Постановление Правительства Белгородской области от 28 июня 2023 г. N 342-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
В целях актуализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области" (далее - постановление):
- в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 2, 3, 8, 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2. |
Соисполнители государственной программы |
Министерство здравоохранения Белгородской области |
3. |
Участники государственной программы |
Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
8. |
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 378570296,9 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 202966486,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8410592,5 тыс. рублей; 2015 год - 9044713,0 тыс. рублей; 2016 год - 9628784,2 тыс. рублей; 2017 год - 10681880,1 тыс. рублей; 2018 год - 13012688,1 тыс. рублей; 2019 год - 15397511,1 тыс. рублей; 2020 год - 15838698,9 тыс. рублей; 2021 год - 22862752,0 тыс. рублей; 2022 год - 29310660,9 тыс. рублей; 2023 год - 23426047,8 тыс. рублей; 2024 год - 22103976,8 тыс. рублей; 2025 год - 23248180,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28071026,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 649207,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 146091219,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 792358,0 тыс. рублей |
9. |
Конечные результаты государственной программы |
В ходе реализации Программы к концу 2018 года: 1. Доля населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения увеличится до 29 процентов. 2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния от числа опрошенных повысится до 90 процентов к 2017 году и сохранится на данном уровне в 2018 - 2021 годах. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К концу 2021 года доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, достигнет 100 процентов и сохранится на данном уровне до 2024 года. К концу 2022 года планируется: 1. Число прерываний беременности на территории Белгородской области сократить до 1971 единицы. 2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных) повысить до 83 процентов. По итогам реализации государственной программы к концу 2025 года будут достигнуты следующие конечные результаты: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 года. 2. Доведение доли преждевременных родов на сроке 22 - 37 недель беременности в перинатальных центрах до 89,9 процента. 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 424,4 случая на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 45 человек на 10000 человек населения соответствующего возраста. 6. Снижение смертности от всех причин до 17 случаев на 1000 человек населения. 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчете на 1 жителя на уровне не менее 0,092 койко-дня. 8. Увеличение обеспеченности врачами до 38,4 человека на 10000 человек населения. 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 12,3 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения. 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования. 11. Увеличение удовлетворённости населения медицинской помощью до 60 процентов по оценке общественного мнения |
- пятьдесят третий абзац раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
"В ходе реализации программы к концу 2018 года:";
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесят четвёртым абзацем следующего содержания:
"1. Доля населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения увеличится до 29 процентов.";
- пятьдесят четвёртый - семьдесят второй абзацы раздела 2 Программы считать пятьдесят пятым - семьдесят третьим абзацами раздела 2 Программы соответственно;
- пятьдесят пятый - пятьдесят седьмой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния от числа опрошенных повысится до 90 процентов к 2017 году и сохранится на данном уровне в 2018 - 2021 годах.
К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году.
К концу 2021 года доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, достигнет 100 процентов и сохранится на данном уровне до 2024 года.";
- пятьдесят восьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"К концу 2022 года планируется:";
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесят девятым абзацем следующего содержания:
"1. Число прерываний беременности на территории Белгородской области сократить до 1971 единицы.";
- пятьдесят девятый - семьдесят третий абзацы раздела 2 Программы считать шестидесятым - семьдесят четвёртым абзацами раздела 2 Программы соответственно;
- шестидесятый - семьдесят первый абзацы раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных) повысить до 83 процентов.
По итогам реализации государственной программы к концу 2025 года будут достигнуты следующие конечные результаты:
1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 года.
2. Доведение доли преждевременных родов на сроке 22 - 37 недель беременности в перинатальных центрах до 89,9 процента.
3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента.
4. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 424,4 случая на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста.
5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 45 человек на 10000 человек населения соответствующего возраста.
6. Снижение смертности от всех причин до 17 случаев на 1000 человек населения.
7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчете на 1 жителя на уровне не менее 0,092 койко-дня.
8. Увеличение обеспеченности врачами до 38,4 человека на 10000 человек населения.
9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 12,3 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.
10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования.";
- раздел 2 Программы дополнить семьдесят вторым абзацем следующего содержания:
"11. Увеличение удовлетворённости населения медицинской помощью до 60 процентов по оценке общественного мнения.";
- семьдесят второй - семьдесят четвёртый абзацы раздела 2 Программы считать семьдесят третьим - семьдесят пятым абзацами соответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 378570296,9 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 202966486,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8410592,5 тыс. рублей;
2015 год - 9044713,0 тыс. рублей;
2016 год - 9628784,2 тыс. рублей;
2017 год - 10681880,1 тыс. рублей;
2018 год - 13012688,1 тыс. рублей;
2019 год - 15397511,1 тыс. рублей;
2020 год - 15838698,9 тыс. рублей;
2021 год - 22862752,0 тыс. рублей;
2022 год - 29310660,9 тыс. рублей;
2023 год - 23426047,8 тыс. рублей;
2024 год - 22103976,8 тыс. рублей;
2025 год - 23248180,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28071026,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 649207,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 146091219,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 792358,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы приводится в приложении N 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмму 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9144910,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3690613,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2008,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 97508,0 тыс. рублей; 2017 год - 520290,0 тыс. рублей; 2018 год - 454406,0 тыс. рублей; 2019 год - 182489,3 тыс. рублей; 2020 год - 120399,3 тыс. рублей; 2021 год - 416872,6 тыс. рублей; 2022 год - 894836,3 тыс. рублей; 2023 год - 641286,2 тыс. рублей; 2024 год - 220017,0 тыс. рублей; 2025 год - 140500,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5119939,4 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11207,5 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9144910,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3690613,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2008,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 97508,0 тыс. рублей;
2017 год - 520290,0 тыс. рублей;
2018 год - 454406,0 тыс. рублей;
2019 год - 182489,3 тыс. рублей;
2020 год - 120399,3 тыс. рублей;
2021 год - 416872,6 тыс. рублей;
2022 год - 894836,3 тыс. рублей;
2023 год - 641286,2 тыс. рублей;
2024 год - 220017,0 тыс. рублей;
2025 год - 140500,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 5119939,4 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11207,5 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмму 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма 3):
- разделы 2, 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 3 |
Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области |
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 44488939,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 38794304,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 337407,0 тыс. рублей; 2015 год - 441741,0 тыс. рублей; 2016 год - 666351,3 тыс. рублей; 2017 год - 839939,0 тыс. рублей; 2018 год - 1930164,2 тыс. рублей; 2019 год - 3780319,9 тыс. рублей; 2020 год - 2942202,1 тыс. рублей; 2021 год - 6240984,4 тыс. рублей; 2022 год - 9563541,2 тыс. рублей; 2023 год - 4164464,3 тыс. рублей; 2024 год - 3902778,3 тыс. рублей; 2025 год - 3984411,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5235845,2 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 451330,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 44488939,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 38794304,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 337407,0 тыс. рублей;
2015 год - 441741,0 тыс. рублей;
2016 год - 666351,3 тыс. рублей;
2017 год - 839939,0 тыс. рублей;
2018 год - 1930164,2 тыс. рублей;
2019 год - 3780319,9 тыс. рублей;
2020 год - 2942202,1 тыс. рублей;
2021 год - 6240984,4 тыс. рублей;
2022 год - 9563541,2 тыс. рублей;
2023 год - 4164464,3 тыс. рублей;
2024 год - 3902778,3 тыс. рублей;
2025 год - 3984411,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 5235845,2 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 451330,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмму 5 "Охрана здоровья матери и ребёнка" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6539339,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4352831,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150548,0 тыс. рублей; 2015 год - 234031,0 тыс. рублей; 2016 год - 89903,3 тыс. рублей; 2017 год - 88624,0 тыс. рублей; 2018 год - 290078,6 тыс. рублей; 2019 год - 704670,7 тыс. рублей; 2020 год - 443310,6 тыс. рублей; 2021 год - 488448,8 тыс. рублей; 2022 год - 481354,6 тыс. рублей; 2023 год - 445141,9 тыс. рублей; 2024 год - 401365,8 тыс. рублей; 2025 год - 535354,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2155567,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2720,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6539339,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4352831,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150548,0 тыс. рублей;
2015 год - 234031,0 тыс. рублей;
2016 год - 89903,3 тыс. рублей;
2017 год - 88624,0 тыс. рублей;
2018 год - 290078,6 тыс. рублей;
2019 год - 704670,7 тыс. рублей;
2020 год - 443310,6 тыс. рублей;
2021 год - 488448,8 тыс. рублей;
2022 год - 481354,6 тыс. рублей;
2023 год - 445141,9 тыс. рублей;
2024 год - 401365,8 тыс. рублей;
2025 год - 535354,3 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2155567,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2720,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмму 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3218710,7 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 2878977,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 36417,0 тыс. рублей; 2020 год - 75618,9 тыс. рублей; 2021 год - 119314,1 тыс. рублей; 2022 год - 1271853,4 тыс. рублей; 2023 год - 969239,2 тыс. рублей; 2024 год - 204588,8 тыс. рублей; 2025 год - 201946,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 339733,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3218710,7 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 2878977,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 36417,0 тыс. рублей;
2020 год - 75618,9 тыс. рублей;
2021 год - 119314,1 тыс. рублей;
2022 год - 1271853,4 тыс. рублей;
2023 год - 969239,2 тыс. рублей;
2024 год - 204588,8 тыс. рублей;
2025 год - 201946,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 339733,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены в приложении N 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмму 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма 8):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2185783,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1486201,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30152,0 тыс. рублей; 2015 год - 41511,0 тыс. рублей; 2016 год - 40521,0 тыс. рублей; 2017 год - 87465,0 тыс. рублей; 2018 год - 63417,4 тыс. рублей; 2019 год - 71235,0 тыс. рублей; 2020 год - 58503,1 тыс. рублей; 2021 год - 522047,9 тыс. рублей; 2022 год - 303659,1 тыс. рублей; 2023 год - 172662,2 тыс. рублей; 2024 год - 58045,0 тыс. рублей; 2025 год - 36983,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета.1 составит 483459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 183245,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32878,0 тыс. рублей |
- раздел 3 подпрограммы 8 дополнить тридцать седьмым абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 8.07 "Финансовое обеспечение специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования" направлено на улучшение кадровой ситуации в отрасли здравоохранения и осуществляется посредством предоставления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 года N 75-пп "Об утверждении Правил осуществления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования".";
- раздел 5 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2185783,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1486201,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30152,0 тыс. рублей;
2015 год - 41511,0 тыс. рублей;
2016 год - 40521,0 тыс. рублей;
2017 год - 87465,0 тыс. рублей;
2018 год - 63417,4 тыс. рублей;
2019 год - 71235,0 тыс. рублей;
2020 год - 58503,1 тыс. рублей;
2021 год - 522047,9 тыс. рублей;
2022 год - 303659,1 тыс. рублей;
2023 год - 172662,2 тыс. рублей;
2024 год - 58045,0 тыс. рублей;
2025 год - 36983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 483459,1 тыс. рублей;
- консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 183245,1 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32878,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 15414492,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7467186,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 109905,0 тыс. рублей; 2015 год - 127924,0 тыс. рублей; 2016 год - 129492,5 тыс. рублей; 2017 год - 265652,0 тыс. рублей; 2018 год - 307103,7 тыс. рублей; 2019 год - 368124,0 тыс. рублей; 2020 год - 576733,0 тыс. рублей; 2021 год - 1105216,8 тыс. рублей; 2022 год - 1285533,8 тыс. рублей; 2023 год - 1071387,6 тыс. рублей; 2024 год - 1029991,1 тыс. рублей; 2025 год - 1090123,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 7947305,5 тыс. рублей Финансирование из территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области и внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 15414492,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7467186,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 109905,0 тыс. рублей;
2015 год - 127924,0 тыс. рублей;
2016 год - 129492,5 тыс. рублей;
2017 год - 265652,0 тыс. рублей;
2018 год - 307103,7 тыс. рублей;
2019 год - 368124,0 тыс. рублей;
2020 год - 576733,0 тыс. рублей;
2021 год - 1105216,8 тыс. рублей;
2022 год - 1285533,8 тыс. рублей;
2023 год - 1071387,6 тыс. рублей;
2024 год - 1029991,1 тыс. рублей;
2025 год - 1090123,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 7947305,5 тыс. рублей.
Финансирование из территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Г "Совершенствование системы территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 291810798,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 142200319,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7459159,0 тыс. рублей; 2015 год - 8090006,0 тыс. рублей; 2016 год - 8514015,4 тыс. рублей; 2017 год - 8789577,1 тыс. рублей; 2018 год - 9861670,3 тыс. рублей; 2019 год - 10110445,9 тыс. рублей; 2020 год - 11081145,2 тыс. рублей; 2021 год - 13840989,2 тыс. рублей; 2022 год - 15382556,1 тыс. рублей; 2023 год - 15819583,7 тыс. рублей; 2024 год - 16139843,6 тыс. рублей; 2025 год - 17111327,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4734744,3 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144872274,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 291810798,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 142200319,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7459159,0 тыс. рублей;
2015 год - 8090006,0 тыс. рублей;
2016 год - 8514015,4 тыс. рублей;
2017 год - 8789577,1 тыс. рублей;
2018 год - 9861670,3 тыс. рублей;
2019 год - 10110445,9 тыс. рублей;
2020 год - 11081145,2 тыс. рублей;
2021 год - 13840989,2 тыс. рублей;
2022 год - 15382556,1 тыс. рублей;
2023 год - 15819583,7 тыс. рублей;
2024 год - 16139843,6 тыс. рублей;
2025 год - 17111327,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 4734744,3 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144872274,7 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- таблицы N 2 приложений N 1, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
В.В. Гладков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 28 июня 2023 г. N 342-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
Вступает в силу с 3 июля 2023 г.
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 4 июля 2023 г. N 3100202307040009
вестник нормативных правовых актов Белгородской области (zakonbelregion.ru) 3 июля 2023 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 733-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.