Касимовского муниципального района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Численность работников повысивших квалификацию |
Чел. в год |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 9:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Бухгалтерский учет и хозяйственная деятельность для обеспечения функционирования и развития культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Задача 2 Охват культработников и пенсионеров системы культуры Касимовского района выплатой компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры":
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1 |
Задача 1 Создание условий для реализации программы в т. ч. |
МБ |
2740316990 |
176 615 100,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
||
3.1.1 |
Обеспечение деятельности учреждений культуры и туризма |
МБ |
2740316990 |
176 615 100,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740316990 |
176 615 100,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
176 615 100,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10. Подпрограмма 10 "Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры"
1. Целью Подпрограммы является возмещение оплаты ЖКУ работников культуры и пенсионеров, ушедших на пенсию из учреждений культуры, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы 10 "Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры":
N п.п. |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Исполнение отдельных государственных полномочий |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы 10:
N пп |
Наименование |
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения возмещения оплаты ЖКУ в сфере культуры |
||||||||||
3.1.1 |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, % |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы 10 "Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры":
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования, руб. |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения возмещения оплаты ЖКУ в сфере культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
ОБ |
2740789270 |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
3.1.1 |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
ОБ |
2740789270 |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ОБ |
2740789270 |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
ОБ |
2740000000 |
54 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". законом Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 10 января 2022 г. N 6 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.