Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Зеи
от 08.06.2023 г. N 757
Муниципальная программа города Зеи
"Благоустройство города Зеи"
(далее - муниципальная программа)
I. Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной программы |
Благоустройство города Зеи |
2 |
Координатор муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
3 |
Координаторы подпрограмм |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
4 |
Участники муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи; Комитет по управлению муниципальным имуществом, МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" |
5 |
Цель муниципальной программы |
Повышение общего уровня благоустройства города Зеи. |
6 |
Задачи муниципальной программы |
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности. Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям. Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия; Снижение затрат на содержание дорог. Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения. Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений; Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи. Повышение уровня внешнего благоустройства города Зеи. Повышение комфортности дорог, улиц и парков города. |
7 |
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |
1. Развитие улично-дорожной сети города Зеи; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения; 3. Благоустройство города Зеи; 4. Градостроительная деятельность; 5. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы; 6. Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг |
8 |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2025 годы |
9 |
Объемы ассигнований областного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объемы ассигнований бюджета города программы 983 153,999 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 59 048,211 тыс. рублей; 2016 год - 68 872,098 тыс. рублей; 2017 год - 65 791,230 тыс. рублей; 2018 год - 77 246,625 тыс. рублей 2019 год - 77 052,693 тыс. рублей 2020 год - 123 211,258 тыс. рублей 2021 год - 109 244,527 тыс. рублей 2022 год - 114 870,906 тыс. рублей 2023 год - 100 295,007 тыс. рублей 2024 год - 100 011,171 тыс. рублей 2025 год - 87 510,246 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования: за счет средств областного бюджета - 260 401,7536 тыс. рублей; за счет бюджета города Зеи - 722 752,246 тыс. рублей. |
10 |
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
- Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 42,5%. - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворенного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно. - Содержание сети уличного освещения - ежегодно не менее 66 км. - Содержание площадей и скверов - ежегодно не менее 108700 м 2. - Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). - Ежегодное обновление дорожной разметки не менее 40 км. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство территорий городского округа - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Благоустройство территорий населенных пунктов составляет важнейшую часть потенциала города, а ее развитие - одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города Зеи и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны. Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальная программа "Благоустройство города Зеи Амурской области" (далее - Муниципальная программа) разработана с целью повышения общего уровня благоустройства города Зеи.
Для достижения цели настоящей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:
1. Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
2. Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
3. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
4. Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
5. Снижение затрат на содержание дорог;
6. Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
7. Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
8. Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи;
10. Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2015 - 2025 годах.
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации Муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Несоответствие автомобильных дорог общего пользования эксплуатационным и нормативным требованиям |
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям |
Развитие улично-дорожной сети города Зеи |
2015 - 2025 |
Повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог 123,0 тыс. кв. м |
2 |
Недостаток регулирующих движение транспортных потоков дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки. |
Своевременная замена старых и оснащение новыми дорожными знаками УДС города. Устройство светофорного регулирования и оборудование пешеходных переходов. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
2015 - 2025 |
К 2025 году количество дорожных знаков составит 1700 шт., 3 регулируемых перекрестка, 27 пешеходных перехода, 3 автомобильных стоянки (помимо существующих). |
3 |
Поддержание территорий города в санитарном и эстетическом состоянии |
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений; Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи. Повышение уровня внешнего благоустройства города Зеи. Повышение комфортности дорог, улиц и парков города. |
Благоустройство города Зеи |
2015 - 2025 |
Улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи. |
4 |
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности |
Увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки; |
Градостроительная деятельность |
2015 - 2025 |
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства. |
4. Описание системы подпрограмм
Структура Муниципальной программы состоит из шести подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
1. В подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети города Зеи" выделены следующие задачи:
а) Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
б) Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
в) Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
г) Снижение затрат на содержание дорог;
2. В подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения" выделена следующая задача: Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
3. В подпрограмме "Благоустройство города Зеи" выделена следующая задача: - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
4. "Градостроительная деятельность" - выделена следующая задача: Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
5. "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы" в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти.
6. "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг" в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа базируется на положениях:
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ;
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.12.1995 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования
Источники финансирования/годы реализации МП |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города Зеи |
Другие источники |
Итого |
983 153,999 |
0,00 |
260 401,753 |
722 752,246 |
0,00 |
2015 |
59 048,210 |
0,00 |
10 000,000 |
49 048,210 |
0,00 |
2016 |
68 872,098 |
0,00 |
22 433,224 |
46 438,874 |
0,00 |
2017 |
65 791,230 |
0,00 |
21 740,702 |
44 050,528 |
0,00 |
2018 |
77 246,652 |
0,00 |
22 294,852 |
54 951,800 |
0,00 |
2019 |
77 052,693 |
0,00 |
15 304,308 |
61 748,385 |
0,00 |
2020 |
123 211,258 |
0,00 |
53 027,299 |
70 183,959 |
0,00 |
2021 |
109 244,527 |
0,00 |
34 889,526 |
74 355,001 |
0,00 |
2022 |
114 870,906 |
0,00 |
33 945,236 |
80 925,670 |
0,00 |
2023 |
100 295,007 |
0,00 |
20 350,647 |
79 944,360 |
0,00 |
2024 |
100 011,171 |
0,00 |
17 568,679 |
82 442,492 |
0,00 |
2025 |
87 510,246 |
0,00 |
8 847,279 |
78 662,967 |
0,00 |
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней определяются в соответствии с параметрами бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета города Зеи представляется по годам реализации муниципальной программы в Приложении N 3 к настоящей Муниципальной программе.
Муниципальная программа предполагает привлечение финансирования за счет средств областного и местного бюджетов Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы из различных источников представлена в Приложении N 4 к настоящей Муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с приложением N 1 к настоящей Муниципальной программе.
К общим показателям реализации Муниципальной программы относятся:
1. Обследование и ремонт моста через р. Зея;
Количество отремонтированных гравийных и асфальтобетонных дорог города;
Количество находящихся на содержании дорог, тротуаров;
2. Количество обустроенных пешеходных переходов;
Количество нанесенной разметки;
Количество установленных дорожных знаков;
3. Количество находящихся на содержании площадей и скверов;
Количество спиленных старовозрастных и аварийных деревьев, высаженных саженцев;
4. Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ города Зеи
6. Доля услуг, предоставляемых населению, в общем объеме банных услуг.
В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено к 2025 году достижение следующих показателей:
- повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог +123,0 тыс. кв. м.
- на содержании находится: 126,3 км. автомобильных дорог (44 улицы и 64 переулка), 1961 светильников уличного освещения,
- кол-во старовозрастных и аварийных деревьев уменьшено на 262 шт., высажено 650 саженцев.
- количество дорожных знаков составит 1790 шт., 3 регулируемых перекрестка, 27 пешеходных переходов, 5 автомобильных стоянок;
- доля услуг, предоставляемых населению банно-прачечным комбинатом, увеличится на 25%.
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных институтов развития.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы.
Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:
управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.
управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Муниципальной программы.
I. Подпрограмма N 1
"Развитие дорожно-уличной сети города Зеи"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Развитие дорожно-уличной сети города Зеи" |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
Участники подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи, МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" |
Цель подпрограммы |
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям. Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия; Снижение затрат на содержание дорог. |
Основные задачи подпрограммы |
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 594 962,179 руб. в том числе: 2015 год - 35 738,150 тыс. рублей 2016 год - 45 819,853 тыс. рублей 2017 год - 42 800,375 тыс. рублей 2018 год - 45 961,684 тыс. рублей 2019 год - 40 608,684 тыс. рублей 2020 год - 75 781,648 тыс. рублей 2021 год - 69 878,459 тыс. рублей 2022 год - 73 240,326 тыс. рублей 2023 год - 59 517,252 тыс. рублей 2024 год - 58 279,590 тыс. рублей 2025 год - 47 336,158 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет средств областного бюджета - 246 893,567 тыс. рублей; за счет бюджета города Зеи - 348 068,612 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния дорожно-уличной сети города Зеи и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов; Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 57,5%. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
2.1. Анализ ситуации
Город Зея является городом областного значения и центром Зейского района. Территория города Зеи относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. По транспортным магистралям города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
Сооружения внешнего благоустройства города представлены следующими объектами:
- дорожно-уличная сеть протяженностью 126,32 км, из которых 69,6 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
- автодорожный мост - 1 единица.
Уровень благоустройства города остается низким. На сегодняшний день только 55 % дорог имеют усовершенствованное покрытие. Дороги не оборудованы подземными водостоками, что в 2 - 3 раза снижает срок их эксплуатации. На значительной части дорог требуется устройство и восстановление освещения.
Особенно удручающую картину представляют дороги нижней части города, внутриквартальные улицы и проезды, а также проезды к дворовым территориям многоквартирных домов.
По улице Магистральной и автомобильному мосту через реку Зея осуществляется проезд транзитного пассажирского и грузового транспорта межобластного и межрайонного сообщения.
Улица Магистральная и автомобильный мост через реку Зея находятся в городской черте, соединяют административные центры муниципального района и городского округа с административными центрами сельских поселений, а также соединяют между собой административные центры сельских поселений. Другие автомобильные дороги в обход г. Зеи отсутствуют.
Последнее обследование моста было проведено в 2019 году. В результате обследования конструкций моста, выявлен ряд дефектов, снижающих долговечность конструкций и безопасность движения. В 2020 году проведены изыскательские работы и выполнена проектная документация, в 2022 году проект прошел государственную экспертизу соответствия сметной стоимости. Мероприятия, рекомендованные для устранения дефектов, требуют привлечения специализированных проектно-изыскательских и подрядных организаций.
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Основными недостатками автомобильных дорог местного значения и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития автомобильных дорог от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- движение грузового транспорта в селитебной (жилой) зоне;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- недостаток мест парковки автомобилей;
- отсутствие указателей маршрутного ориентирования и др.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние автомобильных дорог и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития автомобильных дорог города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сохранение существующей дорожной инфраструктуры и ее развитие возможны при достаточном финансировании дорожного хозяйства.
Академией коммунального хозяйства им. Панфилова установлены нормативы:
срока службы дорог - 10 лет;
потребности ремонта дорог - 84% от площади дорог с усовершенствованным покрытием.
Ежегодная потребность ремонта дорог по городу Зее - 5,8 км
(69,6 км х 84%: 10 лет = 5,8 км).
Проанализировав сведения за последние годы, можно сделать вывод о несоблюдении нормативных объемов работ по ремонту дорог. Основная причина невыполнения нормативных объемов работ - недостаточный объем средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дорог.
Несвоевременное выполнение ремонтных работ и недостаточный уровень содержания автомобильных дорог в конечном счете приводит к увеличению общих затрат на их восстановление в 3 - 4 раза. Накопившийся объем не отремонтированных автомобильных дорог привел к общему ухудшению их технико-эксплуатационного состояния.
Для решения вышеуказанных задач требуются:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным (бетонным) покрытием;
- капитальный ремонт и ремонт дорог с гравийным покрытием;
- капитальный ремонт моста через р. Зея;
- устройство и ремонт водоотводов и ливневой канализации;
- устройство и ремонт тротуаров;
- устройство и ремонт стоянок (парковок) транспортных средств;
- приведение в нормативное состояние автобусных остановок;
- капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия подпрограммы
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ;
Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 450 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"".
Меры экономического регулирования:
субсидии из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований (в том числе средства дорожного фонда субъекта);
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления на осуществление дорожной деятельности.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям (за период с 2014 по 2025 годы от 32,5% до 57,5% соответственно).
Целью подпрограммы является приведение и поддержание в нормативном состоянии большей протяженности городских дорог: и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.
Достижение указанной цели обеспечивается в результате увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на решение указанных задач.
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
||||
|
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям |
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям |
2015 - 2025 годы |
повышение эксплуатационных характеристик дорог |
общая площадь отремонтированных дорог 123,0 тыс. кв. м |
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает одно основное мероприятие:
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Зеи.
В состав данного мероприятия входят четыре направления расходов:
- осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда);
- организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы (в т.ч. диагностика автомобильных дорог);
- капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Перечень объектов УДС г. Зеи, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Таблица 2
По годам реализации |
Наименование объекта УДС города |
2015 |
пр-т 40-летия Победы в мкр. Солнечном |
проезд к дворовой территории МКД N 17/1 по ул. Ленина | |
ул. Ленина (на участке пер. Пушкина - пер. Серова) | |
пер. Белоусова (на участке ул. Ленина - пер. Школьный) | |
2016 |
пер. Шевченко (от ул. Гоголя до ул. Мухина) |
пер. Жуковский (от ул. Мухина до ул. Набережной) | |
ул. П. Осипенко (от пер. Жуковского до пер. Серова) | |
пер. Серова (от ул. Мухина до ул. Б. Хмельницкого) | |
2017 |
ул. Строительная (от д. N 4 до д. N 12 с въездами) |
ул. Октябрьская (от д. N 19 до д. N 23) | |
Ул. Мухина (ремонт и расширение перекрестка ул. Мухина - пер. Пушкина) | |
ул. Ленина (от м-на "Олененок" до ул. Транспортной) ремонт системы водоотведения | |
ул. Уткина (от пер. Чехова до пер. Шевченко) | |
ул. Мухина. (от ж.д. N 209 до здания суда). пешеходные дорожки | |
ул. Мухина. (от пер. Шевченко до ж.д. N 209). | |
межквартальный проезд в мкр. Светлом (от ж.д. N 46 до Сейсмостанции) | |
ул. Ленина (от пер. Дорожного до ж.д. N 243) | |
пер. Советский (от ул. Мухина до ул. Ленина) с расширением и водоотводом | |
проезд к дворовой территории МКД N 399 по ул. Мухина | |
2018 |
ул. Мухина (от пер. Лаврушинского до жилого дома N 36) |
ул. Энергетиков от поликлиники до пер. Грековского с устройством автомобильной стоянки | |
Внутриквартальный проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов N 9 и 10 в мкр. Светлом | |
Тротуар по ул. Мухина. (от пер. Шевченко до пл. 100-летия г. Зеи). | |
Водоотведение ул. Мухина (МДОУ N 19) | |
Внутриквартальный проезд в мкр. Светлом на участке от МКД N 15 до МКД N 28 | |
ул. Б. Хмельницкого (от пер. Лесобазовского до пер. Западного) | |
ул. Октябрьская (от жилого дома N 17 до жилого дома N 18) | |
ул. Гоголя ремонт гравийного покрытия (от пер. Пушкина до пер. Забайкальского) с учетом внутреннего проезда к жилым домам N 78 а, б, в_ и N 80 а, б, в_) | |
2019 |
ул. Мухина на участке от жилого дома N 68 до м-на "Фаланга" |
пер. Пушкина (от ул. Мухина до ул. Ленина) с дренажным колодцем | |
пер. Пушкина от Мухина до Ленина (ремонт тротуаров) | |
по пер. Советского (от ул. Мухина до ул. Ленина) тротуар | |
ул. Мухина на участке от пер. Советского до м-на "Перспектива" (ремонт тротуара) | |
2020 |
автодорога на кладбище |
ул. Мухина (проезд к МОУ ДС N 11) на участке от м-на "Каскад" до жилого дома N 106 по пер. Школьному | |
внутриквартальный проезд в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МОУ ДС N 3 | |
пер. Серова на участке от ул. Ленина до ул. Уткина | |
пер. Сухой Лог на участке от ул. П. Осипенко до ул. Б. Хмельницкого | |
ул. Октябрьская в районе центра "Родник" | |
ул. Строительная в районе центра "Родник" | |
внутриквартальный проезд в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МКД N 21 | |
ул. Уткина на участке от пер. Шевченко до пер. Грековского | |
ул. Зеленая Роща | |
тротуар по ул. Зеленая роща | |
Тротуар по пер. Советскому от ул. Уткина до ул. Гоголя | |
ул. Магистральная в районе пересечения с ул. Ленина и Золотогорским шоссе | |
ул. Молодежная и пер. Сосновый | |
ПСД на капитальный ремонт моста через реку Зея | |
2021 |
внутриквартальный проезд в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к СОШ N 5 |
ул. Магистральная от ул. Мухина до ул. Ленина | |
ул. Гоголя от пер. Пушкина до пер. Забайкальского ул. |
|
ул. Гоголя от медцентра "Надежда" в сторону пер. Пушкина |
перекресток ул. Гоголя и пер. Грековского | |
2022 |
пер. Пушкина от ул. Ленина до ул. Гоголя с устройством дренажных колодцев |
ул. Магистральная (отдельными местами) | |
2023 |
Ул. Ленина от пер. Грековского до пер. Пионерского |
2024 |
Ул. Уткина |
ул. Б. Хмельницкого от пер. Кошелева до пер. Лесобазовского | |
2025 |
пер. Пушкина от ул. Гоголя до ул. Магистральной |
2026 и далее |
пер. Боровинского (от ул. Мухина до ул. Набережной) |
ул. Толстого от пер. Серова до пер. Белоусова | |
пер. Серова (от ул. Мухина до ул. Уткина) | |
ул. Строительная и пер. Комсомольский (от пер. Шевченко до ул. Ленина) | |
пер. Хвойный | |
Ул. Л. Толстого от пер. Шевченко в сторону жилого дома N 193 | |
ул. Магистральная (от ул. Мухина до пер. Западного) | |
Ул. Магистральная (от ул. Мухина до ул. Транспортной) за исключением ранее выполненного | |
|
Общее текущее управление и оперативный контроль реализации подпрограммы обеспечивается отделом экономики и развития администрации города Зеи. Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация города Зеи. Отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется главными распорядителями средств бюджета города Зеи в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров).
Ответственные исполнители, участвующие в реализации подпрограммы, представляют в отдел экономики и развития города Зеи необходимые сведения о ходе реализации подпрограммы в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы и функции заказчика выполняют Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Заказчик программы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Организация контроля над ходом выполнения подпрограммы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком подпрограммы.
Заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по подпрограммным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных подпрограммных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия подпрограммы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 594 962,179 руб.
в том числе:
2015 год - 35 738,150 тыс. рублей
2016 год - 45 819,853 тыс. рублей
2017 год - 42 800,375 тыс. рублей
2018 год - 45 961,684 тыс. рублей
2019 год - 40 608,684 тыс. рублей
2020 год - 75 781,648 тыс. рублей
2021 год - 69 878,459 тыс. рублей
2022 год - 73 240,326 тыс. рублей
2023 год - 59 517,252 тыс. рублей
2024 год - 58 279,590 тыс. рублей
2025 год - 47 336,158 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета - 246 893,567 тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи - 348 068,612 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении N 5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 4
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий |
По подпрограмме в целом |
Планируемый результат, эффект |
доля дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям в общей протяженности дорог, % |
В том числе по годам: |
|
2015 |
33,6 |
2016 |
33,9 |
2017 |
35,7 |
2018 |
36,5 |
2019 |
37 |
2020 |
29,8 |
2021 |
30,3 |
2022 |
37,4 |
2023 |
38,1 |
2024 |
39,6 |
2025 |
42,5 |
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы отражена в приложении N 1 к программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 5
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов (мероприятия) |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 - 2025 |
||
|
"Развитие дорожно-уличной сети" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
Основное мероприятие: "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1.2 |
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
1.3 |
Направление расходов (мероприятие): капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1.4 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
II. Подпрограмма N 2
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение безопасности дорожного движения" |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
Участники подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи; Комитет по управлению муниципальным имуществом, МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" |
Цель подпрограммы |
Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения. |
Основные задачи подпрограммы |
- проведение анализа состояния аварийности на улично-дорожной сети г. Зеи; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов (разработка проекта организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения); - проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов; - оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети; - организация стоянок транспортных средств; - организация и обустройство пешеходных переходов; - применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением; - ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 36 239,167 руб. в том числе: 2015 год - 3 131,578 тыс. рублей 2016 год - 2 399,471 тыс. рублей, 2017 год - 912,371 тыс. рублей 2018 год - 4 568,994 тыс. рублей 2019 год - 4 890,631 тыс. рублей 2020 год - 12 842,874 тыс. рублей 2021 год - 2 849,922 тыс. рублей 2022 год - 2 283,326 тыс. рублей 2023 год - 447,449 тыс. рублей 2024 год - 937,985 тыс. рублей 2025 год - 974,566 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет средств областного бюджета - 9 508,186 тыс. рублей; за счет бюджета города Зеи - 26 730,981 тыс. рублей. |
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в размере, не превышающем бюджетные ассигнования, определенные решением Зейского городского Совета народных депутатов, о бюджете города на соответствующий финансовый год. Источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению на основании нормативных правовых актов Амурской области и органа местного самоуправления города Зеи. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД); Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; Ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП; Снижение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема аварийности, связанной с ростом автомобилизации, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении.
Город Зея является городом областного значения. По дорогам города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития дорожно-уличной сети города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сведения об основных показателях дорожно-транспортных происшествий города Зея представлены в следующей таблице:
Таблица N 1
Год |
Количество ДТП |
По причине неудов. состояния дорожно-уличной сети |
Кол-во пострадавших, чел. |
|||
всего |
в % к аналогичному показателю прошлого года |
всего |
в % к аналогичному показателю прошлого года |
всего |
в том числе со смертельным исходом |
|
2012 |
478 |
136,2 |
8 |
|
33 |
3 |
2013 |
448 |
93,7 |
13 |
162,5 |
23 |
3 |
2014 |
425 |
94,8 |
56 |
430,7 |
55 |
3 |
2015 |
435 |
102,3 |
25 |
44,6 |
82 |
11 |
2016 |
405 |
93,1 |
13 |
52 |
53 |
3 |
2017 |
485 |
119,7 |
23 |
176,9 |
58 |
1 |
2018 |
298 |
61,4 |
29 |
126 |
29 |
1 |
2019 |
225 |
75,5 |
22 |
75,8 |
21 |
2 |
2020 |
239 |
106,2 |
19 |
81,8 |
26 |
0 |
2021 |
276 |
115,5 |
40 |
210 |
19 |
4 |
2022 |
218 |
79 |
34 |
85 |
17 |
0 |
Радикальное решение транспортных проблем возможно, в первую очередь, путем строительства и реконструкции дорог. Такое строительство требует длительного времени, значительных финансовых вложений.
Ежегодно, согласно государственной программе Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 450 между министерством транспорта и строительства Амурской области и администрацией города Зеи заключается Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования город Зея на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Таким образом, ежегодно в городе проводятся работы по ремонту улично-дорожной сети города.
Улично-дорожная сеть города представлена следующими объектами:
- дороги протяженностью 126,8 км, из которых 69,6 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
- мостовые сооружения - 1 единица;
- уличное освещение - 1659 светильников.
Основными проблемами дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- отсутствие регулирующих движение транспортных и пешеходных светофоров;
- недостаток мест парковки автомобилей и др.
Наибольшее количество ДТП связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями (наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание). Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. С целью сокращения количества ДТП необходимо выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе Зея, относятся:
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на местном уровне;
пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и поддержке;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;
недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;
несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
В этой связи, в условиях отсутствия целевого подхода в решении социально-экономической проблемы безопасности дорожного движения, носящей межведомственный характер, применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Предлагаемые мероприятия указаны при рассмотрении конкретных программных задач.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации
1. Целями подпрограммы являются:
- повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения.
2. Задачами подпрограммы являются:
- проведение анализа состояния аварийности на улично-дорожной сети г. Зеи;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов (разработка проекта организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения);
- проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов;
- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;
- организация стоянок транспортных средств;
- организация и обустройство пешеходных переходов;
- применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;
3. Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятии включает в себя одно основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города.
Направление расходов 1: Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает выплаты по лизингу, выполнение работ по разработке комплексной схемы и проекта организации дорожного движения.
Направление расходов 2: Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи. Предусматривает выполнение работ по установке пешеходных ограждений, обустройству пешеходных переходов, установке светофорных объектов. Адресный перечень пешеходных переходов и элементы их оборудования приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
N п/п |
Адрес, место расположения |
Обустройство пешеходного перехода |
1 |
2 |
3 |
1 |
г. Зея, ул. Ленина, ДДТ "Ровесник" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 21 шт., Разметка - 32 м.кв. Светофоры Т-7 - 2 шт., Светильники - 2 шт., Ограждение - 36 м.п., ИДН - 8 м. кв. |
2 |
г. Зея ул. Мухина, МОБУ ДС N 19 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 21 шт., Разметка - 32 м. кв., Светофоры Т-7 - 2 шт., Светильники - 2 шт., Ограждение - 48 м. п. ИДН - 8 м. кв. |
3 |
г. Зея, ул. Ленина, Лицей |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 21 шт., Разметка - 40 м.кв., Светофоры Т-7 - 2 шт., Светильники - 2 шт., Ограждение - 114 м. п., ИДН - 0 |
4 |
г. Зея, ул. Ленина, 145 (МОАУ СОШ N 1) |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 21 шт., Разметка - 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 2 шт., Светильники - 2 шт., Ограждение - 102 м. п. ИДН - 0 |
5 |
г. Зея ул. Мухина, 175 (МОБУ ЦО) |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 21 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 2 шт., Светильники - 2 шт., Ограждение - 52 м.п. ИДН - 0 |
6 |
г. Зея, ул. Ленина, 163 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 40 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
7 |
г. Зея, Лицей - МАУ ФОК |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 4 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
8 |
ул. Мухина, 265 (рынок) |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 40 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
9 |
ул. Мухина, 292 - м-н "Каскад" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 10 шт., Разметка- 40 м. кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 8 м. кв. |
10 |
ул. П. Осипенко (парк) |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 8 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 2 шт. Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
11 |
пер. Пушкина, 6 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 6 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
12 |
пер. Шевченко, 21 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 5 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 27 м.п. ИДН - 0 |
13 |
ул. Мухина, 217 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 10 шт., Разметка- 0 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 40 м.кв. |
14 |
ул. Шохина, м-н "Радуга" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 6 шт., Разметка- 40 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
15 |
ул. Шохина, гост. "Центральная" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 6 шт., Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 78 м. п., ИДН - 0 |
16 |
Мкр. Светлый, ЗАГС |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 44 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 46 м.п. ИДН - 0 |
17 |
Мкр. Светлый, ТОЦ "Пирамида" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 8 шт., Разметка- 44 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
18 |
Мкр. Светлый, 60 - 66 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
19 |
Мкр. Светлый, м-н "Стек" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 48 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 110 м.п. |
20 |
Мкр. Светлый, ТД "Троянда" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение -260 м.п. ИДН - 0 |
21 |
ул. Магистральная - пер. Грековский (1) |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 8 шт., Разметка- 48 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0 м.п. ИДН - 0 |
22 |
ул. Магистральная - пер. Грековский (2) |
Г-образная опора - 4 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 84 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 4 шт., Ограждение - 0, ИДН - 0 |
23 |
пер. Грековский, 49 |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0, ИДН - 0 |
24 |
ул. Гоголя, м-н "Саморез" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 6 шт., Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0, ИДН - 0 |
25 |
ул. Гоголя, МЦ "Надежда" |
Г-образная опора - 2 шт., Знаки - 7 шт., Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 - 0 Светильники - 2 шт., Ограждение - 0, ИДН - 0 |
Направление расходов 3.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Предусматривает выполнение работ силами МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" по содержанию дорожных знаков, замене поврежденных и установке утраченных дорожных знаков, и обновлению дорожной разметки.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой работ.
Координатором подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства, которое с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы и предварительных результатов, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.
При необходимости координатор вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов и сроков реализации подпрограммы.
Координатор подпрограммы совместно с исполнителями программных мероприятий подготавливает обоснования, соглашения, договоры и проводит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы.
Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Контроль выполнения подпрограммы включает:
- контроль сроков выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль качества реализации подпрограммных мероприятий.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета города Зеи.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 35 991,718 руб.
в том числе:
2015 год - 3 131,578 тыс. рублей
2016 год - 2 399,471 тыс. рублей,
2017 год - 912,371 тыс. рублей
2018 год - 4 568,994 тыс. рублей
2019 год - 4 890,631 тыс. рублей
2020 год - 12 842,874 тыс. рублей
2021 год - 2 849,922 тыс. рублей
2022 год - 2 283,326 тыс. рублей
2023 год - 200 тыс. рублей
2024 год - 937,985 тыс. рублей
2025 год - 974,566 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета - 9 508,186 тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи - 26 483,532 тыс.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении N 5.
6. Планируемые показатели эффективность реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, принципов работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения на дорожной сети;
- снижение аварийности на дорогах и сокращение числа пострадавших в ДТП;
- повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 4
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 - 2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Обеспечение безопасности дорожного движения" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
1.2 |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области (областные и местные средства) |
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
Подпрограмма N 3
"Благоустройство города Зеи"
1. Паспорт под программы
Наименование подпрограммы |
"Благоустройство города Зеи" |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
Участники подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" |
Цель подпрограммы |
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
Основные задачи подпрограммы |
Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи; Содержание городского парка; Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений; Повышение уровня внешнего благоустройства города Зеи; Поддержание в рабочем состоянии линий уличного освещения города; Повышение комфортности дорог, улиц и парков города. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 234 174,511 руб. в том числе: 2015 год - 15 512,459 тыс. рублей 2016 год - 13 415,637 тыс. рублей, 2017 год - 13 728,900 тыс. рублей 2018 год - 17 342,819 тыс. рублей 2019 год - 19 581,528 тыс. рублей 2020 год - 24 107,372 тыс. рублей 2021 год - 24 105,723 тыс. рублей 2022 год - 26 047,655 тыс. рублей 2023 год - 26 824,186 тыс. рублей 2024 год - 26 577,193 тыс. рублей 2025 год - 26 931,039 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет бюджета города Зеи - 234 174,511 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Городской парк культуры города Зеи имеет свою историю, связанную с жизнью города со времен его основания. Парк фактически является единственным местом нижней части города, предназначенным для культурного и спортивного отдыха детского и взрослого населения.
Основными недостатками обустройства парка являются:
- Отсутствие благоустройства парка, технического оснащения и современного игрового оборудования.
В 2012 - 2014 годах были выполнены работы по санитарной очистке городского парка по его периметру, оформлению входной части в парк, устройству металлического ограждения, приобретено несколько аттракционов.
Тем не менее, требуется выполнить еще большой объем работ.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
Для решения вышеуказанных задач требуется:
- проведение очистки парка от кустарника и мелколесья,
- восстановление дорожек, тротуаров и других элементов благоустройства,
- оснащение парка игровым и спортивным оборудованием.
Выполнение данных мероприятий создаст условия для привлечения населения в парк для детского и семейного отдыха. Развитие парка возможно при достаточном финансировании работ по его обустройству.
Общая протяженность освещенных дорог города Зеи составляет 69,8 км.
Массовое освещение дорожно-уличной сети осуществлялось в 70-х - 80-х годах прошлого столетия, к началу 2000-х годов износ сетей практически достиг 100%. Начиная с 2005 года, ведутся работы по восстановлению уличного освещения. За этот период освещены микрорайоны Солнечный, Светлый, Временный, выполнены работы на основных улицах города, включая маршруты движения общественного транспорта. Произведена замена неизолированных проводов уличного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП), в целях энергосбережения на части улиц проведена замена натриевых светильников уличного освещения на светодиодные. В то же время порядка 35% городских дорог остается неосвещенными. В основной массе - это территория нижней части города. Отсутствие освещения создает определенные неудобства для населения, в том числе беспокойство за школьников, вынужденных возвращаться после занятий по темным улицам, способствует обострению криминальной обстановки, снижению безопасности дорожного движения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом города.
В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий флагами и флаговыми композициями. На период новогодних праздников на площади им. Шохина устанавливается искусственная новогодняя ель, детский игровой комплекс "Зимняя горка", устраивается ледовый городок и праздничное освещение.
В настоящий момент в городе складывается критическая ситуация, связанная с ограниченным количеством мест под захоронения на существующем городском кладбище. В связи, с чем возникла острая необходимость в расширении территории и устройстве новых мест для захоронения.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Амурской области "О культуре" от 5 апреля 1999 года 135-ОЗ.
Меры экономического регулирования:
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления.
Цели подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Предусмотренные программой мероприятия направлены на решение указанных задач:
- Содержание городского парка;
- Поддержание в рабочем состоянии линий уличного освещения города;
- Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
- Повышение уровня внешнего благоустройства города Зеи;
- Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Период реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи. Непосредственным исполнителем работ по благоустройству города является МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи" в соответствии с муниципальным заданием.
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает в себя одно основное мероприятие: Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города.
В состав данного мероприятия входят четыре направления расходов:
- организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы;
- оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предусматривает выполнение работ силами МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи").
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи, участники подпрограммы - МБУ "Единая служба по благоустройству города Зеи".
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 234 174,511 руб.
в том числе:
2015 год - 15 512,459 тыс. рублей
2016 год - 13 415,637 тыс. рублей,
2017 год - 13 728,900 тыс. рублей
2018 год - 17 342,819 тыс. рублей
2019 год - 19 581,528 тыс. рублей
2020 год - 24 107,372 тыс. рублей
2021 год - 24 105,723 тыс. рублей
2022 год - 26 047,655 тыс. рублей
2023 год - 26 824,186 тыс. рублей
2024 год - 26 577,193 тыс. рублей
2025 год - 26 931,039 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи - 234 174,511 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении N 5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 3
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 - 2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Зеи" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы |
0,5 |
0 |
0 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
1.2 |
Направление расходов (мероприятие): оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
Подпрограмма N 4
"Градостроительная деятельность"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Градостроительная деятельность |
2 |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
3 |
Участники муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
4 |
Цель подпрограммы |
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности |
5 |
Задачи подпрограммы |
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки. |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
7 |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 4 123,712 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей 2018 год - 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год - 0,0 тыс. рублей 2021 год - 0,0 тыс. рублей 2022 год - 0,0 тыс. рублей 2023 год - 2 061,856 тыс. рублей 2024 год - 2 061,856 тыс. рублей 2025 год - 0,0 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет бюджета Амурской области - 4 000,00 тыс. рублей за счет бюджета города Зеи - 123,712 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства. Внедрение информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ определил полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, а закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 191-ФЗ установил сроки их исполнения. В соответствии с указанными Федеральными законами были подготовлены и утверждены документы территориального планирования и правил землепользования и застройки городских округов.
Генеральный план муниципального образования город Зея утвержден решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 N 43/212, также решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 N 43/213 утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город Зея и Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Зея (от 01.12.2010 N 43/213).
Реализация мероприятий данной Программы направлена на обеспечение условий для увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации
Основными целями подпрограммы являются:
1). Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства.
2). Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Зеи в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ.
Основными задачами подпрограммы является:
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятие подпрограммы является:
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности (создание ИСОГД)
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 4 123,712 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 2 061,856 тыс. рублей
2024 год - 2 061,856 тыс. рублей
2025 год - 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования: за счет бюджета Амурской области - 4 000,00 тыс. рублей, за счет бюджета города Зеи - 123,712 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительства. В конечном результате, выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 3
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 - 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Градостроительная деятельность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Подпрограмма N 5
"Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы |
2 |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
3 |
Участники муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
4 |
Цель подпрограммы |
Удовлетворение общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты. |
5 |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
7 |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 73 333,603 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4 666,023 тыс. рублей 2016 год - 4 659,364 тыс. рублей, 2017 год - 5 156,250 тыс. рублей 2018 год - 5 508,223 тыс. рублей 2019 год - 7 576,614 тыс. рублей 2020 год - 6 144,908 тыс. рублей 2021 год - 7 251,030 тыс. рублей 2022 год - 7 331,096 тыс. рублей 2023 год - 7 857,142 тыс. рублей 2024 год - 8 591,476 тыс. рублей 2025 год - 8 591,476 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет бюджета города Зеи - 73 333,603 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы. Уровень финансового менеджмента выше среднего балла по результатам комплексной оценки. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы" направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных муниципальной программой "Благоустройство города Зеи на 2015 - 2021 годы".
УАиГ осуществляет деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Основными задачами УАиГ являются:
- организация работ по обеспечению градостроительной документацией,
- капитальному строительству, капитальному ремонту жилищного фонда и муниципального имущества, содержанию дорог, озеленению, благоустройству и уличному освещению;
- разработка, согласование, утверждение и внедрение нормативно-правовых документов по вопросам градостроительства и благоустройства;
- регулирование планировки и застройки города;
- создание условий для жилищного, социально-культурного, промышленного и дорожного строительства;
- методическое и организационно-техническое руководство благоустройством и озеленением территории города.
Основной деятельностью Управления архитектуры и градостроительства признается деятельность, непосредственно направленная на достижение указанных целей и задач.
Таким образом, стоящие перед Управлением архитектуры и градостроительства задачи повышения эффективности расходов носят комплексный характер и требуют активной координации по взаимодействию между Управления архитектуры и градостроительства и структурными подразделениями администрации города Зеи.
Объективными факторами для разработки и реализации подпрограммы являются:
необходимость выполнения действующих норм и требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Амурской области;
необходимость безусловного выполнения принятых бюджетных обязательств и обеспечение требуемого уровня материально-технического состояния.
Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является подпрограмма.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации данной Подпрограммы являются продолжение организации работы по повышению эффективности осуществления Управления архитектуры и градостроительства муниципальных услуг и функций, а также повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета города Зеи.
Цель Подпрограммы - обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи:
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Перечень основных мероприятий Подпрограммы сформирован с целью повышения эффективности деятельности Управления архитектуры и градостроительства, для достижения поставленной цели и задачи.
Основным мероприятием является:
Обеспечение условий для реализации основных направлений в сфере дорожной и градостроительной деятельности, благоустройства в пределах городской черты.
Расходы на обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства предусматривают:
- оплату труда и страховые взносы;
- прочие иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;
- уплату налога на имущество;
- уплату прочих налогов.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 73 333,603 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 4 666,023 тыс. рублей
2016 год - 4 659,364 тыс. рублей,
2017 год - 5 156,250 тыс. рублей
2018 год - 5 508,223 тыс. рублей
2019 год - 7 576,614 тыс. рублей
2020 год - 6 144,908 тыс. рублей
2021 год - 7 251,030 тыс. рублей
2022 год - 7 331,096 тыс. рублей
2023 год - 7 857,142 тыс. рублей
2024 год - 8 591,476 тыс. рублей
2025 год - 8 591,476 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи - 73 333,603 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы N 1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 - 2025 |
||
|
"Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Содержание органов местного самоуправления |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Подпрограмма N 6
"Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг |
2 |
Координатор подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
3 |
Участники муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
4 |
Цель подпрограммы |
Организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами |
5 |
Задачи подпрограммы |
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2021 годы |
7 |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 40 320,827 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей 2016 год - 2577,773 тыс. рублей, 2017 год - 3193,334 тыс. рублей 2018 год - 3 864,932 тыс. рублей 2019 год - 4 395,236 тыс. рублей 2020 год - 4 334,456 тыс. рублей 2021 год - 5 159,393 тыс. рублей 2022 год - 5 968,503 тыс. рублей 2023 год - 3 587,122 тыс. рублей 2024 год - 3 563,071 тыс. рублей 2025 год - 3 677,006 тыс. рублей Планируемый объем финансирования: за счет бюджета города Зеи - 40 320,827 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100% |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Услуги бань и прачечных в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина - это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.
Около 50% населения города Зеи не имеют коммунальных услуг, соответственно особое внимание необходимо уделять доступности банно-прачечных услуг для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частном жилищном фонде.
На территории города осуществляет деятельность 1 банно-прачечный комбинат, находящийся в хозяйственном ведении муниципального бюджетного учреждения. С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе осуществляется поддержка деятельности банно-прачечного комбината.
В 2014 году фактическая посещаемость бани составила около 3800 человек. Основной контингент посетителей муниципальных бань - социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты, малообеспеченная часть населения, население, проживающее в частном секторе. Учитывая социальную значимость оказания банных услуг населению, необходимо обеспечить доступность банных услуг гражданам.
Основными пользователями услуг прачки являются центральная районная больница и детские сады города.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы - организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами.
Достижение указанной цели обеспечивается в оказания финансовой поддержки из бюджета муниципального образования банно-прачечному комбинату и участку по озеленению.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия, направлены на решение указанных задач.
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2025 годы, этапы реализации не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Основным мероприятием подпрограммы является:
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего - 40 320,827 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей
2016 год - 2577,773 тыс. рублей,
2017 год - 3193,334 тыс. рублей
2018 год - 3 864,932 тыс. рублей
2019 год - 4 395,236 тыс. рублей
2020 год - 4 334,456 тыс. рублей
2021 год - 5 159,393 тыс. рублей
2022 год - 5 968,503 тыс. рублей
2023 год - 3 587,122 тыс. рублей
2024 год - 3 563,071 тыс. рублей
2025 год - 3 677,006 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи - 40 320,827 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении N 3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении N 4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении N 5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100%
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы N 1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2019 |
2020 - 2025 |
||
|
"Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг" |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению" |
|
|
|
|
|
1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Приложение N 1
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год 2014 |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году, % |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство города Зеи" |
2015- 2025 |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
67,5 |
66,4 |
66,1 |
64,3 |
63,5 |
63 |
70,2 |
66,3 |
62,6 |
62,0 |
61,4 |
57,5 |
85,2% |
1 |
Подпрограмма N 1 "Развитие улично-дорожной сети города Зеи" |
2015- 2025 |
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (городского округа), не отвечающих нормативным требованиям, км. |
89,5 |
88,1 |
87,6 |
87,8 |
86,7 |
86,1 |
95,96 |
91,78 |
81,0 |
78,3 |
77,6 |
72,6 |
81,1% |
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (областной и местный дорожный фонд) |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Выполнение работ по дорожной деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты капитального ремонта, текущего ремонта, тыс. м2 |
9,7 |
9,9 |
18,5 |
16,3 |
17,8 |
8,2 |
28,0 |
5,0 |
13,0 |
10,684 |
7,3 |
15,0 |
154,6% |
||||
Содержание фотовидеофиксаторов, комп. |
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
100% |
||||
1.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Количество мероприятий (ед. - договоров, МК) |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
100% |
1.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (муниципальный дорожный фонд) |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Выполнение работ по дорожной деятельности, в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обследование автомобильного моста через реку Зея, 1 мост. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
||||
Ремонт объектов УДС, ед. |
|
|
|
|
3 |
8 |
9 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
100% |
||||
1.1.4 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
МБУ "ЕспБ г. Зеи" |
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Зеи, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, км |
132,6 |
132,6 |
133,7 |
133,7 |
136,6 |
136,6 |
136,7 |
138,4 |
129,4 |
126,3 |
126,3 |
126,3 |
95,2% |
||||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, м2 |
800 |
1570 |
1570 |
1000 |
1000 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
125% |
||||
Ремонт гравийных дорог, тыс. м2 |
60,0 |
68,0 |
68,0 |
3,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
0% |
||||
Содержание и ремонт тротуаров, тыс. м2 |
64,432 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
100% |
||||
Содержание и ремонт автобусных остановок, шт. |
64 |
64 |
64 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
105% |
||||
2 |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
2015 2021 |
УАиГ администрации города Зеи |
Кол-во ДТП по причине неудовлетворительного состояния УДС (ед.) |
56 |
25 |
13 |
23 |
29 |
20 |
17 |
15 |
12 |
11 |
10 |
10 |
- |
2.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
|
УАиГ администрации города Зеи, КУМИ г. Зеи |
Выполнение работ по организации безопасности дорожного движения, (%), в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по лизингу за приобретенную дорожную технику (%) |
|
100 |
100 |
|
0 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
0 |
100% |
||||
Разработка ПОДД и КСОДД (%) |
- |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100% |
||||
Нанесение дорожной разметки (км) |
|
|
|
|
19 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
2,1.2 |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства) |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Обустройство пешеходных переходов (1 объект) |
|
|
|
|
|
1 |
25 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100% |
Установка дорожных знаков (шт.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Установка Г-образных опор, (шт.) |
|
|
|
|
|
2 |
50 |
|
|
|
|
|
|
||||
Установка пешеходных ограждений (м. п.) |
|
|
|
|
|
160 |
873 |
|
|
|
|
|
|
||||
Устройство освещения (1 светильник) |
|
|
|
|
|
2 |
50 |
|
|
|
|
|
|
||||
Установка светофоров Т7 (шт.) |
|
|
|
|
|
2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||
Монтаж искусственных дорожных неровностей (пеш. пер.) |
|
|
|
|
|
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
Нанесение дорожной разметки (м. кв.) |
|
|
|
|
|
32 |
964 |
|
|
|
|
|
|
||||
2.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
Выполнение работ по повышению уровня безопасности автомобильных дорог города, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нанесение дорожной разметки, км |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
133% |
||||
установка дорожных знаков, шт. |
74 |
14 |
100 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100% |
||||
3 |
Подпрограмма N 3 "Благоустройство города Зеи" |
|
УАиГ администрации города Зеи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Выполнение работ по реализации муниципальной программы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарная очистка кладбища, тыс. м2 |
|
|
|
|
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
- |
||||
Подготовка новых площадей под захоронения, тыс. м2 |
|
|
|
|
|
0,8 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
3.1.2 |
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Количество поставляемой электроэнергии (тыс. кВт) |
762,0 |
726,1 |
726,2 |
726,3 |
696,9 |
690,9 |
697 |
700 |
729 |
850 |
900 |
950 |
124% |
3.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
Выполнение работ по содержанию мест общего пользования города Зеи, в том силе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание уличного освещения, км |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
100% |
||||
содержание площадей и скверов, тыс. м2 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
100% |
||||
уличное озеленение, тыс. м2 |
46,050 |
46,05 |
46.05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
100% |
||||
Содержание городского парка, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100% |
||||
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ, % |
- |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||||
Оформление территории города к проведению общегородских праздников, 100% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
||||
4 |
Подпрограмма N 4 "Градостроительная деятельность" |
|
|
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, % |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
4.1 |
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Внесение изменений в генплан и ПЗЗ (кол-во контрактов) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы" |
|
|
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, % |
3,1 |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
>среднего балл компл оценки |
|
5.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
|
УАиГ администрации города Зеи |
Обеспечение потребности в финансовых средствах на деятельность УАиГ, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
6 |
Подпрограмма N 6. "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступных бытовых услуг" |
|
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
Предоставление субсидий, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
Приложение N 2
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта, |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Наименование подпрограммы 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы 2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники МП |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство города Зеи на 2015 - 2021 годы" |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
722 752,246 |
49 048,210 |
46 438,874 |
44 050,528 |
54 951,800 |
61 748,385 |
70 183,959 |
74 355,001 |
80 925,670 |
79 944,360 |
82 442,492 |
78 662,967 |
1 |
Подпрограмма N 1 "Развитие улично-дорожной сети города Зеи" |
|
|
|
|
|
348 068,612 |
25 738,150 |
23 386,629 |
21 059,673 |
23 666,832 |
25 608,376 |
31 958,535 |
34 988,933 |
39 295,090 |
41 166,605 |
42 710,910 |
38 488,878 |
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: |
|
|
|
|
|
348 068,612 |
25 738,150 |
23 386,629 |
21 059,673 |
23 666,832 |
25 608,376 |
31 958,535 |
34 988,933 |
39 295,090 |
41 166,605 |
42 710,910 |
38 488,878 |
1.1.1 |
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда) |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
17 053,923 |
3 445,676 |
2 271,623 |
2 581,333 |
2 054,091 |
1 490,532 |
1 769,451 |
1 118,385 |
1 049,853 |
517,846 |
481,506 |
273,627 |
1.1.2 |
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы (в т.ч. диагностика автомобильных дорог) |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
9 647,607 |
7 421,078 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
663,000 |
850,000 |
362,520 |
351,009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда) |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
36 492,494 |
0,000 |
2 548,034 |
933,718 |
1 881,790 |
3 185,598 |
3 610,819 |
3 732,349 |
4 408,015 |
5 471,293 |
4 986,374 |
5 734,503 |
1.1.4 |
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
284 874,588 |
14 871,396 |
18 566,972 |
17 544,622 |
19 730,951 |
20 269,246 |
25 728,265 |
29 775,679 |
33 486,213 |
35 177,466 |
37 243,030 |
32 480,748 |
2 |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|
|
|
|
|
26 730,981 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 586,631 |
3 638,688 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
2.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города", в том числе: |
|
|
|
|
|
26 730,981 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 586,631 |
3 638,688 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
2.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы |
УАиГ администрации г. Зеи, КУМИ г. Зеи |
|
|
|
|
18 444,992 |
2 628,172 |
1 814,467 |
100,000 |
3 965,599 |
3 752,478 |
2 848,261 |
1 712,471 |
1 623,544 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.1.2 |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства) |
|
|
|
|
|
1 398,867 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
280,867 |
618,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
6 887,122 |
503,406 |
585,004 |
812,371 |
603,395 |
334,153 |
509,560 |
519,451 |
659,782 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
3 |
Подпрограмма N 3 "Благоустройство города Зеи" |
|
|
|
|
|
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13 728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
3.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города", в том числе: |
|
|
|
|
|
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13 728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
3.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
7 547,226 |
1 382,365 |
0,000 |
258,325 |
850,314 |
472,494 |
1 954,793 |
1 474,802 |
436,133 |
718,000 |
0,000 |
0,000 |
3.1.2 |
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
62 535,559 |
5 105,174 |
4 385,358 |
4 392,638 |
4 639,405 |
4 571,394 |
5 321,994 |
6 530,793 |
6 857,482 |
6 726,927 |
6 945,714 |
7 058,680 |
3.1.3 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
164 091,726 |
9 024,920 |
9 030,279 |
9 077,937 |
11 853,100 |
14 537,640 |
16 830,585 |
16 100,128 |
18 754,040 |
19 379,259 |
19 631,479 |
19 872,360 |
4 |
Подпрограмма N 4 "Градостроительная деятельность" |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
61,856 |
61,856 |
0,000 |
4.1 |
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности", в том числе: |
|
|
|
|
|
123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
61,856 |
61,856 |
0,000 |
4.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
61,856 |
61,856 |
0,000 |
5 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
УАиГ администрации г. Зеи |
|
|
|
|
73 333,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5 156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
7 251,030 |
7 331,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
5.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления", в том числе: |
|
|
|
|
|
72 583,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5 156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
6 751,030 |
7 081,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
5.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на содержание органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
70 327,401 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5 156,250 |
5 508,223 |
5 324,364 |
6 140,956 |
6 751,030 |
7 081,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
5.1.2 |
Направление расходов (мероприятие): Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
2 256,202 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 252,250 |
3,952 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5.2 |
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения постановления государственных органов о наложении (взыскании) административного штрафа" |
|
|
|
|
|
750,000 |
|
|
|
|
|
|
500,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5.1.2 |
Исполнение постановлений государственных органов о наложении (взыскании) административных штрафов |
|
|
|
|
|
750,000 |
|
|
|
|
|
|
500,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 |
Подпрограмма N 6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг" |
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
6.1 |
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению", в том числе: |
|
|
|
|
|
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
6.1.1 |
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МБУ "ЕСпБ г. Зеи" |
|
|
|
|
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
Приложение N 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города Зеи из различных источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017,000 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13,000 |
14,000 |
15,000 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство города Зеи на 2015 - 2021 годы" |
Всего |
983 153,999 |
59 048,210 |
68 872,098 |
65791,230 |
77 246,652 |
77 052,693 |
123 211,258 |
109 244,527 |
114 870,906 |
100 295,007 |
100 011,171 |
87 510,246 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
260 401,753 |
10 000,000 |
22 433,224 |
21 740,702 |
22 294,852 |
15 304,308 |
53 027,299 |
34 889,526 |
33 945,236 |
20 350,647 |
17 568,679 |
8 847,279 |
||
бюджет города Зеи |
722 752,246 |
49 048,210 |
46 438,874 |
44 050,528 |
54 951,800 |
61 748,385 |
70 183,959 |
74 355,001 |
80 925,670 |
79 944,360 |
82 442,492 |
78 662,967 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дорожно-уличной сети города Зеи" |
Всего |
594 962,179 |
35 738,150 |
45 819,853 |
42800,375 |
45 961,684 |
40 608,684 |
75 781,648 |
69 878,459 |
73 240,326 |
59 517,252 |
58 279,590 |
47 336,158 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
246 893,567 |
10 000,000 |
22 433,224 |
21740,702 |
22 294,852 |
15 000,308 |
43 823,113 |
34 889,526 |
33 945,236 |
18 350,647 |
15 568,679 |
8 847,279 |
||
бюджет города Зеи |
348 068,612 |
25 738,150 |
23 386,629 |
21059,673 |
23 666,832 |
25 608,376 |
31 958,535 |
34 988,933 |
39 295,090 |
41 166,605 |
42 710,910 |
38 488,878 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего |
594 962,179 |
35 738,150 |
45 819,853 |
42800,375 |
45 961,684 |
40 608,684 |
75 781,648 |
69 878,459 |
73 240,326 |
59 517,252 |
58 279,590 |
47 336,158 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
246 893,567 |
10 000,000 |
22 433,224 |
21740,702 |
22 294,852 |
15 000,308 |
43 823,113 |
34 889,526 |
33 945,236 |
18 350,647 |
15 568,679 |
8 847,279 |
||
бюджет города Зеи |
348 068,612 |
25 738,150 |
23 386,629 |
21059,673 |
23 666,832 |
25 608,376 |
31 958,535 |
34 988,933 |
39 295,090 |
41 166,605 |
42 710,910 |
38 488,878 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
Всего |
36 239,167 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 890,631 |
12 842,874 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
9 508,186 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
304,000 |
9 204,186 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
26 730,981 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 586,631 |
3 638,688 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города" |
Всего |
36 239,167 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 890,631 |
12 842,874 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
9 508,186 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
304,000 |
9 204,186 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
26 730,981 |
3 131,578 |
2 399,471 |
912,371 |
4 568,994 |
4 586,631 |
3 638,688 |
2 849,922 |
2 283,326 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3 |
Подпрограмма N 3 "Благоустройство города Зеи" |
Всего |
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города" |
Всего |
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
234 174,511 |
15 512,459 |
13 415,637 |
13728,900 |
17 342,819 |
19 581,528 |
24 107,372 |
24 105,723 |
26 047,655 |
26 824,186 |
26 577,193 |
26 931,039 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4 |
Подпрограмма N 4 "Градостроительная деятельность" |
Всего |
4 123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 061,856 |
2 061,856 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
4 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
61,856 |
61,856 |
0,000 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4.1 |
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности" |
Всего |
4 123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 061,856 |
2 061,856 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
4 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
123,712 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
61,856 |
61,856 |
0,000 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы" |
Всего |
73 333,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
7 251,030 |
7 331,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
73 333,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
7 251,030 |
7 331,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления" |
Всего |
72 583,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
6 751,030 |
7 081,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
72 583,603 |
4 666,023 |
4 659,364 |
5156,250 |
5 508,223 |
7 576,614 |
6 144,908 |
6 751,030 |
7 081,096 |
7 857,142 |
8 591,476 |
8 591,476 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5.2 |
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения постановления государственных органов о наложении (взыскании) административного штрафа" |
Всего |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
750,000 |
|
|
|
|
|
|
500,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6 |
Подпрограмма N 6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг" |
Всего |
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6.1 |
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению" |
Всего |
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет города Зеи |
40 320,827 |
0,000 |
2 577,773 |
3193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
юридические лица |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Приложение N 5
Сводные показатели
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Зеи (МБУ "Единая служба по благоустройству") по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы) показателя объема услуги |
Ед. изм. |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города Зеи на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Муниципальная программа "Благоустройство города Зеи на 2015 - 2021 годы" |
495 277,932 |
24 426,722 |
30 636,756 |
30 628,264 |
36 051,983 |
39 536,275 |
46 603,202 |
51 554,651 |
58 868,538 |
58 591,296 |
61 375,565 |
57 004,681 |
|||||||||||
1 |
Подпрограмма N 1 "Развитие улично-дорожной сети города Зеи" |
283 958,816 |
14 871,396 |
18 566,972 |
17 544,622 |
19 730,951 |
20 269,246 |
24 812,493 |
29 775,679 |
33 486,213 |
35 177,466 |
37 243,030 |
32 480,748 |
||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: |
283 958,816 |
14 871,396 |
18 566,972 |
17 544,622 |
19 730,951 |
20 269,246 |
24 812,493 |
29 775,679 |
33 486,213 |
35 177,466 |
37 243,030 |
32 480,748 |
||||||||||
|
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
283 958,816 |
14 871,396 |
18 566,972 |
17 544,622 |
19 730,951 |
20 269,246 |
24 812,493 |
29 775,679 |
33 486,213 |
35 177,466 |
37 243,030 |
32 480,748 |
||||||||||
|
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог |
км |
132,6 |
133,7 |
133,7 |
136,6 |
136,7 |
136,7 |
138,4 |
138,4 |
138,4 |
159 787,790 |
8 168,642 |
8 226,590 |
10 100,505 |
12 742,565 |
12 385,360 |
14 835,650 |
16 488,214 |
19 225,088 |
18 725,088 |
21 225,088 |
17 665,000 |
|
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог |
м2 |
1570 |
1570 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1100 |
1100 |
46 738,268 |
2 500,000 |
2 500,000 |
2 955,731 |
2 500,000 |
3 056,000 |
3 658,385 |
4 959,288 |
5 059,288 |
6 775,288 |
6 775,288 |
5 999,000 |
|
Ремонт гравийных дорог |
тыс. м2 |
68 |
68 |
3 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
41 724,724 |
2 300,000 |
5 913,716 |
2 764,704 |
2 764,704 |
2 864,265 |
3 278,354 |
4 005,005 |
4 390,399 |
4 438,572 |
4 905,005 |
4 100,000 |
|
Содержание и ремонт тротуаров |
тыс. м2 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,64 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
25 029,657 |
1 300,000 |
1 400,000 |
1 098,382 |
1 098,382 |
1 338,321 |
2 194,774 |
2 968,010 |
3 368,010 |
3 860,010 |
2 968,010 |
3 435,758 |
|
Содержание и ремонт автобусных остановок |
шт |
64 |
64 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
10 678,377 |
602,754 |
526,666 |
625,300 |
625,300 |
625,300 |
845,330 |
1 355,162 |
1 443,428 |
1 378,508 |
1 369,639 |
1 280,990 |
2 |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
7 054,167 |
530,406 |
585,004 |
812,371 |
603,000 |
334,153 |
650,000 |
519,451 |
659,782 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города", в том числе: |
7 054,167 |
530,406 |
585,004 |
812,371 |
603,000 |
334,153 |
650,000 |
519,451 |
659,782 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
||||||||||
|
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
7 054,167 |
530,406 |
585,004 |
812,371 |
603,000 |
334,153 |
650,000 |
519,451 |
659,782 |
447,449 |
937,985 |
974,566 |
||||||||||
|
Нанесение дорожной разметки |
км |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
4 838,711 |
430,406 |
486,004 |
812,371 |
603,000 |
234,153 |
325,000 |
267,413 |
320,314 |
247,499 |
537,985 |
574,566 |
|
Установка дорожных знаков |
шт |
14 |
100 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2 215,506 |
100,000 |
99,000 |
0,000 |
0,000 |
100 |
325,000 |
252,038 |
339,468 |
200,000 |
400,000 |
400,000 |
3 |
Подпрограмма N 3 "Благоустройство города Зеи" |
|
|
|
|
163 944,122 |
9 024,920 |
8 907,007 |
9 077,937 |
11 853,100 |
14 537,640 |
16 806,253 |
16 100,128 |
18 754,040 |
19 379,259 |
19 631,479 |
19 872,360 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города", в том числе: |
163 944,122 |
9 024,920 |
8 907,007 |
9 077,937 |
11 853,100 |
14 537,640 |
16 806,253 |
16 100,128 |
18 754,040 |
19 379,259 |
19 631,479 |
19 872,360 |
||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
163 944,122 |
9 024,920 |
8 907,007 |
9 077,937 |
11 853,100 |
14 537,640 |
16 806,253 |
16 100,128 |
18 754,040 |
19 379,259 |
19 631,479 |
19 872,360 |
||||||||||
|
Содержание уличного освещения |
км |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
34 332,857 |
3 228,000 |
3 380,350 |
3 689,935 |
1 662,528 |
1 966,730 |
2 556,627 |
2 835,411 |
3 635,411 |
3 935,411 |
3 712,954 |
3 729,500 |
|
Содержание площадей и скверов |
тыс. м2 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
108,7 |
54 599,277 |
1 979,614 |
1 985,000 |
2 115,620 |
5 155,524 |
5 420,852 |
5 886,849 |
5 801,455 |
6 851,453 |
5 951,455 |
6 751,455 |
6 700,000 |
|
Уличное озеленение |
тыс. м2 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
46,05 |
23 339,614 |
1 140,000 |
696,827 |
732,334 |
1 895,000 |
2 424,290 |
2 855,877 |
2 955,897 |
3 055,897 |
2 594,246 |
2 494,246 |
2 495,000 |
|
Содержание и благоустройство городского парка |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
42 214,420 |
2 677,306 |
2 844,830 |
2 540,048 |
3 140,048 |
3 929,988 |
4 556,800 |
3 656,200 |
3 956,200 |
5 256,500 |
4 856,500 |
4 800,000 |
|
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Оформление территории города к проведению общегородских праздников |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 457,956 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
795,780 |
950,100 |
851,165 |
1 255,079 |
1 641,647 |
1 816,325 |
2 147,860 |
3 |
Подпрограмма N 6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг" |
|
|
|
|
40 320,826 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
||||||
3.1 |
"Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению", в том числе: |
40 320,826 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
||||||||||
|
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
40 320,826 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
||||||||||
|
Содержание банно-прачечного комбината и участка по озеленению |
ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
40 320,826 |
0,000 |
2 577,773 |
3 193,334 |
3 864,932 |
4 395,236 |
4 334,456 |
5 159,393 |
5 968,503 |
3 587,122 |
3 563,071 |
3 677,006 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Зеи Амурской области от 8 июня 2023 г. N 757 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.