Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2023 г. N 64
"О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", решением Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда, постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. После раздела "Ответственный исполнитель Программы" дополнить разделом следующего содержания:
"Соисполнители Программы |
- комитет по строительству администрации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда". |
1.1.2. Раздел "Участники Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ);
акционерное общество "ЭлектроТранспортПлюс".
1.1.3. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы", "Конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2025 годы составит 36110170,31410 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 3049275,75985 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 23575410,35430 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 9485316,99995 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 8332859,01410 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 6065575,55430 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей; в 2023 году - 10208286,00000 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 795122,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 7233235,20000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2179928,80000 тыс. рублей; в 2024 году - 11508056,50000 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 677380,90000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 7053637,00000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 3777038,60000 тыс. рублей; в 2025 году - 6060968,80000 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 699411,10000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3222962,60000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2138595,10000 тыс. рублей |
Конечные результаты Программы |
- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1833,6860 тыс. м; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 119025,73 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе составит 100%; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,6%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе составит 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе составит 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе составит 100%; доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%". |
1.1.4. Раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Программы |
- 2022 - 2025 годы". |
1.2. В подразделе "Основные проблемы сферы реализации Программы" раздела 1 слова "Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2022 - 2024 годах" заменить словами "Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2022 - 2025 годах".
1.3. Абзац двенадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется с 2022 по 2025 год.".
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:
прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;
доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.
Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач
N |
Наименование показателей достижения цели (решения задач) |
Единица измерения |
Целевое значение в результате реализации Программы |
Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда |
тыс. м |
1833,6860 |
Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог: 2022 год = 0,777 тыс. м. + 1813,8408 тыс. м = 1814,6178 тыс. м, 2023 год = 1814,6178 тыс. м + 2,195 тыс. м + 1,2136 тыс. м = 1818,0264 тыс. м, 2024 год = 1818,0264 тыс. м + 3,218 тыс. м + 8,2616 тыс. м = 1829,506 тыс. м, 2025 год = 1829,506 тыс. м + 4,18 тыс. м = 1833,686 тыс. м |
2. |
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград |
тыс. чел. |
119025,73 |
Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период:
, где:
Пп - плановый пассажиропоток, чел.; Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.; Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период; Рп - плановое количество рейсов на будущий период. Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом:
, где:
Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту; Втс - вместимость транспортного средства, чел; N - количество дней в году; k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф: 2022 год: перевозка автомобильным транспортом 46844 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 43845 тыс. чел. + перевозка водным транспортом 473 тыс. чел. = 91162 тыс. чел.; 2023 год: перевозка автомобильным транспортом 48888,3 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 55754 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 26168,3 тыс. чел. + трамваи 29585,7 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 493,6 тыс. чел. = 105135,9 тыс. чел.; 2024 год: перевозка автомобильным транспортом 48826,31 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 62343 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28 934,6 тыс. чел. + трамваи 33 408,4 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 494,6 тыс. чел. = 111 663,9 тыс. чел. 2025 год: перевозка автомобильным транспортом 51267,6 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 67238,8 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28543,6 тыс. чел. + трамваи 38695,2 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 519,33 тыс. чел. = 119025,73 тыс. чел. |
3. |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе |
% |
100 |
Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах: 2022 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100%; 2023 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100%; 2024 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100% 2025 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100% |
4. |
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
% |
98,6 |
Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.
, где:
Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%. На период 2022 - 2025 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%, на 2023 год - 98,6%, на 2024 год - 98,6%, на 2025 год - 98,6% |
5. |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе |
% |
100 |
Программой запланированы 9 + 9 = 18 шт. ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 18 / 18 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах: 2022 год = 4 / 4 х 100% = 100%, 2023 год = 7 / 7 х 100% = 100%, 2024 год = 7 / 7 х 100% = 100% |
6. |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе |
% |
100 |
Программой запланировано 2,195 + 4,235 + 128,23 + 0,817 = 135,477 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог: 135,477 / 135,477 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 48,23 / 48,23 х 100% = 100%, 2023 год = 2,195 + 23,0 = 25,195 / 25,195 х 100% = 100%, 2024 год = 23,0 + 0,817 + 4,235 = 28,052 / 28,052 х 100% = 100%, 2025 год = 34,0 / 34,0 x 100% = 100% |
7. |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе |
% |
100 |
Программой запланировано 15,4023 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог: 15,4023 / 15,4023 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 0,777 = 0,777 / 0,777 х 100% = 100%, 2023 год = 1,6137 = 1,6137 / 1,6137 х 100% = 100%, 2024 год = 8,8316 = 8,8316 / 8,8316 х 100% = 100%, 2025 год = 4,18 = 4,18 / 4,18 х 100% = 100% |
8. |
Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением |
% |
100 |
Соглашение от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю 1 / 1 х 100%: 2022 год = 1 / 1 х 100% = 100% |
1.5. Раздел 4 после абзаца "внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением" дополнить абзацами следующего содержания:
"Контрольные события мероприятий Программы:
получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;
ввод объекта в эксплуатацию при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.".
1.6. Разделы 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2025 годы составит 6110170,31410 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 3049275,75985 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 23575410,35430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 9485316,99995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей,
в том числе:
в 2022 году - 8332859,01410 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 6065575,55430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;
в 2023 году - 10208286,00000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 795122,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7233235,20000 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2179928,80000 тыс. рублей;
в 2024 году - 11508056,50000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 677380,90000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7053637,00000 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3777038,60000 тыс. рублей;
в 2025 году - 6060968,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 699411,1 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3222962,6 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2138595,1 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.".
6. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
Ответственным исполнителем Программы является ДГХ.
Соисполнителями Программы являются:
комитет по строительству администрации Волгограда,
департамент муниципального имущества администрации Волгограда.
Участниками Программы являются:
МУ "Комдорстрой",
МБУ "Северное",
ООО "Светосервис-Волгоград",
МУП "Метроэлектротранс" г. Волгограда,
МУП "ВПАТП N 7",
ООО "ВАП",
МКП "ГЦУПП",
ООО "ППВ"
МКУ СЕЗЗАВ;
акционерное общество "ЭлектроТранспортПлюс".
Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ".
Ответственный исполнитель Программы и участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
Организация взаимодействия в рамках Программы
N |
Полное наименование исполнителя, соисполнителей, участников Программы |
Функции, выполняемые в рамках реализации Программы |
Нормативная ссылка |
Механизм контроля и координации действий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
Обеспечивает реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств бюджета Волгограда на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, выполняет функции распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы |
Решение Волгоградской городской Думы от 22 марта 2017 г. N 55/1587 "О даче согласия администрации Волгограда на реорганизацию комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда в форме присоединения комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, переименовании комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в департамент городского хозяйства администрации Волгограда и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда" |
Запрашивает отчеты от участников Программы, готовит отчеты по мероприятиям Программы, участником которых является. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы в департамент финансов администрации Волгограда, об исполнении мероприятий Программы - в департамент экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда |
2. |
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда |
Обеспечивает реализацию Программы в части внесения вкладов в уставные фонды муниципальных предприятий |
Положение о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда, утвержденное решением Волгоградской городской Думы от 22 марта 2017 г. N 55/1585 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда" |
Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в установленные сроки и в рамках выделенного финансирования ответственному исполнителю Программы - ДГХ |
3. |
Комитет по строительству администрации Волгограда |
Обеспечивает реализацию Программы; выполняет мероприятия, направленные на осуществление контроля за финансированием объектов строительства в рамках Программы из бюджетов всех уровней; осуществляет функции распорядителя и получателя средств бюджета Волгограда и вышестоящих бюджетов на строительство объектов капитального строительства по согласованию с департаментом финансов администрации Волгограда; осуществляет контроль за освоением денежных средств на строительство объектов капитального строительства |
Положение о комитете по строительству администрации Волгограда, утвержденное решением Волгоградской городской Думы от 18 февраля 2021 г. N 41/666 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда" |
Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в установленные сроки и в рамках выделенного финансирования ответственному исполнителю Программы - ДГХ |
4. |
Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания |
Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания, ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети Волгограда |
Устав Муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания |
По запросу ДГХ представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы |
5. |
Муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда |
Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части осуществления функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов капитального строительства |
Устав Муниципального казенного учреждения Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда |
По запросу комитета по строительству администрации Волгограда представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы |
6. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Северное" |
Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания и ремонта улично-дорожной сети Волгограда, приобретения основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград, обеспечения безопасности дорожного движения, содержания светофорных объектов, содержания объектов наружного освещения, не переданных по концессионному соглашению |
Устав муниципального бюджетного учреждения "Северное" |
По запросу ДГХ представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы |
7. |
Общество с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" |
Выполняет мероприятие по освещению улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним |
Постановление администрации Волгограда от 17 января 2018 г. N 49 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, с обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" |
По запросу ДГХ представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы о фактических затратах на оплату электроэнергии, потребленной в результате энергоснабжения объектов наружного освещения Волгограда, и о стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Волгограда |
8. |
Муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда |
Применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению; реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда |
Устав муниципального унитарного предприятия "Метроэлектротранс г. Волгограда" |
По запросу департамент городского хозяйства администрации Волгограда представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы |
9. |
Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" |
Применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению |
Устав муниципального унитарного предприятия |
По запросу ДГХ представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы |
10. |
Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский автобусный парк" |
|||
11. |
Общество с ограниченной ответственностью "Пассажирский порт Волгограда" |
|||
12. |
МКП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" |
Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением |
Постановление администрации Волгограда от 25 августа 2021 г. N 786 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением Волгограда" |
По запросу ДГХ представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы |
13. |
Акционерное общество "ЭлектроТранспортПлюс" |
Перевозка пассажиров и багажа, осуществление создания и реконструкции объекта концессионного соглашения (трамвайной инфраструктуры и подвижного состава) |
Устав акционерного общества "ЭлектроТранспортПлюс", концессионное соглашение |
Предоставляет отчетность о выполнении работ |
Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - ДГХ, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности участников Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение Программы на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках Программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.
N |
Наименование мероприятия/ объекта |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта |
Мощность объекта (км) |
||||||||
всего |
в том числе по годам |
всего |
в том числе |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Мероприятие: строительство автомобильных дорог |
Всего, в том числе: |
697419,12100 |
23850,02100 |
200004,00000 |
473565,10000 |
|
2022 - 2024 |
3,218 |
|
|
3,218 |
|
Местный бюджет |
693,62100 |
20,02100 |
200,00000 |
473,60000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
696725,50000 |
23830,00000 |
199804,00000 |
473091,50000 |
|
||||||||
1.1. |
Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
126110,80000 |
3830,00000 |
33333,30000 |
88947,50000 |
|
2022 - 2024 |
0,573 |
|
|
0,573 |
|
Местный бюджет |
122,30000 |
|
33,30000 |
89,00000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
125988,50000 |
3830,00000 |
33300,00000 |
88858,50000 |
|
||||||||
1.2. |
Внутренние проезды ТП Сколково |
Всего, в том числе: |
292002,02100 |
20020,02100 |
136001,00000 |
135981,00000 |
|
2022 - 2024 |
1,815 |
|
|
1,815 |
|
Местный бюджет |
292,02100 |
20,02100 |
136,00000 |
136,00000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
291710,00000 |
20000,00000 |
135865,00000 |
135845,00000 |
|
||||||||
1.3. |
Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей |
Всего, в том числе: |
279306,30000 |
|
30669,70000 |
248636,60000 |
|
2022 - 2024 |
0,830 |
|
|
0,830 |
|
Местный бюджет |
279,30000 |
|
30,70000 |
248,60000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
279027,0000 |
|
30639,00000 |
248388,00000 |
|
||||||||
2. |
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего, в том числе: |
1423309,50000 |
75320,00000 |
320516,50000 |
1027473,00000 |
|
2022 - 2024 |
8,275 |
|
|
8,275 |
|
Местный бюджет |
1348,00000 |
|
320,50000 |
1027,50000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1421961,50000 |
75320,00000 |
320196,00000 |
1026445,50000 |
|
||||||||
2.1. |
Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
1043611,40000 |
60570,00000 |
197197,20000 |
785844,20000 |
|
2022 - 2024 |
6,425 |
|
|
6,425 |
|
Местный бюджет |
983,10000 |
|
197,20000 |
785,90000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1042628,30000 |
60570,00000 |
197000,00000 |
785058,30000 |
|
||||||||
2.2. |
Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
379698,10000 |
14750,00000 |
123319,30000 |
241628,80000 |
|
2022 - 2024 |
1,85 |
|
|
1,85 |
|
Местный бюджет |
364,90000 |
|
123,30000 |
241,60000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
379333,20000 |
14750,00000 |
123196,00000 |
241387,20000 |
|
||||||||
3. |
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе: |
Всего, в том числе: |
396133,87000 |
260920,37000 |
135213,50000 |
|
|
2022 - 2023 |
2,195 |
|
2,195 |
|
|
Местный бюджет |
3961,31000 |
2609,21000 |
1352,10000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
392172,56000 |
258311,16000 |
133861,40000 |
|
|
||||||||
3.1. |
Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
396133,87000 |
260920,37000 |
135213,50000 |
|
|
2022 - 2023 |
2,195 |
|
2,195 |
|
|
Местный бюджет |
3961,31000 |
2609,21000 |
1352,10000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
392172,56000 |
258311,16000 |
133861,40000 |
|
|
||||||||
4. |
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе: |
Всего, в том числе: |
445018,33000 |
10115,53000 |
101010,10000 |
333892,70000 |
|
2022 - 2024 |
4,235 |
|
|
4,235 |
|
Местный бюджет |
4450,20000 |
101,20000 |
1010,10000 |
3338,90000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
440568,13000 |
10014,33000 |
100000,00000 |
330553,80000 |
|
||||||||
4.1. |
Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль) |
Всего, в том числе: |
445018,33000 |
10115,53000 |
101010,10000 |
333892,70000 |
|
2022 - 2024 |
4,235 |
|
|
4,235 |
|
Местный бюджет |
4450,20000 |
101,20000 |
1010,10000 |
3338,90000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
440568,13000 |
10014,33000 |
100000,00000 |
330553,80000 |
|
||||||||
5. |
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе: |
Всего, в том числе: |
7321551,72608 |
681877,32608 |
1396653,60000 |
3060780,90000 |
2182239,90000 |
2022 - 2025 |
14,43215 |
0,7770 |
1,214 |
8,262 |
4,180 |
Местный бюджет |
9721,52322 |
3081,82322 |
1396,70000 |
3060,80000 |
2182,20000 |
||||||||
Областной бюджет |
138481,30286 |
12327,40286 |
26536,40000 |
58154,90000 |
41462,60000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
7173348,90000 |
666468,10000 |
1368720,50000 |
2999565,20000 |
2138595,10000 |
||||||||
5.1. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап" |
Всего, том числе: |
988329,63262 |
474185,73262 |
514143,90000 |
|
|
2022 - 2024 |
1,441 |
|
|
1,441 |
|
Местный бюджет |
2420,32653 |
1906,22653 |
514,10000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
17393,60609 |
7624,90609 |
9768,70000 |
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
968515,70000 |
464654,60000 |
503861,10000 |
|
|
||||||||
5.2. |
Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
129822,52006 |
129822,52006 |
|
|
|
2022 |
0,517 |
0,517 |
|
|
|
Местный бюджет |
710,08401 |
710,08401 |
|
|
|
||||||||
Областной бюджет |
2840,43605 |
2840,43605 |
|
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
126272,00000 |
126272,00000 |
|
|
|
||||||||
5.3. |
Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до улицы N 2 в Советском р-не г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
77869,07340 |
77869,07340 |
|
|
|
2022 |
0,260 |
0,260 |
|
|
|
Местный бюджет |
465,51268 |
465,51268 |
|
|
|
||||||||
Областной бюджет |
1862,06072 |
1862,06072 |
|
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
75541,50000 |
75541,50000 |
|
|
|
||||||||
5.4. |
Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
193056,11326 |
2738,01326 |
138164,90000 |
52153,20000 |
|
2023 - 2024 |
0,621 |
|
|
0,621 |
|
Местный бюджет |
2928,41326 |
2738,01326* |
138,20000 |
52,20000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
3616,00000 |
|
2625,10000 |
990,90000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
186511,70000 |
|
135401,60000 |
51110,10000 |
|
||||||||
5.5. |
Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
303000,00000 |
|
|
202000,00000 |
101000,00000 |
2024 - 2025 |
0,860 |
|
|
|
0,860 |
Местный бюджет |
303,00000 |
|
|
202,00000 |
101,00000 |
||||||||
Областной бюджет |
5757,00000 |
|
|
3838,00000 |
1919,00000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
296940,00000 |
|
|
197960,00000 |
98980,00000 |
||||||||
5.6. |
Строительство улицы N 3 от автомобильной дороги по улице N 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка N 34:34:060014:8253 в Советском р-не г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
392026,90000 |
|
392026,90000 |
|
|
2023 |
0,3975 |
|
0,3975 |
|
|
Местный бюджет |
392,00000 |
|
392,00000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
7448,50000 |
|
7448,50000 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
384186,40000 |
|
384186,40000 |
|
|
||||||||
5.7. |
Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
219956,60000 |
|
219956,60000 |
|
|
2023 |
0,47775 |
|
0,47775 |
|
|
Местный бюджет |
220,00000 |
|
220,00000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
4179,20000 |
|
4179,20000 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
215557,40000 |
|
215557,40000 |
|
|
||||||||
5.8. |
Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
279957,80000 |
2415,90000* |
80610,50000 |
196931,40000 |
|
2022 - 2024 |
0,836 |
|
|
0,836 |
|
Местный бюджет |
2693,40000 |
2415,90000* |
80,60000 |
196,90000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
5273,30000 |
|
1531,60000 |
3741,70000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
271991,10000 |
|
78998,30000 |
192992,80000 |
|
||||||||
5.9. |
Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка N 34:34:030070:6288 и от границы участка N 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда |
Всего, в том числе: |
56200,00000 |
|
|
56200,00000 |
|
2024 |
0,275 |
|
|
0,275 |
|
Местный бюджет |
56,20000 |
|
|
56,20000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1067,80000 |
|
|
1067,80000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
55076,00000 |
|
|
55076,00000 |
|
||||||||
5.10. |
Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка N 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда |
Всего, в том числе: |
90800,00000 |
|
|
90800,00000 |
|
2024 |
0,445 |
|
|
0,445 |
|
Местный бюджет |
90,80000 |
|
|
90,80000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1725,20000 |
|
|
1725,20000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
88984,00000 |
|
|
88984,00000 |
|
||||||||
5.11. |
Пешеходная эстакада через III Продольную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
101319,80000 |
|
|
101319,80000 |
|
2024 |
0,036 |
|
|
0,036 |
|
Местный бюджет |
101,30000 |
|
|
101,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1925,10000 |
|
|
1925,10000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
99293,40000 |
|
|
99293,40000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
5.12. |
Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
111787,50000 |
|
|
111787,50000 |
|
2024 |
0,815 |
|
|
0,815 |
|
Местный бюджет |
111,80000 |
|
|
111,80000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
2124,00000 |
|
|
2124,00000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
109551,70000 |
|
|
109551,70000 |
|
||||||||
5.13. |
Строительство улицы N 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала N 34:34:060013 в Советском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
694870,00000 |
|
|
694870,00000 |
|
2024 |
1,44505 |
|
|
1,44505 |
|
Местный бюджет |
694,90000 |
|
|
694,90000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
13202,50000 |
|
|
13202,50000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
680972,60000 |
|
|
680972,60000 |
|
||||||||
5.14. |
Строительство улицы N 1 от улицы им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
260000,00000 |
|
|
260000,00000 |
|
2024 |
0,3975 |
|
|
0,3975 |
|
Местный бюджет |
260,00000 |
|
|
260,00000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
4940,00000 |
|
|
4940,00000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
254800,00000 |
|
|
254800,00000 |
|
||||||||
5.15. |
Строительство улицы N 7 от ул. N 6 до границы земельного участка N 343406001327 в Советском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
550000,00000 |
|
|
|
550000,00000 |
2025 |
0,8 |
|
|
|
0,8 |
Местный бюджет |
550,00000 |
|
|
|
550,00000 |
||||||||
Областной бюджет |
10450,00000 |
|
|
|
10450,00000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
539000,00000 |
|
|
|
539000,00000 |
||||||||
5.16. |
Строительство улицы N 6 от ул. N 9 в границах земельного участка N 343406001327 в Советском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
650000,00000 |
|
|
|
650000,00000 |
2025 |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
Местный бюджет |
650,00000 |
|
|
|
650,00000 |
||||||||
Областной бюджет |
12350,00000 |
|
|
|
12350,00000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
637000,00000 |
|
|
|
637000,00000 |
||||||||
5.17. |
Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда |
Всего, в том числе: |
123000,00000 |
|
|
|
123000,00000 |
2025 |
0,250 |
|
|
|
0,250 |
Местный бюджет |
123,00000 |
|
|
|
123,00000 |
||||||||
Областной бюджет |
2337,00000 |
|
|
|
2337,00000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
120540,00000 |
|
|
|
120540,00000 |
||||||||
5.18. |
Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
29239,90000 |
|
|
|
29239,90000 |
2025 |
0,22 |
|
|
|
0,22 |
Местный бюджет |
29,20000 |
|
|
|
29,20000 |
||||||||
Областной бюджет |
555,60000 |
|
|
|
555,60000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
28655,10000 |
|
|
|
28655,10000 |
||||||||
5.19. |
Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева |
Всего, в том числе: |
51750,80000 |
|
51750,80000 |
|
|
2023 |
0,33835 |
|
0,33835 |
|
|
Местный бюджет |
51,80000 |
|
51,80000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
983,30000 |
|
983,30000 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
50715,70000 |
|
50715,70000 |
|
|
||||||||
5.20. |
Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова |
Всего, в том числе: |
373719,00000 |
|
|
373719,00000 |
|
2024 |
1,95 |
|
|
1,95 |
|
Местный бюджет |
373,70000 |
|
|
373,70000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
7100,70000 |
|
|
7100,70000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
366244,60000 |
|
|
366244,60000 |
|
||||||||
5.21. |
Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
1600000,00000 |
|
|
921000,00000 |
679000,00000 |
2024 - 2025 |
1,05 |
|
|
|
1,05 |
Местный бюджет |
1600,00000 |
|
|
921,00000 |
679,00000 |
||||||||
Областной бюджет |
30400,00000 |
|
|
17499,00000 |
12901,00000 |
||||||||
Федеральный бюджет |
1568000,00000 |
|
|
902580,00000 |
665420,00000 |
||||||||
6. |
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе: |
Всего, в том числе: |
190538,60000 |
|
115238,60000 |
75300,00000 |
|
2023 - 2024 |
0,97014 |
|
0,40014 |
0,57 |
|
Местный бюджет |
190,50000 |
|
115,20000 |
75,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
3620,20000 |
|
2189,50000 |
1430,70000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
186727,90000 |
|
112933,90000 |
73794,00000 |
|
||||||||
6.1. |
Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
115238,60000 |
|
115238,60000 |
|
|
2023 |
0,40014 |
|
0,40014 |
|
|
Местный бюджет |
115,20000 |
|
115,20000 |
|
|
||||||||
Областной бюджет |
2189,50000 |
|
2189,50000 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет |
112933,90000 |
|
112933,90000 |
|
|
||||||||
6.2. |
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И. Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда |
Всего, в том числе: |
75300,00000 |
|
|
75300,00000 |
|
2024 |
0,57 |
|
|
0,57 |
|
Местный бюджет |
75,30000 |
|
|
75,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
1430,70000 |
|
|
1430,70000 |
|
||||||||
Федеральный бюджет |
73794,00000 |
|
|
73794,00000 |
|
||||||||
7. |
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда |
Всего, в том числе: |
3162163,20000 |
|
900900,90000 |
2262262,30000 |
|
2023 - 2024 |
1 |
|
|
1 |
|
Местный бюджет |
3163,20000 |
|
900,90000 |
2262,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
3160000,00000 |
|
900000,00000 |
2260000,00000 |
|
||||||||
7.1. |
Реконструкция объекта "Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова" |
Всего, в том числе: |
3162163,20000 |
|
900900,90000 |
2262262,30000 |
|
2023 - 2024 |
1 |
|
|
1 |
|
Местный бюджет |
3163,20000 |
|
900,90000 |
2262,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
3160000,00000 |
|
900000,00000 |
2260000,00000 |
|
||||||||
8. |
Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта территории городского округа Волгоград |
Всего, в том числе: |
207236,67221 |
108277,97221 |
57326,70000 |
41632,00000 |
|
2022 - 2024 |
32 |
25 |
14 |
10 |
|
Местный бюджет |
1675,72530 |
701,22530 |
558,20000 |
416,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
205560,94691 |
107576,74691 |
56768,50000 |
41215,70000 |
|
26 |
26 |
|
|||||
8.1. |
Приобретение основных средств в лизинг, за которые осуществляется оплата |
Всего, в том числе: |
127238,91223 |
28280,21223 |
57326,70000 |
41632,00000 |
|
32 |
25 |
14 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
1675,72530 |
701,22530 |
558,20000 |
416,30000 |
|
||||||||
Областной бюджет |
125563,18693 |
27578,98693 |
56768,50000 |
41215,70000 |
|
||||||||
8.2. |
Приобретение специализированной техники и оборудования |
Всего, в том числе: |
79997,75998 |
79997,75998 |
|
|
|
26 |
26 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
79997,75998 |
79997,75998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9. |
Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда |
Всего, в том числе: |
4506339,80775 |
2061595,60107 |
2444744,20668 |
|
|
2022 - 2023 |
373 |
121 |
252 |
|
|
Областной бюджет |
4506339,80775 |
2061595,60107 |
2444744,20668 |
|
|
373 |
121 |
252 |
|
|
|||
9.1. |
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата |
Всего, в том числе: |
187117,80775 |
187117,80775 |
|
|
|
201 |
65 |
136 |
|
|
|
Областной бюджет |
187117,80775 |
187117,80775 |
|
|
|
||||||||
9.2. |
Приобретение троллейбусов |
Всего, в том числе: |
3203200,00000 |
1400000,00000 |
1803200,00000 |
|
|
112 |
56 |
56 |
|
0 |
|
Областной бюджет |
3203200,00000 |
1400000,00000 |
1803200,00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
9.3. |
Приобретение автобусов |
Всего, в том числе: |
1116022,00000 |
474477,79332 |
641544,20668 |
|
|
60 |
0 |
60 |
|
0 |
|
Областной бюджет |
1116022,00000 |
474477,79332 |
641544,20668 |
|
|
___________________________
*Проектно-сметная документация по данным объектам изготовлена в рамках мероприятия 1.3.1 "Строительство автомобильных дорог" задачи 1.3 "Развитие улично-дорожной сети Волгограда".
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.4. Приложения 1-7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда |
В.В. Марченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2023 г. N 64 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"
Вступает в силу с 25 января 2023 г.
Опубликование:
газета "Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград" от 25 мая 2023 г. N 56