Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 30.03.2023 N 01-02-523
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города
от 28.02.2019 N 568
Муниципальная программа
"Жилище и транспорт"
I. Паспорт
муниципальной программы "Жилище и транспорт"
Наименование муниципальной программы |
"Жилище и транспорт" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители муниципальной программы |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий" |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Подпрограмма 1 "Жилище" (далее - Подпрограмма 1). 2. Подпрограмма 2 "Транспорт" (далее - Подпрограмма 2). 3. Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее соответственно - Подпрограмма 3, муниципальное образование). 4. Подпрограмма 4 "Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" (далее - Подпрограмма 4). 5. Подпрограмма 5 "Централизованное водоотведение районов муниципального образования" (далее - Подпрограмма 5). 6. Подпрограмма 6 "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" (далее - Подпрограмма 6) |
Цели муниципальной программы |
1. Организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД). 2. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования. 3. Организация газоснабжения населения в границах муниципального образования. 4. Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования. 5. Организация водоотведения в границах муниципального образования. 6. Организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования. 3. Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования. 4. Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования. 5. Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования. 6. Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам. 3. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. 4. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях. 5. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением. 6. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением. 7. Доля модернизированных объектов теплоснабжения |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Срок реализации - 2019 - 2027 годы. Муниципальная программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования по муниципальной программе, всего - 2 802 602,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 442 754,8 тыс. руб.; 2020 год, всего - 564 927,3 тыс. руб.; 2021 год, всего - 319 299,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 300 541,1 тыс. руб.; 2023 год, всего - 244 709,5 тыс. руб.; 2024 год, всего - 271 378,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 270 544,1 тыс. руб.; 2026 год, всего - 194 224,1 тыс. руб.; 2027 год, всего - 194 224,1 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 790 065,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 219 505,3 тыс. руб.; 2020 год, всего - 305 263,5 тыс. руб.; 2021 год, всего - 107 849,3 тыс. руб.; 2022 год, всего - 107 447,7 тыс. руб.; 2023 год, всего - 50 000,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 2 008 036,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 222 749,5 тыс. руб.; 2020 год, всего - 259 163,8 тыс. руб.; 2021 год, всего - 210 949,7 тыс. руб.; 2022 год, всего - 192 593,4 тыс. руб.; 2023 год, всего - 194 209,5 тыс. руб.; 2024 год, всего - 270 878,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 270 044,1 тыс. руб.; 2026 год, всего - 193 724,1 тыс. руб.; 2027 год, всего - 193 724,1 тыс. руб.; средства собственников помещений в МКД - 4 500,00 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 500,0 тыс. руб. |
II. Краткая характеристика текущего состояния, приоритеты и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы
2.1. Настоящая муниципальная программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния МКД, находящихся на территории муниципального образования.
2.1.1. Проблема содержания зеленых насаждений придомовых территорий приобрела особую остроту в последние годы в связи с низким уровнем благоустройства придомовых территорий, в том числе низким уровнем экологической культуры собственников помещений МКД.
На сегодняшний день доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД, составляет 10%.
Жилой фонд муниципального образования состоит из 12 409 жилых домов (1 207 - МКД, 11 202 - дома индивидуальной жилой застройки), уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой которых составляет: газификация - 19%; водоснабжение - 34%; водоотведение МКД - 85%.
В сфере теплоснабжения на территории муниципального образования имеются проблемы, связанные с модернизацией объектов указанной сферы, перевода источников теплоснабжения на более альтернативный источник тепловой энергии.
2.1.2. Услугами общественного транспорта в муниципальном образовании ежедневно пользуется около 80 тыс. человек. Транспортное обслуживание населения города Березники обеспечивается 150 единицами транспорта, в том числе 126 автобусами и 24 троллейбусами. Коммерческие маршруты обслуживаются частными перевозчиками. Маршруты с низким пассажиропотоком и маршруты электрического транспорта обслуживаются муниципальным предприятием с предоставлением субсидии на перевозку.
2.2. Основными показателями и проблемами жилищно-коммунальной сферы и сферы транспорта являются:
2.2.1. систематическое недофинансирование работ по ремонту и содержанию жилищного фонда, в том числе работ по содержанию зеленых насаждений;
2.2.2. низкая активность граждан в решении вопросов, связанных с содержанием и благоустройством придомовых территорий, недостаточный уровень инициативы, незнание нормативно-правовой базы в области жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.3. отсутствие интереса газораспределительных организаций к газификации жилого фонда индивидуальной застройки;
2.2.4. износ сетей и объектов водоснабжения на присоединенных к муниципальному образованию территориях, а также полное отсутствие сетей водоотведения;
2.2.5. использование физически изношенного оборудования и сетей теплоснабжения;
2.2.6. наличие маршрутов электрического транспорта и маршрутов пассажирского транспорта с большой протяженностью и низким пассажиропотоком.
2.3. Настоящая муниципальная программа направлена на решение проблем содержания жилищного фонда, газификации, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда на территории муниципального образования и обеспечения транспортным обслуживанием населения муниципального образования.
2.4. Приоритетом муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования является создание благоприятных, комфортных, безаварийных условий проживания граждан в МКД и домах индивидуальной жилой застройки, повышение уровня благоустроенности жилья, а также повышение качества обслуживания пассажиров и доступности транспорта для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования.
2.5. Целями муниципальной программы являются:
2.5.1. организация безопасных условий проживания в МКД;
2.5.2. повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
2.5.3. организация газоснабжения населения в границах муниципального образования;
2.5.4. организация водоснабжения населения в границах муниципального образования;
2.5.5. организация водоотведения в границах муниципального образования;
2.5.6. организация теплоснабжения в границах муниципального образования.
2.6. Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:
2.6.1. создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
2.6.2. создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования;
2.6.3. газификация негазифицированных жилых домов муниципального образования;
2.6.4. обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования;
2.6.5. обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования;
2.6.6. приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования.
III. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
3.1. Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей муниципальной программы, представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, содержащее информацию обо всех источниках финансирования муниципальной программы, с расшифровкой по подпрограммам, а также по годам ее реализации представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
V. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
5.1. Основными рисками в процессе реализации муниципальной программы являются:
5.1.1. низкая активность собственников жилых помещений в решении вопросов, связанных с ремонтом и содержанием общедомового имущества, благоустройством придомовых территорий, недостаточный уровень инициативы и незнание нормативно-правовой базы в области жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ);
5.1.2. постоянное снижение пассажиропотока, приводящее к снижению доходов от перевозки пассажиров и увеличению размера субсидий;
5.1.3. длительное выполнение работ по газификации (до 3-4 лет) и неорганизованность населения муниципального образования при решении задач газификации;
5.1.4. длительный период выполнения всех видов работ по обеспечению водоснабжения, водоотведения и модернизации объектов теплоснабжения и закупочных процедур, проводимых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также возможности возникновения ситуации признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия участников.
5.2. С целью минимизации влияния существующих рисков на достижение целей муниципальной программы планируется применение следующих мероприятий:
5.2.1. еженедельное проведение с собственниками жилых помещений консультаций по вопросам ремонта и содержания общедомового имущества, разъяснения положений нормативно-правовой базы в области ЖКХ;
5.2.2. освещение в средствах массовой информации положительных примеров ремонта и содержания общедомового имущества;
5.2.3. участие в собраниях собственников помещений;
5.2.4. мониторинг (изучение) пассажиропотока на всех маршрутах пассажирского транспорта два раза в год с целью определения динамики изменения;
5.2.5. объединение в один объект конкурсной процедуры нескольких небольших объектов газификации муниципального образования;
5.2.6. информирование в процессе выполнения работ по газификации уполномоченных и депутатов по данному округу;
5.2.7. объединение нескольких объектов водоснабжения одного района муниципального образования в один объект конкурсной процедуры.
VI. Паспорта подпрограмм муниципальной программы
6.1. Паспорт
Подпрограммы 1
Наименование Подпрограммы 1 |
"Жилище" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий" |
Цель Подпрограммы 1 |
Стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2. Мониторинг технического состояния строительных конструкций МКД. 3. Приведение в нормативное состояние общего имущества в МКД |
Целевые показатели Подпрограммы 1 |
1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций. 3. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования. 4. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 |
Срок реализации Подпрограммы 1 - 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 1 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1, всего - 143 687,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 14 671,5 тыс. руб.; 2020 год, всего - 25 426,1 тыс. руб.; 2021 год, всего - 28 783,6 тыс. руб.; 2022 год, всего - 29 625,4 тыс. руб.; 2023 год, всего - 12 771,6 тыс. руб.; 2024 год, всего - 21 009,3 тыс. руб.; 2025 год, всего - 3 800,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 3 800,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 3 800,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 139 187,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 14 171,5 тыс. руб.; 2020 год, всего - 24 926,1 тыс. руб.; 2021 год, всего - 28 283,6 тыс. руб.; 2022 год, всего - 29 125,4 тыс. руб.; 2023 год, всего - 12 271,6 тыс. руб.; 2024 год, всего - 20 509,3 тыс. руб.; 2025 год, всего - 3 300,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 3 300,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 3 300,0 тыс. руб.; средства собственников помещений в МКД - 4 500,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 500,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 500,0 тыс. руб.
|
6.2. Паспорт
Подпрограммы 2
Наименование Подпрограммы 2 |
"Транспорт" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 2 |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цель Подпрограммы 2 |
Обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
Задача Подпрограммы 2 |
Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
Целевые показатели Подпрограммы 2 |
1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования. 2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95% |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 |
Срок реализации Подпрограммы 2 - 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 2 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 2 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2, всего - 1 649 802,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 177 249,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 211 471,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 176 844,4 тыс. руб.; 2022 год, всего - 175 695,5 тыс. руб.; 2023 год, всего - 150 763,7 тыс. руб.; 2024 год, всего - 188 078,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 189 900,3 тыс. руб.; 2026 год, всего - 189 900,3 тыс. руб.; 2027 год, всего - 189 900,3 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 151 978,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 26 940,7 тыс. руб.; 2020 год, всего - 56 990,9 тыс. руб.; 2021 год, всего - 35 595,5 тыс. руб.; 2022 год, всего - 32 451,3 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 1 497 824,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 150 308,3 тыс. руб.; 2020 год, всего - 154 480,1 тыс. руб.; 2021 год, всего - 141 248,9 тыс. руб.; 2022 год, всего - 143 244,2 тыс. руб.; 2023 год, всего - 150 763,7 тыс. руб.; 2024 год, всего - 188 078,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 189 900,3 тыс. руб.; 2026 год, всего - 189 900,3 тыс. руб.; 2027 год, всего - 189 900,3 тыс. руб. |
6.3. Паспорт
Подпрограммы 3
Наименование Подпрограммы 3 |
"Газификация районов муниципального образования" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
Задача Подпрограммы 3 |
Строительство распределительных газопроводов |
Целевые показатели Подпрограммы 3 |
1. Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях. 2. Протяженность построенных распределительных газопроводов 3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 |
Срок реализации Подпрограммы 3 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 3 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 3 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3, всего - 123 852,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 35 291,4 тыс. руб.; 2020 год, всего - 72 313,3 тыс. руб.; 2021 год, всего - 13 746,6 тыс. руб.; 2022 год, всего - 2 501,3 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 84 772,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 29 450,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 48 942,7 тыс. руб.; 2021 год, всего - 6 379,5 тыс. руб.; 2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 39 080,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 5 841,4 тыс. руб.; 2020 год, всего - 23 370,6 тыс. руб.; 2021 год, всего - 7 367,1 тыс. руб.; 2022 год, всего - 2 501,3 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб. |
6.4. Паспорт
Подпрограммы 4
Наименование Подпрограммы 4 |
"Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цель Подпрограммы 4 |
Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой |
Задача Подпрограммы 4 |
Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических норм |
Целевые показатели Подпрограммы 4 |
1. Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением. 2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 |
Срок реализации Подпрограммы 4 - 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 4 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 4 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4, всего - 417 052,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 81 090,7 тыс. руб.; 2020 год, всего - 61 154,6 тыс. руб.; 2021 год, всего - 24 770,3 тыс. руб.; 2022 год, всего - 73 842,6 тыс. руб.; 2023 год, всего - 77 116,1 тыс. руб.; 2024 год, всего - 58 230,7 тыс. руб.; 2025 год, всего - 39 800,2 тыс. руб.; 2026 год, всего - 523,8 тыс. руб.; 2027 год, всего - 523,8 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 162 670,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 32 267,9 тыс. руб.; 2020 год, всего - 18 169,3 тыс. руб.; 2021 год, всего - 5 108,6 тыс. руб.; 2022 год, всего - 57 125,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 50 000,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 254 382,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 48 822,8 тыс. руб.; 2020 год, всего - 42 985,3 тыс. руб.; 2021 год, всего - 19 661,7 тыс. руб.; 2022 год, всего - 16 717,6 тыс. руб.; 2023 год, всего - 27 116,1 тыс. руб.; 2024 год, всего - 58 230,7 тыс. руб.; 2025 год, всего - 39 800,2 тыс. руб.; 2026 год, всего - 523,8 тыс. руб.; 2027 год, всего - 523,8 тыс. руб. |
6.5. Паспорт
Подпрограммы 5
Наименование Подпрограммы 5 |
"Централизованное водоотведение районов муниципального образования" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цель Подпрограммы 5 |
Организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
Задача Подпрограммы 5 |
Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
Целевые показатели Подпрограммы 5 |
1. Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением. 2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 |
Срок реализации Подпрограммы 5 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 5 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 5 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5, всего - 433 010,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 133 272,2 тыс. руб.; 2020 год, всего - 188 604,3 тыс. руб.; 2021 год, всего - 75 154,1 тыс. руб.; 2022 год, всего - 18 876,3 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 60,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 17 043,6 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 390 644,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 130 846,7 тыс. руб.; 2020 год, всего - 181 160,6 тыс. руб.; 2021 год, всего - 60 765,7 тыс. руб.; 2022 год, всего - 17 871,4 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 42 366,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 2 425,5 тыс. руб.; 2020 год, всего - 7 443,7 тыс. руб.; 2021 год, всего - 14 388,4 тыс. руб.; 2022 год, всего - 1 004,9 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 60,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 17 043,6 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб. |
6.6. Паспорт
Подпрограммы 6
Наименование Подпрограммы 6 |
"Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цель Подпрограммы 6 |
Организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
Задача Подпрограммы 6 |
Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
Целевые показатели Подпрограммы 6 |
1. Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию. 2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 |
Срок реализации Подпрограммы 6 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 6 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 6 реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 6, всего - 35 196,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 1 180,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 5 958,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 4 058,1 тыс. руб.; 2024 год, всего - 4 000,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 20 000,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 35 196,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего - 1 180,0 тыс. руб.; 2020 год, всего - 5 958,0 тыс. руб.; 2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2023 год, всего - 4 058,1 тыс. руб.; 2024 год, всего - 4 000,0 тыс. руб.; 2025 год, всего - 20 000,0 тыс. руб.; 2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.; 2027 год, всего - 0,0 тыс. руб. |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Жилище и транспорт"
Целевые показатели
муниципальной программы "Жилище и транспорт"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ответственный исполнитель |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||||||||||||||
2017 год (факт) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
2027 год (план) |
источник формирования целевого показателя |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
1. |
Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
|||||||||||||||||
1.1. |
Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
|||||||||||||||||
1.2. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее - УГХ) |
% |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Методика |
|||
1.3. |
Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование) |
|||||||||||||||||
1.4. |
Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.5. |
Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам |
УГХ |
% |
99,1 |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
|||
1.6. |
Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
Методика |
|||
1.7. |
Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.8. |
Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.9. |
Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях |
УГХ |
% |
91 |
86 |
86 |
86,3 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
Методика |
|||
1.10. |
Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.11. |
Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.12. |
Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением |
УГХ |
% |
- |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
Методика |
|||
1.13. |
Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.14. |
Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.15. |
Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением |
УГХ |
% |
- |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Методика |
|||
1.16. |
Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.17. |
Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
|||||||||||||||||
1.18. |
Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения |
УГХ |
% |
- |
0 |
26 |
30 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Методика |
|||
2. |
Подпрограмма 1 "Жилище" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
|||||||||||||||||
2.2. |
Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
|||||||||||||||||
2.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
УГХ |
% |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
|||
2.4. |
Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
|||||||||||||||||
2.5. |
Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||
2.6. |
Задача 1.3.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
|||||||||||||||||
2.7. |
Целевой показатель 1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
3,2 |
3,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Методика |
|||
2.8. |
Целевой показатель 1.4.1. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|||
3. |
Подпрограмма 2 "Транспорт" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
3.2. |
Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
|||||||||||||||||
3.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования |
УГХ |
шт. |
4046 |
4946 |
4946 |
2328 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
3.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95% |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
Производственная программа |
|||
4. |
Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
|||||||||||||||||
4.2. |
Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
|||||||||||||||||
4.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
УГХ |
% |
- |
19 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
|||
4.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов |
УГХ |
км |
- |
- |
- |
8,367 |
7,9787 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
4.5. |
Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов |
УГХ |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
5. |
Подпрограмма 4 "Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" |
|||||||||||||||||
5.1. |
Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой |
|||||||||||||||||
5.2. |
Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
|||||||||||||||||
5.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением |
УГХ |
% |
|
34 |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
|||
5.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние |
УГХ |
ед. |
- |
- |
- |
31 |
25 |
5 |
11 |
9 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
6. |
Подпрограмма 5 "Централизованное водоотведение районов муниципального образования" |
|||||||||||||||||
6.1. |
Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
6.2. |
Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
6.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением |
УГХ |
% |
- |
85 |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
|||
6.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние |
УГХ |
ед. |
- |
- |
- |
10 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
7. |
Подпрограмма 6 "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" |
|||||||||||||||||
7.1. |
Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
|||||||||||||||||
7.2. |
Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
|||||||||||||||||
7.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию |
УГХ |
% |
- |
0 |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
|||
7.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние |
УГХ |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Жилище и транспорт"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Жилище и транспорт"
тыс. руб.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Рз, Пр |
ЦСР |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансирования по источникам |
В том числе по годам реализации |
|||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Программа "Жилище и транспорт" |
|
07 0 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе
Ответственный исполнитель - Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее - УГХ), соисполнители - Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО), Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее МКУ "УКС"), Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий" (далее МКУ "УЭАЗ") |
2 802 602,0 |
442 754,8 |
564 927,3 |
319 299,0 |
300 541,1 |
244 709,5 |
271 378,0 |
270 544,1 |
194 224,1 |
194 224,1 |
|
ФБ [1]- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
КБ [2]- |
790 065,8 |
219 505,3 |
305 263,5 |
107 849,3 |
107 447,7 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
МБ [3]- |
2 008 036,2 |
222 749,5 |
259 163,8 |
210 949,7 |
192 593,4 |
194 209,5 |
270 878,0 |
270 044,1 |
193 724,1 |
193 724,1 |
|||||
СС [4]- |
4 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
2. |
Подпрограмма 1 "Жилище" |
0309 0501 0503 |
07 1 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
143 687,5 |
14 671,5 |
25 426,1 |
28 783,6 |
29 625,4 |
12 771,6 |
21 009,3 |
3 800,0 |
3 800,0 |
3 800,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнители - МКУ "УКС", МКУ "УЭАЗ" |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
139 187,5 |
14 171,5 |
24 926,1 |
28 283,6 |
29 125,4 |
12 271,6 |
20 509,3 |
3 300,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
|||||
СС |
4 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства" |
0309 0501 0503 |
07 1 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
142 490,3 |
14 671,5 |
25 426,1 |
28 783,6 |
28 428,2 |
12 771,6 |
21 009,3 |
3 800,0 |
3 800,0 |
3 800,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - МКУ "УКС", соисполнитель - МКУ "УЭАЗ" |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
137 990,3 |
14 171,5 |
24 926,1 |
28 283,6 |
27 928,2 |
12 271,6 |
20 509,3 |
3 300,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
|||||
СС |
4 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов" |
0503 |
07 1 01 80050 |
ВСЕГО, в том числе |
23 082,7 |
2 715,3 |
2 994,6 |
2 430,5 |
2 442,3 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
18 582,7 |
2 215,3 |
2 494,6 |
1 930,5 |
1 942,3 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||
СС |
4 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
2.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
0501 |
07 1 01 80070 |
ВСЕГО, в том числе |
3 500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
3 500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
2.1.3. |
Мероприятие 1.3 "Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий" |
0501 |
07 1 01 26100 |
ВСЕГО, в том числе |
68 616,6 |
10 956,2 |
20 506,4 |
23 818,1 |
13 335,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
68 616,6 |
10 956,2 |
20 506,4 |
23 818,1 |
13 335,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.4. |
Мероприятие 1.4 "Обследование и восстановление аварийных участков конструкций многоквартирных домов" |
00501 |
07 1 01 26100 |
ВСЕГО, в том числе |
8 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
8 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.5. |
Мероприятие 1.5 "Проведение дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов" |
0309 |
07 1 01 26200 |
ВСЕГО, в том числе |
925,1 |
0,0 |
925,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УЭАЗ" |
МБ |
925,1 |
0,0 |
925,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.6. |
Мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий, направленных на управление жилищным фондом" |
0501 |
07 1 01 26400 |
ВСЕГО, в том числе |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.7. |
Мероприятие 1.7 "Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Березники Пермского края" |
0501 |
07 1 01 26500 |
ВСЕГО, в том числе |
27 869,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 660,0 |
0,0 |
17 209,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
27 869,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 660,0 |
0,0 |
17 209,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.8. |
Мероприятие 1.8 "Возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - МКД) |
0501 |
07 1 01 80080 |
ВСЕГО, в том числе |
8 990,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
1 990,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
8 990,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
1 990,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||
2.1.9. |
Мероприятие 1.9 "Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры" |
0502 |
07 1 01 26600 |
ВСЕГО, в том числе |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2. |
Основное мероприятие 2 "Обеспечение исполнение судебных решений" |
0113 |
07 1 02 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УИЗО |
МБ |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.1. |
Мероприятие 2.1 "Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" |
0113 |
07 1 02 00160 |
ВСЕГО, в том числе |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УИЗО |
МБ |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3. |
Подпрограмма 2 "Транспорт" |
0408 1003 |
07 2 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
1 649 802,5 |
177 249,0 |
211 471,0 |
176 844,4 |
175 695,5 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
151 978,4
|
26 940,7 |
56 990,9 |
35 595,5 |
32 451,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
1 497 824,1
|
150 308,3 |
154 480,1 |
141 248,9 |
143 244,2 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
|||||
3.1. |
Основное мероприятие 1 "Организация транспортного обслуживания населения" |
0408 1003 |
07 2 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
1 648 202,8 |
175 649,3 |
211 471,0 |
176 844,4 |
175 695,5 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
151 978,4 |
26 940,7 |
56 990,9 |
35 595,5 |
32 451,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
1 496 224,4
|
148 708,6 |
154 480,1 |
141 248,9 |
143 244,2 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
|||||
3.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения" |
0408 1003 |
07 2 01 80060 |
ВСЕГО, в том числе |
1 496 224,4 |
148 708,6 |
154 480,1 |
141 248,9 |
143 244,2 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
МБ |
1 496 244,4
|
148 708,6 |
154 480,1 |
141 248,9 |
143 244,2 |
150 763,7 |
188 078,0 |
189 900,3 |
189 900,3 |
189 900,3 |
||||
3.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Возмещение хозяйственным субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов" |
1003 |
07 2 01 2С260 |
ВСЕГО, в том числе |
18 706,7 |
18 706,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
18 706,7 |
18 706,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.3. |
Мероприятие 1.3 "Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов" |
1003 |
07 2 01 2С420 |
ВСЕГО, в том числе |
37 091,6 |
8 234,0 |
28 857,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
37 091,6 |
8 234,0 |
28 857,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.4. |
Мероприятие 1.4 "Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов" |
1003 |
07 2 01 2С460 |
ВСЕГО, в том числе |
68 046,8 |
0,0 |
0,0 |
35 595,5 |
32 451,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
68 046,8
|
0,0 |
0,0 |
35 595,5 |
32 451,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.5. |
Мероприятие 1.5 "Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края" |
04 08 |
07 2 01 2Т270 |
ВСЕГО, в том числе |
28 133,3 |
0,0 |
28 133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
28 133,3 |
0,0 |
28 133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2. |
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности казенных учреждений" |
04 08 |
07 2 02 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
1 599,7 |
1 599,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
1 599,7 |
1 599,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.1. |
Мероприятие 2.1 "Содержание казенных учреждений" |
04 08 |
07 2 02 00200 |
ВСЕГО, в том числе |
1 599,7 |
1 599,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
1 599,7 |
1 599,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования" |
05 02 |
07 3 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
123 852,6 |
35 291,4 |
72 313,3 |
13 746,6 |
2 501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
84 772,2 |
29 450,0 |
48 942,7 |
6 379,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
39 080,4 |
5 841,4 |
23 370,6 |
7 367,1 |
2 501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1 "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
05 02 |
07 3 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
123 852,6 |
35 291,4 |
72 313,3 |
13 746,6 |
2 501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
84 772,2 |
29 450,0 |
48 942,7 |
6 379,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
39 080,4 |
5 841,4 |
23 370,6 |
7 367,1 |
2 501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Строительство уличных газопроводов" |
05 02 |
07 3 01 44040 |
ВСЕГО, в том числе |
10 969,9 |
5 110,6 |
1 229,7 |
2 128,3 |
2 501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
10 969,9 |
5 110,6 |
1 229,7 |
2 128,3 |
2 501,3
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Распределительные газопроводы в п. Чкалово городского округа "Город Березники" |
05 02 |
07 3 01 44 150 |
ВСЕГО, в том числе |
1 444,7 |
727,9 |
501,8 |
215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
1 444,7 |
727,9 |
501,8 |
215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.3. |
Мероприятие 1.3 "Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края" |
05 02 |
07 3 01 SЖ330 |
ВСЕГО, в том числе |
111 438,0 |
29 452,9 |
70 581,8 |
11 403,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
84 772,2 |
29 450,0 |
48 942,7 |
6 379,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
26 665,8 |
2,9 |
21 639,1 |
5 023,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5. |
Подпрограмма 4 "Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" |
05 02 |
07 4 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
417 052,8 |
81 090,7 |
61 154,6 |
24 770,3 |
73 842,6 |
77 116,1 |
58 230,7 |
39 800,2 |
523,8 |
523,8 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
КБ |
162 670,8 |
32 267,9 |
18 169,3 |
5 108,6 |
57 125,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
254 382,0
|
48 822,8 |
42 985,3 |
19 661,7 |
16 717,6 |
27 116,1 |
58 230,7 |
39 800,2 |
523,8 |
523,8 |
|||||
5.1. |
Основное мероприятие 1 "Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования" |
05 02 |
07 4 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
141 710,7 |
59 096,8 |
48 225,3 |
14 245,6 |
13 186,0 |
4 861,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
51 297,6 |
22 328,5 |
18 169,3 |
3 674,8 |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
90 413,1
|
36 768,3 |
30 056,0 |
10 570,8 |
6 061,0 |
4 861,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
|||||
5.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения" |
0502 |
07 4 01 26200 |
ВСЕГО, в том числе |
32 037,9 |
5 082,8 |
11 465,6 |
7 934,0 |
2 736,0 |
2 724,3 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
МБ |
32 037,9
|
5 082,8 |
11 465,6 |
7 934,0 |
2 736,0 |
2 724,3 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
||||
5.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Приобретение коммунальной техники" |
0502 |
07 4 01 26400 |
ВСЕГО, в том числе |
8 887,2 |
8 887,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
МБ |
8 887,2 |
8 887,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.1.3. |
Мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований", из них |
0502 |
07 4 01 SР040 |
ВСЕГО, в том числе |
12 975,5 |
0,0 |
0,0 |
3 475,5 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
10 119,1 |
0,0 |
0,0 |
2 994,1 |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
2 856,4 |
0,0 |
0,0 |
481,4 |
2 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.3.1. |
Ремонт водопроводных сетей в д. Белая Пашня |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
2 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.3.2. |
Ремонт скважины N 47827 с применением АСУ водоснабжения в с. Романово |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
1 925,6 |
0,0 |
0,0 |
1 925,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
1 444,2 |
0,0 |
0,0 |
1 444,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
481,4 |
0,0 |
0,0 |
481,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4. |
Мероприятие 1.4 "Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований", из них |
0502 |
07 4 01 SР180 |
ВСЕГО, в том числе |
85 910,1 |
45 126,8 |
36 759,7 |
1 886,1 |
0,0 |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
41 178,5 |
22 328,5 |
18 169,3 |
680,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
44 731,6 |
22 798,3 |
18 590,4 |
1 205,4 |
0,0 |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4.1. |
Ремонт скважины N 263 с применением АСУ водоснабжения в п. Орел |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
1 886,1 |
0,0 |
0,0 |
1 886,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
680,7 |
0,0 |
0,0 |
680,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
1 205,4 |
0,0 |
0,0 |
1 205,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4.2. |
Ремонт скважин с обустройством зон санитарной охраны |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
45 977,1 |
24 919,8 |
21 057,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
22 543,1 |
12 225,0 |
10 318,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
23 434,0 |
12 694,8 |
10 739,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4.3. |
Проведение ремонта аварийных участков водопроводных сетей |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
3 597,6 |
3 597,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
1 798,8 |
1 798,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
1 798,8 |
1 798,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4.4. |
Ремонт водопроводных сетей |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
32 311,8 |
16 609,4 |
15 702,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
16 155,9 |
8 304,7 |
7 851,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
16 155,9 |
8 304,7 |
7 851,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.4.5. |
Устройство зоны санитарной охраны скважины N 50284 в д. Белая Пашня |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 137,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.5. |
Мероприятие 1.5 "Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения" |
05 02 |
07 4 01 26700 |
ВСЕГО, в том числе |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2. |
Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
05 02 |
07 4 02 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
275 342,1 |
21 993,9 |
12 929,3 |
10 524,7 |
60 656,6 |
72 254,3 |
57 706,9 |
39 276,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
КБ |
111 373,2 |
9 939,4 |
0,0 |
1 433,8 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
163 968,9 |
12 054,5 |
12 929,3 |
9 090,9 |
10 656,6 |
22 254,3 |
57 706,9 |
39 276,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.1. |
Мероприятие 2.1 "Строительство и обустройство скважин" |
05 02 |
07 4 02 44360 |
ВСЕГО, в том числе |
8 064,2 |
900,0 |
1 500,0 |
1 481,5 |
208,9 |
1 501,4 |
2 031,0 |
441,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
МБ |
8 064,2 |
900,0 |
1 500,0 |
1 481,5 |
208,9 |
1 501,4 |
2 031,0 |
441,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2.2. |
Мероприятие 2.2 "Строительство и реконструкция участков водопроводов" |
05 02 |
07 4 02 44380 |
ВСЕГО, в том числе |
92 450,9 |
5 478,8 |
10 933,6 |
6 747,7 |
4 892,1 |
3 884,6 |
21 679,1 |
38 835,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
МБ |
92 450,9 |
5 478,8 |
10 933,6 |
6 747,7 |
4 892,1 |
3 884,6 |
21 679,1 |
38 835,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2.3. |
Мероприятие 2.3 "Строительство и реконструкция централизованных сетей водоснабжения и водоотведения" |
05 02 |
07 4 02 44670 |
ВСЕГО, в том числе |
24 655,2 |
800,0 |
425,7 |
0,0 |
0,0 |
11 312,7 |
12 116,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
24 655,2 |
800,0 |
425,7 |
0,0 |
0,0 |
11 312,7 |
12 116,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2.4. |
Мероприятие 2.4 "Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения" |
05 02 |
07 4 02 44690 |
ВСЕГО, в том числе |
800,0 |
730,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
800,0 |
730,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2.5. |
Мероприятие 2.5 "Реконструкция существующей ВНС Правого берега г. Березники Пермского края" |
0502 |
07 4 02 44740 |
ВСЕГО, в том числе |
832,6 |
832,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
832,6 |
832,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.6. |
Мероприятие 2.6 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
0502 |
07 4 02 SP040 |
ВСЕГО, в том числе |
13 252,5 |
13 252,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
9 939,4 |
9 939,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
3 313,1 |
3 313,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.6.1. |
Строительство водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона "З" |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
13 252,5 |
13 252,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
9 939,4 |
9 939,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
3 313,1 |
3 313,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.7. |
Мероприятие 2.7 "Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований", в том числе |
0502 |
07 4 02 SР180 |
ВСЕГО, в том числе |
2 295,5 |
0,0 |
0,0 |
2 295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
1 433,8 |
0,0 |
0,0 |
1 433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
861,7 |
0,0 |
0,0 |
861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.7.1. |
Строительство участков водопровода в районе Дурино муниципального образования "Город Березники" |
0502 |
07 4 02 SР180 |
ВСЕГО, в том числе |
2 295,5 |
0,0 |
0,0 |
2 295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
1 433,8 |
0,0 |
0,0 |
1 433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
861,7 |
0,0 |
0,0 |
861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.8. |
Мероприятие 2.8 "Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Пермского края, предназначенная для обеспечения части расходов на создание, и (или) реконструкцию, и (или) использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения" |
0502 |
07 4 02 44420 |
ВСЕГО, в том числе |
21 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
МБ |
21 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2.9. |
Мероприятие 2.9 "Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья" |
0502 |
07 4 02 SP310 |
ВСЕГО, в том числе |
111 111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 555,6 |
55 555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
11 111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 555,6 |
5 555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6. |
Подпрограмма 5 "Централизованное водоотведение районов муниципального образования" |
05 02 |
07 5 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
433 010,5 |
133 272,2 |
188 604,3 |
75 154,1 |
18 876,3 |
0,0 |
60,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
КБ |
390 644,4 |
130 846,7 |
181 160,6 |
60 765,7 |
17 871,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
42 366,1 |
2 425,5 |
7 443,7 |
14 388,4 |
1 004,9 |
0,0 |
60,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1. |
Основное мероприятие 1 "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
05 02 |
07 5 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
433 010,5 |
133 272,2 |
188 604,3 |
75 154,1 |
18 876,3 |
0,0 |
60,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
КБ |
390 644,4 |
130 846,7 |
181 160,6 |
60 765,7 |
17 871,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
42 366,1 |
2 425,5 |
7 443,7 |
14 388,4 |
1 004,9 |
0,0 |
60,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета" |
05 02 |
07 5 01 2Ж050 |
ВСЕГО, в том числе |
290 639,9 |
130 846,7 |
125 602,7 |
25 750,3 |
8 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
290 639,9 |
130 846,7 |
125 602,7 |
25 750,3 |
8 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.1.1. |
Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
290 639,9 |
130 846,7 |
125 602,7 |
25 750,3 |
8 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
290 639,9 |
130 846,7 |
125 602,7 |
25 750,3 |
8 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО "Уралкалий" |
05 02 |
07 5 01 2Ж150 |
ВСЕГО, в том числе |
31 853,7 |
0,0 |
11 520,8 |
11 520,7 |
8 812,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
31 853,7 |
0,0 |
11 520,8 |
11 520,7 |
8 812,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.2.1. |
Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
31 853,7 |
0,0 |
11 520,8 |
11 520,7 |
8 812,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
31 853,7 |
0,0 |
11 520,8 |
11 520,7 |
8 812,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.3. |
Мероприятие 1.3 "Строительство очистных сооружений" |
0502 |
07 5 01 44430 |
ВСЕГО, в том числе |
20 678,3 |
2 425,5 |
369,2 |
360,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС", соисполнитель - УИЗО |
МБ |
20 678,3 |
2 425,5 |
369,2 |
360,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
17 043,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
6.1.4. |
Мероприятие 1.4 "Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений" |
0502 |
07 5 01 SЭ100 |
ВСЕГО, в том числе |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.5. |
Мероприятие 1.5 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
0502 |
07 5 01 SР040 |
ВСЕГО, в том числе |
75 029,8 |
0,0 |
50 916,1 |
23 494,7 |
619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
68 150,8 |
0,0 |
44 037,1 |
23 494,7 |
619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
6 879,0 |
0,0 |
6 879,0 |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.5.1. |
Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
75 029,8 |
0,0 |
50 916,1 |
23 494,7 |
619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
68 150,8 |
0,0 |
44 037,1 |
23 494,7 |
619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
6 879,0 |
0,0 |
6 879,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.6. |
Мероприятие 1.6 "Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники" |
0502 |
07 5 01 44660 |
ВСЕГО, в том числе |
14 748,8 |
0,0 |
195,5 |
14 028,4 |
524,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель - УИЗО |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
14 748,8 |
0,0 |
195,5 |
14 028,4 |
524,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7. |
Подпрограмма 6 "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" |
0502 |
07 6 00 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
35 196,1 |
1 180,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
4 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
35 196,1 |
1 180,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
4 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 1 "Организация теплоснабжения в границах муниципального образования" |
0502 |
07 6 01 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
10 016,1 |
0,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
10 016,1 |
0,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.1.1. |
Мероприятие 1.1 "Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения" |
05 02 |
07 6 01 26600 |
ВСЕГО, в том числе |
5 958,0 |
0,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
5 958,0 |
0,0 |
5 958,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.1.2. |
Мероприятие 1.2 "Актуализация схемы теплоснабжения" |
05 02 |
07 6 01 26700 |
ВСЕГО, в том числе |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ |
МБ |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.2. |
Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности" |
05 02 |
07 6 02 00000 |
ВСЕГО, в том числе |
25 180,0 |
1 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
КБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
МБ |
1 180,0 |
1 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2.1. |
Мероприятие 2.1 "Строительство и реконструкция котельных" |
05 02 |
07 6 02 44420 |
ВСЕГО, в том числе |
1 180,0 |
1 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
1 180,0 |
1 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.2.2. |
Мероприятие 2.2 "Реконструкция сетей теплоснабжения" |
05 02 |
07 6 02 44410 |
ВСЕГО, в том числе |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
20 000, |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель МКУ "УКС" |
МБ |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
_____________________________
[1] Федеральный бюджет;
[2] краевой бюджет;
[3] местный бюджет;
[4] средства собственников.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Жилище и транспорт"
Расчет
значений целевых показателей муниципальной программы "Жилище и транспорт"
1. Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
* 100%. |
Общее количество домов, находящихся на территории муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование) |
2. Доля подъездов в МКД, на ремонт которых предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Количество подъездов в МКД, на ремонт которых была предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования |
* 100%. |
Общее количество подъездов в МКД, находящихся на территории муниципального образования |
3. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
МКД, в которых проведены мероприятия по мониторингу технического состояния строительных конструкций |
* 100%. |
Общее количество домов, в отношении которых необходимо проведение мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций |
4. Процент МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
МКД, в отношении которых проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
* 100%. |
Общее количество МКД, в отношении которых необходимо провести мероприятия по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
5. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество фактически выполненных рейсов пассажирского транспорта по субсидируемым маршрутам;
- количество запланированных рейсов пассажирского транспорта по субсидируемым маршрутам.
6. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по регулярным маршрутам.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
где:
- количество фактически выполненных рейсов пассажирского транспорта на регулярных маршрутах;
- количество запланированных рейсов пассажирского транспорта на регулярных маршрутах.
7. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях;
- общее количество населения муниципального образования.
8. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением;
- общее количество населения муниципального образования.
9. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением;
- общее количество населения муниципального образования.
10. Доля модернизированных объектов теплоснабжения.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество объектов теплоснабжения, на которых проведены мероприятия (достройка, дооборудование, реконструкция и иные виды работ, включая приобретение соответствующего оборудования), в результате которых произошло улучшение технического уровня объектов теплоснабжения;
- общее количество объектов теплоснабжения.
11. Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях;
- общее количество жилых домов.
12. Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество жилых домов, использующих и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением;
- общее количество жилых домов.
13. Доля многоквартирных домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество МКД, использующих и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением;
- общее количество жилых домов.
14. Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию.
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- количество объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию;
- общее количество объектов теплоснабжения.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 30 марта 2023 г. N 01-02-523 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.