Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 19 июля 2023 года N 507
Изменения,
которые вносятся в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388
Разделы 2 - 4 (Стратегические карты целей по направлениям социально-экономического развития Ленинградской области, Стратегические карты целей по дополняющим и связующим сферам Ленинградской области, Комплексы мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"2. Стратегические карты целей по направлениям социально-экономического развития Ленинградской области
2.1 Стратегическая карта по направлению "Демография"
Стратегическая цель: "Стимулирование рождаемости с целью обеспечения естественного прироста населения Ленинградской области, повышение продолжительности и качества жизни населения старшего возраста".
Показатель реализации: "Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (родивших на 1000 женщин соответствующего возраста): в возрастной группе 25 - 29 лет: 2020 году - до 75,8; 2021 году - до 79,2; 2024 году - до 82,3; 2030 году - до 82,3; в возрастной группе 30 - 34 лет; 2020 году - до 65,5; 2021 году - до 68,2; 2024 году - до 77,5; 2030 году - до 77,5".
+----------+ +----------------------------+ +-----------------------------+
|Перспекти-| | 1.1. Создание условий для | | 1.2. Формирование системы |
| ва 1 | | повышения рождаемости | | активного долголетия |
|"Результа-| +----------------------------+ +-----------------------------+
| ты для | | Суммарный коэффициент |-------------+ | Ожидаемая продолжительность |
|клиентов" |+-| рождаемости на | | | жизни при рождении, лет |
| || | 1 женщину, ед. | | | |
| || +-------+------+------+------+ | +--------+-------+-------+----+
| || |1,2410 |1,2520|1,296 | 1,5 | | | 72,8 | 71,7 | 73,8 | 75 |
+----------+| +-------+------+------+------+ | +--------+-------+-------+----+
----------- |--------------------------------------------- | ------------- ---- --------------------------------------------
+----------+| +----------------------------+ +------------+------------+ | +-----------------------------------------------+
|Перспекти-|| | 2.1. Создание школ | |2.2. Создание социальной | | | 2.3. Создание сбалансированной |
| ва 2 || | предпринимательства для | | инфраструктуры детства | | | системы учреждений долговременного ухода |
|"Внутрен- || |молодых и многодетных семей,| | | | +-----------------------------------------------|
| ние || | в т.ч. для молодых | |Доля детей в возрасте от | | | Уровень госпитализации на геронтологические |
|изменения"|| | матерей-одиночек | | 5 до 18 лет, охваченных | | | койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения, |+
| || +----------------------------+ | дополнительным | | | усл. ед./Численность охваченных социальным | |
| || | См. карту "Малый бизнес" | | образованием, % | | | обслуживанием пожилых граждан и инвалидов, | |
| ||-+ | +-----+------+------+-----+ |+ нуждающихся в социальном обслуживании, чел. | |
| || | | |77,5 | 78 | 83,5 | 85 | | +-----------+-----------+-----------+-----------+ |
| || | | +-----+------+------+-----+ | |36,30/12913|55,10/12500|55,10/13500|60,20/15500| |
+----------+| +----------------------------+ | +-----------+-----------+-----------+-----------+ |
| | |
| | | |
| +-------------+--------------+ +-------------------------+ | +-----------------------------+ |
| | 2.4. Обеспечение местами в | | 2.5. Снижение | | | 2.6. Обеспечение занятости | |
| | детских садах | | смертности старшего | |+ граждан старшего возраста | |
| | | | поколения | | | | |
| +----------------------------+ +-------------------------+-| +-----------------------------+ |
| | Количество созданных мест | | | | | Доля занятых граждан | |
| |для обеспечения 100 % детей | | См. карту | | | в возрасте 50 лет | |
| |всех возрастных категорий, у| | "Здоровье населения" | | | и старше, в том числе | |
| | которых желаемой датой | +-------------------------+ | | граждан предпенсионного | |
| | зачисления указано 1 | | | возраста, прошедших | |
| | | | |профессиональное обучение или| |
| | сентября текущего учебного | +-------------------------+ | | получивших дополнительное | |
| | года, мест (на конец | | 2.8 Создание условий | | |профессиональное образование,| |
| | периода) | | для занятий физической | | | % (на конец периода) | |
| +-------+------+------+------+ | культурой и спортом | | +--------+------+------+------+ |
| | 2885 | 3629 |17955 |20339 | | для лиц старше 55 лет | | | 75 | 75 | 75 | 80 | |
| +-------+------+------+------+ +-------------------------+ | +--------+------+------+------+ |
| | См. карту | | |
| +----------------------------+ | "Физкультура и спорт" | | +-----------------------------+ |
| | 2.7. Снижение младенческой | | | | |2.9. Внедрение системных мер | |
| | смертности | +-------------+-----------+ | | поддержки для начинающих | |
| +----------------------------++ +------------ | | предпринимателей старше 55 | |
| | Количество специалистов, | |+-------------------------+ | | лет | |
| |прошедших обучение в области| || 2.10. Создание | | | | |
|-+перинатологии. неонатологии | || инфраструктуры досуга | |+-----------------------------+ |
| |и педиатрии в симуляционных | || для лиц старше 55 лет | | | См. карту в Малый бизнес" | |
| | центрах, тыс. чел. | |+-------------------------+ | | | |
| +-------+------+------+------+ || Доля мероприятий от | | +-----------------------------+ |
| | 0,14 | 0,22 |0,484 |0,500 | || общего числа культурно- | | |
| +-------+------+------+------+ || массовых мероприятий | | |
| || с участием граждан | |+-----------------------------+ |
| || старшего возраста, +-+| 3.1. Реализация проектов по | |
| || % | | созданию инфраструктуры | |
| |+----+------+------+------+ | долговременного ухода за | |
| || 10 | 10 | 10 | 20 | | лицами старшего поколения с | |
| |+----+------+------+------+ | привлечением частных | |
| | | инвестиций | |
----------- | ------------------------------- | ------------- | --------- +-----------------------------+ |
| | +----------+ | Количество созданных | |
+----------+| | | | геронтологических центров и +-------------------|
|Перспекти-|| | |+| пансионатов для пожилых | |
|ва 3 || | || | людей, в том | |
|"Ресурсы" || | || | числе за счет ГЧП, ед. | |
| || | || +--------+------+------+------| |
| || | || | 0 | 1 | 0 | 1 | |
+----------+| | || +--------+------+------+------+ |
------------| --------------------------------| ------------------------ ||----------------------------------------------------|
+----------+| +----------------------------+ +-------------------------+|| +-----------------------------+ |
|Перспекти-|| | 4.1. Внедрение механизма | | 4.2. Внедрение программ ||| | 4.3. Внедрение стандартов | |
| ва 4 || | финансовой поддержки семей | |по охране здоровья матери||+-+ оказания услуг по | |
|"Управле- || | при рождении детей в | | и ребенка || |осуществлению ухода за лицами| |
| ние" || | Ленинградской области | | || | старшего поколения | |
+----------+| +----------------------------+ +-------------------------+| +-----------------------------+ |
| | Численность нуждающихся | |Количество офисов врачей || | Доля учреждений, | |
| | семей, распорядившихся | | общей практики, |+--+ соответствующих требованиям +--------------------+
|-+ средствами материнского | | осуществляющих | | стандарта оказания услуг по |
| | капитала,(не менее в год), | | педиатрические и | | осуществлению ухода за |
| | чел. | |неонатологические услуги,| | лицами старшего поколения, %|
| | | | ед. | | |
| +-------+------+------+------+ +-----+------+------+-----+ +--------+------+------+------+
| | 1000 | 1672 | 2000 | 2000 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 98 | 100 | 100 | 100 |
| +-------+------+------+------+ +-----+------+------+-----+ +--------+------+------+------+
|
| +---------------------------+
| | 4.4. Оказание |
+-------------------------------+ комплексных |
| (суперсервис) услуг по |
| жизненной ситуации |
| "Рождение ребенка" |
+--------------------------------+ +---------------------------+
| * начало предоставления | | Количество жителей, |
| услуг в рамках суперсервиса | |воспользовавшихся услугами |
| с 01.01.2022 | | суперсервиса, чел. |
+--------------------------------+ +-----+------+-------+------+
| -* | -* | 8000 |10000 |
+-----+------+-------+------+
2.2. Стратегическая карта целей по направлению "Здоровье населения"
Стратегическая цель: "Сокращение к 2024 году числа умерших в трудоспособном возрасте мужчин в 1,3 раза, женщин в 1,1 раза, в том числе от болезней системы кровообращения на 17,0%, новообразований - на 2,0% к 2024 году".
Показатель реализации: "Снижение смертности населения от новообразований (на 100 тыс. населения), случаев: в 2020 году - до 228; в 2021 году - до 221,2; в 2024 году - до 215,6; в 2030 году - до 204,4; от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. населения), случаев: в 2020 году - до 554,8; в 2021 году - до 522,7; в 2024 году - до 480,4; в 2030 году - до 396,0".
+----------+ +-------------------------+ +------------------------+ +-----------------------+
|Перспекти-| | 1.1. Обеспечение | | 1.2. Обеспечение | | 1.3. Формирование |
| ва 1 | | доступности медицинской | | качества организации | |здорового образа жизни,|
|"Результа-|+| помощи | +| предоставления | |сокращение потребления |
| ты для || | | | | медицинской помощи | | алкоголя, табака +
|клиентов" || | | | | | | ||
+----------+| +-------------------------+ | +------------------------+ +-----------------------+|
| | Общая смертность | | | Доля медицинских | |См. карту "физкультура ||
| | населения, промилле | | | организаций, | | и спорт" ||
| | | | |реализовавших проекты по| | ||
| | | | | предоставлению | | ||
| | | | |качественной медицинской| | ||
| | | | | помощи, % | | ||
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ | ||
| |13,3 | 14,9 |13,5 | 12,0 | | | 30 | 34 | 50 | 100 | | ||
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ +-----------------------+|
| | |
- - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - |
+----------+| +-------------------------+ | +------------------------+ +------------+----------+|
|Перспекти-|| | 2.1. Развитие первичной | | | 2.2. Обновление | | 2.3. Строительство и ||
| ва 2 || |медико-санитарной помощи,| | |материально-технической |--+ ремонт объектов ||
|"Внутрен- || | стационарзамещающих |+| | базы учреждений | |здравоохранения, в т.ч.||
| ние || | технологий | || | здравоохранения | |оказывающих ПСМП (ФАП, ||
|изменения"|| | | || | | | поликлиники) ||
| || +-------------------------+ || +------------------------+ +-----------------------+|
+----------+| | Удельный вес стоимости | || | Доля медицинских | | Доля населенных ||
| | объемов ПМСП на одного | || | организаций, имеющих в | | пунктов, обеспеченных ||
|+ жителя в общем объеме | ||+своем составе отделения,| | первичной ||
| | стоимости медицинской | || |соответствующие Порядкам| | медико-санитарной ||
| | помощи, % | || | оказания помощи, % | |помощью по участковому ||
| | | || | | | принципу, % ||
| +-----+------+-----+------+ || +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+|
| | 31 | 32 | 45 | 60 | || | 58 | 60 | 75 | 100 | |98,2|98,5| 100 | 100 ||
| +-----+------+-----+------+ || +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+|
| || |
| +-------------------------+ || +------------------------+ | |
| | 2.4. Развитие системы | || | 2.5. Внедрение новых | | |
| | скорой и неотложной |+| | видов |-+ | |
| |помощи, в т.ч. санитарной| || | высокотехнологичной | | | |
| | авиации | || | медицинской помощи | | | |
| +-------------------------+ || +------------------------+ | | |
| | Доля выездов скорой | || | Удельный вес | | | |
| | медицинской помощи по | || | высокотехнологичной | | | |
| | вызову в экстренной | || | медицинской помощи, | | | |
|+ форме, выполненных в | ||+ включенной в базовую | | | |
| | течение 20 минут, % | || | программу ОМС, | | | |
| | | || | оказываемой в окружных | | | |
| | | || | центрах, % | | | |
| +-----+------+-----+------+ || +------+----+------+-----+ | | |
| |86,6 | 87,1 | 93 | 95 | || | 14,5 |14,7| 21 | 50 | | | |
| +-----+------+-----+------+ || +------+----+------+-----+ | | |
| || | | |
- - - - - - |- - - - - - - - - - - - - - -||- - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - -|- - - - - -|
+----------+| +-------------------------+ || +------------------------+ |+------------+----------+|
| Перспек- || |3.1. Привлечение частных | || | 3.2. Снижение дефицита | || 3.3. Привлечение ||
| тива 3 || | медицинских организаций | || | среднего медицинского |+|| средств федеральных ||
|"Ресурсы" || |для реализации проектов в+-+| | персонала | ||| источников для ||
| || | сфере здравоохранения | | | | ||| строительства ||
+----------+| | | | | | ||| крупных объектов ||
| | | | | | ||| здравоохранения ||
| +-------------------------+ | +------------------------+ ||+-----------------------+|
| | Доля затрат на | | | Соотношение врачей и | ||| Доля финансирования ||
| | медицинскую помощь по | | | средних медицинских | |||строительства крупных ||
| | ОМС, оказанную | |+ работников | ||| объектов за счет ||
| | негосударственными | | | | |||федеральных средств, % ||
| | медицинскими | | | | ||| ||
| | организациями, % | | | | ||| ||
| +-----+-----+------+------+ | +------+-----+-----+-----+ ||+----+-----+-----+------+|
| | 2,6 | 2,7 | 7,2 | 7,4 | | |1:2,5 |1:2,1|1:2,1|1:2,1| ||| 0 | 0 | 30 | 30 ||
| | | | | | | | | | | | ||| | | | ||
| +-----+-----+------+------+ | +------+-----+-----+-----+ ||+----+-----+-----+------+|
| | || |
| +-------------------------+ | +------------------------+ || |
| | 3.4. Снижение дефицита | | | 3.5. Вовлечение | || |
| | врачебных кадров +-| | профессиональных +-+| |
| | | | |сообществ в аттестацию и| | |
| | | | | аккредитацию врачебных | | |
| | | | | кадров | | |
| +-------------------------+ | +------------------------+ | |
| | Соотношение врачей, | | | Доля специалистов, | | |
| | оказывающих ПМСП. к | | | допущенных, | | |
| | врачам, оказывающим | | | к профессиональной | | |
| | специализированную | | | деятельности через | | |
| | медицинскую помощь, % | | | процедуру | | |
| | | | | аккредитации, от | | |
| | | | | общего количества ра- | | |
| | | | |ботающих специалистов, %| | |
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ | |
| |49/52|55/45 |55/45|55/45 | | | - |10,0| 80,6 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ | |
| | | |
| | | |
- - - - - - |- - - - - - - - - - - - - - - |- - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - -|
+----------+| +-------------------------+ | +------------------------+ |+-----------------------+|
|Перспекти-|| | 4.1. Создание | | | 4.2. Информатизация | || 4.3. Внедрение ||
| ва 4 || | трехуровневой системы | | | здравоохранения, в том | ++ контрактов жизненного ||
|"Управле- || | организации оказания | | | числе развитие | | цикла медицинского ||
| ние" || |медицинской помощи, схемы| | | телемедицины | | оборудования ||
| || | маршрутизации пациентов | | | | | ||
+----------+| +-------------------------+ | +------------------------+ +-----------------------+|
| | Удельный вес пациентов, | | |Удельный вес медицинских| | Удельный вес ||
| | госпитализированных в | | |организаций, оснащенных | | медицинского ||
|+ соответствии со схемой | |+ телемедицинскими | | оборудования ||
| | маршрутизации, % | | |системами и комплексами | | соответствующего ||
| | | | | дистанционного | | Порядкам оказания ||
| | | | |мониторинга здоровья, % | | медицинской помощи, % ||
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+|
| | 57 | 60 | 75 | 95 | | | 100 |100 | 100 | 100 | | 50 | 55 | 80 | 100 ||
| +-----+------+-----+------+ | +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+|
| | |
| +-------------------------+ | +------------------------+ +-----------------------+|
| |4.4. Организация оказания| | | 4.5. Внедрение | | 4.6. Создание ||
+-+ медицинской помощи на | +-+ стандартов управления | | региональной модели ++
| основе системы | | качеством оказания | |формирования стратегии |
| медицинских округов | | медицинской помощи по | |здорового образа жизни |
| | | системе ИСО | | на основе 5 элементов |
+-------------------------+ +------------------------+ +-----------------------+
| Окружные медицинские | | Доля медицинских | | Количество внедренных |
| центры, ед. | |организаций, внедривших | |элементов региональной |
| | | стандарты управления | | модели формирования |
| | | качеством оказания | | стратегии здорового |
| | | медицинской помощи по | | образа жизни, ед. |
| | | системе ИСО, % | | |
+-----+------+-----+------+ +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+
| 3 | 3 | 5 | 5 | | 10 | 10 | 15 | 30 | | 4 | 4 | 5 | 5 |
+-----+------+-----+------+ +------+----+------+-----+ +----+----+------+------+
2.3. Стратегическая карта целей по направлению "Физкультура и спорт"
Стратегическая цель: "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом".
Показатель реализации: "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в %: 2020 год - 42,5; 2021 год - 45,5; 2024 год - 55,7; 2030 год - 70,0".
+---------+ | +-----------------------------+ +----------------------------------+
|Перспек- | | 1.1. Развитие спортивной | +--------------|1.2. Формирование здорового образа|
| тива 1 | |+- инфраструктуры -+ | | жизни, отказ от вредных привычек | +
| "Резуль-| | +-----------------------------+ | | +----------------------------------+ |
|таты для | | | Уровень обеспеченности | | | | Смертность населения без | |
|клиентов"| || | населения спортивными | | | | показателя смертности от внешних | |
| | | | сооружениями, % | | | | причин (на 1000 населения) | |
| | || +-------+------+--------+-----+ | | +-----+---------+--------+---------+ |
| | | | 42,5 | 45,8 | 47,0 |51,0 | | | |12,0 | 13,8 | 12,5 | 11,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+---------+ || +-------+------+--------+-----+ | | +-----+---------+-------+---------+ |
- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - |
+----------+|| +-----------------------------+ | | +------------------+---------------+ |
| Перспек- | | | 2.1. Создание рекреационной | | | | 2.2. Увеличение охвата | |
| тива 2 |||+ инфраструктуры во всех | | | | профилактическими, диспансерными | |
|"Внутрен- | ||| муниципальных районах и | | | | медицинскими осмотрами | |
| ние ||||| городском округе | | | | | |
|изменения"| ||| Ленинградской области | | | | | |
+----------+ ||+-----------------------------+ | | +----------------------------------+ |
|||| Количество введенных в | | | +Доля посещений к врачам, сделанных| |
||| эксплуатацию объектов, | | | || с профилактической целью, % | |
|||| приспособленных для занятий | | | || (на конец периода) | |
||| физической культурой и | | | || | |
||||спортом на открытом воздухе | | | || | |
|||| в муниципальных районах и | | | || | |
|||| городском округе, ед. | | | || | |
|||| (нар. итогом*) | | | || | |
||+-------+------+--------+-----+ | | |+-----+---------+--------+---------+ |
|||| 21 | 331 | 534 | 834 | | | || 37 | 38 | 55 | 60 | |
|||| | | | | | | || | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ | | |+-----+---------+--------+---------+ |
||| | | | |
|| | | | |
|||+-----------------------------+ | +---------+------------+ |+----------------------------------+ |
||| 2.3. Строительство и | | | 2.4. Организация и | || 2.5. Развитие инфраструктуры | |
|||| реконструкция +-+- проведение | || общественного здоровья | |
||| многофункциональных | | | физкультурных и | || | |
|||| спортивных центров, | | |спортивных мероприятий| || | |
|||физкультурно-оздоровительных | | | | || | |
|||| комплексов | | | | || | |
||+-----------------------------+ | +----------------------+ |+----------------------------------+ |
||||Количество построенных и или | | |Количество проведенных| || Количество объектов городской и | |
||| реконструированных | | | физкультурных и | || рекреационной инфраструктуры, | |
|||| многофункциональных | | | спортивных | || приспособленных для занятий +-|
||| спортивных центров, +| | мероприятий, ед. | || физической культурой и спортом, | |
||||физкультурно-оздоровительных | | | | || ед. (нар. итогом) | |
||| комплексов, ед. (за период) | | | | || | |
|||+------+------+--------+------+ | +----+-----+-----+-----+ |+-----+--------+---------+---------+ |
||| 8 | 8 | 25 | 30 | | |750 |1650 |5500 |10800| || 455 | 765 | 808 | 1078 | |
|||+------+------+-------+------+ | +----+-----+-----+-----+ |+-----+--------+---------+---------+ |
- - - - - - -|| - - - - - - - - -|- - - - - - -| - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
+---------+ |||+-----------------+-----------+ | +----------------------+ | |
|Перспек- | |||3.1. Привлечение внебюджетных| | | 3.2. Подготовка | | |
| тива 3 | |||| средств на строительство | | |тренеров и спортивных | | |
|"Ресурсы"| |||спортивных объектов в рамках | +-+ специалистов | | |
| | |||| концессионных соглашений | | | | |
+---------+ ||+-----------------------------+ +----------------------+ | |
|||| Количество объектов спорта, | | Количество | | |
||| созданных за счет ГЧП, ед. | | квалифицированных | | |
|||| (за период) | | тренеров и | | |
||| | |тренеров-преподавате- | | |
|||| | | лей | | |
||| | |физкультурно-спортив- | | |
|||| | | ных организаций, | | |
||| | | работающих по | | |
|||| | | специальности, | | |
|||| | |чел.(на конец периода)| | |
|||| | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ +----+----+-----+------+ | |
|||| 0 | 2 | 2 | 4 | |395 |545 | 625 | 630 | | |
|||| | | | | | | | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ +----+----+-----+------+ | |
||| | |
- - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
||| +----+ |
+---------+ ||+-----------------------------+ | +---------------------------------------+ |
|Перспек- | |||| 4.1. Поддержка | | | 4.2. Информирование населения по | |
| тива 4 | |++предпринимательских инициатив| | | вопросам здорового образа жизни | |
|"Управле-| || | в сфере | | | | |
| ние" | | | создания спортивной | | | | |
| | || | инфраструктуры | | | | |
+---------+ | +-----------------------------+ | +---------------------------------------+ |
|| | Количество | | | Количество массовых мероприятий | |
| | реализованных | | | (акций) по вопросам ЗОЖ, ед./ +|
|| | частных проектов | +-+ Количество граждан, посетивших центр | |
| | в сфере | | здоровья по вопросам ЗОЖ, чел. | |
|| |физической культуры и спорта | | | |
| | ед. | | | |
| +-------+------+--------+-----+ +---------+---------+---------+---------+ |
|| | - | - | 2 | 2 | |270/29500|275/30000|290/33000|300/35000| |
| | | | | | | | | | | |
|| +-------+------+--------+-----+ +---------+---------+---------+---------+ |
| |
|| +------------------------------+ | |
| | 4.3. Создание условий для | | |
|| | привлечения фитнес-клубов на | +------------------+------------------+ |
+-+ территорию Ленинградской | | 4.4. Внедрение региональных и/или | |
| | области | |муниципальных программ по сохранению +---+
| | | общественного здоровья |
| +------------------------------+ +-------------------------------------+
| Количество | |Доля муниципальных образований,|
| | организаций, | |внедривших муниципальные программы|
| осуществляющих деятельность| | общественного здоровья, % |
| | фитнес-центров, | | |
| включая территориально | | |
| | обособленные структурные | | |
| подразделения | | |
| | и филиалы, | | |
| ед. (нар. итогам) | | |
| | | | |
+--------+------+--------+-----+ +---------+---------+--------+--------+
| | 6 | 8 | 12 | 20 | | 20 | 40 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| +--------+------+--------+-----+ +---------+---------+--------+--------+
+--------------------------------------------+
| * - без учета объектов сезонного характера |
+--------------------------------------------+
2.4. Стратегическая карта целей по направлению "Экспорт"
Стратегическая цель: "Формирование устойчивого присутствия Ленинградской области на международных рынках путем повышения конкурентоспособности предприятий Ленинградской области".
Показатель реализации: "Увеличение объема экспорта несырьевой неэнергетической промышленной продукции к 2020 году - до 2,8 млрд долл. США, к 2021 - до 2,5 млрд долл. США, к 2024 году - до 4,4 млрд долл. США, к 2030 году до 6,0 млрд долл. США; увеличение количества организаций-экспортеров из числа субъектов МСП в 2 раза к 2024 году, в 2,5 раза - к 2030 году".
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+
|Перспектива | | 1.1. Получение | | 1.2. Увеличение |
| 1 | |экспортных компетенций | | объема экспорта |
|"Результаты | | за счет опыта | | конкурентоспособной |
| для | | взаимодействия с | | продукции |
| клиентов" | | организациями | | |
| | | и институтами | | |
| | | международной торговли| | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+
|Доля экспорта субъектов| | Прирост объема |--------------------+
+-----| МСП в общем объеме | | экспортной выручки | |
| |экспорта Ленинградской | |организаций к уровню | |
| | области, 100% | | 2019 года | |
| +----+----+----+--------+ +---+----+------+-----+ |
| | 3 | 8,5| 10 | 15 | |14 | 29 | 39 | 40 |---+ |
| +----+----+----+--------+ +---+----+------+-----+ | |
-------------- | ----------------- ------------------------------------------|----------------|
| | | | |
| +---------------+----+ +-------------------------+ | +-----+--------------+ |
| | 2.1. Приведение | | 2.2. Увеличение объема | | | 2.3. Переход | |
| | продукции в | |производства промышленной| | | региональных | |
| | соответствие с | | продукции с высокой | | | экспортеров на | |
| | требованиями | | добавленной стоимостью | | | цифровой формат | |
| |международных рынков| | | | | торговли | |
| +--------------------+ +-------------------------+ | +--------------------+ |
| | Темп роста | |Доля продукции средних и | | |Количество компаний,| |
| |количества товарных | |высоких переделов в общем| | | выведенных на | |
| | позиций в экспорте | | объеме несырьевого | | |электронные торговые| |
| | региона, % | | неэнергетического +| | площадки при | |
| | | | экспорта, % | | | поддержке | |
| | | | | | | организаций | |
| | | | | | | инфраструктуры | |
| | | | | | |поддержки экспорта, | |
| | | | | | | ед. | |
+------------+ | +---+---+------+-----+ +-----+-----+------+------+ | +---+--+------+------+ |
|Перспектива | | |100|103| 103 | 107 | | 59 | 62 | 63 | 70 | | |36 |75| 180 | 300 | |
| 2 | | +---+---+------+-----+ +-----+-----+------+------+ | +---+--+------+------+ |
|"Внутренние | | | |
| изменения" | | | |
+------------+ | +--------------------+ +-------------------------+| +--------------------+ |
| | 2.4. Снижение | | 2.5. Повышение || |2.6. Модернизация и | |
| | административных и | |производительности труда || | техническое | |
| | иных барьеров, | | || | перевооружение | |
| | препятствующих | | || | мощностей | |
| |развитию экспортной | | || | промышленных | |
| | деятельности | | || | предприятий | |
| +--------------------+ +-------------------------+| +--------------------+ |
| | Количество | | Прирост || | Доля | |
| | субъектов МСП, | |производительности труда || |высокотехнологичных | |
| | выведенных на | | на средних и крупных || | товаров в общем | |
| | экспорт при | | предприятиях базовых || | объеме экспорта, % | |
| | поддержке | | несырьевых отраслей || | +-
|--+ организаций | +| экономики, % + | | |
| | инфраструктуры | | | || | | |
| |поддержки экспорта, | | | || | | |
| | ед. | | | || | | |
| | | | | || | | |
| +---+---+------+-----+ | +-----+-----+------+------+| +---+--+------+------+ |
| |120|190| 336 | 500 | | | 2,3 | 3,8 | 4,2 | 5,0 || |35 |37| 40 | 50 | |
| | | | | | | | | | | || | | | | | |
| +---+---+------+-----+ | +-----+-----+------+------+| +---+--+------+------+ |
------------- | --------------------------| -------------------------- | ---------------------- |
+------------+ | +---------------------+ | +-------------------------+| +--------------------+ |
|Перспектива | | | 3.1. Оптимизация | | | 3.2. Создание || | 3.3. Обеспечение | |
|3 "Ресурсы" | | | производственных | | |преференциальных условий || |доступа региональных| |
| | | | процессов +-+ | ведения || | компаний к | |
| | | | предприятия за счет | | предпринимательской || | существующим | |
| | | | внедрения принципов | | деятельности || |механизмам поддержки| |
| | | | бережливого | | || | экспортной | |
| | | | производства | | || | деятельности | |
| | | | | | || | | |
+------------+ | +---------------------+ +-------------------------+| +--------------------+ |
| |Количество обученных | | Темп роста объема || | Темп роста числа | |
| | инструментам береж- | |налоговых расходов, иных || | экспортеров, | |
| | ливого производства | | преференций для ++ |получивших поддержку| |
| | сотрудников | | экспортеров, % | | на федеральном и +|
| | предприятий | | | | региональном | |
| | и студентов СПО, | | | | уровнях, % (в | |
| | чел. | | | | среднем за период) | |
| +----+----+-----+-----+ +-----+-----+------+------+ +-----+----+----+----+ |
| |276 |416 |12080|23216| | 100 | 103 | 105 | 117 | | 130 |108 |110 |115 | |
| +----+----+-----+-----+ +-----+-----+------+------+ +-----+----+----+----+ |
-------------- | --------------------------------------------------------------------------------|
+------------+ | +-----------------------------+ +--------------------+ |
|Перспектива | | | 4.1. Увеличение | | 4.2. Ресурсное | |
| 4 | | | экспортных компетенций | |обеспечение системы | |
|"Управление"| | |компаний за счет акселерации | | поддержки экспорта | |
| | | | и развития системы | | | |
| | | |подготовки кадров в сфере ВЭД| | | |
+------------+ | +-----------------------------+ +--------------------+ |
| | Количество обученных | |Объем поддержанного | |
| | компетенциям ВЭД | | экспорта субъектов +---------------------+
+--+ сотрудников | | МСП, |
| предприятий | | млн. долл США |
| и студентов ВО, ед. | | |
+-------+------+------+-------+ +----+--+------+-----+
| 140 | 340 | 500 | 1000 | |23,8|48| 100 | 250 |
+-------+------+------+-------+ +----+--+------+-----+
2.5. Стратегическая карта целей по направлению "Продовольственная безопасность"
Стратегическая цель: "Стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2% в год и наращивание экспорта продуктов питания в два раза к 2024 году"
Показатель реализации: "Индекс производства продукции сельского хозяйства (за период), %: 2020 год - 101,0; 2021 год - 101,0; 2024 год - 105,7; 2030 год-107,0"
+------------+ +----------------------------+ +-----------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Создание условий | | 1.2. Повышение |
| 1 | | для роста объемов | | экспортного потенциала |
|"Результаты | + |производства основных видов +--------------------------------+ | АПК |
| для | | | сельскохозяйственной | | | |
| клиентов" | | | продукции | | | |
+------------+ | +----------------------------+ | +-----------------------------+
| | Объем | | | Объем |
| | валовой продукции АПК | | | экспорта продукции АПК |
| | (в среднем за период), | | | (в среднем за период), |
| | млрд. руб. | | +| млрд. долл. США |
| | | | | | |
| +-----+--------+-------+-----+ | | +------+------+-------+-------+
| |273,3| 322,9 | 301,8 |305,0| | | | 0,398| 0,433| 0,350 | 0,290 |
| | | | | | | | | | | | |
| +-----+--------+-------+-----+ | | +------+------+-------+-------+
-----------------|------------------- ------------------------------------------|----------------| --------------- -------------
| | | | |
+------------+ | +------------------+----------------+ | | +---------------+--------------+
|Перспектива | | | 2.1. Повышение + | | | 2.2. Развитие |
| 2 | | | инвестиционной активности +--------------------------|----------------+ | малого предпринимательства |
|"Внутренние | | | в АПК |+ | | в АПК |+
| изменения" | | | | | | | | |
+------------+ | +-----------------------------------+ | | +------------------------------+ |
| | Объем инвестиций в основной | | | | Количество крестьянских | |
| | капитал АПК по проектам, | | +------------------+ (фермерских) хозяйств и СПоК,| |
| | получившим государственную | | | получивших государственную | |
| | поддержку (в среднем за | | | поддержку на создание и | |
| | период), млрд. руб./ | | | развитие хозяйства | |
| | Количество приобретенной | | | (за период), | |
| | техники, оборудования | | | ед. | |
| | (в среднем за период), ед. | | | | |
| +--------+--------+--------+--------+ | +------+------+-------+--------+ |
| | -* | -* |1,14/553|1,55/568| | | 45 | 45 | 225 | 180 | |
| | | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+--------+--------+ | +------+------+-------+--------+ |
| |-----------------------------------------------------+ |
-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
+------------+ | +--------------+--------------+ +---+-------------------------------+ +------------------+------------------+ |
|Перспектива | | | 3.1. Предотвращение | | 3.2. Комплексное развитие | | 3.3. Обеспечение АПК | |
|3 "Ресурсы" | | | выбытия земель | | сельских территорий | | квалифицированными специалистами | |
+------------+ | | из сельскохозяйственного | +-----------------------------------+ +-------------------------------------+ |
| | оборота и вовлечение | | Ввод (приобретение) жилых | | Количество работников АПК, | |
| | в оборот выбывших земель | | помещений (жилых домов) для | | прошедших профессиональную | |
| +-----------------------------+ | граждан, проживающих на сельских | | переподготовку и повышение | |
| |Вовлечение в оборот выбывших | |территориях (в среднем за период), +--| квалификации (в среднем за период), +-|
|-|с/х угодий за счет проведения| | тыс. кв. м/Ввод в эксплуатацию | |чел./Количество молодых специалистов,| |
| | культуртехнических работ | | автомобильных дорог | | получивших социальную поддержку | |
| | с/х товаропроизводителями | | на сельских территориях | | (в среднем за период), чел. | |
| | (в среднем за период), га | | (в среднем за период), км | | | |
| +------+------+------+--------+ +--------+--------+--------+--------+ +--------+--------+--------+----------+ |
| | 2379 | 1614 | 2000 | 1800 | |5,5/20,0|3,8/21,3|4,4/20,8|3,5/10,5| | 350/71 | 400/64 | 340/64 | 275/62 | |
| +------+------+------+--------+ +--------+--------+--------+--------+ +--------+--------+--------+----------+ |
-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+------------+ | +-------------------------------+ +-------------------------------------+ |
|Перспектива | | | 4.1. Создание условий | | 4.2. Информационная поддержка | |
| 4 | +--+для сохранения эпизоотического | | развития АПК +--+
|"Управление"| | благополучия региона | | |
+------------+ +-------------------------------+ +-------------------------------------+
| Объем государственных | |Количество консультаций в сфере АПК, |
|ветеринарных услуг, оказываемых| | оказанных центром компетенций |
| с/х товаропроизводителям | | (в среднем за период), ед. |
| и населению учреждениями +-- | |
| государственной ветеринарной | | |
| службы (в среднем за период), | | |
| тыс. ед. | | |
+-------+--------+-------+------+ +---------+---------+---------+-------+
| 5961 | 5985 | 5271 | 4500 | | 450 | 500 | 530 | 455 |
+-------+--------+-------+------+ +---------+---------+---------+-------+
+-------------------------------------------------------------------+
| * - в годовом разрезе расчёт показателя не осуществляется |
+-------------------------------------------------------------------+
2.6. Стратегическая карта целей по направлению "Современный транспортный комплекс"
Стратегическая цель: "Повышение качества транспортного обслуживания населения Ленинградской области".
Показатель реализации: "Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области*: 2020 - 2021 годы - **; 2024 год - 80,0%, 2030 год - 85%"
+------------+ +-----------------------+ +---------------------------+ +-------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Развитие | | 1.2. Развитие | | 1.3. Повышение |
| 1 | | пассажирского | | инфраструктуры | | безопасности дорожного |
|"Результаты | | транспорта | | общественного транспорта | | движения и внедрение |
| для | | | | | | альтернативных видов |
| клиентов" | | | | | | топлива |
+------------+ +-----------------------+ +---------------------------+ +-------------------------+
+Количество перевезенных| | Пассажирооборот, млн. | |Количество погибших в ДТП|
||пассажиров, млн. пасс. |+ | пасс. - км + | на 100 тыс. населения, |
|| (на конец периода) | | | (на конец года) || | чел. (на конец периода) +
|+----+-----+-----+------+ | +------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
||71,7|88,2 |111,1|120,0 | | |2613,0|3388,5|3902,4|5229,7|| |20,17|18,6 |15,3 | 15,3 ||
|| | | | | | | | | | || | | | | ||
|+----+-----+-----+------+ | +------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
-------------|--------------------------| ---------------------------- | -------------------------- |
|+-----------------------+ | +---------------------------+| +-------------------------+|
|| 2.1. Развитие | | | 2.2. Строительство и || | 2.3. Строительство ||
|| пригородного | | | реконструкция а/м дорог, || | путепроводов и ||
|| железнодорожного | | | формирование новых а/м || | транспортных развязок, ||
||пассажирского сообщения| | | маршрутов || | автодорожных обходов ||
|| | | | || | населенных пунктов, ед. ||
|+-----------------------+ | +---------------------------+| +-------------------------+|
||Количество пассажиров, | | |Протяженность построенных и|| | Количество построенных ||
|| перевезенных в | |+ реконструированных дорог, || | путепроводов и ||
+ пригородном сообщении | ||| км (за период) ||+ транспортных развязок, ||
|| по Ленинградской +||| || | автодорожных обходов ||
|| области ж/д ||||| || | населенных пунктов, ед. ||
||транспортом, млн. чел. ||||| || | (за период) ||
|| (на конец года) ||||| || | ||
+------------+|+----+-----+-----+------+|||+------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
|Перспектива |||28,3|38,4 |46,8 | 50,0 ||||| 3,82 | 0,243|22,408|18,609|| | 1 | 0 | 5 | 1 ||
|2 Внутренние||+----+-----+-----+------+|||+------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
| изменения" ||| |||| | ||
+------------+|+-----------------------+|||+---------------------------+| +-------------------------+|
|| 2.4. Развитие ||||| 2.5. Строительство и || | 2.6. Сокращение ||
|| автомобильного ||||| реконструкция мостовых || | аварийности на участках ||
|| пассажирского ||||| переходов || | концентрации ДТП ||
|| транспорта ||||| || | инженерными методами ||
|+-----------------------+|||+---------------------------+| +-------------------------+|
||Количество перевезенных|||++ Количество построенных и || | Ежегодное сокращение ||
||пассажиров по маршрутам||| |реконструированных мостовых|| | количества мест +
+ регулярных перевозок, +| |переходов, ед. (за период) || | концентрации ДТП, ||
|| млн. пасс, (на конец ||| | || |выявленных за предыдущий ||
|| года) ||| | || | год, % ||
|+----+-----+-----+------+|| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+|
||43,4|49,8 | 64,3| 70,0||| | 0 | 0 | 3 | 0 || | 80 | 80 | 80 | 80 ||
|+----+-----+-----+------+|| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+|
|| ||| || |
|+-----------------------+|| +---------------------------+| +-------------------------+|
||2.7. Развитие новых для||| | 2.8. Развитие || | 2.9. Развитие рынка ||
|| региона видов ||| | транспортно-пересадочных || | природного газа, ||
|| пассажирского ||| | узлов, автостанций и || | как моторного топлива ||
|| транспорта ||| | автовокзалов || | ||
|+-----------------------+|| +---------------------------+| +-------------------------+|
|| Количество новых для ||| | Количество введенных || | Объем потребления ++
|| региона видов ||| | в эксплуатацию || | метана на транспорте, |
+ пассажирского ++-+ транспортно-пересадочных || | млрд. куб. м. |
|| транспорта, ед. || | узлов, автостанций и || | (на конец года) |
|| (нарастающим итогом) || | автовокзалов, ед. || | |
|+----+-----+-----+------+| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+
|| 0 | 0 | 1 | 2 || | 0 | 1 | 1 | 2 || | 6,0 | 9,5 |46,0 | 56,0 |
+------------+|+----+-----+-----+------+| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+
|Перспектива ||-------------------------| -----------------------------| ---------------- -----------
|3 "Ресурсы" || | | | |
+------------+| | +------------+--------------+| |
| | | 3.1. Привлечение средств || |
| | | федерального бюджета и || |
| | | внебюджетных средств для || |
| | | реализации проектов || |
| | | развития транспортной || |
| | | инфраструктуры || |
| | +---------------------------+| |
| | | Количество проектов, || |
| +--+реализуемых с привлечением || |
| | средств федерального ++------------------+
| | бюджета и внебюджетных ||
| | источников, ед. (нар. ||
| | итогом за период) ||
| +------+-------+-----+------+|
| | 1 | 1 | 2 | 2 ||
| +------+-------+-----+------+|
| |
- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - -
+------------+|+-----------------------+ +---------------------------+|
|Перспектива ||| 4.1. Развитие | | 4.2. Координация развития ||
| 4 ||| информационных систем | | транспортных систем ||
|"Управление"||| на общественном | | Ленинградской области и ||
| ||| транспорте | | Санкт-Петербурга ||
+------------+|+-----------------------+ +---------------------------+|
||Количество введенных в | | Количество проектов, ||
|| эксплуатацию | |реализуемых совместно ЛО и ++
++ информационных систем | | СПб, ед.(нарастающим |
| (сервисов) на | | итогом) |
| транспорте, ед. | | |
+----+-----+-----+------+ +------+-------+-----+------+
| 0 | 0 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
+----+-----+-----+------+ +------+-------+-----+------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|* - Общественный наземный транспорт. По данным ежегодного соцопроса, |
|проводимого по заказу АНО "Дирекция по развитию транспортной системы СПб и|
|ЛО". |
|** - Данные на 2020 - 2021 гг. не рассчитываются. |
+--------------------------------------------------------------------------+
2.7. Стратегическая карта целей по направлению "Комфортные поселения"
Стратегическая цель: "Повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области и рост инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области".
Показатель реализации: "Рейтинг Ленинградской области по качеству жизни, место: 2020 - 2021 годы - 7 место; 2024 - 6 место; 2030 год - 5 место".
+-----------+ +--------------------------+ +-------------------------+ +-----------------------+
|Перспектива| | 1.1. Доступность | | 1.2. Доступность | |1.3. Повышение качества|
| 1 | |инженерной и транспортной | | социальных, бытовых, | | среды проживания в |
|"Результаты| | инфраструктуры | | финансовых услуг и | | городах |
| для | | | | торговли | | |
| клиентов" | +--------------------------+ +-------------------------+ +-----------------------+
| | | Удовлетворенность | | Удовлетворенность | | Индекс качества |
| | | населения | | населения качеством | | городской среды по |
| | | жилищно-коммунальными | | социальных услуг, % |+ | методике Министерства |--+
| | | услугами, % | |Изменение объема платных | | | строительства | |
| |+ Удовлетворенность | +услуг населению в среднем| | | Российской Федерации, | |
| ||| населения качеством | || за год, % | | | баллов | |
+-----------+|| транспортного | || | | +-----------------------+ |
|| обслуживания, % | || | | | | |
|+-----+------+------+------+ |+------+-----+------+-----+ | +----+-----+------+-----+ |
||65/- |66/- |68/80 |80/85 | ||66,1/1|100/ |100/1 |100/ | | |188 | 199 | 225 | -* | |
|| | | | | || 03,3 |103,4| 02,3 |102,2| | | | | | | |
|| | | | | || | | | | | | | | | | |
|+-----+------+------+------+ |+------+-----+------+-----+ | +----+-----+------+-----+ |
- - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - -|
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | 2.1. Строительство || | 2.2. Обеспечение || | 2.3.Обеспечение | |
| |коммунальной и инженерной || | населения учреждениями || | доступности медицинской | |
| | инфраструктуры || | дошкольного образования || | помощи, развитие | |
| | || | || | первичной | |
| | || | || |медико-санитарной помощи | |
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | См. стратегическую карту || |См. стратегическую карту || | См. стратегическую | |
|+ "ЖКХ и ТЭК" ||+ "Демография" ||+ карту "Здоровье | |
| | || | || | населения" | |
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | | |
| | ++ |
+-----------+|+--------------------------+ |+-------------------------+| +----------------------+ |
|Перспектива||| 2.4. Повышение качества | || 2.5. Обеспечение || | 2.6. Обеспечение | |
| 2 |||транспортного обслуживания| || населения учреждениями || | качественным жильем | |
|"Внутренние||| населения | || общего образования || | населения | |
|изменения" ||+--------------------------+ |+-------------------------+| +----------------------+ |
+-----------+|| См. стратегическую карту | || Число новых мест в || | Удельный вес | |
+"Современный транспортный | || общеобразовательных || | введенной общей | |
|| комплекс" | + организациях, мест (за || | площади жилых домов +---|
|+--------------------------+ || период) || |по отношению к общей | |
| || || | площади жилищного | |
| | || || | фонда, % | |
| | |+-----+------+-----+------+| +----+----+-----+------+ |
| +----+||4895 | 5427 |21595| -** || |-***|-***| 5,2 | 5,3 | |
| ||+-----+------+-----+------+| +----+----+-----+------+ +--+
| || | |
|+--------------------------+||+-------------------------+| +-----------------------+ |
||2.7. Создание эффективной |||| 2.8. Обеспечение || | 2.9. Создание | |
|| системы общественной |||| повсеместного || | многофункциональных | |
|| безопасности и |||| использования || | культурных центров | |
|| правопорядка ||||информационно-коммуника- || | и иных объектов | |
|| |||| ционных технологий || | культуры | |
|| |||| || | | |
|+--------------------------+||+-------------------------+| +-----------------------+ |
||Уровень доверия населения |||| Доля социально значимых ||+ Количество | |
++ к органам исполнительной ||++ объектов, имеющих || |построенных (реконстру-| |
| власти Ленинградской || | широкополосный || | ированных, приобретен-| |
| области в сфере || | доступ к + | ных) | |
|обеспечения безопасности, || |информационно-телекомму- || | многофункциональных | |
| % || | никационной сети || | культурных центров | |
| || | "Интернет" || | и иных объектов | |
| || | в соответствии || | культуры (за период)| |
| || | с утвержденными || | ед. | |
| || | требованиями, % || +----+-----+------+-----+ |
+----+------+------+-------+| +-----+------+-----+------+| | 2 | 0 | 9 | 18 | |
|55,6| 60,2 | 61,6 | 63,0 || | 100 | 100 | 100 | 100 || +----+-----+------+-----+ |
+----+------+------+-------+| +-----+------+-----+------+| |
| | |
| | |
+++-------------------------+| +-----------------------+ |
|| 2.10. Развитие || |2.11. Создание условий | |
|| центров торговли || | для систематических | |
||и общественного питания || | занятий физической | |
|| || | культурой и спортом, | |
|+-------------------------+|+ ведения здорового | |
|| Оборот розничной || | образа жизни | |
|| торговли на душу || +-----------------------+ |
|| населения, тыс.руб. || | См. стратегическую | |
|| Оборот общественного || | карту "Физкультура | |
|| питания на душу || | и спорт" | |
|| населения, тыс.руб. || +-----------------------+ |
|+-----+------+-----+------+| |
||259/ |288,3/|324,2|478,1 || |
||11,3 |7,8 |/11,8| 15,2 || |
|+-----+------+-----+------+| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - -- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - |
| | | |
+------------+ |+------------+------------+| |
|Перспектива | || 3.1. Стимулирование || |
|3 "Ресурсы" | || развития бизнеса в || |
| | || сервисных секторах || |
| | || экономики, услуг || |
| | |+-------------------------+| |
+------------+ +См. стратегическую карту || |
|| "Малый бизнес" || |
|+-------------------------+| |
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - |
+------------+ +--------------------------+|+-------------------------+| +-----------------------+ |
|Перспектива | | 4.1. Создание объектов |||4.2. Формирование системы++ | 4.3. Реализация | |
| 4 | | деловой и коммерческой |||озелененных территорий в | | проектов | |
|"Управление"| | недвижимости ||| агломерации | | благоустройства, | |
| | | ||| | | развития общественных | |
+------------+ | ||| | |пространств и дворовых | |
| ||| | | территорий, в т.ч. | |
| ||| | | проектов по пожарной | |
| ||| | | безопасности и по | |
| ||| | | ремонту муниципальных | |
| ||| | | дорог | |
+--------------------------+|+-------------------------+ +-----------------------+ |
| Количество созданных ||| Количество вновь | | Количество проектов, | |
| объектов ||| созданных городских | | реализованных с | |
| общественно-деловой ||| парков, озелененных | | участием жителей | |
| недвижимости в ++| территорий общего | | населенных пунктов +|
| агломерационной зоне | | пользования в зоне | | Ленинградской области | |
|площадью более 2 тыс. кв.м| | контролируемой | | (нарастающим итогом) | |
|/ в т.ч. на базе ТПУ, ед. | | урбанизации, ед.****| | | |
| | | | | | |
+-----+------+-----+-------+ +-----+----+-----+--------+ +------+-----+-----+----+ |
| 0 | 0 | 3 | 10 | | 0 | 0 | 2 | 7 | | 2156 | 3640| 7076|6144| |
+-----+------+-----+-------+ +-----+----+-----+--------+ +------+-----+----+----+ |
+----------------+ |
| | |+---------------------+ |
+------+ | || 4.5. Внедрение | |
+----------------------------------+ | | || комплекса мер по | |
|* значение показателя устанавли- | | +------------+-------------+|| восстановлению | |
|вается Министерством строительства| | | 4.4. Развитие ГИСОГД ЛО ||| состояния | |
|и жилищно-коммунального хозяйства | | +--------------------------+||окружающей среды для | |
|Российской Федерации. | | | Доля муниципальных ||| благоприятного | |
|** данные показателя на | | |образований первого уровня++| проживания | |
|долгосрочный период не | +-----+применительно к которым в | | населения +--+
|рассчитываются. | | ГИСОГД размещена | +---------------------+
|*** в годовом разрезе расчет | | актуальная | | См. стратегическую |
|показателя не осуществляется. | | градостроительная | |карту "Экологическая |
|**** площадь городских парков | |документация (генеральный | | безопасность и |
|и озелененных территорий опреде- | | план, правила | |обращение с отходами"|
|ляются в соответствии с пунктом | | землепользования и | +---------------------+
|2.6.5 постановления Правительства| | застройки), % |
|Ленинградской области от | +-------+-----+-----+------+
|04.12.2017 N 525 (на территории | | 5 | 15 |100,0|100,0 |
|городских поселений) | +-------+-----+-----+------+
+----------------------------------+
2.8. Стратегическая карта целей по направлению "Туризм"
Стратегическая цель: "Увеличение туристского потока в Ленинградскую область, развитие въездного и внутреннего туризма".
Показатель реализации: "Общий туристский поток Ленинградской области 2020 год - 5447 тыс. чел.; 2021 - 5717 тыс. чел.*; 2024 год - 6530 тыс. чел; 2030 год - 7895 тыс. чел.".
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+ +--------------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Повышение | | 1.2. Увеличение | | 1.3. Повышение |
| 1 | | конкурентоспособности | |доходности туристской| | привлекательности и развитие |
|"результаты | | туристской сферы | | сферы | | туристического потенциала |
| для | | | | | | Ленинградской области, в том |
| клиентов" | | | | | | числе экспорт туристических |
| | | | | | | услуг |
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+ +--------------------------------+
| Объем платных услуг, |-+ | Объем налоговых | | Количество экскурсантов, |
| оказанных населению в | | |поступлении в бюджет | |посетивших регион (в среднем за |
| сфере внутреннего и | |+Ленинградской области| | период), тыс.чел./ количество +
+| въездного туризма, | ||| от туристической | +|лиц, размещенных в коллективных ||
| | млн. руб. | |||отрасли по отношению | | |средствах размещения, тыс. чел./||
| | | |||к предыдущему году, %| | |количество иностранных туристов ||
| | | ||| | | | тыс. чел. ||
| +-----+----+-----+------+ ||+---+----+-----+------+ | +------+-------+-------+---------+|
| |2547 |2674|3094 | 3934 | |||6,6|6,6 | 6,8 | 7,0 | | |3601/1|3765/19|4260/22|5095/2800||
| | | | | | ||| | | | | | |846/ |52/393 |70/100 | /505 ||
| | | | | | ||| | | | | | |389 | | | ||
| +-----+----+-----+------+ ||+---+----+-----+------+ | +------+-------+-------+---------+|
| || | |
- - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+------------+ | +-------------------------+||+---------------------+ | +-------------------------------+ |
|Перспектива | | |2.1. Увеличение занятости|||| 2.2. Создание | | | 2.3. Внедрение интерактивных и| |
| 2 | | | в туристской сфере |||| объектов | | | мультимедийных технологий в | |
|"Внутренние | | | |||| туристской | | | сфере туризма | |
| изменения" | | | |||| инфраструктуры | | | | |
+------------+ | +-------------------------+||+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | Прирост числа занятых в ||||Количество созданных | | | Количество внедренных | |
| | коллективных средствах |+++ за период объектов | | |интерактивных и мультимедийных | |
| |размещения и турфирмах в | || туристской |+ | компонентов за период, ед. +|
|+ среднем за период, % | || инфраструктуры (не | | | | |
| | | || включая средства | | | | |
| | | || размещения), ед. | | | | |
| +------+----+-----+-------+ |+---+---+------+------+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| | 2,75 |2,75| 2,9 | 3,2 |+| -*| -*| 5 | 15 | | | 6 | 7 | 10 | 16 | |
| +------+----+-----+-------+ |+---+---+------+------+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| | | |
| +-----------------------+ |+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | 2.4. Формирование и | || 2.5. Продвижение | | | 2.6. Участие региона в | |
| | продвижение новых | || туристских | | | реализации межрегиональных и | |
| |туристических маршрутов| ||возможностей региона | | | международных туристских | |
| | | || на внутреннем и | | | проектов | |
| | | ||международных рынках | | | | |
| +-----------------------+ |+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | Количество новых | || Количество | | | Число межрегиональных и | |
| | туристических | ||проинформированных о +| | международных туристских | |
+--+ маршрутов, ед. | ||туристском потенциале| | | проектов, в которых регион +|
| | || Ленинградской | | | принимает участие. ед. | |
| | || области, тыс. чел. | | | (не менее за год) | |
+-----+----+-----+------+ |+-----+----+----+-----+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| 5 | 5 | 5 | 5 + || 590 |640 |790 |1040 |-+| 9 | 9 | 5 | 5 | |
+-----+----+-----+------+| |+-----+----+----+-----+ ||+-----+-------+-------+---------+ |
| | || |
| | ||+------------------------------+ |
| | ||| 2.7. Сохранение объектов | |
| | ||| культурного наследия | |
| | ||+------------------------------+ |
| | ||| Доля объектов культурного | |
| | ||| наследия, находящихся в | |
| | ||| федеральной собственности и +--+
| | ||| собственности Ленинградской |
| | ||| области, состояние которых |
| | |||является удовлетворительным, %|
| | ||+-----+-------+-------+--------+
| | |||81,2 | 82,3 | 85,3 | 91 |
| | ||+-----+-------+-------+--------+
| | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|-|- - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - - - - - - - - - - -
+------------+ | | +---------------------+||+-------------------------------+
|Перспектива | | | | 3.1. Повышение |||| 3.2. Поддержка проектов, |
|3 "Ресурсы" | | | |кадрового потенциала |||| направленных на формирование |
| | | | | в сфере туризма |||| комфортной туристской среды и |
| | | | | |||| развитие |
| | | | | |||| туристско-рекреационного |
| | | | | |||| комплекса |
+------------+ | | +---------------------+||+-------------------------------+
| | | Численность ||||Количество проектов, получивших|
| | | работников сферы |||| государственную поддержку |
| +-+ туризма, принявших |+++ (ежегодно), ед. |
| | участие в обучающих | || |
| | мероприятиях, чел. | || |
| +-----+----+-----+----+ |+-----+-------+-------+---------+
| | 450 |600 |1050 |1800| || 17 | 17 | 17 | 20 |
| +-----+----+-----+----+ |+-----+-------+-------+---------+
| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - -
+------------+ | +----------------------+|
|Перспектива | | | 4.1. Развитие сети ||
| 4 | | |туристско-информацион-||
|"Управление"| | | ных центров ||
+------------+ | +----------------------+|
+---+ Количество ||
|информационно-туристи-++
| ческих центров, ед. |
+----+----+-----+------+
|-** | -**| 7 | 9 |
+------------------------+ +----+----+-----+------+
|* - в 2020 - 2021 гг. |
| мероприятия не |
|реализуются. |
+------------------------+
3. Стратегические карты целей по дополняющим и связующим сферам Ленинградской области
3.1. Стратегическая карта целей "Малый бизнес"
Стратегическая цель: "Повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области".
Показатель реализации: "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (на конец периода), тыс. чел.: 2020 год - 205,0; 2021 - 264,3; 2024 год - 278,5; 2030 год - 291,7".
+-----------+ +-------------------------+ +--------------------------+
|Перспектива| | 1.1. Повышение | | 1.2. Повышение |
| 1 | |конкурентоспособности МСП| |привлекательности сектора |
|"Результаты| | | | МСП для занятости |
| для | | | | населения |
| клиентов" | +-------------------------+ +--------------------------+
+-----------+ | Доля оборота продукции | | Доля среднесписочной |
+-----| (услуг), производимой | | численности работников, | -----------+
| | МСП в общем обороте | |занятых у субъектов МСП, в| |
| |организаций Ленинградской| | общей численности | |
| | области, % | | занятого населения, % | |
| +-----+------+----+-------+ +------+------+------+-----+ |
| |25,1 | 24,3 |28,5| 29,5 | | 29,5 | 20,4 | 20,7 |21,6 | |
| +-----+------+----+-------+ +------+------+------+-----+ |
------------ | ----------------------- ----------------------------------------------------- |
+-----------+| | | |
|Перспектива|| | | |
| 2 || +----------------------+| +------------------------+ |+-----------------------+ |
|"Внутренние|| | 2.1. Благоприятные || | 2.2. Развитие | || 2.3. Технологическое | |
|изменения" || | условия бизнеса || | конкуренции и | ||развитие и цифровизация| |
+-----------+| | || | перспективных рыночных + || МСП | |
| | || | сегментов | || | |
| +----------------------+| +------------------------+ |+-----------------------+ |
| |Количество самозанятых|| |Количество субъектов МСП| || Доля обрабатывающей | |
| | граждан, || |(включая индивидуальных | ||промышленности в общем |-|
| | зафиксировавших свой |+-+ предпринимателей) в +-+| обороте субъектов МСП | |
| | статус, с учетом | | расчете на 1 тыс. | | | |
|+ введения налогового | | человек населения, ед. | | | |
| | режима для | | | | | |
| |самозанятых, тыс. чел | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | |
| +----+----+------+-----+ +-----+-----+-----+------+ +----+-----+-----+------+ |
| |13,6|20,4| 25,2 |29,5 | |35,6 |34,9 |37,2 | 42,0 | |23,6|23,7 |24,0 | 25,0 | |
| +----+----+------+-----+ +-----+-----+-----+------+ +----+-----+-----+------+ |
------------| ---------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------+ +--------------------------|
+-----------+| +----------------------+| +------------------------+ |+-----------------------+ |
|Перспектива|| | 3.1. Повышение || | 3.2. Подготовка | || 3.3. Развитие | |
|3 "Ресурсы"|| | доступности || | квалифицированных | || кооперации крупного | |
| || | финансирования для || | управленческих кадров | || бизнеса с малым и | |
| || | субъектов МСП || |для МСП и популяризация | || средним | |
| || | || | предпринимательской | || | |
| || | || | деятельности | || | |
+-----------+| +----------------------+| +------------------------+ |+-----------------------+ |
| | Количество || | Количество уникальных | || Доля закупок товаров, +-|
| | действующих |+-+граждан, желающих вести +-+| работ, услуг, | |
| | микрозаймов, | |бизнес, начинающих и | | осуществляемых | |
| | выданных | | действующих | | у субъектов МСП, | |
|+ микрофинансовой | | предпринимателей, | | в совокупном объеме | |
| | организацией, ед. | | получивших услуги | | закупок, % | |
| | | | Центра "Мой бизнес", | | | |
| | | | человек, нарастающим | | | |
| | | | итогом | | | |
| +----+----+------+-----+ +-----+-----+-----+------+ +----+-----+-----+------+ |
| | - |762 | 938 | - | | - |1595 |3312 |4223 | |37,0|37,0 |37,0 | 40,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| +----+----+------+-----+ +-----+-----+-----+------+ +----+-----+-----+------+ |
------------ +------+-------------------------------------------------------------------------- |
+-------------+ | +------------------------+ |
|Перспектива 4| | | 4.1. Развитие единой | |
|"Управление" | | | системы | |
+-------------+ | | организаций | |
| |инфраструктуры поддержки| |
| | малых и средних | |
| | предприятий | |
| +------------------------+ |
| | Количество субъектов | |
+--------------------+ МСП, получивших +-----------------------------+
| комплексные услуги, ед.|
+-----+-----+-----+------+
| - | 731 |1211 | - |
+-----+-----+-----+------+
3.2. Стратегическая карта целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"
Стратегическая цель: "Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области".
Показатель реализации: "Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых ЖКУ, %: 2020 год - 55; 2021 год - 66; 2024 год - 68; 2030 год - 80".
+-------------+ +-----------------------+ +-----------------------------+ +-------------------------+
|Перспектива 1| | 1.1. Предоставление | |1.2. Обеспеченность населения| | 1.3. Развитие |
| "Результаты | |услуг ЖКХ нормативного |+| централизованными услугами |+| газоснабжения |
|для клиентов"|+ качества | || водоснабжения и | | | |
+-------------+|| | ||водоотведения, теплоснабжения| | | |
|+-----------------------+ |+-----------------------------+ | +-------------------------+
|| Обеспеченность | ||Доля населения, обеспеченного| | | Уровень газификации, %* |
|| потребителей, | || централизованным | | | |
||относящихся к категории| || водоснабжением и | | | |
|| "население", | || водоотведением | | | |
|| качественным | || /теплоснабжением, % | | | |
|| теплоснабжением | || | | | |
|| /бесперебойным | || | | | |
|| водоснабжением, % | || | | | |
|+-----+----+------+-----+ |+--------+-------+------+-----+ | +-----+-----+------+------+
|| 100 |100 | 100 | 100 | ||81,2/71 |81,4/71|82/72 |90/73| | |67,08|60,92| 60,3 | 61,7 |
|+-----+----+-----+-----+ |+--------+------+------+-----+ | +-----+-----+-----+------+
- - - - - - - -|- - - - - - - -|- - - - - | - - - - - - -|- - - - - - - - -|- - - - - - -- -|- - - - - -
+-------------+|+--------------+--------+ |+-------------+--------------+ |+---------------+---------+
|Перспектива 2||| 2.1. Повышение | ||2.2. Снижение аварийности на| || 2.3. Развитие инженерной|
| "Внутренние ||| энергетической | || объектах ЖКХ и ТЭК | || инфраструктуры |
| изменения" ||| эффективности при | || | || |
+-------------+|| производстве и | || | || |
|| распределении | || | || |
|| коммунальных ресурсов | || | || |
|+-----------------------+ |+----------------------------+ |+-------------------------+
||Индекс производительных| || Индекс аварийности объектов| || Количество |
|| потерь в тепловых | + ЖКХ и ТЭК, % | || газифицированных |
|| сетях, % | || |+|| населенных пунктов (на |
|| | || | ||| конец периода), ед. |
|+-----+----+------+-----+ |+------+--------+------+-----+ ||+-----+------+-----+------+
||10,8 |10,8| 10,4 | 9,5 | || 83,34|80/82,65|70/80 |50/65| ||| 30 | 44 | 99 | 412 |
|+-----+----+------+-----+ |+------+--------+------+-----+ ||+-----+------+-----+------+
| | +++
| | |+-----------------------------+ || |
| | || 2.4. Реновация основных +-+| |
| | || фондов ЖКХ и ТЭК | | |
| | |+-----------------------------+ | |
| | || Степень износа основных | | |
| | || фондов в сфере ЖКХ и ТЭК, % |+| |
| | |+--------+-------+-----+------+ || |
| | ||81,63/70|79,96/7|75/68|65/65 | || |
| | || | 0 | | | || |
| | |+--------+-------+-----+------+ || |
- - - - - - - -|- - - - - - - -|- - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - | - - - - -
+-----------+ |+--------------+--------+ |+-----------------------------+ ||+----------------+--------+
|Перспектива| || 3.1. Привлечение | || 3.2. Повышение собираемости | ||| 3.3. Подготовка и |
|3 "Ресурсы"| || внебюджетных средств | || платы за ЖКУ | ||| повышение квалификации |
+-----------+ || для реализации новых | || | ||| кадров для сферы ЖКХ, в |
||проектов в сфере ЖКХ, в| ++ | |||том числе управленческих |
|| том числе ГЧП | | | ||| |
|+-----------------------+ +-----------------------------+ ||+-------------------------+
|| Доля внебюджетных | |Уровень собираемости платы за| |||Доля предприятий ЖКХ, на |
|| средств, привлеченных | | коммунальные услуги, % | |++ которых внедрены |
|| для развития | | | | | профессиональные |+
|| теплоснабжения, в | | | | | стандарты, % | |
|| общем объеме затрат на| | | | | | |
|| развитие, % | | | | | | |
|+-----+----+------+-----+ +--------+-------+------+-----+ | +-----+-----+------+------+ |
|| 45 | 46 | 50 | 70 | | 91,16 | 91,32 | 92 | 93 | | | 39 | 42 | 45 | 90 | |
|+-----+----+------+-----+ +--------+-------+------+-----+ | +-----+-----+------+------+ |
| | |
- - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - -|
+-------------+|+-----------------------+ +-----------------------------+ | +-------------------------+ |
|Перспектива 4||| 4.1. Повышение | | 4.2. Передача объектов | | | 4.3. Реорганизация | |
|"Управление" ||| энергетической | |коммунальной инфраструктуры в| | | системы управления | |
+-------------+|| эффективности | | концессию | | | объектами ЖКХ | |
|| многоквартирного | | | | | | |
|| жилищного фонда | | | | | | |
|+-----------------------+ +-----------------------------+ | +-------------------------+ |
|| Доля МКД, которым | | Доля объектов коммунальной | | | Общее количество МУП | |
|| присвоен класс | |инфраструктуры, переданных в +-+ |(ГУП), задействованных в +-+
++энергоэффективности, в | | концессию, в общем объеме | | управлении объектами |
|общем количестве МКД, %| | объектов, подлежащих | | коммунальной |
| | | передаче, % | | инфраструктуры, ед. |
+----+-----+-----+------+ +--------+-------+-----+------+ +------+-----+------+-----+
| 12 | 15 | 15 | 20 | | 7,3 | 15,1 | 50 | 100 | | 21 | 21 | 20 | 18 |
+----+-----+-----+------+ +--------+-------+-----+------+ +------+-----+------+-----+
+-------------+---------+
|4.4. Повышение качества|
| использования и |
| содержания общего |
| имущества и |
| предоставления услуг |
+-----------------------+
| Доля устраненных |
| нарушений, % |
+----+-----+-----+------+
| 63 | 68 | 78 | 82 |
+----+-----+-----+------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| * - с 2024 года мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников |
+--------------------------------------------------------------------------------+
3.3. Стратегическая карта целей "Экологическая безопасность и обращение с отходами"
Стратегическая цель: "Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды региона, в том числе за счет предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду".
Показатель реализации: "Качество окружающей среды, %: 2020 год - *; 2021 год - 100; 2024 год - 108,33; 2030 год - 108,33".
+-----------+ +--------------------------+ +-----------------------------------+ +------------------------+
|Перспектива| |1.1. Снижение негативного | | 1.2. Повышение уровня | | 1.3. Сохранение |
| 1 | + воздействия отходов |+| экологической безопасности |+| природных систем +
|"Результаты| ||производства и потребления| || населения Ленинградской области | || Ленинградской области ||
| для | || на ОС | || | || ||
| клиентов" | |+--------------------------+ |+-----------------------------------+ |+------------------------+|
+-----------+ || Доля направленных | || Объем выбросов загрязняющих | || Количество особо ||
|| на захоронение твердых | || веществ в атмосферу, отходящих от | || охраняемых природных ||
|| коммунальных отходов, | || стационарных источников, тыс. | ||территорий регионального||
|| в том числе прошедших | || тонн /тонн на 1 млн. руб. ВРП | || значения, на которых ||
||обработку (сортировку), в | || | ||обеспечиваются охранные ||
||в общей массе образованных| || | || мероприятия, ед. ||
|| твердых коммунальных | || | || ||
|| отходов, % | || | || ||
|+-----+-------+-----+------+ |+--------+--------+--------+--------+ |+-----+-----+-----+------+|
|| 95 | 93,1 |76,3 | 50 | ||244/0,22|242/0,22|240/0,18|230/0,11| || 47 | 47 | 60 | 142 ||
|+-----+-------+-----+------+ |+--------+--------+--------+--------+ |+-----+-----+-----+------+|
- - - - - - - | - - - - - - -- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - +--+- - - - - - - - - - - - - |
|+-------------+------------+ | | +------------------------+ |
|| 2.1. Строительство | | | | 2.2. Расширение сети | |
|| объектов размещения | | | | особо охраняемых +-|
|| отходов производства | | | | природных территорий | |
|| и потребления | | | | | |
|| | | | | | |
+-----------+ |+--------------------------+ | | +------------------------+ |
|Перспектива| ||Доля муниципальных районов| | | |Доля территории, занятой| |
| 2 | || Ленинградской области, | | | | особо охраняемыми | |
|"Внутренние| || обеспеченных | | | |природными территориями | |
|изменения" | || лицензированными местами | | | |регионального значения, | |
| | || размещения ТКО, % | | | | % | |
+-----------+ |+-----+-------+-----+------+ | | +-----+-----+-----+------+ |
|| 70 | 80 | 82 | 86 | | | | 5,7 | 5,7 | 8,7 | 12,5 | |
|+-----+-------+-----+------+ | | +-----+-----+-----+------+ |
| | | |
|+--------------------------+ |+---------------------------------+| +------------------------+ |
|| 2.3. Строительство | ++ 2.4. Строительство объектов по || | 2.5. Формирование | |
|| комплексов по обработке | | утилизации отходов || | экологической культуры +--+
|| отходов | | || | населения |
|+--------------------------+ +---------------------------------+| +------------------------+
||Доля твердых коммунальных | | Доля направленных на утилизацию || | Количество человек, |
|| отходов, направленных | | отходов, выделенных в результате||+ принявших участие в |
+ на обработку (сортировку)| |раздельного накопления и обработ-|||| мероприятиях по |
||в общей массе образованных| | ки (сортировки) твердых комму- |||| экологическому |
|| твердых коммунальных | | нальных отходов, в общей массе ||||воспитанию, образованию |
|| отходов, % | |образованных твердых коммунальных||||и просвещению, тыс. чел.|
|| | | отходов, % |||| |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+||+------+----+-----+------+
||59,5 | 59,5 |79,9 | 100 | | 5 | 6,9 | 23,7 | 30 |||| 12 |14,4|21,6 | 36,0 |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+-------+--------+||+------+----+-----+------+
- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - ||- - - - - - - - - - - -
|+--------------------------+ +-------------------+-------------+||+------------------------+
|| 4.1. Создание | | 4.2. Организация раздельного |||| 4.3. Развитие |
||регионального оператора по| | сбора отходов |++ региональной системы |+
|| обращению с ТКО | | ||||наблюдения за состоянием| |
|| | | |||| окружающей среды | |
+------------+|+--------------------------+ +---------------------------------+||+------------------------+ |
|Перспектива ||| Заключение соглашения об | | Доля муниципальных образований, |||| Количество постов | |
| 4 ||| организации деятельности | |участвующих в реализации системы |||| наблюдений системы | |
|"Управление"|+ по обращению с ТКО, ед. | | по обращению с отходами +++| государственного | |
| ||| | | производства и потребления, от || | экологического | |
+------------+|| | | общего количества муниципальных || | мониторинга, ед. | |
|| | | образований, % || | | |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+| +-----+-----+-----+------+ |
|| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1,84 | 2,93 | 2,93 | 2,93 || | 141 | 148 | 146 | 162 | |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+| +-----+-----+-----+------+ |
| | |
|+--------------------------+ +---------------------------------+| +------------------------+ |
++ 4.4. Информатизация | | 4.5. Совершенствование системы || | 4.6. Информатизация | |
|деятельности по обращению | | экологического надзора || |системы государственного+-+
| с отходами | | ++ | экологического |
| | | | | мониторинга |
+--------------------------+ +---------------------------------+ +------------------------+
|Количество информационных | | Доля устраненных нарушений | | Количество |
| систем (подсистем) | |из числа выявленных нарушений | | функционирующих блоков |
| мониторинга деятельности | | в сфере природопользования | |информационно-аналитиче-|
| по обращению с отходами, | | и охраны окружающей среды, % | | ских систем в сфере |
| ед. | | | | государственного |
| | | | | экологического |
| | | | | мониторинга, ед. |
+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+ +-----+----+------+------+
| 2 | 3 | 3 | 3 | | -* | - * | 70 | 70 | | 9 | 9 | 10 | 11 |
+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+ +-----+----+------+------+
+----------------------------------------------------------+
|* - мероприятие в 2020-2021 гг. не реализовывалось |
+----------------------------------------------------------+
4. Комплексы мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области
Таблица 1
Комплексы мероприятий социально-экономического развития Ленинградской области
N |
Наименование направления социально-экономического развития или дополняющей связующей сферы |
Государственная программа Ленинградской области/комплексы мероприятий государственных программ |
Подпрограммы/структурные элементы государственной программы Ленинградской области/мероприятия органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающие достижение целей направления, дополняющей и связующей сферы |
Ответственный орган исполнительной власти Ленинградской области |
Показатель, закрепленный за ответственным органом исполнительной власти Ленинградской области |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Стратегические направления | |||||
1 |
Демография |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области |
Подпрограмма "Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области" |
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.1., 2.3 (в части касающейся), 3.1., 4.1., 4.3. |
2 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания" |
||||
3 |
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области |
Показатель 2.10. |
|
4 |
Содействие занятости населения Ленинградской области |
Подпрограмма "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области" |
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
Показатель 2.6 |
|
5 |
Современное образование Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие современного образования в Ленинградской области" |
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
Показатель 2.2., 2.4. |
|
6 |
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" |
|||
7 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" |
||||
8 |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Подпрограмма "Совершенствование системы здравоохранения Ленинградской области" |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.2, 2.3. (в части касающейся), 2.7., 4.2. |
|
9 |
Подпрограмма "Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам" |
||||
10 |
Цифровое развитие Ленинградской области |
Подпрограмма "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области" |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель 4.4. |
|
11 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Малый бизнес" |
||||
12 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Здоровье населения" |
||||
13 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Физкультура и спорт" |
||||
14 |
Здоровье населения |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Подпрограмма "Совершенствование системы здравоохранения Ленинградской области" |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатели карты "Здоровье населения" |
15 |
Подпрограмма "Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам" |
||||
16 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей по направлению "Физкультура и спорт" |
||||
17 |
Физкультура и спорт |
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Спорт - норма жизни" |
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5, З.1., 3.2. |
18 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Спорт - норма жизни" |
||||
19 |
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
||||
20 |
Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |
||||
21 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта" |
||||
22 |
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта" |
||||
23 |
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" |
|||
24 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" |
||||
25 |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Подпрограмма "Совершенствование системы здравоохранения Ленинградской области" |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатель 1.2., 2.2., 4.2., 4.4. |
|
26 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ( * Реализуется за счет внебюджетных источников) |
Показатель 4.1. * |
|||
27 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель 4.3. |
|||
28 |
Экспорт |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатели карты "Экспорт" |
29 |
Продовольственная безопасность |
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области |
Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
Показатели карты "Продовольственная безопасность" |
30 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
||||
31 |
Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
||||
32 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
||||
33 |
Федеральный (региональный) проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
||||
34 |
Федеральный (региональный) проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
||||
35 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
||||
36 |
Федеральный проект "Развитие сельского туризма" |
||||
37 |
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" |
||||
38 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
||||
39 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" |
||||
40 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" |
||||
41 |
Комплексное развитие сельских территорий |
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
|||
42 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
||||
43 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" |
||||
44 |
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" |
||||
45 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" |
||||
46 |
Современный транспортный комплекс |
Развитие транспортной системы Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
Показатель 1.З., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. |
47 |
Мероприятия, направленные на достижения цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
||||
48 |
Федеральный (региональный) проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
||||
49 |
Федеральный (региональный) проект "Безопасность дорожного движения" |
||||
50 |
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" |
||||
51 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" |
||||
52 |
Федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" |
Комитет Ленинградской области по транспорту |
Показатель реализации; показатель 1.1., 1.2., 2.1., 2.4., 2.7., 2.8., 2.9., 3.1., 4.1., 4.2. |
||
53 |
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" |
||||
54 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы" |
||||
55 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области" |
||||
56 |
Комфортные поселения |
Современное образование Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Современная школа" |
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
Показатель 2.5. |
57 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Современная школа" |
||||
58 |
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" |
|||
59 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" |
||||
60 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области" |
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
Показатель 1.2. (в части касающейся) |
|
61 |
Развитие культуры в Ленинградской области |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Культурная среда" |
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области |
Показатель 2.9 |
|
62 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |
||||
63 |
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" |
|||
64 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" |
||||
65 |
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Жилье" |
Комитет по строительству Ленинградской области |
Показатель 2.6. |
|
66 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Жилье" |
||||
67 |
Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды" |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель 1.3. |
||
68 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Формирование комфортной городской среды" |
||||
69 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области |
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" |
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
Показатель 1.1. (в части касающейся) |
|
70 |
Безопасность Ленинградской области |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории Ленинградской области" |
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
Показатель 2.7. |
|
71 |
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" |
||||
72 |
Цифровое развитие Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности" |
Комитет цифрового развития Ленинградской области |
Показатель 2.8. |
|
73 |
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области" |
Комитет градостроительной политики Ленинградской области (совместно с Комитетом цифрового развития Ленинградкой# области) |
Показатель 4.4. |
||
74 |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата" |
Комитет градостроительной политики Ленинградской области (совместно с Комитетом цифрового развития Ленинградкой# области) |
Показатель 4.4. |
|
75 |
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |
Подпрограмма "Создание условий для развития местного самоуправления" |
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
Показатель 4.3. |
|
76 |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
Показатель 1.2. (в части касающейся), 2.10. |
|
77 |
Развитие транспортной системы Ленинградской области |
Комитет Ленинградской области по транспорту |
Показатель 1.1. (в части касающейся) |
||
78 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплекс" |
||||
79 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Современный транспортный комплекс" |
||||
80 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Здоровье населения" |
||||
81 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Демография" |
||||
82 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Малый бизнес" |
||||
83 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Физкультура и спорт" |
||||
84 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Экологическая безопасность и обращение с отходами" |
||||
85 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель 4.1. |
|||
86 |
Комитет градостроительной политики Ленинградской области |
Показатель 4.2. |
|||
87 |
Туризм |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.1.-1.3., 2.1.-2.6., З.1.; 4.1. |
88 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
||||
89 |
Федеральный (региональный) проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
||||
90 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" |
||||
91 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" |
||||
92 |
Приоритетный проект "Вело 47" |
||||
93 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие туристского потенциала Ленинградской области" |
||||
94 |
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области и Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области |
Показатель 3.2. |
|
95 |
Развитие культуры в Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Сохранение культурного и исторического наследия" |
Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
Показатель 2.7. |
|
II. Дополняющие и связующие сферы | |||||
96 |
Малый бизнес |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
Показатели карты Малый бизнес |
97 |
Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" |
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: в части касающейся 1.1., 1.2., 2.2., 2.4.,3.2., 4.3.; показатель 1.3. *, 2.1., 2.3., З.1., 4.4. *- с 2024 года мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников |
98 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" |
||||
99 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
||||
100 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель в части касающейся 1.1., 1.2., 2.2., 2.4., 3.2., 4.3.; показатель: 3.3., 4.2. |
||
101 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" |
||||
102 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
||||
103 |
Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" |
||||
104 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" |
||||
105 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" |
||||
106 |
Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
Показатель 4.1. |
|||
107 |
Экологическая безопасность и обращение с отходами |
Охрана окружающей среды Ленинградской области |
Приоритетный проект "Тропа 47" |
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.З., 2.2., 2.5., 4.3., 4.6. |
108 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранение ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области" |
||||
109 |
Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Ленинградской области" |
||||
110 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства" |
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель 1.2., 4.5. |
||
111 |
Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
Комитет Ленинградской области по обращению с отходами |
Показатель реализации; показатель 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 4.1., 4.2., 4.4. |
||
112 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
||||
113 |
Приоритетный проект "Развитие системы обращения с отходами на территории Ленинградской области" |
||||
114 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" |
||||
115 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области |
Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель реализации |
|
116 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 19 июля 2023 г. N 507 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.