В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, корректировкой целевых показателей муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1370 "Об утверждении муниципальной программы "Управление имущественно-земельным комплексом городского округа "Город Ростов-на-Дону" (ред. от 24.04.2023) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строки "Объемы и источники финансирования программы" и "Целевые показатели" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 3 595 495,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 177 482,5 тыс. руб.; 2020 год - 192 721,4 тыс. руб.; 2021 год - 207 565,1 тыс. руб.; 2022 год - 436 097,3 тыс. руб.; 2023 год - 287 943,9 тыс. руб.; 2024 год - 295 148,1 тыс. руб.; 2025 год - 305 743,0 тыс. руб.; 2026 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2027 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2028 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2029 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2030 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2031 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2032 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2033 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2034 год - 169 279,4 тыс. руб.; 2035 год - 169 279,4 тыс. руб. |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации программы: 1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону, утвержденного на начало года, составит 100% (при значении базового показателя - 100%). 2. Доля государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, исходя из плановых показателей на текущий год, составит не менее 87% (при значении базового показателя - не менее 87%). 3. Обеспеченность населения посадочными местами в объектах общественного питания достигнет 74,4 мест на 1000 человек (при значении базового показателя - 70,1 посадочное место на 1000 человек). 4. Обеспеченность населения специалистами сферы бытового обслуживания достигнет 21,5 специалистов сферы бытового обслуживания на 1000 человек (при значении базового показателя - 13,4 специалистов сферы бытового обслуживания на 1000 человек) |
"
1.1.2. В разделе II:
1.1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Обеспечение выполнения ежегодного планового задания по поступлениям неналоговых доходов в бюджет города, утвержденного на начало года.".
1.1.2.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Обеспечение выполнения ежегодного планового задания по поступлениям неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону, утвержденного на начало года, составит 100%.".
1.1.2.3. В таблице N 1 к программе "Система целевых показателей программы":
1.1.2.3.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1. |
1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону, утвержденного на начало года, составит 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
1.1.2.3.2. Строки 3 - 4 изложить в следующей редакции:
"
3. |
3. Обеспеченность населения посадочными местами в объектах общественного питания на 1000 человек |
единиц |
70,1 |
71,2 |
71,8 |
71,9 |
72,1 |
72,3 |
72,5 |
72,6 |
72,7 |
72,9 |
73,0 |
73,1 |
73,35 |
73,6 |
73,8 |
74,0 |
74,2 |
74,4 |
4. |
4. Обеспеченность населения специалистами, занятыми в сфере бытового обслуживания на 1000 человек |
человек |
13,4 |
13,9 |
14,5 |
14,9 |
15,1 |
15,6 |
16,1 |
16,6 |
17,1 |
17,6 |
18,1 |
18,6 |
19,1 |
19,6 |
20,1 |
20,6 |
21,1 |
21,5 |
"
1.1.2.3.3. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"
5. |
1.1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом корректировок составит 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
1.1.2.3.4. Строку 11 изложить в следующей редакции:
"
11. |
2.1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек |
кв. м |
885 |
962,4 |
990,0 |
1015,0 |
1020,0 |
1025,0 |
1030,0 |
1035,0 |
1040,0 |
1045,0 |
1047,0 |
1050,0 |
1052,0 |
1055,0 |
1058,0 |
1061,0 |
1065,0 |
1072,0 |
"
1.1.2.3.5. Строку 13 признать утратившей силу.
1.1.3. В разделе III:
1.1.3.1. Абзац шестнадцатый признать утратившей силу.
1.1.3.2. В таблице N 2 к программе "Система программных мероприятий" раздела III:
1.1.3.2.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"
5. |
1.3. Проведение экспертиз |
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города 19 1 01 21490 |
27 839,8 |
1 275,3 |
1 650,8 |
1 478,9 |
1 359,8 |
2 875,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
"
1.1.3.2.2. Строку 16 изложить в следующей редакции:
"
16. |
Итого по основному мероприятию 1 |
48 082,1 |
1 733,2 |
2 580,9 |
2 683,0 |
2 110,0 |
4 175,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
"
1.1.3.2.3. Строку 30 изложить в следующей редакции:
"
30. |
Всего по подпрограмме 1 |
3 157 450,2 |
151 274,2 |
166 759,7 |
172 169,5 |
398 222,8 |
246 856,2 |
256 631,7 |
265 729,1 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
"
1.1.3.2.4. Строку 48 признать утратившей силу.
1.1.3.2.5. Строку 52 изложить в следующей редакции:
"
52. |
Итого по программе |
3 595 495,3 |
177 482,5 |
192 721,4 |
207 565,1 |
436 097,3 |
287 943,9 |
295 148,1 |
305 743,0 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
"
1.1.4. В разделе IV:
1.1.4.1. В абзаце третьем цифры "3 594 220,3" заменить цифрами "3 595 495,3".
1.1.4.2. Таблицу N 3 к программе "Финансирование муниципальной программы "Управление имущественно-земельным комплексом городского округа "Город Ростов-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 3
к программе
Финансирование муниципальной программы "Управление имущественно-земельным комплексом городского округа "Город Ростов-на-Дону"
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Всего |
В том числе по годам (тыс. рублей): |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||
1. |
Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону |
3 157 450,2 |
151 274,2 |
166 759,7 |
172 169,5 |
398 222,8 |
246 856,2 |
256 631,7 |
265 729,1 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
149 980,7 |
2. |
Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории городского округа "Город Ростов-на-Дону" |
438 045,1 |
26 208,3 |
25 961,7 |
35 395,6 |
37 874,5 |
41 087,7 |
38 516,4 |
40 013,9 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
19 298,7 |
3. |
Итого по программе |
3 595 495,3 |
177 482,5 |
192 721,4 |
207 565,1 |
436 097,3 |
287 943,9 |
295 148,1 |
305 743,0 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
169 279,4 |
"
1.1.5. В таблице N 4 к программе "Методика расчета целевых показателей программы" раздела VII:
1.1.5.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2. |
1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону, утвержденного на начало года |
% |
, где:
- фактическое поступление неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону в текущем году; - утвержденные прогнозируемые поступления неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону на начало года |
"
1.1.5.2. Строки 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"
4. |
3. Обеспеченность населения посадочными местами в объектах общественного питания на 1000 человек |
единиц |
, где:
- общее количество посадочных мест в предприятиях общественного питания, расположенных на территории города Ростова-на-Дону; - количество жителей города Ростова-на-Дону |
5. |
4. Обеспеченность населения специалистами, занятыми в сфере бытового обслуживания на 1000 человек |
человек |
, где:
- общее количество специалистов, занятых в сфере бытового обслуживания на территории города Ростова-на-Дону; - количество жителей города Ростова-на-Дону |
"
1.1.5.3. Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7. |
1.1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом корректировок, 100% (ежегодно) |
% |
, где:
- фактическое поступление неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону; - прогнозируемые поступления неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону в текущем году с учетом корректировок |
"
1.1.5.4. Строку 11 изложить в следующей редакции:
"
11. |
1.3.1. Доля результатов оказания муниципальных услуг, переданных в МФЦ в электронном виде с использованием МГИС города Ростова-на-Дону, передача результатов в электронном виде по которым предусмотрена соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДИЗО |
% |
, где:
- количество заявок по услугам, фактически переданных в МФЦ в электронном виде; - количество заявок поступивших из МФЦ по услугам возможным к отправке в электронном виде, предусмотренных соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДИЗО |
"
1.1.5.5. Строку 13 изложить в следующей редакции:
"
13. |
1.5. Доля проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год |
% |
, где:
- фактически проведено проверок; - запланировано проверок |
"
1.1.5.6. Строку 16 изложить в следующей редакции:
"
16. |
2.1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек |
кв. м |
, где:
- общая площадь торговых объектов, расположенных на территории города Ростова-на-Дону; - количество жителей города Ростова-на-Дону |
"
1.1.5.7. Строку 18 признать утратившей силу.
1.1.5.8. Строки 23 - 24 изложить в следующей редакции:
"
23. |
2.8. Доля освобожденных земельных участков, используемых для размещения нестационарных торговых объектов лицами, самовольно занявшими земельные участки либо утратившими право на указанные земельные участки, от общего количества выявленных земельных участков, подлежащих освобождению |
% |
, где:
- общее количество выявленных земельных участков, подлежащих освобождению, на территории города Ростова-на-Дону; - общее количество освобожденных земельных участков, используемых для размещения нестационарных торговых объектов лицами, самовольно занявшими земельные участки либо утратившими право на указанные земельные участки, на территории города Ростова-на-Дону |
24. |
2.9. Доля обращений, поступивших на Интерактивный портал сервисов предоставления услуг и исполнения функций в сфере потребительского рынка "Умная торговля" от общего количества обращений, поступивших в Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону |
% |
, где:
- количество поступивших обращений на Интерактивный портал сервисов предоставления услуг и исполнения функций в сфере потребительского рынка "Умная торговля" города Ростова-на-Дону; - общее количество поступивших обращений в Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону" |
"
1.1.6. В приложении N 1 к программе:
1.1.6.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 3 157 450,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 151 274,2 тыс. руб.; 2020 год - 166 759,7 тыс. руб.; 2021 год - 172 169,5 тыс. руб.; 2022 год - 398 222,8 тыс. руб.; 2023 год - 246 856,2 тыс. руб.; 2024 год - 256 631,7 тыс. руб.; 2025 год - 265 729,1 тыс. руб.; 2026 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2027 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2028 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2029 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2030 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2031 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2032 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2033 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2034 год - 149 980,7 тыс. руб.; 2035 год - 149 980,7 тыс. руб. |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом корректировок составит 100% (ежегодно). 2. Доля рассмотренных заявок, направленных на развитие задач информатизации предоставления услуг и исполнения функций в МГИС города Ростова-на-Дону относительно подлежащих передаче в электронном виде, на конец 2019 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%). 2.1. Индекс взаимодействия участников, зарегистрированных в ГИС ГМП, осуществляемого с использованием МГИС города Ростова-на-Дону не менее 80% ежегодно (при значении базового показателя - не менее 70%). 3. Доля результатов оказания муниципальных услуг, переданных в МФЦ в электронном виде с использованием МГИС города Ростова-на-Дону относительно подлежащих передаче в электронном виде, на конец 2019 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%). 3.1. Доля результатов оказания муниципальных услуг, переданных в МФЦ в электронном виде с использованием МГИС города Ростова-на-Дону, передача результатов в электронном виде, по которым предусмотрена соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДИЗО, не менее 80% (при значении базового показателя - 37,9%). 4. Доля проведенных плановых обследований муниципального имущества на предмет соблюдения пользователями договорных обязательств действующего законодательства в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год, 100% (при значении базового показателя - 100%). 5. Доля проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год, не менее 66,6% ежегодно (при значении базового показателя - не менее 66,6%). 6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение деятельности ДИЗО и МКУ "Управление казной города Ростова-на-Дону", не менее 99,1% (при значении базового показателя - 97,3%) |
"
1.1.6.2. В разделе II:
1.1.6.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом корректировок составит 100% (ежегодно).".
1.1.6.2.2. Строку 1 таблицы к подпрограмме N 1 "Система целевых показателей подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"
1. |
1. Выполнение ежегодного планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом корректировок 100% (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
1.1.7. В приложении N 2 к программе:
1.1.7.1. В паспорте подпрограммы N 2 "Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории городского округа "Город Ростов-на-Дону":
1.1.7.1.1. Строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение уровня обеспеченности населения города Ростова-на-Дону площадью торговых объектов. 2. Развитие сферы общественного питания на территории города Ростова-на-Дону. 3. Увеличение уровня обеспеченности населения города Ростова-на-Дону сельскохозяйственной продукцией местных производителей. 4. Развитие сферы бытовых услуг на территории города Ростова-на-Дону. 5. Увеличение инвестиционной привлекательности нестационарной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг на территории города Ростова-на-Дону, увеличение поступлений в бюджет города Ростова-на-Дону по договорам о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Ростова-на-Дону |
"
1.1.7.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 2: 1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов достигнет 1072 кв. м на 1000 человек (при значении базового показателя 885 кв. м на 1000 человек). 2. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в перечень мест проведения ярмарок, составит 5 единиц (при значении базового показателя 1,4 единицы). 3. Доля ликвидированных розничных рынков и ярмарок, не соответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных составит 100% (значение показателя будет измеряться с 2019 года). 4. Оборот розничной торговли в действующих ценах на конец 2035 года составит 1799443,9 млн руб. (при значении базового показателя 481113,5 млн руб.). 5. Оборот общественного питания в действующих ценах на конец 2035 года составит 56981,2 млн руб. (при значении базового показателя 23817,6 млн руб.). 6. Объем платных услуг населению в действующих ценах на конец 2035 года составит 438794,0 млн руб. (при значении базового показателя 139648,3 млн руб.). 7. Доля освобожденных земельных участков, используемых для размещения нестационарных торговых объектов лицами, самовольно занявшими земельные участки либо утратившими право на указанные земельные участки, от общего количества выявленных земельных участков, подлежащих освобождению, составит 97% (значение показателя будет измеряться с 2019 года). 8. Доля обращений, поступивших на Интерактивный портал сервисов предоставления услуг и исполнения функций в сфере потребительского рынка "Умная торговля", от общего количества обращений, поступивших в Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону, на конец 2035 года составит 30% (значение показателя будет измеряться с 2021 года) |
"
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.1.7.4. В разделе II:
1.1.7.4.1. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.1.7.4.2. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
1.1.7.4.3. В таблице N 1 к подпрограмме N 2 "Система целевых показателей подпрограммы":
1.1.7.4.3.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1. |
1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек |
кв. м |
885 |
962,4 |
990,0 |
1015,0 |
1020,0 |
1025,0 |
1030,0 |
1035,0 |
1040,0 |
1045,0 |
1047,0 |
1050,0 |
1052,0 |
1055,0 |
1058,0 |
1061,0 |
1065,0 |
1072,0 |
"
1.1.7.4.3.2. Строку 3 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Овчинникова Ю.В.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент имущественно-земельных
отношений города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11 июля 2023 г. N 693 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1370 "Об утверждении муниципальной программы "Управление имущественно-земельным комплексом городского округа "Город Ростов-на-Дону" (ред. от 24.04.2023)"
Вступает в силу с 19 июля 2023 г.
Опубликование:
информационный бюллетень "Ростов официальный", 19 июля 2023 г. N 28