Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29.05.2023 N 031-06-395/23
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной
инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности"
Основные мероприятия Программы
N |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
|||||||||
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
Всего, в том числе: |
2 100 812,7 |
3 178 266,4 |
5 464 369,4 |
4 771 750,1 |
5 071 218,5 |
641 490,0 |
332 412,0 |
332 412,0 |
332 412,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
108 746,5 |
74 001,4 |
104 691,1 |
265 579,8 |
612 925,5 |
183 414,2 |
24 512,0 |
24 512,0 |
24 512,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 240 590,0 |
2 915 557,0 |
3 346 062,4 |
150 175,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
804 330,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
внебюджетные источники финансирования |
310 136,1 |
308 185,5 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|
|
|
инициативные платежи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 792 254,1 |
2 870 206,4 |
5 156 342,3 |
4 463 748,1 |
4 763 218,5 |
333 490,0 |
24 412,0 |
24 412,0 |
24 412,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
108 087,9 |
73 841,4 |
104 564,0 |
265 477,8 |
612 825,5 |
183 314,2 |
24 412,0 |
24 412,0 |
24 412,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
150 222,2 |
2 240 590,0 |
2 915 557,0 |
3 346 062,4 |
150 175,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
804 330,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
инициативные платежи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 755 330,3 |
2 821 550,1 |
3 294 837,7 |
2 417 483,4 |
2 169 873,1 |
33 873,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
73 400,2 |
41 913,2 |
50 193,3 |
46 833,0 |
322 776,1 |
33 873,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
3 673,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
133 779,6 |
435 692,2 |
1 090 185,2 |
1 042 766,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
2 645 857,3 |
2 808 952,2 |
1 280 465,2 |
804 330,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло - и электроснабжением |
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло - и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
12 461,5 |
44 026,9 |
1 843 148,2 |
2 009 543,6 |
2 341 752,4 |
58 189,8 |
10 639,0 |
10 639,0 |
10 639,0 |
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло - и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
12 461,5 |
27 298,8 |
38 250,4 |
184 236,8 |
182 426,4 |
58 189,8 |
10 639,0 |
10 639,0 |
10 639,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
16 442,6 |
1 804 897,8 |
1 825 306,8 |
2 159 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| |||||||||||||
|
|
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
285,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
24 462,3 |
4 629,4 |
18 356,4 |
36 721,1 |
251 593,0 |
241 427,2 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города |
22 226,2 |
4 629,4 |
16 120,3 |
34 408,0 |
107 623,0 |
91 251,4 |
10 100,0 |
10 100,0 |
10 100,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
143 970,0 |
150 175,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
2 236,1 |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
инициативные платежи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 558,6 |
308 060,0 |
308 027,1 |
308 002,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
308 000,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
658,6 |
160,0 |
127,1 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
658,6 |
160,0 |
127,1 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов |
КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города |
658,6 |
160,00 |
127,1 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 29 мая 2023 г. N 031-06-395/23 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.