Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы
Форма Отчета
о проведенной проверке
|
УТВЕРЖДАЮ |
||||||||
| |||||||||
Отчет о проведенной проверке | |||||||||
| |||||||||
"_____" ___________ 20 ____ г. |
г. Москва |
||||||||
| |||||||||
1. Подведомственный заказчик |
. |
||||||||
(указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование и адрес подведомственного заказчика) | |||||||||
2. Основание для проведения проверки: |
. |
||||||||
(указывается пункт Плана проверок Службы на 20 год или основание и предусмотренное пунктами 1.5.1 - 1.5.3 настоящего Регламента) | |||||||||
3. Задачи проверки: |
. |
||||||||
(указывается на выявление нарушений, допущенных подведомственными заказчиками (с указанием полного наименования такого заказчика) при принятии ими конкретных (определенных) решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок (может быть указан реестровый номер процедуры), своевременность и полнота устранения выявленных нарушений; на выявление причин и условий. способствующих принятию подведомственными заказчиками (с указанием полного наименования такого заказчика) решений, не соответствующих законодательству в сфере закупок, совершению неправомерных действий (бездействия) в сфере закупок) | |||||||||
4. Вопросы проверки: |
|
||||||||
(в соответствии с п. 1.4 Регламента, вопросы в соответствии с поручением органа ведомственного контроля, или в соответствии с приказом на проведение проверок) | |||||||||
5. Проверяемый период (указывается при проведении плановой проверки) или реестровый (ые) номер (а) закупки (ок) (контракта) (указывается при проведении внеплановой проверки). | |||||||||
| |||||||||
Результаты осуществления контрольного мероприятия: | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
| |||||||||
Основные выводы: | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки, с учетом возражений, представленных подведомственным заказчиком | |||||||||
N п/п |
Нарушение |
Нарушенные нормативно-правовые акты |
Текст возражений подведомственного заказчика (заполняются при наличии) |
Решение, принятое по итогам рассмотрения возражений (заполняются при наличии) |
Количество выявленных нарушений |
Мера ответственности, предусмотренная действующим законодательством |
|||
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
1. |
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
|
|
|
|
|
|
|||
(указываются выводы Инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) подведомственного заказчика нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | |||||||||
| |||||||||
Начальник отдела/ заместитель начальника отдела |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|||||||
Руководитель Инспекции |
|
Ф.И.О. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.