Структура подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей Республики Бурятия"
Наименование
|
Ед. изм.
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель: улучшение положения и качества жизни пожилых людей, обеспечение потребностей граждан старших возрастов в социальном обслуживании
|
Задача: расширение масштабов предоставления мер социальной поддержки пожилым людям
|
Целевые индикаторы
|
Соотношение количества пожилых граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета к общему количеству пенсионеров, получающих пенсии по старости
|
%
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Мероприятия
|
4.1. Обеспечение мерами социальной поддержки пожилых людей, всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
924 244,5
|
1 032 188,0
|
1 021 605,0
|
1 018 193,7
|
979 565,3
|
1 009 657,8
|
1 001 105,4
|
1 028 378,5
|
2 711 611,8
|
3 592 333,1
|
4 315 803,8
|
4 582 710,4
|
4 744 081,9
|
- ветеранов труда
|
тыс. руб.
|
794 471,1
|
864 452,3
|
848 118,0
|
835 147,0
|
850 466,3
|
871 187,8
|
867 477,5
|
913 599,7
|
897 971,8
|
959 764,4
|
966 863,7
|
977 317,9
|
977 317,9
|
- тружеников тыла
|
тыс. руб.
|
90 364,5
|
86 123,2
|
71 325,9
|
73 275,9
|
45 747,4
|
51 325,7
|
46 706,9
|
28 614,7
|
50 350,4
|
13 355,0
|
14 434,6
|
11 964,3
|
11 964,3
|
- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий
|
тыс. руб.
|
58 296,3
|
70 421,5
|
63 910,6
|
69 347,2
|
42 713,8
|
44 615,6
|
40 818,5
|
33 747,7
|
34 989,2
|
29 974,2
|
32 802,5
|
32 421,3
|
32 421,3
|
- ветеранов труда в соответствии с Законом РБ от 13.10.2011 N 2291-IV "О ветеранах труда Республики Бурятия"
|
тыс. руб.
|
5 731,9
|
8 631,9
|
6 327,7
|
8 432,9
|
6 952,3
|
7 008,9
|
7 502,0
|
6 982,2
|
8 633,9
|
8 478,4
|
24 978,6
|
25 055,5
|
25 055,5
|
- льготы пенсионерам, не имеющим льгот, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (проезд на ж/д транспорте)
|
тыс. руб.
|
2 380,7
|
2 558,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года
|
тыс. руб.
|
|
|
31 912,8
|
31 990,7
|
29 345,3
|
28 611,8
|
32 320,5
|
38 406,7
|
39 955,7
|
47 963,1
|
35 195,0
|
33 701,0
|
33 701,0
|
представление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4 340,2
|
6 908,0
|
6 280,0
|
7 027,5
|
8 250,7
|
8 077,5
|
8 217,5
|
8 181,0
|
8 202,5
|
Осуществление выплаты "приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов"
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 828,3
|
10 800,0
|
10 800,0
|
10 800,0
|
10 800,0
|
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 660 693,1
|
2 513 920,5
|
3 222 512,0
|
3 483 269,5
|
3 644 619,5
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 938,7
|
|
|
|
|
Задача: формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста за счет повышения качества обслуживания и развития всех форм предоставления социальных услуг
|
Целевые индикаторы
|
Выполнение плана койко-дней учреждениями для граждан пожилого возраста (реабилитационными отделениями)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Охват нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих социальные услуги
|
чел. на 10,0 тыс. пенсионеров
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку
|
ед.
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
27
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
Мероприятия
|
4.2. Предоставление социального обслуживания в учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов
|
тыс. руб.
|
324 925,9
|
303 757,6
|
237 230,9
|
157 817,0
|
150 470,0
|
166 316,4
|
159 098,3
|
128 202,3
|
148 444,5
|
143 011,8
|
185 505,9
|
186 169,9
|
186 169,9
|
4.3. Организация социального обслуживания по договорам пожизненного содержания с иждивением
|
тыс. руб.
|
2 426,3
|
4 294,1
|
4 644,1
|
5 145,4
|
4 753,7
|
4 304,6
|
4 404,6
|
4 585,6
|
4 403,3
|
5 509,4
|
5 434,9
|
5 434,9
|
5 434,9
|
4.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
тыс. руб.
|
2 050,0
|
2 100,0
|
1 400,0
|
1 400,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
4.5. Строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
|
тыс. руб.
|
|
434,3
|
|
|
|
0,0
|
4 896,0
|
0,0
|
594,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.6. Проведение социально значимых мероприятий, выплаты: участникам и (или) инвалидам ВОВ к дням рождения в размере 20 тыс. руб.; к 9 мая в 2019, 2021, 2022 годах в размере 10 тыс. руб.; ветеранам ВОВ, за исключением участников и (или) инвалидов ВОВ, к дням рождения в размере 5 тыс. руб.; отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной в ВОВ
|
тыс. руб.
|
1 734,8
|
28 838,8
|
|
7 840,0
|
4 924,6
|
9 076,3
|
27 377,1
|
44 665,8
|
6 610,6
|
6 619,1
|
8 457,0
|
11 251,9
|
9 345,1
|
4.6.1. Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4 924,6
|
9 076,3
|
27 377,1
|
44 665,8
|
6 610,6
|
6 619,1
|
8 457,0
|
11 251,9
|
9 345,1
|
4.6.1.1. Социально-значимые мероприятия, не отнесенные к переходу на цифровое вещание
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
11 039,1
|
44 665,8
|
6 610,6
|
6 619,1
|
8 457,0
|
11 251,9
|
9 345,1
|
4.6.1.2. Оказание единовременной материальной помощи на приобретение, монтаж и настройку пользовательского оборудования в рамках перехода на цифровое вещание
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
15 271,2
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1.3. Информационно-разъяснительная кампания в рамках перехода на цифровое вещание
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
970,8
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1.4. Возмещение транспортных расходов добровольцам (волонтерам) в рамках перехода на цифровое вещание
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
96,0
|
|
|
|
|
|
|
4.7. Развитие Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
180,0
|
1 618,1
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы
|
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,8
|
6,6
|
6,8
|
7
|
0
|
Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год, процент (строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации))
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2
|
20,3
|
51,18
|
26,32
|
0
|
0
|
4.8. Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография", всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
100 388,0
|
157 680,8
|
295 790,9
|
926 119,1
|
304 307,6
|
123 797,7
|
0,0
|
Приобретение автотранспорта
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
30 064,9
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (объект капитального строительства "Строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ")
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
23 928,4
|
220 722,2
|
847 892,9
|
190 584,1
|
0,0
|
0,0
|
Создание "приемных семей для пожилых граждан и инвалидов"
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
10 500,0
|
9 297,7
|
3 221,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление негосударственным и немуниципальным организациям средств республиканского бюджета в целях оказания социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
59 823,1
|
78 147,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
46 306,9
|
71 847,0
|
78 226,2
|
113 723,5
|
123 797,7
|
0,0
|
Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 210,8
|
9 423,1
|
0,0
|
|
|
4.9. Формирование государственного жилищного фонда Республики Бурятия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4.10. Развертывание госпиталя для контактных лиц
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме:
|
тыс. руб.
|
1 280 647,0
|
1 342 774,0
|
1 264 880,0
|
1 190 396,1
|
1 147 261,6
|
1 197 083,1
|
1 306 435,5
|
1 386 561,1
|
3 197 948,1
|
4 696 910,6
|
4 836 298,4
|
4 916 912,8
|
4 952 579,8
|
- республиканский бюджет
|
тыс. руб.
|
1 275 415,0
|
1 340 256,0
|
1 260 872,0
|
1 187 321,3
|
1 139 580,6
|
1 188 278,4
|
1 272 598,5
|
1 314 221,2
|
1 338 191,8
|
1 484 738,8
|
1 519 873,8
|
1 532 787,2
|
1 574 411,1
|
- федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
5 232,2
|
2 518,0
|
4 008,0
|
3 074,8
|
7 681,0
|
8 804,7
|
33 837,0
|
72 339,9
|
1 859 756,3
|
3 212 171,8
|
3 316 424,6
|
3 384 125,6
|
3 378 168,7
|