Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Регламенту осуществления
Государственной жилищной
инспекцией города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок
АКТ
ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ N ____
В отношении __________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного) заказчика)
"___" ____________ 20__ г. |
г. Москва |
Вводная часть акта проверки.
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _________________________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20 год или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)
1.2. _________________________________________________________________________
(указываются реквизиты приказа Органа ведомственного контроля о проведении проверки)
2. Предмет проверки ___________________________________________________________
(указывается из преамбулы программы проверки)
3 4. Проверяемый период ________________________________________________________
(указывается из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _________________________________________________________________________
4.2. _________________________________________________________________________
(указываются из пункта 3 программы проверки)
5. Состав инспекционной группы, проводившей проверку:
Руководитель инспекционной группы: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Члены инспекционной группы: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Органа ведомственного контроля,
Ф.И.О. иных должностных лиц Органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)
6. Проверка начата "___" ____________ 20__ г. и окончена "___" ____________ 20__ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении, какого органа находится)
При проведении проверки присутствовали:
______________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших при проведении проверки)
Ответственными лицами за _____________________________________________________
(указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика в соответствии вопросами программы проверки)
в проверенном периоде 5 являлись:
_____________ (должность) |
____________________________ (фамилия, имя, отчество) |
с __________________ (период ответственности) |
по __________________ |
______________________________________________________________________________, (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции) |
_____________ (должность) |
____________________________ (фамилия, имя, отчество) |
с __________________ (период ответственности) |
по __________________ |
______________________________________________________________________________, (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции) |
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки __________________
(указывается наименование Органа ведомственного контроля) проводилась (не проводилась)
______________________________________________________________________________
(указываются даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки проверяемый период)
9. Настоящая проверка проводилась ____________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов,
______________________________________________________________________________
подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)
Мотивировочная часть акта проверки
10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки установлено следующее:
10.1. По вопросу 1. __________________________________________________________
10.2. По вопросу 2. __________________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, и на которых основываются выводы инспекции; нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при оформлении акта; сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, иных нормативно-правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений и сопоставление с нормами законодательства об административной ответственности).
При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства
(или нормативных правовых документов) не выявлено".).
Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки.
В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии таковых).
Резолютивная часть акта проверки
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;
- выводы;
- предложения и рекомендации по результатам проверки.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
10. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;
- сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам;
- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;
- в случае выявления по результатам проверки действий (бездействиях содержащих признаки административного правонарушения, указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление города Москвы;
- в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные органы).
С актом ознакомлены:
____________________ (должность) |
_____________________ (подпись) |
________________________ (инициалы, подпись) |
Копию акта получил:
От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель отказался. 6
______________________________________________________________________________
(указывается наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)
Руководитель инспекционной группы: |
_____________________ (подпись) |
________________________ (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица орган ведомственного контроля) |
Члены инспекционной группы: |
_____________________ (подпись) |
________________________ (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.