Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 09.03.2023 N 01-02-358
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города
от 29.03.2019 N 882
Муниципальная программа
"Развитие сферы культуры"
I. Паспорт муниципальной программы "Развитие сферы культуры"
II. Краткая характеристика текущего состояния, приоритеты и прогноз развития сферы культуры в муниципальном образовании, описание основных целей и задач муниципальной программы
2.1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании (далее - сфера культуры) осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Законом Пермского края от 07.07.2009 N 451-ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края";
Законом Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае";
Законом Пермского края от 21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием "Город Березники" Пермского края";
Законом Пермского края от 27.08.2018 N 263-ПК "О государственной политике в сфере культуры Пермского края";
настоящей муниципальной программой.
2.2. По уровню обеспеченности культурным предложением населения город Березники является одним из наиболее благополучных городов Пермского края, который имеет устойчивую репутацию города с многочисленной и подготовленной аудиторией для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей, мастер-классов, инновационных творческих проектов и других видов культурно-организованного досуга.
2.3. Вместе с тем для удовлетворения культурных и досуговых потребностей населения муниципального образования необходимо совершенствование системы предоставления услуг в сфере культуры, повышения их качества и доступности, осуществление мониторинга текущей ситуации с целью изучения новых запросов и потребностей в сфере культуры, степени удовлетворенности населения получаемыми услугами, а также изучение культурных заказов населения сельских территорий.
По итогам прошедших преобразований поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием сфера культуры в настоящее время включает в себя:
14 муниципальных учреждений культуры;
3 учреждения дополнительного образования (детские школы по видам искусств (далее - ДШИ);
2 ведомственных дворца культуры;
организации частного бизнеса, оказывающие культурно-досуговые услуги населению муниципального образования;
общественные формирования (объединение творческой интеллигенции "Пятерка художников", литературное объединение "Элита").
Муниципальная сеть представлена:
2 муниципальными театрами;
3 муниципальными музеями;
8 культурно-досуговыми организациями, в том числе парком культуры и отдыха;
3 учреждениями дополнительного образования ДШИ;
2 муниципальными библиотечными организациями с 22 библиотеками (самостоятельными сетевыми единицами).
2.4. Муниципальное образование обладает значительным количеством объектов культурного наследия: 3 - федерального значения, 20 - краевого значения, из них 2 объекта регионального значения находятся в муниципальной собственности: здание кинотеатра "Авангард", братское кладбище советских воинов.
Предстоит большая исследовательская работа по изучению 94 объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), расположенных на территории присоединенного Усольского муниципального района.
2.5. Сформировавшаяся в настоящее время структура объектов культуры муниципального образования в целом соответствует нормативам по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами учреждений культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2018 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры", в том числе по обеспеченности муниципальных образований (административных центров) с населением до 200 тыс. человек.
2.6. По итогам 2017 года достижение основных показателей эффективности сферы культуры фактически составило:
2.6.1. степень удовлетворенности посетителей муниципальных учреждений культуры качеством предоставляемых услуг (по Методике, утвержденной приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 N СЭД-27-01-12-244 "Об утверждении Методики оценки удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры Пермского края") - 100% (план - 90%);
2.6.2. средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) ДШИ - 4,6% (план - 4,4%);
2.6.3. удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, всероссийских и краевых фестивалей, конкурсов, - 22% (план - 12,2%);
2.6.4. доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования - 182% (план - 150%).
2.7. Важной составляющей в достижении показателей сферы культуры, в том числе по повышению качества услуг, предоставляемых населению, является состояние материально-технической базы объектов культуры.
2.8. Функционирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования организовано на 46 объектах культуры, многие из которых располагаются в зданиях, введенных в эксплуатацию до 1970 года (65%), из них 8,3% построено до 1932 года. В проведении капитальных ремонтов зданий, реконструкции помещений или устройстве новых объектов от общего количества объектов муниципальных учреждений в настоящее время нуждается 27,1%, существенная часть из них - объекты культуры Усольского муниципального района.
9 муниципальных учреждений сферы культуры присоединенного Усольского муниципального района размещены на 25 объектах (здание и помещения Домов культуры в с. Березовка, с. Пыскор, сельские библиотеки и клубы, здание детской библиотеки г. Усолья), находящихся в ветхом состоянии и частично не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, применимым к общественным зданиям и сооружениям. Общие эксплуатационные характеристики (с учетом состояния объектов культуры без ремонтов и текущего содержания) крайне неудовлетворительные. Благоустройство территории отсутствует, система безопасности объектов культуры организована ненадлежащим образом либо в отдаленных сельских территориях вовсе отсутствует и т.д.
2.9. Проблемами сферы культуры в настоящее время являются:
2.9.1. недостаточная материально-техническая база муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе недостаток площадей для организации работы со взрослым населением из-за полной занятости площадей культурно-досуговых учреждений, удаленности сельских населенных пунктов;
2.9.2. недостаточно активное внедрение в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий;
2.9.3. использование типовых форм работы с населением в муниципальных учреждениях культуры;
2.9.4. обеспечение сохранения и предотвращения безвозвратной утраты культурного и исторического наследия муниципального образования, популяризации имеющихся культурных ресурсов, формирования идентичности территории в рамках Пермского края и Российской Федерации;
2.9.5. ведение издательской деятельности в малых объемах;
2.9.6. недостаточное количество в сфере культуры специалистов, имеющих высший уровень квалификации, нехватка креативно мыслящих молодых новаторов: в муниципальных учреждениях культуры работают более 350 человек, молодых специалистов - 22%, средний возраст работающих составляет 48 лет.
2.10. Приоритетами сферы культуры являются:
2.10.1. учет культурных потребностей и интересов различных слоев общества, территориальных, национальных и других общностей;
2.10.2. приведение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в соответствие нормативным требованиям;
2.10.3. активное внедрение в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий;
2.10.4. сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования и находящихся в муниципальной собственности;
2.10.5. развитие музейных комплексов через модернизацию экспозиций и применение современных информационных и компьютерных технологий;
2.10.6. формирование положительного имиджа муниципального образования во внутреннем и внешнем информационном пространстве;
2.10.7. создание условий жителям старших возрастов для занятий творческой и досуговой деятельностью;
2.10.8. учет культурных потребностей и интересов различных слоев общества, территориальных, национальных и других общностей;
2.10.9. обеспечение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры не ниже 100% от средней заработной платы по Пермскому краю.
2.11. Реализация настоящей муниципальной программы позволит изменить существующую ситуацию в сфере культуры с целью доступа к культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей и будет способствовать обеспечению единства культурного пространства муниципального образования, создающего равные возможности представителям различных социальных групп, объединений и мест проживания.
2.12. Подробная методика расчета целевых показателей настоящей муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
2.13. Целью настоящей муниципальной программы является обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей.
К основным задачам настоящей муниципальной программы относятся:
формирование муниципальных учреждений культуры как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги;
повышение качества художественного образования в сфере культуры;
создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования;
организация работы по реализации настоящей муниципальной программы.
III. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
3.1. Перечень целевых показателей настоящей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и конечными целевыми показателями с расшифровкой по подпрограммам представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Ресурсное обеспечение реализации настоящей муниципальной программы, содержащее информацию обо всех источниках финансирования настоящей муниципальной программы, с расшифровкой по подпрограммам, а также по годам ее реализации, представлено в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
V. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
5.1. Важное значение для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, влияющих на достижение поставленных целей, решение задач настоящей муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
5.2. К рискам реализации настоящей муниципальной программы, которыми безусловно может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
5.2.1. Риск финансового обеспечения, который напрямую связан с финансированием настоящей муниципальной программы, в неполном объеме, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации подпрограмм настоящей муниципальной программы.
Данный риск может возникнуть вследствие значительной продолжительности настоящей муниципальной программы. Однако, учитывая практику реализации предыдущей муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Березники", утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1899, риск сбоев в реализации настоящей муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Способами ограничения возникновения финансовых рисков выступают:
своевременное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования.
5.2.2. Организационные или административные риски.
Риски данной группы связаны с возможной низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации настоящей муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, а также снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм настоящей муниципальной программы.
Способами ограничения возникновения организационных рисков выступают:
совершенствование действующей системы управления реализацией настоящей муниципальной программы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации настоящей муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации настоящей муниципальной программы;
своевременная корректировка мероприятий настоящей муниципальной программы.
5.2.3. Кадровые риски.
Данные риски обусловлены недостаточной квалификацией ответственных исполнителей и соисполнителей отдельных мероприятий подпрограмм настоящей муниципальной программы, а также большим количеством участников их реализации.
Способами ограничения возникновения кадровых рисков выступают:
системный мониторинг реализации подпрограммных мероприятий и оценка их эффективности ответственными сотрудниками исполнителя и соисполнителя настоящей муниципальной программы;
обеспечение наличия высококвалифицированных кадров в сфере культуры;
обеспечение своевременной подготовки, переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов сферы культуры.
5.2.4. Социальные риски.
Данные риски связаны с возможной низкой социальной активностью населения, отсутствием потребности в массовой культуре населения сельских территорий.
Способами ограничения возникновения социальных рисков выступают:
изучение запросов населения в видах и формах предоставления услуг (опросы, анкетирование);
обеспечение предоставления услуг для населения муниципального образования в востребованной и доступной форме.
5.3. Нельзя не отметить, что успешной реализации настоящей муниципальной программы также угрожают следующие отдельные риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации настоящей муниципальной программы:
5.3.1. риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения муниципального образования. Такой риск для реализации настоящей муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;
5.3.2. риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению социально-экономической ситуации в муниципальном образовании. На качественном уровне такой риск можно оценить как умеренный.
5.4. Важное значение для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их предотвращению.
5.5. Управление рисками реализации настоящей муниципальной программы будет осуществлять ответственный исполнитель.
Основная задача ответственного исполнителя при управлении рисками: определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией подпрограмм настоящей муниципальной программы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации настоящей муниципальной программы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в ходе ее реализации.
Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач будет обеспечивать своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации настоящей муниципальной программы.
VI. Паспорта подпрограмм муниципальной программы
6.1. Паспорт Подпрограммы 1
6.2. Паспорт Подпрограммы 2
6.3. Паспорт Подпрограммы 3
6.4. Паспорт Подпрограммы 4
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры"
Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы "Развитие сферы культуры"
1. Целевой показатель 1.2.1 задачи 1.2 цели 1 муниципальной программы "Развитие сферы культуры", утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 N 882 (далее - муниципальная программа): средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ).
Формула расчета:
данные аттестационных (экзаменационных) ведомостей/количество обучающихся (выпускников) ДШИ, завершивших полный курс обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.
2. Целевой показатель 1.4.1 задачи 1.4 цели 1 муниципальной программы: обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, входящих в ее содержание, рассчитывается ежегодно как среднее арифметическое значение исполнения целевых показателей в процентах верхнего уровня муниципальной программы.
3. Целевой показатель 1.2.1 задачи 1.2 цели 1 Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - Подпрограмма 1): доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование).
Формула расчета:
количество объектов культурного наследия, не требующих капитального ремонта/общее количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования (государственные списки объектов культурного наследия федерального и регионального значения) * 100.
4. Целевой показатель 1.3.1 задачи 1.3 цели 1 Подпрограммы 1: доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года.
Формула расчета:
количество объектов культуры, в которых в течение отчетного года проведены работы, связанные с приведением муниципального учреждения в нормативное состояние (отчеты муниципальных учреждений по исполнению данной программы)/общее количество объектов культуры * 100.
5. Целевой показатель 1.1.1 задачи 1.1 цели 1 Подпрограммы 4 "Муниципальная система управления культурой": уровень достижения показателей деятельности сферы культуры.
Формула расчета:
среднее арифметическое значение исполнения целевых показателей.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры"
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие сферы культуры"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ответственный исполнитель |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
|||||||||||
2017 год (факт) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
2027 год (план) |
источник формирования целевого показателя |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей
|
||||||||||||||
1.1. |
Задача 1.1. Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги
|
||||||||||||||
1.2. |
Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг
|
Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) |
% |
100 |
90 |
92 |
95 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика, утвержденная приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 N СЭД-27-01-12-244 (далее - Методика) |
1.3. |
Задача 1.2. Повышение качества художественного образования в сфере культуры
|
||||||||||||||
1.4. |
Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ)
|
Управление культуры |
балл |
4,6 |
4,4 |
4,4 |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика (приложение 1 к муниципальной программе "Развитие сферы культуры" (далее - муниципальная программа) |
1.5. |
Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов |
Управление культуры |
% |
22 |
12,2 |
12,3 |
14,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
1.6. |
Задача 1.3. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования
|
||||||||||||||
1.7. |
Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования |
Управление культуры |
% |
182 |
150 |
151 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
1.8. |
Целевой показатель 1.3.2. Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования
|
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
376,0 |
539 |
593
|
648 |
756 |
756 |
756 |
756 |
Данные государственного статистического наблюдения |
1.9. |
Задача 1.4. Организация работы по реализации муниципальной программы
|
||||||||||||||
1.10. |
Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
|
Управление культуры |
% |
130,3 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика (приложение 1 к муниципальной программе) |
2. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования "Город Березники" Пермского края
|
||||||||||||||
2.1. |
Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению
|
||||||||||||||
2.2. |
Задача 1.1. Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг
|
||||||||||||||
2.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек |
Управление культуры |
чел. |
45808 |
48000 |
48050 |
54050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Число зарегистрированных пользователей библиотек |
Управление культуры |
чел. |
- |
- |
- |
- |
55100 |
55100 |
55100 |
55100 |
55100 |
55100 |
55100 |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.5. |
Целевой показатель 1.1.3. Число посещений библиотек |
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
480,02 |
515,65 |
562,53 |
656,28 |
656,28 |
656,28 |
656,28 |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.6. |
Целевой показатель 1.1.4. Посещаемость музейных учреждений |
Управление культуры |
посещений на одного жителя, в год |
0,48 |
0,40 |
0,43 |
0,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.7. |
Целевой показатель 1.1.5. Число посещений музеев |
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
106,6 |
117,26 |
127,92 |
149,24 |
149,24 |
149,24 |
149,24 |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.8. |
Целевой показатель 1.1.6. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
|
Управление культуры |
% |
4,4 |
4,2 |
4,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.9. |
Целевой показатель 1.1.7. Количество посещений муниципальных театров
|
Управление культуры |
чел. |
- |
- |
- |
59600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.10. |
Целевой показатель 1.1.8. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа
|
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
178,26 |
196,09 |
213,91 |
249,57 |
249,57 |
249,57 |
249,57 |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.11. |
Целевой показатель 1.1.9. Число посещений театров
|
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
58,80 |
64,68 |
70,56 |
82,32 |
82,32 |
82,32 |
82,32 |
Данные государственного статистического наблюдения
|
2.12. |
Целевой показатель 1.1.10. Количество посещений парка культуры и отдыха
|
Управление культуры |
чел. |
125132 |
126050 |
173425 |
173425 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.13. |
Целевой показатель 1.1.11. Число посещений парков культуры и отдыха (аттракционов) |
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
128,9 |
128,9 |
129,0 |
129,1 |
129,1 |
129,1 |
129,1 |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.14. |
Целевой показатель 1.1.12. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств
|
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
12,83 |
14,11 |
15,40 |
17,96 |
17,96 |
17,96 |
17,96 |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.15. |
Задача 1.2. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города
|
||||||||||||||
2.16. |
Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
Управление культуры |
% |
50 |
25 |
25 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
Методика (приложение 1 к муниципальной программе) |
2.17. |
Целевой показатель 1.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
Управление культуры |
% |
34 |
34 |
35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.18. |
Целевой показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций |
Управление культуры |
ед. |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
2.19. |
Задача 1.3. Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры
|
||||||||||||||
2.20. |
Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние
|
Управление культуры, соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС")
|
% |
15 |
16 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Методика (приложение 1 к муниципальной программе) |
2.21. |
Задача 1.4. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
|
||||||||||||||
2.22. |
Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю
|
Управление культуры |
% |
92,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Данные государственного статистического наблюдения |
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи"
|
||||||||||||||
3.1. |
Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры
|
||||||||||||||
3.2. |
Задача 1.1. Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
||||||||||||||
3.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов |
Управление культуры |
чел. |
200 |
119 |
121 |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
3.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ |
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"Дорожная карта" по развитию детских школ искусств по видам искусств, утвержденная министром культуры Пермского края от 20.01.2020 |
3.5. |
Целевой показатель 1.1.3. Достижение показателей "Дорожной карты" по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Пермского края на 2021 - 2025 годы |
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
"Дорожная карта" по развитию детских школ искусств по видам искусств, утвержденная министром культуры Пермского края от 20.01.2020 |
3.6. |
Задача 1.2. Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня
|
||||||||||||||
3.7. |
Целевой показатель 1.2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ
|
Управление культуры |
% |
7 |
8,1 |
8,2 |
14,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
3.8. |
Целевой показатель 1.2.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ
|
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
20 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"Дорожная карта" по развитию детских школ искусств по видам искусств, утвержденная министром культуры Пермского края от 20.01.2020 |
3.9. |
Задача 1.3. Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
|
||||||||||||||
3.10. |
Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ к средней заработной плате по Пермскому краю
|
Управление культуры |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Данные государственного статистического наблюдения |
3.11. |
Целевой показатель 1.3.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ |
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
"Дорожная карта" по развитию детских школ искусств по видам искусств, утвержденная министром культуры Пермского края от 20.01.2020 |
4. |
Подпрограмма 3 "Формирование положительного имиджа муниципального образования"
|
||||||||||||||
4.1. |
Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования
|
||||||||||||||
4.2. |
Задача 1.1. Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования |
||||||||||||||
4.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования |
Управление культуры |
тыс. чел. |
264,82 |
223,5 |
223,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Данные государственного статистического наблюдения |
4.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры |
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
585,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные государственного статистического наблюдения |
4.5. |
Целевой показатель 1.1.3. Число посещений культурных мероприятий (национальный проект "Культура") |
Управление культуры |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
825,82 |
862,88 |
938,65 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
Данные государственного статистического наблюдения |
4.6. |
Целевой показатель 1.1.4. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры |
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Данные независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (статья 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре)
|
4.7. |
Целевой показатель 1.1.5. Выполнение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры
|
Управление культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Рекомендации по улучшению качества условий осуществления деятельности организациями культуры (статья 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре)
|
5. |
Подпрограмма 4 "Муниципальная система управления культурой"
|
||||||||||||||
5.1. |
Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы
|
||||||||||||||
5.2. |
Задача 1.1. Организация работы по реализации муниципальной программы
|
||||||||||||||
5.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры |
Управление культуры |
% |
115,1 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика (приложение 1 к муниципальной программе) |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры"
тыс. руб.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Рз, Пр |
ЦСР |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансирования по источникам |
В том числе по годам реализации |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Программа "Развитие сферы культуры" |
|
|
Всего, в том числе |
2 928 044,8 |
361 672,3 |
305 902,5 |
367 385,8 |
351 248,1 |
315 966,0 |
392 720,9 |
298 247,8 |
267 450,7 |
267 450,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
111 727,7 |
3 338,0 |
24 569,1 |
51 426,7 |
25 549,7 |
1 844,2 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
160 976,5 |
7 415,1 |
7 737,3 |
6 093,0 |
11 031,1 |
33 700,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 655 340,6 |
350 919,2 |
273 596,1 |
309 866,1 |
314 667,3 |
280 421,8 |
292 720,9 |
298 247,8 |
267 450,7 |
267 450,7 |
|
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС") |
476 308,3 |
96 255,5 |
41 535,4 |
97 024,2 |
49 637,5 |
35 788,4 |
125 270,2 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
258 164,1 |
96 255,5 |
25 524,9 |
48 777,9 |
31 223,8 |
314,7 |
25 270,2 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
89 444,2 |
0,0 |
16 010,5 |
48 246,3 |
18 413,7 |
1 773,7 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
128 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 700,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники (далее - УООСиП), местный бюджет |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Управление образования администрации города Березники, местный бюджет |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Муниципальное казённое учреждение "Объединенный комитет территориального управления" (далее - МКУ "ОКТУ"), местный бюджет |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Березники, местный бюджет |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) |
2 449 709,9 |
265 416,8 |
264 367,1 |
268 935,3 |
301 010,3 |
280 177,6 |
267 450,7 |
267 450,7 |
267 450,7 |
267 450,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
22 283,5 |
3 338,0 |
8 558,6 |
3 180,4 |
7 136,0 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
32 276,5 |
7 415,1 |
7 737,3 |
6 093,0 |
11 031,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 395 149,9 |
254 663,7 |
248 071,2 |
259 661,9 |
282 843,2 |
280 107,1 |
267 450,7 |
267 450,7 |
267 450,7 |
267 450,7 |
|
2. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования" |
0801 |
03 1 00 00000 |
Всего, в том числе |
2 309 943,3 |
290 446,2 |
242 700,9 |
301 031,5 |
270 862,4 |
247 290,2 |
325 656,4 |
231 183,3 |
200 386,2 |
200 386,2 |
0801 |
03 1 00 00000 |
МКУ "УКС" |
472 298,3 |
92 280,0 |
41 500,9 |
97 024,2 |
49 637,5 |
35 788,4 |
125 270,2 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
местный бюджет |
254 154,1 |
92 280,0 |
25 490,4 |
48 777,9 |
31 223,8 |
314,7 |
25 270,2 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
краевой бюджет |
89 444,2 |
0,0 |
16 010,5 |
48 246,3 |
18 413,7 |
1 773,7 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
федеральный бюджет |
128 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 700,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
УООСиП, местный бюджет |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
Управление культуры |
1 836 218,7 |
198 166,2 |
201 200,0 |
202 581,0 |
221 224,9 |
211 501,8 |
200 386,2 |
200 386,2 |
200 386,2 |
200 386,2 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
в том числе краевой бюджет |
20 372,3 |
2 703,9 |
8 494,7 |
2 722,8 |
6 450,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
федеральный бюджет |
30 369,2 |
7 310,3 |
7 690,5 |
6 093,0 |
9 275,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 00 00000 |
местный бюджет |
1 785 477,2 |
188 152,0 |
185 014,8 |
193 765,2 |
205 498,6 |
211 501,8 |
200 386,2 |
200 386,2 |
200 386,2 |
200 386,2 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Организация культурного досуга" |
0801 |
03 1 01 00000 |
Всего, в том числе |
1 716 078,7 |
174 249,0 |
171 405,9 |
186 268,7 |
201 861,6 |
196 970,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
0801 |
03 1 01 00000 |
Управление культуры |
1 716 078,7 |
174 249,0 |
171 405,9 |
186 268,7 |
201 861,6 |
196 970,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
||
0801 |
03 1 01 00000 |
федеральный бюджет |
23 661,1 |
7 093,3 |
7 270,8 |
5 021,6 |
4 275,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 01 00000 |
краевой бюджет |
8 595,2 |
2 623,6 |
2 689,2 |
1 857,3 |
1 425,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 01 00000 |
местный бюджет |
1 683 822,4 |
164 532,1 |
161 445,9 |
179 389,8 |
196 161,1 |
196 970,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
||
2.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
1 679 554,2 |
163 452,4 |
160 295,1 |
178 625,5 |
195 527,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
|
0801 |
03 1 01 10010 |
Управление культуры |
1 679 554,2 |
163 452,4 |
160 295,1 |
178 625,5 |
195 527,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
196 330,7 |
|
2.1.1.1. |
Предоставление услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
387 154,5 |
37 051,8 |
38 241,5 |
40 113,4 |
46 734,3 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МАУК "ЦБС")
|
380 310,9 |
30 208,2 |
38 241,5 |
40 113,4 |
46 734,3 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
45 002,7 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Усольская муниципальная библиотека" (далее - МАУК "УМБ") |
6 843,6 |
6 843,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1.2. |
Предоставление услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
371 445,1 |
33 717,2 |
34 084,7 |
39 068,4 |
42 340,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова", Муниципальное автономное учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова" |
318 692,0 |
21 491,7 |
22 718,6 |
26 436,8 |
28 455,9 |
41 801,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
44 446,8 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Усольский историко-архитектурный музей-заповедник "Усолье Строгановское" |
45 172,1 |
4 644,5 |
11 366,1 |
12 631,6 |
13 884,9 |
2 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Усольский историко-архитектурный музей "Палаты Строгановых" |
7 581,0 |
7 581,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1.3. |
Предоставление услуги по показу спектаклей |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
528 560,1 |
52 104,3 |
50 704,9 |
55 430,6 |
61 600,8 |
61 743,9 |
61 743,9 |
61 743,9 |
61 743,9 |
61 743,9 |
Муниципальное автономное учреждение культуры "Березниковский драматический театр" (далее - МАУК "БДТ")
|
395 722,4 |
38 826,0 |
38 104,1 |
42 166,3 |
45 985,0 |
46 128,2 |
46 128,2 |
46 128,2 |
46 128,2 |
46 128,2 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники (далее - МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи")
|
132 837,7 |
13 278,3 |
12 600,8 |
13 264,3 |
15 615,8 |
15 615,7 |
15 615,7 |
15 615,7 |
15 615,7 |
15 615,7 |
||||
2.1.1.4. |
Выполнение работы по созданию спектаклей |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
14 187,5 |
1 214,3 |
2 352,9 |
2 352,9 |
1 377,9 |
1 377,9 |
1 377,9 |
1 377,9 |
1 377,9 |
1 377,9 |
МАУК "БДТ" |
10 688,1 |
1 054,7 |
1 654,7 |
1 654,7 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
||||
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" |
3 499,4 |
159,6 |
698,2 |
698,2 |
323,9 |
323,9 |
323,9 |
323,9 |
323,9 |
323,9 |
||||
2.1.1.5. |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности |
0801 |
03 1 01 10010 |
Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры "Парк культуры и отдыха" |
700,6 |
700,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.6. |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности |
0801 |
03 1 01 10010 |
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-деловой центр г. Березники" (далее - МАУ "КДЦ г. Березники") |
2 716,8 |
2 716,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.7. |
Предоставление услуги по показу концертов и концертных программ |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
337 768,4 |
32 395,8 |
30 727,4 |
37 476,5 |
39 290,2 |
39 575,7 |
39 575,7 |
39 575,7 |
39 575,7 |
39 575,7 |
МАУ "КДЦ г. Березники" |
124 976,6 |
9 441,5 |
11 575,2 |
13 889,2 |
14 964,7 |
15 021,2 |
15 021,2 |
15 021,2 |
15 021,2 |
15 021,2 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга" |
3 153,3 |
3 153,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальное автономное учреждение "Сельский Дом культуры Троицкого сельского поселения" |
2 864,4 |
2 864,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Усольский Дом культуры" (далее - МАУК "УДК")
|
11 468,8 |
11468,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Усольский дом народного творчества" (далее - МАУК "УДНТ") |
189 837,5 |
0,0 |
19 152,2 |
23 587,3 |
24 325,5 |
24 554,5 |
24 554,5 |
24 554,5 |
24 554,5 |
24 554,5 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Пыскорский дом культуры" |
2 156,0 |
2156,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальное автономное учреждение культуры "Романовский информационно-досуговый центр" |
3 311,8 |
3 311,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1.8. |
Выполнение работы по организации клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
0801 |
03 1 01 10010 |
Всего, в том числе |
37 021,2 |
3 551,6 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
МАУ "КДЦ г. Березники" |
37 021,2 |
3 551,6 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
4 183,7 |
||||
2.1.2. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
0801 |
03 1 01 L4660 |
Всего, в том числе |
36 524,5 |
10 796,6 |
11 110,8 |
7 643,2 |
6 333,9 |
640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 01 L4660 |
федеральный бюджет |
23 661,1 |
7 093,3 |
7 270,8 |
5 021,6 |
4 275,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 01 L4660 |
краевой бюджет |
8 595,2 |
2 623,6 |
2 689,2 |
1 857,3 |
1 425,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 01 L4660 |
местный бюджет |
4 268,2 |
1 079,7 |
1 150,8 |
764,3 |
633,4 |
640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие учреждений (организаций)" |
0801 |
03 1 02 00000 |
Всего, в том числе |
272 317,3 |
26 275,0 |
61 664,8 |
111 360,7 |
48 497,8 |
12 548,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
0801 |
03 1 02 00000 |
Управление культуры, всего, в том числе |
102 346,2 |
23 137,2 |
28 360,2 |
13 567,6 |
12 762,2 |
12 548,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
||
0801 |
03 1 02 00000 |
Управление культуры, местный бюджет |
89 961,0 |
22 839,9 |
22 135,0 |
12 730,7 |
7 736,4 |
12 548,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
||
0801 |
03 1 02 00000, |
федеральный бюджет |
636,7 |
217,0 |
419,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
03 1 02 00000 |
краевой бюджет |
11 748,5 |
80,3 |
5 805,5 |
836,9 |
5 025,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
0801 |
03 1 02 00000 |
МКУ "УКС", всего, в том числе |
168 544,8 |
3 137,8 |
33 304,6 |
96 366,8 |
35 735,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 00000 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
85 874,3 |
3 137,8 |
17 294,1 |
48 120,5 |
17 321,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 00000 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
82 670,5 |
0,0 |
16 010,5 |
48 246,3 |
18 413,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 00000 |
УООСиП, местный бюджет |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1. |
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
95 829,9 |
25 937,7 |
22 630,1 |
14 979,9 |
7 973,2 |
12 338,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
0801 |
03 1 02 24000 |
Управление культуры, местный бюджет |
88 484,4 |
22 799,9 |
21 346,5 |
12 293,9 |
7 735,1 |
12 338,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
2 992,6 |
||
|
|
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
5 919,2 |
3 137,8 |
1 283,6 |
1 259,7 |
238,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0801 |
03 1 02 24000 |
УООСиП, местный бюджет |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.1.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
12 507,8 |
1 332,6 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
0801 |
03 1 02 24000 |
Управление культуры |
12 507,8 |
1 332,6 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
||
2.2.1.1.1. |
Приобретение книг |
0801 |
03 1 02 24000 |
МАУК "ЦБС" |
12 224,9 |
1 049,7 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
1 396,9 |
МАУК "УМБ" |
282,9 |
282,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.1.2. |
Капитальный ремонт "Дома культуры" в с. Пыскор |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
4 958,5 |
2 747,8 |
1 001,6 |
1 173,7 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
4 958,5 |
2 747,8 |
1 001,6 |
1 173,7 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.3. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга" в пос. Шемейный |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.4. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в д. Сороковая
|
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
71,3 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
71,3 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.5. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга" в с. Щекино |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.6. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в д. Турлавы |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.7. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в с. Ощепково |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.8. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в с. Верх-Кондас |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.9. |
Предпроектное обследование для определения способов инженерной защиты от негативного воздействия вод Камского водохранилища территории историко-архитектурного комплекса "Усолье Строгановское" |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
УООСиП |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
1 426,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.1.10. |
Создание рабочей документации для создания объекта "Музей техники под открытым небом в г. Березники" |
0801 |
03 1 02 24000 |
Всего, в том числе |
672,0 |
390,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 24000 |
МКУ "УКС" |
672,0 |
390,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
0801 |
03 1 02 L4670, 03 1 02 24670 |
Всего, в том числе Управление культуры |
1 230,6 |
307,3 |
713,3 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 L4670, 03 1 02 24670 |
МАУК "УДК", МАУК "УДНТ", местный бюджет |
388,3 |
40,0 |
138,3 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МАУК "УДК", МАУК "УДНТ", федеральный бюджет |
614,8 |
195,1 |
419,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МАУК "УДК", МАУК "УДНТ", краевой бюджет |
227,5 |
72,2 |
155,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
0801 |
03 1 02 2К170, 03 1 А1 54540 |
Всего, в том числе Управление культуры, МАУК "ЦБС" |
10 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0801 |
03 1 02 2К170 |
краевой бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2.2.4. |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
0801 |
03 1 02 R5190 |
Всего, в том числе |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 R5190 |
Управление культуры, МАУК "ЦБС" |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 R5190 |
федеральный бюджет |
21,9 |
21,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
краевой бюджет |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.5. |
Реализация программ развития преобразования муниципальных образований |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Всего, в том числе |
165 225,5 |
0,0 |
33 321,4 |
96 380,8 |
35 523,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, всего, в том числе |
2 599,9 |
0,0 |
1 300,4 |
1 273,7 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, местный бюджет |
1 087,0 |
0,0 |
650,2 |
436,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, краевой бюджет |
1 512,9 |
0,0 |
650,2 |
836,9 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", всего, в том числе |
162 625,6 |
0,0 |
32 021,0 |
95 107,1 |
35 497,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
82 670,5 |
0,0 |
16 010,5 |
48 246,3 |
18 413,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
79 955,1 |
0,0 |
16 010,5 |
46 860,8 |
17 083,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.1. |
Капитальный ремонт "Дома культуры" в г. Усолье |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.2. |
Капитальный ремонт "Дома культуры" в с. Пыскор, в т.ч. обеспечение комплексной безопасности объекта (АПС, АТЗ)
|
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
7 853,6 |
0,0 |
0,0 |
7 853,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
8 855,3 |
0,0 |
0,0 |
8 855,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.3. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в с. Верх-Кондас |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
12 728,3 |
0,0 |
3 724,1 |
6 435,0 |
2 569,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
13 043,9 |
0,0 |
3 724,1 |
6 435,0 |
2 884,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.4. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в с. Ощепково
|
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
12 856,4 |
0,0 |
3 819,9 |
6 398,6 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
13 193,1 |
0,0 |
3 819,9 |
6 398,6 |
2 974,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.5. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в д. Турлавы |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
12 489,9 |
0,0 |
3 560,3 |
6 305,6 |
2 624,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
12 826,6 |
0,0 |
3 560,3 |
6 305,6 |
2 960,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.6. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" в д. Сороковая
|
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
5 950,0 |
0,0 |
0,0 |
5 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
6 161,8 |
0,0 |
0,0 |
6 161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.7. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга" в пос. Шемейный
|
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
14 078,4 |
0,0 |
0,0 |
9 201,4 |
4 877,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
14 250,4 |
0,0 |
0,0 |
9 373,4 |
4 877,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.8. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга" в пос. Лысьва |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.9. |
II этап. Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга" в с. Щекино
|
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
13 998,5 |
0,0 |
4 906,2 |
4 716,6 |
4 375,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
14 339,4 |
0,0 |
4 906,2 |
4 716,6 |
4 716,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.10. |
Ремонт объектов МАУК "УДНТ" |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, местный бюджет |
723,9 |
0,0 |
650,2 |
73,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, краевой бюджет
|
1 180,6 |
0,0 |
650,2 |
504,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.5.11. |
Ремонт объектов МАУК "УДНТ" (соглашение 2) |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, местный бюджет
|
363,1 |
0,0 |
0,0 |
363,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 02 SP180 |
Управление культуры, краевой бюджет |
332,3 |
0,0 |
0,0 |
332,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.6. |
Государственная поддержка отрасли культуры |
0801 |
03 1 02 L5190 |
Управление культуры, местный бюджет
|
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.7. |
Выполнение мероприятий по оплате билетов учреждений культуры банковской картой
|
0801 |
03 1 02 24000 |
Управление культуры |
- |
- |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
2.3. |
Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" |
0801 |
03 1 04 00000 |
Всего, в том числе |
11 693,8 |
780,0 |
1 433,9 |
1 644,7 |
1 601,1 |
1 982,5 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
0801 |
03 1 04 00000 |
Управление культуры |
11 693,8 |
780,0 |
1 433,9 |
1 644,7 |
1 601,1 |
1 982,5 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
||
2.3.1. |
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального образования
|
0801 |
03 1 04 22100 |
Всего, в том числе |
11 693,8 |
780,0 |
1 433,9 |
1 644,7 |
1 601,1 |
1 982,5 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
0801 |
03 1 04 22100 |
Управление культуры |
11 693,8 |
780,0 |
1 433,9 |
1 644,7 |
1 601,1 |
1 982,5 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
1 062,9 |
||
2.4. |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
0801 |
03 1 05 00000 |
Всего, в том числе |
167 963,8 |
89 142,2 |
8 196,3 |
657,4 |
13 901,9 |
141,5 |
25 127,4 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 00000 |
МКУ "УКС", местный бюджет
|
167 963,8 |
89 142,2 |
8 196,3 |
657,4 |
13 901,9 |
141,5 |
25 127,4 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.1. |
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Кинотеатр "Авангард" для современного использования (культурно-деловой центр)
|
0801 |
03 1 05 44060 |
Всего, в том числе |
149 349,3 |
82 058,3 |
5 680,3 |
641,0 |
5 073,8 |
0,0 |
25 098,8 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 44060 |
МКУ "УКС" |
149 349,3 |
82 058,3 |
5 680,3 |
641,0 |
5 073,8 |
0,0 |
25 098,8 |
30 797,1 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.2. |
Строительство "Сельского дома культуры" на 100 мест в с. Березовка |
0801 |
03 1 05 44320 |
Всего, в том числе |
7 298,2 |
4 782,2 |
2 516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 44320
|
МКУ "УКС" |
7 298,2 |
4 782,2 |
2 516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.3. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельская библиотека" |
0801 |
03 1 05 44340 |
Всего, в том числе |
1 281,3 |
1 281,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 44340 |
МКУ "УКС" |
1 281,3 |
1 281,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.4. |
Приобретение и установка мобильного здания "Сельский центр культуры и досуга"
|
0801 |
03 1 05 44330 |
Всего, в том числе |
1 020,4 |
1 020,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 44330 |
МКУ "УКС" |
1 020,4 |
1 020,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.5. |
Строительство центра культурного развития в микрорайоне "Любимов" |
0801 |
03 1 05 44220 |
Всего, в том числе |
4 414,0 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0801 |
03 1 05 44220 |
МКУ "УКС" |
4 414,0 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0801 |
03 1 05 44220 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
4 414,0 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4.6. |
Реконструкция здания МАУК "УДНТ", расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д. 14 |
0801 |
03 1 05 44350 |
МКУ "УКС" |
4 600,6 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
4 425,2 |
141,5 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 1 05 44350 |
МКУ "УКС" |
4 600,6 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
4 425,2 |
141,5 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5. |
Основное мероприятие "Федеральный проект "Творческие люди" |
0801 |
03 1 А2 00000 |
Всего, в том числе |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, краевой бюджет |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.5.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры |
0801 |
03 1 А2 55190, 03 1 02 L5190 |
Всего, в том числе |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, краевой бюджет |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.6. |
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая культура" |
0801 |
03 1 А3 00000 |
Всего, в том числе |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.6.1. |
Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов |
0801 |
03 1 А3 54530 |
Всего, в том числе |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.7. |
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
0801 |
03 1 А1 00000 |
Всего, в том числе |
140 789,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
35 646,9 |
100 142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МКУ "УКС", местный бюджет |
316,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173,2 |
142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МКУ "УКС", краевой бюджет |
6 773,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 773,7 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МКУ "УКС", федеральный бюджет |
128 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 700,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.7.1. |
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек |
0801 |
03 1 А1 54540 |
Всего, в том числе |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление культуры, федеральный бюджет
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.7.2. |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек) |
0801 |
03 1 А1 55132 |
Всего, в том числе |
135 789,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 646,9 |
100 142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "УКС", местный бюджет |
316,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173,2 |
142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МКУ "УКС", краевой бюджет |
6 773,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 773,7 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МКУ "УКС", федеральный бюджет |
128 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 700,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи" |
0703 |
03 2 00 00000 |
Всего, в том числе |
429 038,1 |
47 529,2 |
45 044,9 |
45 888,1 |
51 943,8 |
48 164,5 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
0703 |
03 2 00 00000 |
МКУ "УКС" |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
местный бюджет |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
Управление культуры, всего, в том числе
|
425 096,6 |
43 622,2 |
45 010,4 |
45 888,1 |
51 943,8 |
48 164,5 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
местный бюджет |
423 223,5 |
43 622,2 |
45 010,4 |
45 873,1 |
50 085,7 |
48 164,5 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
краевой бюджет |
117,4 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
102,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0703 |
03 2 00 00000 |
федеральный бюджет |
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Поддержка развития системы художественного образования" |
0703 |
03 2 01 00000 |
Всего, в том числе |
419 346,7 |
42 168,2 |
44 286,3 |
45 624,9 |
48 849,7 |
47 950,0 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
0703 |
03 2 01 00000 |
Управление культуры, местный бюджет |
419 321,7 |
42 168,2 |
44 286,3 |
45 609,9 |
48 839,7 |
47 950,0 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
||
0703 |
03 2 01 00000 |
Управление культуры, краевой бюджет
|
25,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
0703 |
03 2 01 11010 |
Всего, в том числе |
419 321,7 |
42 168,2 |
44 286,3 |
45 609,9 |
48 839,7 |
47 950,0 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
47 616,9 |
0703 |
03 2 01 11010 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского" (далее - МБУДО "ДМШ 1 им. П.И. Чайковского") |
353 879,6 |
31 691,8 |
37 892,6 |
39 019,8 |
41 805,8 |
40 898,0 |
40 642,9 |
40 642,9 |
40 642,9 |
40 642,9 |
||
0703 |
03 2 01 11010 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа-театр балета г. Березники" (далее - МБУДО "ШТБ"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа "Театр Балета" |
61 301,8 |
6 336,1 |
6 393,7 |
6 590,1 |
7 033,9 |
7 052,0 |
6 974,0 |
6 974,0 |
6 974,0 |
6 974,0 |
||
0703 |
03 2 01 11010 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (далее - МБУДО "Детская школа искусств")
|
4 140,3 |
4 140,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" |
1003 |
03 2 01 2Н440 |
Всего, в том числе |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1003 |
03 2 01 2Н440 |
Управление культуры, краевой бюджет |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие учреждений (организаций)" |
0703 |
03 2 02 00000 |
Всего, в том числе |
3 692,1 |
1 454,0 |
724,1 |
263,2 |
1 036,3 |
214,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 02 00000 |
Управление культуры |
3 692,1 |
1 454,0 |
724,1 |
263,2 |
1 036,3 |
214,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2.1. |
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений |
0703 |
03 2 02 24000 |
Всего, в том числе |
3 692,1 |
1 454,0 |
724,1 |
263,2 |
1 036,3 |
214,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 02 24000 |
Управление культуры |
3 692,1 |
1 454,0 |
724,1 |
263,2 |
1 036,3 |
214,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2.1.1. |
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
0703 |
03 2 02 24000 |
Всего, в том числе |
600,5 |
263,6 |
110,1 |
226,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 02 24000 |
Управление культуры |
600,5 |
263,6 |
110,1 |
226,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
0703 |
03 2 03 00000 |
Всего, в том числе |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 03 00000 |
МКУ "УКС", местный бюджет |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0703 |
03 2 03 00000 |
МКУ "УКС", краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО "ШТБ" |
0703 |
03 2 03 44480, |
Всего, в том числе |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 03 44480, |
МКУ "УКС" |
3 941,5 |
3 907,0 |
34,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2. |
Строительство нового здания для МБУДО "ШТБ" |
0703 |
03 2 03 44050 |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0703 |
03 2 03 44050 |
МКУ "УКС" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
0703 |
03 2 А1 00000 |
Всего, в том числе |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет
|
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет
|
92,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет
|
209,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.4.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
|
0703 |
03.2.A1.55194 |
Всего, в том числе |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры, всего, в том числе |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
92,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
209,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Подпрограмма 3 "Формирование положительного имиджа муниципального образования" |
0703, 0801 |
03 3 00 00000 |
Всего, в том числе |
96 222,1 |
14 948,6 |
9 602,7 |
11 382,1 |
17 994,4 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
0703, 0801 |
03 3 00 00000 |
Управление культуры |
95 553,3 |
14 880,1 |
9 602,7 |
11 382,1 |
17 394,1 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
||
0801 |
03 3 00 00000 |
Управление образования |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 00 00000 |
МКУ "ОКТУ" |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 00 00000 |
Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Березники, местный бюджет |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 00 00000 |
МКУ "УКС" |
68,5 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" |
0703, 0801 |
03 3 01 00000 |
Всего, в том числе |
96 222,1 |
14 948,6 |
9 602,7 |
11 382,1 |
17 994,4 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
0703, 0801 |
03 3 01 00000 |
Управление культуры |
95 553,3 |
14 880,1 |
9 602,7 |
11 382,1 |
17 394,1 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
||
0801 |
03 3 01 00000 |
Управление образования |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 01 00000 |
МКУ "ОКТУ" |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 01 00000 |
Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Березники, местный бюджет |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0801 |
03 3 01 00000 |
МКУ "УКС" |
68,5 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.1. |
Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни муниципального образования |
0703, 0801 |
03 3 01 22200 |
Всего, в том числе |
95 201,7 |
14 948,6 |
9 602,7 |
11 382,1 |
16 974,0 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
0703, 0801 |
03 3 01 22200 |
Управление культуры |
95 133,2 |
14 880,1 |
9 602,7 |
11 382,1 |
16 974,0 |
9 056,3 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
8 309,5 |
||
0801 |
03 3 01 22200 |
МКУ "УКС" |
68,5 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.2. |
Реализация инициативного проекта "Молодежная лига КВН" |
0801 |
03 3 01 28051 |
Всего, в том числе |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 3 01 28051 |
Управление образования |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.3. |
Реализация инициативного проекта "Активное долголетие: от смартфона до ноутбука"
|
0801 |
03 3 01 28052 |
Всего, в том числе |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 3 01 28052 |
МКУ "ОКТУ" |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
4.1.4. |
Реализация инициативного проекта "Березники - 90. Юбилейная открытка" |
0801 |
03 3 01 28053 |
Всего, в том числе |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 3 01 28053 |
Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Березники, местный бюджет
|
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.5. |
Реализация инициативного проекта "Добро пожаловать в Пыскор!" |
0801 |
03 3 01 28054 |
Всего, в том числе |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 3 01 28054 |
Управление культуры |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.6. |
Реализация инициативного проекта "Детское творчество - родному городу"
|
0801 |
03 3 01 28055 |
Всего, в том числе |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0801 |
03 3 01 28055 |
Управление культуры |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 4 "Муниципальная система управления культурой" |
0707, 0804, 1003 |
03 4 00 00000 |
Всего, в том числе |
92 841,3 |
8 748,3 |
8 554,0 |
9 084,1 |
10 447,5 |
11 455,0 |
11 138,1 |
11 138,1 |
11 138,1 |
11 138,1 |
0707, 0804, 1003 |
03 4 00 00000 |
Управление культуры, местный бюджет |
90 895,9 |
8 009,4 |
8 443,3 |
8 641,5 |
9 864,8 |
11 384,5 |
11 138,1 |
11 138,1 |
11 138,1 |
11 138,1 |
||
1003, 0804, 0707 |
03 4 00 00000 |
краевой бюджет |
1 793,8 |
634,1 |
63,9 |
442,6 |
582,7 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0804 |
03 4 00 00000 |
федеральный бюджет |
151,6 |
104,8 |
46,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов" |
0804 |
03 4 01 00000 |
Всего, в том числе |
89 078,4 |
7 927,3 |
8 130,1 |
8 419,0 |
9 625,9 |
11 158,5 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
0804 |
03 4 01 00000 |
Управление культуры |
89 078,4 |
7 927,3 |
8 130,1 |
8 419,0 |
9 625,9 |
11 158,5 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
||
5.1.1. |
"Содержание органов местного самоуправления" |
0804 |
03 4 01 00020 |
Всего, в том числе |
88 891,4 |
7 787,1 |
8 083,3 |
8 419,0 |
9 625,9 |
11 158,5 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
|
0804 |
03 4 01 00020 |
Управление культуры
|
88 891,4 |
7 787,1 |
8 083,3 |
8 419,0 |
9 625,9 |
11 158,5 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
10 954,4 |
|
5.1.2. |
Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
0804 |
03 4 01 R5500 |
краевой бюджет |
35,4 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0804 |
03 4 01 R5500 |
федеральный бюджет |
104,8 |
104,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1.3. |
Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд
|
0804 |
03 4 01 5549F |
федеральный бюджет |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2. |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей" |
0707 |
03 4 02 00000 |
Всего, в том числе |
3 016,4 |
509,5 |
321,7 |
561,6 |
705,1 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
0707 |
03 4 02 00000 |
Управление культуры, местный бюджет
|
1 802,8 |
183,7 |
321,7 |
183,7 |
195,2 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
||
0707 |
03 4 02 00000 |
краевой бюджет |
1 213,6 |
325,8 |
0,0 |
377,9 |
509,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.2.1. |
"Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи" |
0707 |
03 4 02 22500 |
Всего, в том числе |
1 802,8 |
183,7 |
321,7 |
183,7 |
195,2 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
|
|
0707 |
03 4 02 22500 |
Управление культуры, местный бюджет |
1 802,8 |
183,7 |
321,7 |
183,7 |
195,2 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
183,7 |
5.2.2. |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
0707 |
03 4 02 2С140 |
краевой бюджет |
1 213,6 |
325,8 |
0,0 |
377,9 |
509,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3. |
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников культуры" |
1003 |
03 4 03 00000 |
Всего, в том числе |
746,5 |
311,5 |
102,2 |
103,5 |
116,5 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1003 |
03 4 03 00000 |
Управление культуры |
746,5 |
311,5 |
102,2 |
103,5 |
116,5 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1003 |
03 4 03 00000 |
местный бюджет |
201,7 |
38,6 |
38,3 |
38,8 |
43,7 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1003 |
03 4 03 00000 |
краевой бюджет |
544,8 |
272,9 |
63,9 |
64,7 |
72,8 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.3.1. |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
1003 |
03 4 03 SC240 |
Управление культуры, всего, в том числе |
537,9 |
102,9 |
102,2 |
103,5 |
116,5 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1003 |
03 4 03 SC240 |
местный бюджет |
201,7 |
38,6 |
38,3 |
38,8 |
43,7 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1003 |
03 4 03 SC240 |
краевой бюджет |
336,2 |
64,3 |
63,9 |
64,7 |
72,8 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.3.2. |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях ПК и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
|
1003 |
03 4 03 2C180 |
краевой бюджет |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 9 марта 2023 г. N 01-02-358 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.