Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30.06.2023 N 584
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Информационное общество нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
1. В паспорте программы:
1.1. раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы |
министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; департамент региональной безопасности Нижегородской области; министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; министерство образования и науки Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Программы |
2015 - 2029 годы. Программа реализуется в один этап. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего по Программе 2015 - 2029 годы - 13776511,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 499220,0 тыс. рублей; 2016 - 502819,4 тыс. рублей; 2017 - 596309,9 тыс. рублей; 2018 - 547200,5 тыс. рублей; 2019 - 733134,5 тыс. рублей; 2020 - 857957,4 тыс. рублей; 2021 - 950562,7 тыс. рублей; 2022 - 949863,4 тыс. рублей; 2023 - 2521082,5 тыс. рублей; 2024 - 2329230,6 тыс. рублей; 2025 - 2324451,9 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей; по подпрограммам: подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области": всего по подпрограмме 2015 - 2019 годы - 421610,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 80241,1 тыс. рублей; 2016 - 82581,5 тыс. рублей; 2017 - 160297,6 тыс. рублей; 2018 - 66945,1 тыс. рублей; 2019 - 31545,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Информационная среда": всего по подпрограмме 2015 - 2018 годы - 1284130,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 330512,3 тыс. рублей; 2016 - 300118,1 тыс. рублей; 2017 - 303510,7 тыс. рублей. 2018 - 349989,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Электронное правительство": всего по подпрограмме 2015 - 2029 годы - 11597935,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 911925,8 тыс. рублей; 2023 - 2475185,4 тыс. рублей; 2024 - 2284361,1 тыс. рублей; 2025 - 2279582,4 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах": всего по подпрограмме 2015 - 2017 годы - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы": Всего по подпрограмме 2015 - 2025 годы - 472835,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37937,6 тыс. рублей; 2023 - 45897,1 тыс. рублей; 2024 - 44869,5 тыс. рублей; 2025 - 44869,5 тыс. рублей |
".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
в абзаце втором цифры "46766,0" заменить цифрами "83370,6";
в абзаце третьем цифры "16,5" заменить цифрами "26,2".
2. В разделе 2 "Текст Программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
основных мероприятий Программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
||||||||||||||||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2029 |
Всего |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||||
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421 610,6 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
НИОКР |
2015 - 2017 |
Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
прочие расходы |
2016 - 2017 |
Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
прочие расходы |
2015 - 2017 |
Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
0,0 |
153 754,1 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
прочие расходы |
2015 - 2017 |
Минцифры; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
прочие расходы |
2015 - 2017 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
прочие расходы |
2015 - 2017 |
Минстрой; ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию) |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
прочие расходы |
2015 - 2019 |
Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1284 130,5 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
911 925,8 |
2475 185,4 |
2284 361,1 |
2279 582,4 |
964 678,6 |
11597 935,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2015-2025 |
Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
229 793,3 |
271 115,4 |
458 667,9 |
87 706,5 |
87 706,5 |
0,0 |
1722 735,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
0,0 |
172 463,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
151 306,2 |
181 815,7 |
183 573,5 |
180 017,0 |
0,0 |
1033 808,3 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
4 217,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
0,0 |
16 701,2 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
124 101,6 |
124 101,6 |
124 101,6 |
0,0 |
379 284,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
прочие расходы |
2015 - 2029 |
Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 214,1 |
430 798,5 |
617 416,0 |
61 7240,6 |
964 678,6 |
3984 990,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
капвложения |
2015 - 2025 |
Минцифры |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
прочие расходы |
2015 - 2025 |
Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
20 361,8 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
123 609,8 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры, управление по обеспечению деятельности мировых судей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3411,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры; Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 752,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры, Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18 867,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 311,9 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
прочие расходы |
2020 |
Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
прочие расходы |
2019 - 2025 |
Минцифры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
прочие расходы |
2022 - 2024 |
Минцифры, Минсоцпол, Минобрнауки, Гостехнадзор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 046,0 |
1 046,8 |
0,0 |
0,0 |
3 223,7 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122" |
прочие расходы |
2022 |
Минздрав |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.24. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
прочие расходы |
2023 - 2025 |
Минцифры; ГБУ НО МФЦ; (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1235 413,4 |
1227 174,4 |
1227 174,4 |
0,0 |
3689 762,2 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.25. Цифровая трансформация государственного управления |
прочие расходы |
2023 - 2024 |
Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
НИОКР капвложения прочие расходы |
2015 - 2017 |
Минцифры; АО "РНИЦ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
0,0 |
472 835,3 |
".
2.2. Пункты 1 и 2 позиции "Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
1 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. |
руб. |
28 521,7 |
31 185,9 |
32 706,6 |
34 236,3 |
44 931,1 |
47 212,4 |
50 740,2 |
52 244,9 |
60 466,0 |
64 059,2 |
71 746,3 |
77 916,5 |
83 370,6 |
2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. |
млрд руб. |
11,0 |
14,7 |
11,4 |
11,6 |
9,6 |
15,1 |
17,2 |
22,8 |
16,3 |
12,3 |
13,3 |
24,1 |
26,2 |
".
2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. В абзаце первом:
цифры "14557676,4" заменить цифрами "15389769,7";
цифры "12944418,1" заменить цифрами "13776511,4".
2.3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2029 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего: |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
857 957,4 |
950 562,7 |
949 863,4 |
2521 082,5 |
2329 230,6 |
2324 451,9 |
964 678,6 |
|
|
Минцифры |
436 193,6 |
462 156,2 |
593 362,9 |
197 211,1 |
717 938,6 |
745 400,8 |
939 118,1 |
929 741,6 |
2520 036,5 |
2329 230,6 |
2324 451,9 |
964 678,6 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
11 444,6 |
18 867,30 |
482,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минсоцпол |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Гостехнадзор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего: |
80241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минцифры |
17 214,7 |
41 918,3 |
157 350,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5 682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
Всего: |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минцифры |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
Всего: |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
911 925,8 |
2475 185,4 |
2284 361,1 |
2279 582,4 |
964 678,6 |
|
|
Минцифры |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
649 637,5 |
709 586,2 |
901 510,9 |
891 804,0 |
2474 139.4 |
2284 361,1 |
2279 582,4 |
964 678,6 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
11 444,6 |
18 867,3 |
482,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минсоцпол |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Гостехнадзор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации Программы" |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
0,0 |
|
|
Минцифры |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
0,0 |
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
2015 год, тыс. руб. |
2016 год, тыс. руб. |
2017 год, тыс. руб. |
2018 год, тыс. руб. |
2019 год, тыс. руб. |
2020 год, тыс. руб. |
2021 год, тыс. руб. |
2022 год, тыс. руб. |
2023 год, тыс. руб. |
2024 год, тыс. руб. |
2025 год, тыс. руб. |
2026 - 2029 годы, тыс. руб |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
621 308,8 |
639 309,2 |
699 058,4 |
572 439,0 |
1104 924,6 |
873 095,9 |
1326 405,1 |
1407 158,0 |
2524 394,7 |
2332 545,5 |
2324 451,9 |
964 678,6 |
15389 769,7 |
|
|
Областной бюджет |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
857 957,4 |
950 562,7 |
949 863,4 |
2521 082,5 |
2329 230,6 |
2324 451,9 |
964 678,6 |
13776 511,4 |
|
|
Местный бюджет |
89 327,5 |
105 176,7 |
82 994,1 |
25 238,5 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
0,0 |
326 556,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 149,0 |
457 294,6 |
3 312,2 |
3 314,9 |
0,0 |
0,0 |
1265 241,7 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
109 857,6 |
105 489,7 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
474 135,3 |
|
|
Областной бюджет |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
0,0 |
421 610,6 |
|
|
Местный бюджет |
6 855,2 |
22 908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 763,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1. |
Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
Всего |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Областной бюджет |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. |
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
8 448,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 431,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
8 448,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 448,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
Всего |
50 341,3 |
41 104,8 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195 164,2 |
|
|
Областной бюджет |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 754,1 |
|
|
Местный бюджет |
5 521,9 |
13 126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 648,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4. |
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
Всего |
1 653,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 986,6 |
|
|
Областной бюджет |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 333,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 666,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
Всего |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
Всего |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Областной бюджет |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. |
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Всего, в т.ч. |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Областной бюджет |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
Всего, в т.ч. |
412 984,6 |
382 386,6 |
386 504,8 |
375 227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1557 103,9 |
|
|
Областной бюджет |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1284 130,5 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1. |
Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
Всего, в т.ч. |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Областной бюджет |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
Всего, в т.ч. |
117 817,6 |
117 495,6 |
118 563,0 |
123 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
477 267,0 |
|
|
Областной бюджет |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
Всего, в т.ч. |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Областной бюджет |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Областной бюджет |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5. |
Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
Всего, в т.ч. |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Областной бюджет |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6. |
Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами |
Всего, в т.ч. |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Областной бюджет |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.7. |
Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Областной бюджет |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
Всего, в т.ч. |
40 558,6 |
95 989,2 |
96 176,9 |
89 152,3 |
1036 623,5 |
837 281,3 |
1288 797,9 |
1369 220,4 |
2478 497,6 |
2287 676,0 |
2279 582,4 |
964 678,6 |
12864 234,7 |
|
|
Областной бюджет |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
911 925,8 |
2475 185,4 |
2284 361,1 |
2279 582,4 |
964 678,6 |
11597 935,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
0,0 |
23 819,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 149,0 |
457 294,6 |
3 312,2 |
3 314,9 |
0,0 |
0,0 |
1242 480,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
9 548,9 |
19 888,5 |
36 299,6 |
27 621,1 |
282 513,3 |
244 294,3 |
236 486,7 |
271 115,4 |
458 667,9 |
87 706,5 |
87 706,5 |
0,0 |
1761 848,7 |
|
|
Областной бюджет |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
229 793,3 |
271 115,4 |
458 667,9 |
87 706,5 |
87 706,5 |
0,0 |
1722 735,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 819,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 293,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 293,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
Всего, в т.ч. |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
0,0 |
172 463,0 |
|
|
Областной бюджет |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
0,0 |
172 463,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. |
Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
151 306,2 |
181 815,7 |
183 573,5 |
180 017,0 |
0,0 |
1033 808,3 |
|
|
Областной бюджет |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
151 306,2 |
181 815,7 |
183 573,5 |
180 017,0 |
0,0 |
1033 808,3 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
Всего, в т.ч. |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
4 217,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
0,0 |
16 701,2 |
|
|
Областной бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
4 217,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
3 677,8 |
0,0 |
16 701,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
Всего, в т.ч. |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Областной бюджет |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. |
Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
124 101,6 |
124 101,6 |
124 101,6 |
0,0 |
379 284,5 |
|
|
Областной бюджет |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
124 101,6 |
124 101,6 |
124 101,6 |
0,0 |
379 284,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
5 668,6 |
30 360,7 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 214,1 |
430 798,5 |
617 416,0 |
617 240,6 |
964 678,6 |
4009 303,1 |
|
|
Областной бюджет |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 214,1 |
430 798,5 |
617 416,0 |
617 240,6 |
964 678,6 |
3984 990,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 313,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
Всего, в т.ч. |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Областной бюджет |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
Всего, в т.ч. |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|
|
Областной бюджет |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
20 361,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
20 361,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.11.0,0 |
Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
123 609,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
123 609,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
85 274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 274,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
3 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 411,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
81 863,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 863,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
379 898,3 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
492 454,9 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 752,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 702,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 702,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286 114,4 |
460 347,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
746 461,6 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18 867,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 311,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 669,8 |
441 479,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
716 149,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16. |
Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.17. |
Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.18. |
Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.19. |
Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.20. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.21. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 048,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 048,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 615,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 615,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.22. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 712,1 |
4 358,2 |
4 361,7 |
0,0 |
0,0 |
13 432,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 046,0 |
1 046,8 |
0,0 |
0,0 |
3 223,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 581,2 |
3 312,2 |
3314,9 |
0,0 |
0,0 |
10 208,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.23. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 357,1 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
12 357,1 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
123,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 233,5 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
12 233,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.24 |
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1235 413,4 |
1227 174,4 |
1227 174,4 |
0,0 |
3689 762,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1235 413,4 |
1227 174,4 |
1227 174,4 |
0,0 |
3689 762,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.25 |
Цифровая трансформация государственного управления |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
Всего, в т.ч. |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
Основное мероприятие 4.1. |
Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
Всего, в т.ч. |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
0,0 |
472 835,3 |
|
|
Областной бюджет |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
0,0 |
472 835,3 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
3.1.1. пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Подпрограммы |
министерство образования и науки Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2029 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета |
всего по подпрограмме 2015 - 2029 годы - 11597935,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 911925,8 тыс. рублей; 2023 - 2475185,4 тыс. рублей; 2024 - 2284361,1 тыс. рублей; 2025 - 2279582,4 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей |
".
3.1.2. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 11597935,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
3.2. Абзац третий позиции "Соисполнители Подпрограммы" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" изложить в следующей редакции:
"департамент лесного хозяйства Нижегородской области;".
3.3. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" Паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Всего по подпрограмме 2015 - 2025 годы - 472835,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37937,6 тыс. рублей; 2023 - 45897,1 тыс. рублей; 2024 - 44869,5 тыс. рублей; 2025 - 44869,5 тыс. рублей |
".
3.3.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
062 |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
|||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
41 432,2 |
39 196,9 |
44 375,7 |
37 240,1 |
34 204,7 |
33 487,2 |
35 687,2 |
36 975,4 |
44 934,9 |
43 907,3 |
43 907,3 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
6 415,2 |
9 176,8 |
7 179,9 |
3 824,4 |
2 541,1 |
2 317,4 |
1 895,0 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
60,6 |
70,0 |
63,0 |
49,2 |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,6 |
20 556,8 |
18 106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
18 620,0 |
16 966,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 135,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
24,6 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 111,0 |
12 904,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 110,7 |
12 904,9 |
20 556,9 |
18 649,0 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 937,6 |
45 897,1 |
44 869,5 |
44 869,5 |
|||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,0 |
11 094,0 |
18 620,1 |
17 238,4 |
33 487,2 |
35 687,2 |
36 975,4 |
44 934,9 |
43 907,3 |
43 907,3 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 405,6 |
2 317,4 |
1 895,0 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,9 |
24,6 |
5,0 |
10,0 |
25,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
|
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 794,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30 июня 2023 г. N 584 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 июля 2023 г. N 5200202307040001