Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Регламенту осуществления
_______________________________
(указывается наименование Органа
ведомственного контроля)
ведомственного контроля в сфере
закупок в органе исполнительной
власти города Москвы
от "__" _____________ 2014 г. N ____
УТВЕРЖДАЮ
________________________
(указывается должность, Ф.И.О.
руководителя Органа ведомственного
контроля, уполномоченного им должностного
лица)
________________________
(подпись)
"___" ______________ 201_ г.
АКТ
ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ N ____
в отношении __________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного) заказчика)
"___" __________________ 20___ г. |
г. Москва |
Вводная часть акта проверки.
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _________________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20__ год или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)
1.2. _________________________________________________________________
(указываются реквизиты приказа Органа ведомственного контроля о проведении проверки)
2. Предмет проверки __________________________________________________
(указывается из преамбулы программы проверки)
3 1. Проверяемый период _____________________________________________
(указывается из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _________________________________________________________________
4.2. _________________________________________________________________
(указываются из пункта 3 программы проверки)
5. Состав инспекции, проводившей проверку:
Руководитель инспекции: ______________________________________________
______________________________________________________________________
Члены инспекции: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Органа ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных лиц Органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)
6. Проверка начата "__" _____________ 20___ г. и окончена "___" _______________ 20___ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении, какого органа находится)
При проведении проверки присутствовали
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших при проведении проверки)
Ответственными лицами за _____________________________________________
(указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика в соответствии вопросами программы проверки)
в проверенном периоде 2 являлись:
___________________ |
___________________ |
с _________ по _________ |
(должность) |
(фамилия, имя, отчество) |
(период ответственности) |
_____________________________________________________________________, | ||
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции) | ||
___________________ |
___________________ |
с _________ по ________, |
(должность) |
(фамилия, имя, отчество) |
(фамилия, имя, отчество) |
_____________________________________________________________________, | ||
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции) |
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки ____________ (указывается наименование Органа ведомственного контроля) проводилась (не проводилась)
_____________________________________________________________________.
(указываются даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки проверяемый период)
9. Настоящая проверка проводилась
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке).
Мотивировочная часть акта проверки
10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки установлено следующее:
10.1. По вопросу 1. __________________________________________________
10.2. По вопросу 2. __________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, и на которых основываются выводы инспекции; нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при оформлении акта; сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, иных нормативно-правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений и сопоставление с нормами законодательства об административной ответственности).При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых документов) не выявлено".).
Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки.
В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии таковых).
Резолютивная часть акта проверки
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;
- выводы;
- предложения и рекомендации по результатам проверки.
10. __________________________________________________________________
(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;
- сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам;
- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;
- в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление города Москвы;
- в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные органы).
___________________ |
___________________ |
___________________ |
(должность) |
(подпись) |
(инициалы, подпись) |
С актом ознакомлены:
Копию акта получил:
___________________ |
___________________ |
___________________ |
(должность) |
(подпись) |
(инициалы, подпись) |
От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель отказался. 3
______________________________________________________________________
(указывается наименование подведомственного заказника, должность, инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)
Руководитель инспекции: |
________________________ |
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица органа ведомственного контроля) |
|
(подпись) |
|
Члены инспекции: |
________________________ |
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, ФИО иных должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки) |
|
(подпись) |
----------------------
1Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.
2 Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.
3 Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.