Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации городского округа
Сухой Лог
от 16 мая 2023 г. N 686-ПА
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и
искусства в городском округе Сухой Лог"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог"
N строки |
Наименование мероприятия /Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
202. г " |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
1776 635 388,99 |
232 590 588,99 |
223 034 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
|
2 |
федеральный бюджет |
3 939 000,00 |
3 939 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
5 272 700,00 |
5 272 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
1698 532 800,00 |
213 038 800,00 |
214 670 000,00 |
211 804 000,00 |
211 804 000,00 |
211804 000,00 |
211 804 000,00 |
211 804 000,00 |
211 804 000,00 |
|
5 |
внебюджетные источники |
68 890 888,99 |
10 340 088,99 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
|
6 |
Прочие нужды |
1776 635 388,99 |
232 590 588,99 |
223 034 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
220 168 400,00 |
|
7 |
федеральный бюджет |
3 939 000,00 |
3 939 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
5 272 700,00 |
5 272 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
1698 532 800,00 |
213 038 800,00 |
214 670 000,00 |
211 804 000,00 |
211 804 000,00 |
211804 000,00 |
211 804 000,00 |
211 804 000,00 |
211804 000,00 |
|
10 |
внебюджетные источники |
68 890 888,99 |
10 340 088,99 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
8 364 400,00 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
1033 707 084,48 |
127 445 084,48 |
130 876 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
|
13 |
федеральный бюджет |
219 900,00 |
219 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
областной бюджет |
344 200,00 |
344 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
местный бюджет |
994 077 700,00 |
121 086 700,00 |
126 123 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
|
16 |
внебюджетные источники |
39 065 284,48 |
5 794 284,48 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
|
17 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1033 707 084,48 |
127 445 084,48 |
130 876 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
129 231 000,00 |
|
19 |
федеральный бюджет |
219 900,00 |
219 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
областной бюджет |
344 200,00 |
344 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
местный бюджет |
994 077 700,00 |
121086 700,00 |
126 123 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
124 478 000,00 |
|
22 |
внебюджетные источники |
39 065 284,48 |
5 794 284,48 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
4 753 000,00 |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы |
768 674 989,83 |
91 721 989,83 |
93 813 000,00 |
97 190 000,00 |
97 190 000,00 |
97 190 000,00 |
97 190 000,00 |
97 190 000,00 |
97 190 000,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1. З., 1.1.4., 1.3.9., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.19. |
24 |
местный бюджет |
730 083 000,00 |
86 051 000,00 |
89 110 000,00 |
92 487 000,00 |
92 487 000,00 |
92 487 000,00 |
92 487 000,00 |
92 487 000,00 |
92 487 000,00 |
|
25 |
внебюджетные источники |
38 591 989,83 |
5 670 989,83 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
4 703 000,00 |
|
26 |
Мероприятие 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек |
194 647 000,00 |
22 071 000,00 |
23 878 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
1.2.6., 1.3.9., 3.1.15., 3.1.19. |
27 |
местный бюджет |
194 647 000,00 |
22 071 000,00 |
23 878 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
24 783 000,00 |
|
28 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Мероприятие 1.3. Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций |
57 341 294,65 |
6 794 294,65 |
6 999 000,00 |
7 258 000,00 |
7 258 000,00 |
7 258 000,00 |
7 258 000,00 |
7 258 000,00 |
7 258 000,00 |
1.1.5., 1.2.7., 1.2.8., 1. З.9., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.19. |
30 |
местный бюджет |
56 868 000,00 |
6 671 000,00 |
6 949 000,00 |
7 208 000,00 |
7 208 000,00 |
7 208 000,00 |
7 208 000,00 |
7 208 000,00 |
7 208 000,00 |
|
31 |
внебюджетные источники |
473 294,65 |
123 294,65 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
32 |
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения |
8 923 000,00 |
3 677 000,00 |
5 246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1. З., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.19. |
33 |
местный бюджет |
8 923 000,00 |
3 677 000,00 |
5 246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.5. Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности |
480 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1. З., 3.1.15., 3.1.19. |
35 |
местный бюджет |
480 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Мероприятие 1.6. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация |
1 214 600,00 |
1 214 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.15., 3.1.19. |
37 |
местный бюджет |
1214 600,00 |
1 214 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Мероприятие 1.7. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
1 328 200,00 |
628 200,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.6., 3.1.15., 3.1.19. |
39 |
федеральный бюджет |
219 900,00 |
219 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
областной бюджет |
94 200,00 |
94 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 |
местный бюджет |
1 014 100,00 |
314 100,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений культуры |
748 000,00 |
748 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.11., 3.1.15. |
43 |
местный бюджет |
748 000,00 |
748 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Мероприятие 1.9. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.10., 3.1.15. |
45 |
областной бюджет |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1.3. |
47 |
местный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|||||||||
49 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
522 068 404,51 |
78 253 604,51 |
64 834 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
|
50 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
областной бюджет |
4 928 500,00 |
4 928 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
местный бюджет |
483 720 200,00 |
65 185 200,00 |
61 223 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
|
53 |
внебюджетные источники |
29 700 604,51 |
4 420 804,51 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
|
54 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
55 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
522 068 404,51 |
78 253 604,51 |
64 834 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
|
56 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
57 |
областной бюджет |
4 928 500,00 |
4 928 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
местный бюджет |
483 720 200,00 |
65 185 200,00 |
61 223 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
|
59 |
внебюджетные источники |
29 700 604,51 |
4 420 804,51 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 430,00 |
3 611 400,00 |
3 611400,00 |
|
60 |
Мероприятие 2.11. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
500 315 504,51 |
58 383 704,51 |
62 951 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
63 163 400,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.15., 3.1.19. |
61 |
местный бюджет |
470 614 900,00 |
53 962 900,00 |
59 340 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
59 552 000,00 |
|
62 |
внебюджетные источники |
29 700 604,51 |
4 420 804,51 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
3 611 400,00 |
|
63 |
Мероприятие 2.12. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация |
7 464 000,00 |
5 581 000,00 |
1 883 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.15., 3.1.19. |
64 |
местный бюджет |
7 464 000,00 |
5 581 000,00 |
1 883 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
Мероприятие 2.13. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
33 334 600,00 |
43 334 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.15. |
66 |
областной бюджет |
3 334 600,00 |
3 334 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
67 |
Мероприятие 2.14. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений дополнительного образования |
4 516 000,00 |
4 516 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.14., 3.1.15. |
68 |
местный бюджет |
4 516 000,00 |
4 516 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
69 |
Мероприятие 2.15. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета |
5 903 300,00 |
5 903 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.15., 3.1.19. |
70 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
областной бюджет |
1 593 900,00 |
1 593 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
местный бюджет |
590 300,00 |
590 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
Мероприятие 2.16. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |
535 000,00 |
535 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.15. |
74 |
местный бюджет |
535 000,00 |
535 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ" |
|
|||||||||
76 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ" |
220 859 900,00 |
26 891 900,00 |
27 324 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
|
77 |
местный бюджет |
220 734 900,00 |
26 766 900,00 |
27 324 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
|
78 |
внебюджетные источники |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
80 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
220 859 900,00 |
26 891 900,00 |
27 324 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
|
81 |
местный бюджет |
220 734 900,00 |
26 766 900,00 |
27 324 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
27 774 000,00 |
|
82 |
внебюджетные источники |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
Мероприятие 3.16. Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) |
38 309 600,00 |
4 523 600,00 |
4 668 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.3.10., 1.3.9., 1.4.11., 2.1.12., 2.2.13., 2.3.14., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.19. |
84 |
местный бюджет |
38 309 600,00 |
4 523 600,00 |
4 668 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
4 853 000,00 |
|
85 |
Мероприятие 3.17. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры |
182 550 300,00 |
22 368 300,00 |
22 656 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
3.1.15., 3.1.16., 3.1.18., 3.1.19. |
86 |
местный бюджет |
182 425 300,00 |
22 243 300,00 |
22 656 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
22 921 000,00 |
|
87 |
внебюджетные источники |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Сухой Лог Свердловской области от 16 мая 2023 г. N 686-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.