Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) |
||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
98 310 552,64604 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9 322 419,01859 |
10 990 274,22342 |
11 082 526,17518 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
98 310 552,64604 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9 322 419,01859 |
10 990 274,22342 |
11 082 526,17518 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
25 153 320,82652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 935 082,50000 |
3 491 019,80000 |
3 915 627,70000 |
4 023 802,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
72 829 519,81716 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 511,15841 |
6 070 356,88582 |
5 829 516,79753 |
7 074 570,01242 |
7 058 723,87518 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 933,86036 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 615,02590 |
1 882,42106 |
76,51100 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 183 577,26774 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
83 911,13471 |
102 789,28668 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 183 577,26774 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
83 911,13471 |
102 789,28668 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
611 091,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
47 791,70000 |
||
|
812 |
327 194,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
283 896,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
47 791,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
572 123,56774 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 861,00000 |
69 036,30000 |
52 401,00000 |
45 037,23471 |
54 997,58668 |
||
|
812 |
47 502,54000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
480 570,02274 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
63 070,00000 |
47 761,00000 |
40 926,83471 |
52 777,58668 |
||
|
816 |
9 334,80000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
500,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
И 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
12 189,25000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
1 840,40000 |
0,00000 |
||
|
862 |
10 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 720,00000 |
2 220,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
22 370,44623 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
2 313,49123 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 370,44623 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
2 313,49123 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
22 370,44623 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
2 313,49123 |
||
|
815 |
93,49123 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
93,49123 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
10 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 720,00000 |
2 220,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
456 361,94824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
33 038,52000 |
47 309,20000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
456 361,94824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
33 038,52000 |
47 309,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
456 361,94824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
33 038,52000 |
47 309,20000 |
||
|
815 |
444 172,69824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 273,00000 |
56 000,00000 |
42 606,00000 |
31 198,12000 |
47 309,20000 |
||
|
847 |
12 189,25000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
1 840,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
5 685,00000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 685,00000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 322,40000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
139,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
4 932,50000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
30 599,94481 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
9 210,00000 |
4 892,15100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
30 599,94481 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
9 210,00000 |
4 892,15100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
30 599,94481 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
9 210,00000 |
4 892,15100 |
||
|
815 |
26 197,64481 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
415,00000 |
4 720,00000 |
9 060,00000 |
4 892,15100 |
||
|
816 |
4 402,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
100,00000 |
150,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
9. |
1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
668 414,92846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
39 542,61471 |
48 274,44445 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
668 414,92846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
39 542,61471 |
48 274,44445 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
611 091,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
47 791,70000 |
||
|
812 |
327 194,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
283 896,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
47 791,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
57 323,82846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
668,71471 |
482,74445 |
||
|
812 |
47 502,54000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9 821,28846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
668,71471 |
482,74445 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
10. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
65 057 302,54541 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 591 707,10433 |
7 356 570,33854 |
7 460 996,25055 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
65 057 302,54541 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 591 707,10433 |
7 356 570,33854 |
7 460 996,25055 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
24 268 863,41452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 336 252,60000 |
3 867 228,00000 |
3 976 010,60000 |
||
|
812 |
37 783,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 968,20000 |
9 604,40000 |
||
|
815 |
24 231 079,81452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 336 252,60000 |
3 864 259,80000 |
3 966 406,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
40 782 482,48889 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 526 580,84142 |
3 255 454,50433 |
3 489 342,33854 |
3 484 985,65055 |
||
|
810 |
946 714,36640 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 088 277,83926 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
209 807,18026 |
210 640,00000 |
||
|
815 |
38 721 569,28323 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 349 580,84142 |
3 050 804,78488 |
3 279 535,15828 |
3 274 345,65055 |
||
|
822 |
25 921,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
11. |
Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
13 386 064,70474 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
1 055 371,49000 |
1 228 671,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
13 386 064,70474 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
1 055 371,49000 |
1 228 671,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
10 977 989,95400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
1 005 594,10000 |
1 164 144,30000 |
||
|
812 |
37 783,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 968,20000 |
9 604,40000 |
||
|
815 |
10 940 206,35400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
1 002 625,90000 |
1 154 539,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 408 074,75074 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
49 777,39000 |
64 527,00000 |
||
|
815 |
2 408 074,75074 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
49 777,39000 |
64 527,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
12. |
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
19 325 287,56885 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
1 732 154,57263 |
1 615 713,26857 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
19 325 287,56885 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
1 732 154,57263 |
1 615 713,26857 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
39 993,22235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 117,20000 |
3 920,20000 |
3 351,30000 |
3 500,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
19 285 294,34650 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
1 728 803,27263 |
1 612 213,06857 |
||
|
815 |
19 285 294,34650 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
1 728 803,27263 |
1 612 213,06857 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
13. |
Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
5 393 149,13492 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
455 476,32483 |
469 110,48000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 393 149,13492 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
455 476,32483 |
469 110,48000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 390 036,34647 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
455 476,32483 |
469 110,48000 |
||
|
815 |
5 390 036,34647 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
455 476,32483 |
469 110,48000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
14. |
Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
16 912 645,46738 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
2 324 773,74211 |
2 170 964,96400 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
16 912 645,46738 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
2 324 773,74211 |
2 170 964,96400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
6 659 659,94972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,80000 |
188 616,30000 |
1 265 726,10000 |
1 516 760,90000 |
1 299 484,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 252 985,51766 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
830 631,27520 |
705 199,26100 |
808 012,84211 |
871 480,56400 |
||
|
810 |
742 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9 484 999,87071 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
653 631,27520 |
705 199,26100 |
808 012,84211 |
871 480,56400 |
||
|
822 |
25 921,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
15. |
Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
1 460 942,59476 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
153 406,21871 |
203 088,28535 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 460 942,59476 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
153 406,21871 |
203 088,28535 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
394 826,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
49 115,50000 |
88 416,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 060 159,25276 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
104 290,71871 |
114 671,48535 |
||
|
815 |
1 060 159,25276 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
104 290,71871 |
114 671,48535 |
|
|
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
16. |
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
8 579 213,07476 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 635 387,99026 |
1 773 447,95263 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 579 213,07476 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 635 387,99026 |
1 773 447,95263 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
6 193 280,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
995 873,90000 |
1 292 406,20000 |
1 420 464,90000 |
||
|
815 |
6 193 280,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
995 873,90000 |
1 292 406,20000 |
1 420 464,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 385 932,27476 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
317 146,43545 |
342 981,79026 |
352 983,05263 |
||
|
810 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 088 277,83926 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
209 807,18026 |
210 640,00000 |
||
|
815 |
1 093 004,71605 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
112 496,71600 |
133 174,61000 |
142 343,05263 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
17. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
299 453,63253 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
9 023,23013 |
4 955,46606 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
299 453,63253 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
9 023,23013 |
4 955,46606 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
145 004,01200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
18 051,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
102 615,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
148 881,12817 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
27 841,31525 |
11 261,37090 |
8 946,71913 |
4 955,46606 |
||
|
813 |
11 902,44728 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
147,10000 |
0,00000 |
||
|
814 |
11 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
64 769,13469 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
13 307,36873 |
5 891,30500 |
4 747,00000 |
4 855,46606 |
||
|
816 |
11 875,48800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
810,00000 |
500,00000 |
100,00000 |
||
|
829 |
1 844,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
23 603,48423 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
1 453,70423 |
0,00000 |
||
|
847 |
21 441,66490 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 388,70000 |
2 210,00000 |
2 098,91490 |
0,00000 |
||
|
850 |
2 048,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 568,49236 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
76,51100 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
18. |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
19. |
Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
237 071,87768 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
5 493,31523 |
2 838,46606 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
237 071,87768 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
5 493,31523 |
2 838,46606 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
123 459,02200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
102 615,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
108 044,36332 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
20 383,84075 |
6 654,86590 |
5 416,80423 |
2 838,46606 |
||
|
813 |
10 607,97328 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
147,10000 |
0,00000 |
||
|
814 |
11 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
49 077,40874 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
10 737,19423 |
4 494,00000 |
3 816,00000 |
2 838,46606 |
||
|
816 |
5 682,38800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 844,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
23 603,48423 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
1 453,70423 |
0,00000 |
||
|
847 |
5 832,60000 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 120,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 568,49236 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
76,51100 |
0,00000 |
||
|
813 |
5 334,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
234,40574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
157,89474 |
0,00000 |
76,51100 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
20. |
Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
58 986,11415 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
3 239,91490 |
2 117,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
58 986,11415 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
3 239,91490 |
2 117,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
37 574,69415 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
7 139,10000 |
4 330,20000 |
3 239,91490 |
2 117,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
13 042,65525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
2 251,80000 |
1 121,00000 |
641,00000 |
2 017,00000 |
||
|
816 |
6 193,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
650,00000 |
500,00000 |
100,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
15 609,06490 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
2 098,91490 |
0,00000 |
||
|
850 |
2 048,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
21. |
Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
264,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
22. |
Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
2 548,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 548,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 414,71070 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 384,71070 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
23. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 844 732,45033 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
144 583,21984 |
127 495,24000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 844 732,45033 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
144 583,21984 |
127 495,24000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 637 198,55033 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
230 145,86004 |
145 230,88660 |
144 583,21984 |
127 495,24000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 248 392,22369 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
101 753,30387 |
141 330,88660 |
144 583,21984 |
127 495,24000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
24. |
Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
25. |
Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
611 438,67364 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 900,00000 |
6 798,34700 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
405 766,27364 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
6 798,34700 |
0,00000 |
||
|
815 |
16 959,94700 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 798,34700 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
26. |
Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
692 954,60903 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
692 954,60903 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
51 462,76254 |
54 468,18665 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
76 771,51810 |
51 462,76254 |
54 468,18665 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
691 093,10903 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
691 093,10903 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
51 462,76254 |
54 468,18665 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
76 771,51810 |
51 462,76254 |
54 468,18665 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
27. |
Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
141 801,58086 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
141 801,58086 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
3 997,27050 |
3 010,05335 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 440,64150 |
3 997,27050 |
3 010,05335 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
141 801,58086 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
141 801,58086 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
3 997,27050 |
3 010,05335 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 440,64150 |
3 997,27050 |
3 010,05335 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
28. |
Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
2 020,83400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 020,83400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
61,70000 |
17,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
365,11400 |
61,70000 |
17,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 020,83400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 020,83400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
61,70000 |
17,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
365,11400 |
61,70000 |
17,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
29. |
Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
30. |
Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
82 263,13980 |
70 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
82 263,13980 |
70 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
82 263,13980 |
70 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
82 263,13980 |
70 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
31. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
144 396,15114 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
144 396,15114 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
132 816,78314 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
47 738,48432 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
7 309,64896 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
|
815 |
41 255,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
816,58706 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 609,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
921,08675 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
65 744,35426 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 893,72375 |
453,11395 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
3 400,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
2 600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
11 852,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 365,36800 |
0,00000 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
32. |
Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
130 771,09963 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
130 771,09963 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
119 489,36463 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
41 945,78432 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
7 309,64896 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
|
815 |
41 255,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
816,58706 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 609,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
921,08675 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
52 416,93575 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 101,02375 |
453,11395 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
3 400,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
2 600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
11 852,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
2 236,00000 |
2 236,00000 |
||
|
846 |
3 067,73500 |
|
|
|
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
33. |
Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
34. |
Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
5 914,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 914,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 914,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
846 |
5 914,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
35. |
Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
7 710,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 710,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 412,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
846 |
7 412,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
846 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
36. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
109 646,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
109 646,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
400,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 721,27811 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
3 871,27811 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
37. |
Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
1 709,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 709,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 709,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
1 709,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
38. |
Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
60 474,09100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
74,85000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
60 474,09100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
74,85000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
39. |
Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
397,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
397,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
397,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
397,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
40. |
Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
41. |
Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
1 507,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 507,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
249,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 507,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
1 507,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
249,50000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
42. |
Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
|
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
43. |
Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
44. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
29 671 444,32078 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
29 671 444,32078 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 466 465,44794 |
3 393 950,30020 |
3 384 053,93189 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
120 148,30000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
1 831,50000 |
2 466 465,44794 |
3 393 950,30020 |
3 384 053,93189 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
107 287,20000 |
9 525,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
29 551 296,02078 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 079 242,49574 |
2 168 648,19708 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 359 178,24794 |
3 384 424,50020 |
3 384 053,93189 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
45. |
Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
24 121 649,32577 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
24 121 649,32577 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 325 321,10167 |
2 595 941,54806 |
2 561 038,52662 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
111 164,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 325 321,10167 |
2 595 941,54806 |
2 561 038,52662 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
106 816,40000 |
4 347,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
24 010 485,12577 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 218 504,70167 |
2 591 593,74806 |
2 561 038,52662 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
46. |
Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
73 145,20971 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
73 145,20971 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
6 209,75856 |
6 276,37300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 385,23865 |
6 209,75856 |
6 276,37300 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
73 145,20971 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 385,23865 |
6 209,75856 |
6 276,37300 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
47. |
Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
Всего |
|
987 719,42821 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
987 719,42821 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
86 854,56162 |
84 939,78394 |
76 522,16482 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 384,00000 |
86 854,56162 |
84 939,78394 |
76 522,16482 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
986 335,42821 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
86 854,56162 |
84 939,78394 |
76 522,16482 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
48. |
Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
4 311,79747 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 311,79747 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
419,01347 |
430,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
331,25600 |
419,01347 |
430,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
4 311,79747 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
331,25600 |
419,01347 |
430,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
49. |
Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
223 760,27929 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
223 760,27929 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
10 299,55929 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30 234,25000 |
10 299,55929 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
223 760,27929 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30 234,25000 |
10 299,55929 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
50. |
Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
1 399 210,22211 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 399 210,22211 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
676 911,87688 |
719 876,24523 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 600,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
676 911,87688 |
719 876,24523 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
5 178,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 391 610,12211 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
671 733,87688 |
719 876,24523 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
51. |
Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
2 738 994,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 738 994,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
2 738 994,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
52. |
Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
122 654,05822 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
122 654,05822 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
19 228,76000 |
19 910,62222 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
17 868,24000 |
19 228,76000 |
19 910,62222 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
122 654,05822 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
17 868,24000 |
19 228,76000 |
19 910,62222 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
продолжение таблицы
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) |
|||
ГРБС |
ВСЕГО |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
98 310 552,64604 |
10 794 448,18490 |
10 307 386,09900 |
9 765 275,10100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
98 310 552,64604 |
10 794 448,18490 |
10 307 386,09900 |
9 765 275,10100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
25 153 320,82652 |
2 860 664,00000 |
2 315 848,70000 |
1 573 924,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
72 829 519,81716 |
7 927 827,54290 |
7 991 537,39900 |
8 191 351,10100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 933,86036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 183 577,26774 |
172 535,72866 |
468 200,73445 |
53 197,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 183 577,26774 |
172 535,72866 |
468 200,73445 |
53 197,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
611 091,10000 |
76 249,90000 |
407 347,70000 |
0,00000 |
||
|
812 |
327 194,50000 |
0,00000 |
327 194,50000 |
0,00000 |
||
|
815 |
283 896,60000 |
76 249,90000 |
80 153,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
572 123,56774 |
96 285,82866 |
60 853,03445 |
53 197,00000 |
||
|
812 |
47 502,54000 |
40 513,55000 |
6 988,99000 |
0,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
480 570,02274 |
52 833,77866 |
50 925,54445 |
50 258,50000 |
||
|
816 |
9 334,80000 |
738,50000 |
738,50000 |
738,50000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
12 189,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
10 540,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
22 370,44623 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 370,44623 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
22 370,44623 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
||
|
815 |
93,49123 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
10 540,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
456 361,94824 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
456 361,94824 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
456 361,94824 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
||
|
815 |
444 172,69824 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
48 784,50000 |
||
|
847 |
12 189,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
5 685,00000 |
451,50000 |
451,50000 |
451,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 685,00000 |
451,50000 |
451,50000 |
451,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 322,40000 |
451,50000 |
451,50000 |
451,50000 |
||
|
813 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
139,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
4 932,50000 |
451,50000 |
451,50000 |
451,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
30 599,94481 |
3 566,07764 |
1 618,41617 |
1 761,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
30 599,94481 |
3 566,07764 |
1 618,41617 |
1 761,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
30 599,94481 |
3 566,07764 |
1 618,41617 |
1 761,00000 |
||
|
815 |
26 197,64481 |
3 279,07764 |
1 331,41617 |
1 474,00000 |
||
|
816 |
4 402,30000 |
287,00000 |
287,00000 |
287,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
145,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
145,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
145,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
145,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
9. |
1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
668 414,92846 |
117 533,65102 |
415 146,31828 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
668 414,92846 |
117 533,65102 |
415 146,31828 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
611 091,10000 |
76 249,90000 |
407 347,70000 |
0,00000 |
||
|
812 |
327 194,50000 |
0,00000 |
327 194,50000 |
0,00000 |
||
|
815 |
283 896,60000 |
76 249,90000 |
80 153,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
57 323,82846 |
41 283,75102 |
7 798,61828 |
0,00000 |
||
|
812 |
47 502,54000 |
40 513,55000 |
6 988,99000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9 821,28846 |
770,20102 |
809,62828 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
10. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
65 057 302,54541 |
6 815 607,75755 |
6 026 438,14355 |
5 840 606,45000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
65 057 302,54541 |
6 815 607,75755 |
6 026 438,14355 |
5 840 606,45000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
24 268 863,41452 |
2 758 902,00000 |
1 908 501,00000 |
1 573 924,00000 |
||
|
812 |
37 783,60000 |
9 383,30000 |
7 743,70000 |
8 084,00000 |
||
|
815 |
24 231 079,81452 |
2 749 518,70000 |
1 900 757,30000 |
1 565 840,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
40 782 482,48889 |
4 050 749,11555 |
4 117 937,14355 |
4 266 682,45000 |
||
|
810 |
946 714,36640 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 088 277,83926 |
211 845,09900 |
222 649,19900 |
233 336,36100 |
||
|
815 |
38 721 569,28323 |
3 812 983,01655 |
3 895 287,94455 |
4 033 346,08900 |
||
|
822 |
25 921,00000 |
25 921,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 956,64200 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
||
11. |
Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
13 386 064,70474 |
1 524 759,61052 |
1 561 285,53000 |
1 650 929,41500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
13 386 064,70474 |
1 524 759,61052 |
1 561 285,53000 |
1 650 929,41500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
10 977 989,95400 |
1 230 486,00000 |
1 246 723,40000 |
1 185 255,60000 |
||
|
812 |
37 783,60000 |
9 383,30000 |
7 743,70000 |
8 084,00000 |
||
|
815 |
10 940 206,35400 |
1 221 102,70000 |
1 238 979,70000 |
1 177 171,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 408 074,75074 |
294 273,61052 |
314 562,13000 |
465 673,81500 |
||
|
815 |
2 408 074,75074 |
294 273,61052 |
314 562,13000 |
465 673,81500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
12. |
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
19 325 287,56885 |
1 801 466,82845 |
1 869 415,30075 |
1 862 502,18020 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
19 325 287,56885 |
1 801 466,82845 |
1 869 415,30075 |
1 862 502,18020 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
39 993,22235 |
3 160,50000 |
2 990,00000 |
2 835,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
19 285 294,34650 |
1 798 306,32845 |
1 866 425,30075 |
1 859 666,38020 |
||
|
815 |
19 285 294,34650 |
1 798 306,32845 |
1 866 425,30075 |
1 859 666,38020 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
13. |
Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
5 393 149,13492 |
487 504,82130 |
506 076,88600 |
506 076,88600 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 393 149,13492 |
487 504,82130 |
506 076,88600 |
506 076,88600 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 390 036,34647 |
487 504,82130 |
506 076,88600 |
506 076,88600 |
||
|
815 |
5 390 036,34647 |
487 504,82130 |
506 076,88600 |
506 076,88600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
14. |
Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
16 912 645,46738 |
1 594 539,09048 |
864 014,66100 |
864 014,66100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
16 912 645,46738 |
1 594 539,09048 |
864 014,66100 |
864 014,66100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
6 659 659,94972 |
618 572,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 252 985,51766 |
975 966,39048 |
864 014,66100 |
864 014,66100 |
||
|
810 |
742 064,64695 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9 484 999,87071 |
950 045,39048 |
864 014,66100 |
864 014,66100 |
||
|
822 |
25 921,00000 |
25 921,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
15. |
Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
1 460 942,59476 |
216 869,27880 |
214 466,53680 |
213 551,93680 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 460 942,59476 |
216 869,27880 |
214 466,53680 |
213 551,93680 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
394 826,70000 |
85 764,80000 |
85 764,80000 |
85 764,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 060 159,25276 |
125 147,83680 |
128 701,73680 |
127 787,13680 |
||
|
815 |
1 060 159,25276 |
125 147,83680 |
128 701,73680 |
127 787,13680 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет Фонда развития территорий |
|
5 956,64200 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 956,64200 |
5 956,64200 |
0,00000 |
0,00000 |
||
16. |
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
8 579 213,07476 |
1 190 468,12800 |
1 011 179,22900 |
743 531,37100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 579 213,07476 |
1 190 468,12800 |
1 011 179,22900 |
743 531,37100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
6 193 280,80000 |
820 918,00000 |
573 022,80000 |
300 067,80000 |
||
|
815 |
6 193 280,80000 |
820 918,00000 |
573 022,80000 |
300 067,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 385 932,27476 |
369 550,12800 |
438 156,42900 |
443 463,57100 |
||
|
810 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 088 277,83926 |
211 845,09900 |
222 649,19900 |
233 336,36100 |
||
|
815 |
1 093 004,71605 |
157 705,02900 |
215 507,23000 |
210 127,21000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
17. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
299 453,63253 |
34 476,89211 |
6 904,00000 |
6 904,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
299 453,63253 |
34 476,89211 |
6 904,00000 |
6 904,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
145 004,01200 |
25 512,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
102 615,40000 |
25 512,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
148 881,12817 |
8 964,79211 |
6 904,00000 |
6 904,00000 |
||
|
813 |
11 902,44728 |
2 842,74211 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
11 396,50507 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
64 769,13469 |
3 607,05000 |
4 389,00000 |
4 389,00000 |
||
|
816 |
11 875,48800 |
764,10000 |
764,10000 |
764,10000 |
||
|
829 |
1 844,00400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
23 603,48423 |
1 750,90000 |
1 750,90000 |
1 750,90000 |
||
|
847 |
21 441,66490 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
2 048,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 568,49236 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
18. |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
19. |
Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
237 071,87768 |
33 383,60211 |
6 436,00000 |
6 436,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
237 071,87768 |
33 383,60211 |
6 436,00000 |
6 436,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
123 459,02200 |
25 512,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
102 615,40000 |
25 512,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
108 044,36332 |
7 871,50211 |
6 436,00000 |
6 436,00000 |
||
|
813 |
10 607,97328 |
2 842,74211 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
11 396,50507 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
49 077,40874 |
2 772,76000 |
4 180,00000 |
4 180,00000 |
||
|
816 |
5 682,38800 |
505,10000 |
505,10000 |
505,10000 |
||
|
829 |
1 844,00400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
23 603,48423 |
1 750,90000 |
1 750,90000 |
1 750,90000 |
||
|
847 |
5 832,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 568,49236 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
5 334,08662 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
833 |
234,40574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
20. |
Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
58 986,11415 |
1 093,29000 |
468,00000 |
468,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
58 986,11415 |
1 093,29000 |
468,00000 |
468,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
37 574,69415 |
1 093,29000 |
468,00000 |
468,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
13 042,65525 |
834,29000 |
209,00000 |
209,00000 |
||
|
816 |
6 193,10000 |
259,00000 |
259,00000 |
259,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
15 609,06490 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
2 048,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
21. |
Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
847,36000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
847,36000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
847,36000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
264,36000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
22. |
Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
2 548,28070 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 548,28070 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 414,71070 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 384,71070 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
23. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 844 732,45033 |
148 605,28961 |
135 961,50000 |
135 612,70000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 844 732,45033 |
148 605,28961 |
135 961,50000 |
135 612,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 637 198,55033 |
148 605,28961 |
135 961,50000 |
135 612,70000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 248 392,22369 |
148 605,28961 |
135 961,50000 |
135 612,70000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
24. |
Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
25. |
Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
611 438,67364 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
405 766,27364 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
16 959,94700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
26. |
Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
692 954,60903 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
692 954,60903 |
79 524,13961 |
67 462,30000 |
67 113,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
79 524,13961 |
67 462,30000 |
67 113,50000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
691 093,10903 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
691 093,10903 |
79 524,13961 |
67 462,30000 |
67 113,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
79 524,13961 |
67 462,30000 |
67 113,50000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
27. |
Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
141 801,58086 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
141 801,58086 |
2 581,15000 |
1 999,20000 |
1 999,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
2 581,15000 |
1 999,20000 |
1 999,20000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
141 801,58086 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
141 801,58086 |
2 581,15000 |
1 999,20000 |
1 999,20000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
2 581,15000 |
1 999,20000 |
1 999,20000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
28. |
Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
2 020,83400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 020,83400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 020,83400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 020,83400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
29. |
Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
30. |
Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
396 516,75280 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
396 516,75280 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
396 516,75280 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
66 500,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
31. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
144 396,15114 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
144 396,15114 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
132 816,78314 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
7 309,64896 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
|
815 |
41 255,52322 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 609,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
65 744,35426 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
3 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
11 852,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
32. |
Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
130 771,09963 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
130 771,09963 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
119 489,36463 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
7 309,64896 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
|
815 |
41 255,52322 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 609,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
52 416,93575 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
3 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
11 852,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
2 460,00000 |
||
|
846 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
33. |
Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
34. |
Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
5 914,46851 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 914,46851 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 914,46851 |
- |
- |
- |
||
|
846 |
5 914,46851 |
- |
- |
- |
||
|
862 |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
35. |
Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
7 710,58300 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 710,58300 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 412,95000 |
- |
- |
- |
||
|
846 |
7 412,95000 |
- |
- |
- |
||
|
862 |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
- |
- |
- |
||
|
846 |
297,63300 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
36. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
109 646,27811 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
109 646,27811 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 721,27811 |
- |
- |
- |
||
|
814 |
850,00000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
3 871,27811 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
- |
- |
- |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
- |
- |
- |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
37. |
Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
1 709,58211 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 709,58211 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 709,58211 |
- |
- |
- |
||
|
814 |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
1 709,58211 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
38. |
Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
60 474,09100 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
60 474,09100 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
- |
- |
- |
||
|
814 |
850,00000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
257,39100 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
104 925,00000 |
- |
- |
- |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
- |
- |
- |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
39. |
Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
397,17400 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
397,17400 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
397,17400 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
397,17400 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
40. |
Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
41. |
Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
1 507,13100 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 507,13100 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 507,13100 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
1 507,13100 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
42. |
Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
43. |
Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
- |
- |
- |
||
44. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
29 671 444,32078 |
- |
- |
- |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
29 671 444,32078 |
3 620 762,51697 |
3 667 421,72100 |
3 726 494,95100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
120 148,30000 |
3 620 762,51697 |
3 667 421,72100 |
3 726 494,95100 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
29 551 296,02078 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
3 620 762,51697 |
3 667 421,72100 |
3 726 494,95100 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
45. |
Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
24 121 649,32577 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
24 121 649,32577 |
2 585 805,00597 |
2 633 164,21000 |
2 692 237,44000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
111 164,20000 |
2 585 805,00597 |
2 633 164,21000 |
2 692 237,44000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
24 010 485,12577 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
2 585 805,00597 |
2 633 164,21000 |
2 692 237,44000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
46. |
Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
73 145,20971 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
73 145,20971 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
73 145,20971 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
8 660,01100 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
47. |
Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
Всего |
|
987 719,42821 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
987 719,42821 |
112 891,00000 |
112 191,00000 |
112 191,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
112 891,00000 |
112 191,00000 |
112 191,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
986 335,42821 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
112 891,00000 |
112 191,00000 |
112 191,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
48. |
Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
4 311,79747 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 311,79747 |
408,50000 |
408,50000 |
408,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
408,50000 |
408,50000 |
408,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
4 311,79747 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
408,50000 |
408,50000 |
408,50000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
49. |
Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
223 760,27929 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
223 760,27929 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
223 760,27929 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
50. |
Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
1 399 210,22211 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 399 210,22211 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 600,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 391 610,12211 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
51. |
Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
2 738 994,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 738 994,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
2 738 994,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
912 998,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
52. |
Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
122 654,05822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
122 654,05822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
122 654,05822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Часть 8 Часть 8 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 11 июля 2023 г. N 387-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.