Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 25 июля 2023 г. N 348
Изменения
в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
1. В паспорте программы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования программы на 2018 - 2026 годы всего 30 031 159,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 2 023 298,00 тыс. руб.; - 2019 год - 2 254 970,00 тыс. руб.; - 2020 год - 2 446 037,00 тыс. руб.; - 2021 год - 2 893 195,00 тыс. руб.; - 2022 год - 3 779 155,00 тыс. руб.; - 2023 год - 5 515 641,00 тыс. руб.; - 2024 год - 3 614 543,00 тыс. руб.; - 2025 год - 3 752 160,00 тыс. руб.; - 2026 год - 3 752 160,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2018 - 2026 годы всего 25 061 014,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 1 335 648,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 827 106,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 899 426,00 тыс. руб.; - 2021 год - 2 196 092,00 тыс. руб.; - 2022 год - 3 021 325,00 тыс. руб.; - 2023 год - 4 995 502,00 тыс. руб.; - 2024 год - 3 139 415,00 тыс. руб.; - 2025 год - 3 323 250,00 тыс. руб.; - 2026 год - 3 323 250,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2018 - 2026 годы всего 4 970 145,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 687 650,00 тыс. руб.; - 2019 год - 427 864,00 тыс. руб.; - 2020 год - 546 611,00 тыс. руб.; - 2021 год - 697 103,00 тыс. руб.; - 2022 год - 757 830,00 тыс. руб.; - 2023 год - 520 139,00 тыс. руб.; - 2024 год - 475 128,00 тыс. руб.; - 2025 год - 428 910,00 тыс. руб.; - 2026 год - 428 910,00 тыс. руб.". |
2. Приложение 1 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой (I этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (I этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
66,2 |
67,6 |
71,9 |
76,2 |
80,5 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
98,6 |
98,1 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК) (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" (далее - МКУ ДКСиЖП), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой | ||||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2026 годы по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
84,0 |
92,3 |
96,2 |
97,5 |
98,7 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения |
|
|
|
5,19 |
5,20 |
5,21 |
5,22 |
х |
х |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
86,1 |
87,4 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
29,40 |
76,7 |
|
1.1.1. |
920 |
0503 |
1310171350 |
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
118,80 |
594,00 |
0,00 |
||||||||||
920 |
0503 |
13101S1350 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
29,30 |
6,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310140050 |
- |
1 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0409 |
13101S1350 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0503 |
1310171350 1330171350 |
Окружной бюджет |
|
- |
100,00 |
99 881,20 |
190 906,0 |
0,00 331 298,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1350 13301S1350 |
Местный бюджет |
|
- |
1,0 |
1 011,70 |
1 929,00 |
0,00 3 347,00 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
||
- завершена разработка ПСД |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
1.1.2. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
18 818,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171490 |
|
303 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310171622 1330171622 |
|
0,00 |
34 538,06 |
43 267,30 |
48 180,00 |
0,00 78 728,60 |
||||||
920 |
0503 |
131F271490 |
|
0,00 |
133 335,00 |
319 402,00 |
393 140,00 |
122 700,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310171490 |
|
0,00 |
5 523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310140470 |
Местный бюджет |
|
- |
- |
3 327,00 |
655,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
1310140470 |
|
- |
- |
91,1 |
894,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
|
2 013,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1490 |
|
3 008,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310140390 |
|
200,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1622 13301S1622 |
|
0,00 |
4 809,40 |
440,4 |
486,70 |
0,00 795,53 |
||||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
0,00 |
1 673,00 |
3 227,00 |
3 972,00 |
1 240,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1490 |
|
0,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 0503 0503 0503 0503 0503 |
131014044И 13301У0003 13301У0004 13301У0005 13301У0006 13301У0008 |
|
0,00 |
0,00 |
3 980,00 |
2 450,80 |
0,00 1 746,00 724,00 2 197,00 1 074,00 570,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв. м |
|
108 608,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв. м |
|
0 |
33 688,4 |
36 267,0 |
Более 6 000,0 |
29 808,43 |
14 126,2 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
9 |
6 |
13 |
8 |
6 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды/ Количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв. м/ ед. |
|
50 000/6 |
45 200/5 |
45 200/5 |
45 200/5 |
45 200/5 |
59 300/6 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*** |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.7. Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды |
|
Чел. |
|
х |
х |
х |
х |
79 470,3 |
80 670,2 |
|
1.1.3. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
479,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171622 1330171622 |
|
0,00 |
746,29 |
564,89 |
1106,60 |
0,00 159,3 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
23,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 13301S1622 |
|
0,00 |
37,31 |
7,00 |
11,50 |
0,00 1,61 |
||||||
920 |
0503 |
1310140470 |
|
- |
- |
1 130,00 |
- |
- |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Шт./% |
|
40/100 |
42/100 |
56/100 |
56/100 |
55/100 |
121/100 |
||
1.1.4. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
40 387,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171622 1330171622 |
|
0,00 |
51 160,84 |
52 080,10 |
80 813,60 |
0,00 98 246,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1510 1310140470 |
Местный бюджет |
|
2 019,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 1 266,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 13301S1622 |
|
0,00 |
2 553,19 |
526,33 |
1 671,20 |
0,00 1 848,0 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
44,007 |
44,507 |
45,507 |
55,5 |
57,9 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.5. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
6 503,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171622 1330171622 |
|
0,00 |
14 108,66 |
14 990,11 |
26 316,60 |
0,00 123 603,6 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
323,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 13301S1622 |
|
0,00 |
692,43 |
151,00 |
265,90 |
0,00 1 310,36 |
||||||
920 |
0503 |
1310140470 |
|
- |
- |
2 963,00 |
5 900,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
169,54 |
188,2 |
190,2 |
192,2 |
300,120 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
120000 |
77702 |
77702 |
77702 |
346900 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений |
|
Га |
|
х |
х |
х |
х |
4 194,56 |
10 941,4 |
||
1.1.6. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 298,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171622 1330171622 |
|
0,00 |
2 985,65 |
1 507,6 |
1 374,90 |
0,00 955,40 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
64,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 13301S1622 |
|
0 |
95,42 |
15,20 |
13,90 |
0,00 9,67 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.7. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения. Архитектурная подсветка зданий |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
14 177,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171622 1310171622 1330171622 1330171622 1330171622 |
|
0,00 |
88 411,51 |
40 007,00 |
53 259,30 15 000,00 |
0,00 0,00 44 709,4 736,00 78 690,7 |
||||||
920 |
0503 |
1310140470 |
Местный бюджет |
|
- |
- |
1587,00 |
39 980,00 293,00 4 126,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
|
3 303,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
13101S1622 13101S1622 13301S1622 13301S1622 |
|
0 |
6 879,24 |
404,3 |
539,00 152,00 0,00 |
0,00 0,00 459,18 794,85 |
||||||
920 |
0503 |
1310140430 1330164000 |
|
0,00 |
0,00 |
1 210,00 |
1 200,00 |
0,00 15 622,80 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка и пр.) |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
40 |
40 |
40 |
62 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации, архитектурной подсветки |
|
М |
|
2 500 |
2 500 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
1 030 |
||
1.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
1.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
384 679,00 |
330 909,00 |
571 819,00 |
810 691,00 |
879 827,00 |
|
Местный бюджет |
|
10 956,00 |
18 122,00 |
20 100,00 |
65 812,00 |
31 740,00 |
||||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
54,5 |
54,6 |
57,6 |
68,2 |
71,2 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования |
|
% |
|
1,3 |
1,3 |
14,1 |
1,1 |
6,9 |
3,4 |
||
1.2.1. |
920 |
0409 |
1310271580 |
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0409 |
13102S1580 |
Местный бюджет |
|
4 474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 920 |
0409 0409 0409 0409 0409 0409 |
1310240230 1310240230 131024044И 1330260600 13302У0006 13302У0010 |
|
19 728,44 |
47 492,00 |
29 317,00 |
94 608,00 5 539,00 1 700,00 0 |
0,00 0,00 0,00 65 331,00 1 872,00 1 700,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв. м |
|
0 |
18 634 |
51 530 |
15 000 |
15 000 |
18 300 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
3 |
3 |
7 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв. м |
|
4 648 |
4 901 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
1.2.2. |
920 |
0503 |
1310271510 |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310271622 1330271622 |
|
0,00 |
476,00 |
959,00 |
3 536,00 |
0,00 51 747,00 |
||||||
920 |
0503 0503 |
13102S1510 1310140470 |
Местный бюджет |
|
42,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 15 447,00 |
0,00 0,00 |
|||||
920 |
0503 0503 0503 0503 |
13102S1622 13302S1622 1330264000 13302У0007 |
|
0,00 |
17,00 |
10,00 |
36,00 |
0,00 524,00 8 943,00 652,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
12 |
1 |
8 |
4 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
42 |
43 |
59 |
63 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
85 386,00 |
476,00 |
959,00 |
3 536,00 |
51 747,00 |
|
Местный бюджет |
|
24 245,00 |
47 509,00 |
29 327,00 |
117 330,00 |
79 022,00 |
||||||||
1.3. |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
3 891 |
3 891 |
3 891 |
3 891 |
11 673 |
||
1.3.1. |
920 |
0503 |
1310371500 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство мест захоронения ветеранов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
750,00 |
- |
- |
- |
|
920 |
0503 |
13103S1510 |
Местный бюджет |
|
1 115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13103S1622 |
|
0,00 |
1 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
13103S1500 |
|
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 0503 |
1310340420 1330361910 |
|
0,00 |
0,00 |
1 614,00 |
1 904,00 |
0,00 1 998,00 |
||||||
920 |
0503 |
1310340420 |
|
- |
- |
269,00 |
- |
- |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
110 183,20 |
110 183,20 |
114 074,20 |
130 324,2 |
134 215,2 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Количество благоустроенных мест захоронения ветеранов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
84 |
84 |
0 |
0 |
||
1.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||
1.3.3. |
920 |
0503 |
1310340050 1330365000 |
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: - строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
3 435,00 |
12 958,00 |
0,00 5 159,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
1 115,00 |
1 171,00 |
5 318,00 |
14 862,00 |
7 157,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
470 065,00 |
332 135,00 |
572 778,00 |
814 227,00 |
931 574,0 |
|||||
Местный бюджет |
|
36 316,00 |
66 802,00 |
54 745,00 |
198 004,00 |
117 919,0 |
||||||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДСиЖКК, МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города | ||||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
8,6 |
7,9 |
5,3 |
8,2 |
7,9 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
8,9 |
10,3 |
||
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ Нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ Нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
||
2.1.2. |
920 |
0409 |
1320171590 1330471590 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
431 268,00 |
471 007,00 |
173 224,00 |
331 304,00 |
0,00 539 000,00 |
|
920 |
0409 0409 |
1320171480 1330471480 |
|
0,00 |
11 244,00 |
164 790,00 |
106 068,00 |
0,00 299 846,00 |
||||||
920 |
0409 |
13201S1590 13304S1590 |
Местный бюджет |
|
22 448,00 |
27 191,00 |
19 250,00 |
3 370,00 |
0,00 5 921,00 |
|||||
920 |
0409 |
1320140120 1330460530 1330460630 |
|
65 181,00 |
25 339,00 |
52 793,00 |
49 347,00 |
0,00 56 688,00 11 025,00 |
||||||
920 |
0409 |
13201S1480 13304S1480 1330460540 1330460640 |
|
0,00 |
595,00 |
18 310,00 |
1 073,00 |
0,00 3 438,00 17 516,00 2 715,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
10,6 |
6,704 |
9,512 |
9,7 |
7,23 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
118,0 |
117,5 |
118,0 |
118,633 |
91,019 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
116,3 |
115,8 |
116,7 |
116,933 |
89,316 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
4 |
7 |
4 |
5 |
5 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками) |
|
Км |
|
х |
х |
х |
х |
21,04 |
24,40 |
||
2.1.3. |
920 |
0409 |
1320171450 1330471450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
219 882,00 |
451 304,00 |
560 979,00 |
611 000,00 |
0,00 553 154,00 |
|
920 920 |
0409 0409 |
13201S1450 13304S1450 1320140530 1330460520 1330414000 |
Местный бюджет |
|
199 908,00 |
26 693,00 |
62 332,00 |
6 173,00 0,00 62 357,00 |
0,00 5 590,00 0,00 45 458,00 1 500,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
9,93 |
10,03 |
||
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
30 |
29 |
30 |
30 |
30 |
||
2.1.5. |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
2.1.6. |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
3447 |
3000 |
2500 |
3000 |
3000 |
1000 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество согласованных маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
|
Ед. |
|
17856 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
||
2.1.7. |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
||
2.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||
2.1.9. |
920 |
0409 |
1320140370 |
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
950,00 |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1 Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
651 150,00 |
933 555,00 |
898 993,00 |
1 048 372,00 |
1 392 000,00 |
|
Местный бюджет |
|
288 487,00 |
80 503,00 |
152 685,00 |
122 320,00 |
149 851,00 |
||||||||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Км |
|
0 |
0 |
0 |
1,720 |
1,720 |
4,567 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля протяженности освещённой улично-дорожной сети в её общей протяженности |
|
% |
|
41,9 |
37,7 |
37,9 |
39,0 |
х |
х |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
71,8 |
86,3 |
||
2.2.1. |
920 920 920
920 920 |
0409 0409 0409
0409 0409 |
1320271350 1330571350 1330565000
13202S1350 13305S1350 |
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации;
- строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
17 328,00 |
3 000,00 |
67 188,00 |
0,00 20 675,2 670,5 |
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
259,85 |
122,7 |
84,00 |
0,00 211,90 |
||||||||
920 920
920 920 920 |
0409 0409
0409 0409 0409 |
1320271350 1330571350
13202S1350 13305S1350 1330565000 |
Окружной бюджет |
|
156 000,00 |
199 709,00 |
153 519,00 |
15 991,00 |
0,00 476 519,80 |
|||||
Местный бюджет |
|
1 570,00 |
1 997,15 |
1 552,3 |
162,00 |
0,00 4 817,10 7 453,50 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
3 |
2 |
7 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
3 |
3 |
11 |
18 |
|
|
|
|
- завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
12 |
||
2.2.2. |
920 |
0409 |
1320271350 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - строительно-монтажные работы; |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
105 600,00 |
142 721,00 |
0,00 |
|
920 |
0409 |
13202S1350 |
Местный бюджет |
|
- |
- |
1 043,35 |
1 441,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0409 |
1320240050 |
|
4 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0409 0409 |
1320240050 13202S1350 |
- проектно-изыскательские работы |
Местный бюджет |
|
34,00 |
23,00 |
0,00 23,65 |
8 745,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
3 |
7 |
4 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов уличного освещения, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
156 000,00 |
217 037,00 |
262 119,00 |
234 029,00 |
497 195,00 |
|
Местный бюджет |
|
6 153,00 |
2 280,00 |
2 742,00 |
11 112,00 |
13 153,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
807 150,00 |
1 150 592,00 |
1 161 112,00 |
1 282 401,00 |
1 889 195,00 |
|||||
Местный бюджет |
|
294 640,00 |
82 783,00 |
155 427,00 |
133 432,00 |
163 004,00 |
||||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества пассажирского транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
35,0 |
56,5 |
58,7 |
75,4 |
100 |
||
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330171520 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
131 886,00 |
35 803,00 |
39 350,00 |
0,00 |
|
920 |
0408 0408 |
1330140170 1330660250 |
Местный бюджет |
|
350 201,00 |
0,00 |
310 583,00 |
322 541,00 |
0,00 474 880,00 |
|||||
920 |
0408 |
13301S1520 |
0,00 |
254 668,00 |
362,00 |
398,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов |
|
Ед. |
|
11/11 |
11/11 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов |
|
Км |
|
451,2/ 451,2 |
451,2/ 451,2 |
462,8/ 462,8 |
462,8/ 462,8 |
467,4/ 467,4 |
467,4/ 467,4 |
||
3.1.2. |
950 |
0408 |
1330171530 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
73 843,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0408 |
1330171530 1330171520 1330671520 |
0,00 |
88 650,00 |
79 733,00 |
0,00 21 303,00 |
0,00 0,00 200 556,00 |
|||||||
950 |
0408 |
13301S1530 |
Местный бюджет |
|
6 493,00 |
8 205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0408 |
13301S1530 1330171520 13306S1520 |
0,00 |
9 850,00 |
8 860,00 |
0,00 216,00 |
0,00 0,00 2 027,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: - автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, из них: - на лизинговой основе |
|
Ед. |
|
0
0
х |
10
0
х |
19
11
х |
8
0
х |
10
10
10 |
12
10
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автобусов, находящихся в лизинге |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
||
3.1.3. |
950 |
0408 |
1330171600 |
Мероприятие 1.3. Приобретение боксов, оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
38 811,00 |
- |
|
950 |
0408 |
13301S1600 |
Местный бюджет |
|
- |
5 556,00 |
16 634,00 |
38 812,00 |
- |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных боксов/оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива |
|
Ед. |
|
|
0 |
1/7 |
1/7 |
1 |
0 |
||
3.1.4. |
920 |
0408 |
1330140170 |
Мероприятие 1.4. Разработка концепции организации транспортного обслуживания населения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
3 700,0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Наличие разработанной концепции организации транспортного обслуживания населения |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
|
х |
х |
х |
1 |
1 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
344 379,00 |
165 536,00 |
99 464,00 |
200 556,00 |
|
Местный бюджет |
|
356 694,00 |
278 279,00 |
336 439,00 |
365 667,00 |
476 907,00 |
||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
3.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
344 379,00 |
165 536,00 |
99 464,00 |
200 556,00 |
|||||
Местный бюджет |
|
356 694,00 |
278 279,00 |
336 439,00 |
365 667,00 |
476 907,00 |
||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 335 648,00 |
1 827 106,00 |
1 899 426,00 |
2 196 092,00 |
3 021 325,00 |
|||||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
687 650,00 |
427 864,00 |
546 611,00 |
697 103,00 |
757 830,00 |
_____________________________
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий.
*** Мероприятие по благоустройству планируется реализовывать за счет средств юридических и индивидуальных предпринимателей".
3. Приложение 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой (II этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (II этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
80,5 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
86,8 |
90,8 |
94,9 |
99,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2026 годы, по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
0 |
164 000,0 |
174 113,9 |
174 113,9 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше |
|
% |
|
х |
88,7 |
90,0 |
91,3 |
92,6 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений |
|
|
|
х |
87,8 |
87,9 |
88,0 |
88,1 |
||||||||||
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе:
- проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
920 |
0503 |
1330171350 |
Окружной бюджет |
|
467 000,00 |
28 596,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1350 |
Местный бюджет |
|
4 718,00 |
289,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1* |
2* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
0 |
||||||||||
- завершена разработка ПСД |
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
1* |
0 |
||||||||||
1.1.2. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
70 442,00 |
73 509,00 |
73 509,00 |
73 509,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
131F271490 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
711,6 |
742,58 |
742,58 |
742,58 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||||||||||||
920 920 |
0503 0503 |
13301У0000 13301У0013 |
|
0,00 2 000,00 |
4 900,00 0,00 |
4 900,00 0,00 |
4 900,00 0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв. м |
|
108 608,0 |
197 690,0 |
197 690,0* |
197 690,0* |
197 690,0* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100 |
100* |
100* |
100* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв. м |
|
0 |
32 661,5 |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
7 |
4* |
12* |
13* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды/ Количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв. м/ ед. |
|
50 000/6 |
59 300/6 |
59 300/6* |
59 300/6* |
59 300/6* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды |
|
Чел. |
|
х |
81 870,1 |
83 070,0 |
84 269,9 |
85 469,8 |
||||||||||
1.1.3. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
765,00 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
7,8 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Шт./% |
|
40/100 |
95/100 |
95/100* |
95/100* |
95/100* |
||||||||||
1.1.4. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
97 136,00 |
103 887,00 |
103 887,00 |
103 887,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
981,4 |
1 049,47 |
1 049,47 |
1 049,47 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
65,5 |
66,5* |
67,5* |
68,5* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100 |
100* |
100* |
100* |
||||||||||
1.1.5. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 600,00 |
3 479,00 |
3 479,00 |
3 479,00 |
|||||||||
|
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
16,2 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
400,120 |
404,120* |
406,120* |
408,120* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100 |
100* |
100* |
100* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
346 900 |
346 900* |
346 900* |
346 900* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений |
|
Га |
|
х |
10 951,4 |
10 961,4* |
10 971,4* |
10 981,4* |
|||||||||
1.1.6. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 350,00 |
2 241,00 |
2 241,00 |
2 241,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
13,80 |
22,70 |
22,70 |
22,70 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1* |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1* |
1* |
1* |
||||||||||
1.1.7. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения. Архитектурная подсветка зданий |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
18 602,00 |
23 262,00 |
23 262,00 |
23 262,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
188,20 |
235,05 |
235,05 |
235,05 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
2 371,00 |
7 809,00 |
7 968,00 |
7 968,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка и пр.) |
|
Ед. |
|
18 |
62 |
62 |
62 |
62 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации |
|
М |
|
2 500 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.5. Количество светильников архитектурной подсветки, установленных на зданиях, в том числе: |
|
шт. |
|
6 795 |
9 658 |
9 658 |
9 658 |
9 658 |
|||||||||
|
|
|
|
- на многоквартирных домах |
|
шт. |
|
6 674 |
9 537 |
9 537 |
9 537 |
9 537 |
|||||||||
|
|
|
|
- на объектах инфраструктуры города |
|
шт. |
|
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.8. Количество объектов, на которых установлена архитектурная подсветка, в том числе: |
|
шт. |
|
|
63 |
63* |
63* |
63* |
|||||||||
|
|
|
|
- на многоквартирных домах |
|
шт. |
|
|
62 |
62* |
62* |
62* |
|||||||||
|
|
|
|
- на объектах инфраструктуры города |
|
шт. |
|
|
1 |
1* |
1* |
1* |
|||||||||
1.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
1.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 006 895,00 |
585 568,00 |
556 972,00 |
556 972,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
14 544,00 |
18 625,00 |
18 495,00 |
18 495,00 |
||||||||||||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
74,2 |
77,2 |
80,3 |
83,3 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования |
|
% |
|
1,3 |
4,8 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
||||||||||
1.2.1. |
920 920 |
0409 0503 |
1330260600 13302У0000
|
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
7 345,00 0,00 |
16 706,00 6 890,00 |
18 795,00 6 890,00 |
18 795,00 6 890,00 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв. м |
|
0 |
70 426 |
15 000* |
15 000* |
15 000* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
13 |
2* |
2* |
2* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв. м |
|
4 648 |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
|||||||||
1.2.2. |
920 |
0503 |
1330271622 1330271622 13302У162А |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
10 882,00 52 680,00 67 320,00 |
20 640,00 0,00 |
4 554,00 0,00 |
4 554,00 0,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13302S1622 13302S1622 13302S162А 13302У0011 |
Местный бюджет |
|
110,00 533,00 680,00 6 890,00 |
209,00 0,00 |
46,00 0,00 |
46,00 0,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
6 |
2* |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
69 |
71* |
72* |
73* |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
130 882,00 |
20 640,00 |
4 554,00 |
4 554,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
15 558,00 |
23 805,00 |
25 731,00 |
25 731,00 |
||||||||||||||||
1.3. |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
15 564 |
19 455 |
23 346 |
27 237 |
||||||||||
1.3.1. |
920 920 |
0503 0503 |
1330371622 13303S1622 1330361910 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство мест захоронения ветеранов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
57 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
583,00 6 445,00 |
0,00 6 445,00 |
0,00 6 445,00 |
0,00 6 445,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
131 433,2 |
131 433,2* |
131 433,2* |
131 433,2* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Количество благоустроенных мест захоронения ветеранов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
1.3.3. |
920 |
0503 |
1330365000 |
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
57 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
7 028,00 |
6 445,00 |
6 445,00 |
6 445,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 195 423,00 |
606 208,00 |
561 526,00 |
561 526,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
37 130,00 |
48 875,00 |
50 671,00 |
50 671,00 |
||||||||||||||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города | |||||||||||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
12,8 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
12,7 |
14,0 |
15,4 |
16,7 |
||||||||||
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ Нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ Нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
||||||||||
2.1.2. |
920 |
0409 |
1330471590 1330471480 1330У148Б
1330460640 1330460530 1330460540 1330471590 1330471480 1330У148Б |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
261 193,00 1 136 258,00 221 001,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
0,00 14 815,00 17 741,00 11 477,00 2 639,00 2 233,00 |
2 000,00 24 200,00 20 271,00 0,00 0,00 0,00 |
2 000,00 24 200,00 20 271,00 0,00 0,00 0,00 |
2 000,00 24 200,00 20 271,00 0,00 0,00 0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
12,65 |
6,8* |
6,8* |
6,8* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
98,525 |
98,525 |
98,525 |
98,525 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
65,8 |
75,8* |
85,8* |
90,1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
12 |
4* |
4* |
4* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками) |
|
Км |
|
|
29,78* |
32,68* |
36,24* |
39,14* |
||||||||||
2.1.3. |
920 |
0409 |
1330471450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
|||||||||
920 |
0409 |
13304S1450 1330460520 |
Местный бюджет |
|
6 332,00 0,00 |
6 332,00 0,00 |
6 332,00 |
6 332,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города |
|
% |
|
х |
10,13 |
10,23 |
10,33 |
10,43 |
||||||||||
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
30 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
2.1.5. |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
2.1.6. |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Согласование маршрута на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество согласованных маршрутов на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
17856 |
Не менее 17000 |
Не менее 17000 |
Не менее 17000 |
Не менее 17000 |
||||||||||
2.1.7. |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
2.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 245 256,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
55 237,00 |
52 803,00 |
52 803,00 |
52 803,00 |
||||||||||||||||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Км |
|
0 |
7,458 |
20,398 |
39,318 |
40,232 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
86,8 |
87,3 |
87,8 |
88,2 |
||||||||||
2.2.1. |
920 |
0409 |
1330571350 1330571350
|
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - разработка проектно-сметной документации; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 518,29 1 351 704,71 |
0,00 1 761 803,0 |
0,00 1 990 320,0 |
0,00 1 990 320,0 |
|||||||||
920 |
0409 |
13305S1350 13305S1350 |
Местный бюджет |
|
591,13 13 653,87 |
0,00 17 796,00 |
0,00 20 105,00 |
0,00 20 105,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
4* |
8* |
9* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
10* |
16* |
10* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
- завершена разработка ПСД |
|
0 |
14 |
1 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - строительно-монтажные работы; |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
920 |
0409 |
1330565000 |
- проектно-изыскательские работы |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов уличного освещения, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 410 223,00 |
1 761 803,00 |
1 990 320,00 |
1 990 320,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
14 245,00 |
17 796,00 |
20 105,00 |
20 105,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 655 479,00 |
2 388 607,00 |
2 617 124,00 |
2 617 124,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
69 482,00 |
70 599,00 |
72 908,00 |
72 908,00 |
||||||||||||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: Обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,1 |
96,2 |
96,3 |
96,4 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330671520
1330660250 13306S1520 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок |
ДСиЖКК |
Тыс. руб.
Тыс. руб. |
Окружной бюджет
Местный бюджет |
|
121 000,0
412 066,00 1 222,5 |
121 000,0
354 193,00 1 222,5 |
121 000,0
303 870,00 1 222,5 |
121 000,0
303 870,00 1 222,5 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов |
|
Ед. |
|
11/11 |
13/13 |
13/13 |
13/13 |
13/13 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов |
|
Км |
|
451,2/ 451,2 |
476,7/ 476,7 |
476,7/ 476,7 |
476,7/ 476,7 |
476,7/ 476,7 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество автобусов с установленной системой учета пассажиропотока |
|
Ед. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|||||||||
3.1.2. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
23 600,00 |
23 600,00 |
23 600,00 |
23 600,00 |
|||||||||
920 |
0408 |
13306S1520 |
Местный бюджет |
|
238,5 |
238,5 |
238,5 |
238,5 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: - автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, из них: - на лизинговой основе |
|
Ед. |
|
0
0
х |
15*
15*
0 |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автобусов, находящихся в лизинге |
|
|
|
х |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
413 527,00 |
355 654,00 |
305 331,00 |
305 331,00 |
||||||||||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
413 527,00 |
355 654,00 |
305 331,00 |
305 331,00 |
||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
4 995 502,00 |
3 139 415,00 |
3 323 250,00 |
3 323 250,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
520 139,00 |
475 128,00 |
428 910,00 |
428 910,00 |
_____________________________
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий".
4. В приложении 3 "Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды":
4.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
|
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2026 годы составляет 6 706 595,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 506 381,00 тыс. руб.; - 2019 год - 398 937,00 тыс. руб.; - 2020 год - 627 523,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 012 231,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 049 493,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 232 553,00 тыс. руб.; - 2024 год - 655 083,00 тыс. руб.; - 2025 год - 612 197,00 тыс. руб.; - 2026 год - 612 197,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 6 045 462,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 470 065,00 тыс. руб.; - 2019 год - 332 135,00 тыс. руб.; - 2020 год - 572 778,00 тыс. руб.; - 2021 год - 814 227,00 тыс. руб.; - 2022 год - 931 574,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 195 423,00 тыс. руб.; - 2024 год - 606 208,00 тыс. руб.; - 2025 год - 561 526,00 тыс. руб.; - 2026 год - 561 526,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 641 153,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 36 316,00 тыс. руб.; - 2019 год - 66 802,00 тыс. руб.; - 2020 год - 54 745,00 тыс. руб.; - 2021 год - 198 004,00 тыс. руб.; - 2022 год - 117 919,00 тыс. руб.; - 2023 год - 37 130,00 тыс. руб.; - 2024 год - 48 875,00 тыс. руб.; - 2025 год - 50 671,00 тыс. руб.; - 2026 год - 50 671,00 тыс. руб.". |
4.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Благоустройство к концу 2023 года 100% муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу по результатам проведенных общественных обсуждений. 2. Увеличение к концу 2020 года до 5,22% доли земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения. 3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) на 17,41 га в течение периода реализации подпрограммы. 4. Увеличение к концу 2026 года до 92,6% доли граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше. 5. Увеличение к концу 2026 года до 88,1% доли озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений. 6. Благоустройство к концу 2026 года не менее 83,3% дворовых территорий многоквартирных домов. 7. Обустройство не менее 1,1% детских игровых (спортивных) площадок ежегодно. 8. Отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, в течение всего периода реализации подпрограммы. 9. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) на 27,237 тыс. кв. м в течение периода реализации подпрограммы". |
4.3. Подпункт 2.1.1 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования.
Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов муниципальных территорий общего пользования включают следующие стадии:
- проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации;
- получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;
- разработка необходимой документации для заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы и техническое присоединение;
- проведение строительно-монтажных работ.
Реализация мероприятий позволит увеличить в городе количество мест для отдыха, прогулок и различных видов досуга населения города, повысить уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.
Перечень объектов капитального строительства для обеспечения населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения, объектами инфраструктуры утверждается распоряжением Администрации города Новый Уренгой".
4.4. Подпункт 2.1.2 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.).
В состав работ по содержанию входит:
- летняя и зимняя уборка территорий (перечень и периодичность проведения работ устанавливается в зависимости от категории территории);
- содержание общественных туалетов (влажная уборка, уборка мусора, летнее и зимнее содержание прилегающих территорий);
- приобретение, ремонт, транспортировка, расстановка уличной мебели (скамейки, урны, цветочницы);
- сбор и транспортировка мусора с городской территории;
- временное ответственное хранение и складирование товарно-материальных ценностей (элементов благоустройства);
- содержание мест массового отдыха населения у воды (установка контейнеров для сбора ТБО, уборка и вывоз мусора, разовое проведение санитарно-эпидемиологического обследования мест массового отдыха у воды, установка кабинок для переодевания отдыхающих). Места массового отдыха у воды населения определяются муниципальным правовым актом.
Указанные работы по содержанию муниципальных территорий общего пользования осуществляются ежегодно.
В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 - 2024 годах предусматривается создание, приобретение, установка, устройство, реконструкция, модернизация, ремонт общественных территорий или отдельных объектов и элементов, расположенных на них, разработка дизайн-проекта общественной территории.
При благоустройстве муниципальных территорий общего пользования могут быть проведены мероприятия по:
- благоустройству аллей, парков, скверов, бульваров, площадок отдыха, улиц, набережных, городских площадей;
- благоустройству и очистке мест для купания (пляжа), в том числе очистке водоема;
- благоустройству, реконструкции, строительству открытых многофункциональных общественных спортивных объектов (стадион, детская спортивно-игровая площадка (комплекс);
- устройству или реконструкции детской площадки;
- благоустройству территорий возле общественных зданий (учреждения культуры, спорта, образования), в том числе созданию парковочных площадок;
- благоустройству территорий вокруг памятников, памятных знаков, стел, скульптурных композиций, малых архитектурных форм, поклонных крестов и т.д.;
- установке памятников, памятных знаков, стел, скульптурных композиций, малых архитектурных форм, поклонных крестов и т.д.;
- реконструкции пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;
- сносу бесхозяйных строений и сооружений, очистке (в том числе санитарной) территорий общего пользования (в том числе в целях дальнейшего устройства (строительства, реконструкции) новых объектов благоустройства;
- разработке дизайн-проектов общественных территорий;
- проверке автономным учреждением автономного округа "Управление государственной экспертизы проектной документации" сметной стоимости работ по реализации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий стоимостью свыше 10 000 000 рублей на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
В случае если при производстве работ по благоустройству вследствие технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж, разрушение или ремонт объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту и восстановлению указанных объектов, могут предусматриваться проектно-сметной или сметной документацией и осуществляться в рамках указанной документации.
Проведение указанных работ осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий планируется проводить не только в рекреационных зонах, но и во дворах жилых домов, так как объекты благоустройства в основном не входят в границы многоквартирных жилых домов, не относятся к дворовым территориям и являются объектами общего пользования. Благоустройство общественных территорий во дворах жилых домов является городским проектом "Наш двор".
Приоритеты в очередности проведения благоустроительных работ, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования расставляются в соответствии с количеством проголосовавших жителей.
Решение об исключении и (или) включении из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, принимается муниципальной общественной комиссией по осуществлению контроля и координации исполнения программы "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" в порядке, установленном такой комиссией.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" представлен в приложении 1 к подпрограмме.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (вне рамок регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"), представлен в приложении 2 к подпрограмме.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, представлен в приложении 3 к подпрограмме.
Заключение контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов (договоров) продлевается на срок указанного обжалования.
В целях повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования планируется благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой.
Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок реализации |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Размещение элементов благоустройства на территории возле магазина "Пятёрочка" по ул. Ямсовейской, район Коротчаево (автостоянка большегрузного автотранспорта) |
Индивидуальный предприниматель Ремизов Алексей Павлович |
2020 - 2022 годы |
2. |
Размещение элементов благоустройства на прилегающей территории к АО "Арктикгаз" в Восточной промзоне |
АО "Арктикгаз" |
2020 - 2022 годы |
При формировании и реализации муниципальной программы обеспечивается вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения и отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу.
Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов, опросов и т.п. Информация о реализации муниципальных программ, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Вовлечение граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития свидетельствует об эффективной работе органов местного самоуправления и позволяет принимать важные для города решения с участием жителей.
Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной подпрограммы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, представлен в приложении 4 к подпрограмме".
4.5. Подпункт 2.1.7 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения. Архитектурная подсветка зданий (до 2022 года - Праздничное оформление общественных пространств районного значения).
В состав работ входит:
- транспортировка изделий и оборудования (национальные флаги, лозунги, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, стенды, киоски, трибуны, эстрады, праздничная иллюминация) на спортивные и культмассовые мероприятия;
- трансляция праздничных мероприятий (озвучивание);
- приобретение изделий и оборудования к праздникам (национальные флаги, лозунги, иллюминация на опоры освещения, световые фонтаны, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, светодинамические фейерверки), а также для освещения зданий (архитектурная подсветка);
- содержание и ремонт архитектурной подсветки и праздничной иллюминации (замена лампочек, ремонт несущего провода (белт-лайт), пусковых автоматов, установка иллюминации, замена подводящих проводов);
- установка новогодних елок, снежных горок, ледового городка, светового декоративного оборудования;
- устройство и содержание ледовых катков (устройство катков, уборка мусора, ремонт ледового покрытия).
Планируется устройство архитектурной подсветки многоквартирных домов, выходящих фасадами на гостевые улицы, площади, парки, скверы, и объектов инфраструктуры города (объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта, и т.д.)".
4.6. В подпункте 2.2.1 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" абзац 15 изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2026 годах, представлен в приложении 5 к подпрограмме".
4.7. В подпункте 2.3.3 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" абзац 8 изложить в следующей редакции:
"Перечень объектов капитального строительства для обеспечения населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения, объектами инфраструктуры утверждается распоряжением Администрации города Новый Уренгой".
4.8. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- благоустройство к концу 2026 года 100% муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу по результатам проведенных общественных обсуждений;
- увеличение к концу 2020 года до 5,22% доли земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения;
- прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) на 17,41 га в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2026 года до 92,6% доли граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше;
- увеличение к концу 2026 года до 88,1% доли озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений;
- благоустройство к концу 2026 года не менее 83,3% дворовых территорий многоквартирных домов;
- обустройство не менее 1,1% детских игровых (спортивных) площадок ежегодно;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, в течение всего периода реализации подпрограммы;
- прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) на 27,237 тыс. кв. м в течение периода реализации подпрограммы".
4.9. Приложение 1 "Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной
городской среды"
Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
2018 год |
1.1. |
Общественная территория ул. 26 Съезда КПСС район путепровода (спортивный общественный комплекс под открытым небом) |
1.2. |
Городской проект "Наш двор"*: |
1.2.1. |
Микрорайон III, пр-т Ленинградский, д. 12А, 14А, 14, 16, ул. Геологоразведчиков, д. 6, 8, 8А |
1.2.2. |
Микрорайон III, ул. Геологоразведчиков, д. 12, 12А, 14, 16, 16Б, 16Г, 16Д |
1.2.3. |
Микрорайон Советский, д. 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4 (I этап) |
1.2.4. |
Р-н Лимбяяха, мкр. Приозерный, д. 1-5, 8-10, 13, 16, 17 |
1.2.5. |
Микрорайон I, ул. 26 Съезда КПСС, д. 12, 14, 14А, ул. Геологоразведчиков, д. 2, 2А, 2Б |
1.2.6. |
Микрорайон Мирный, д. 3/1, 3/2, 3/3 |
1.2.7. |
Район Коротчаево, проспект Мира, д. 49 |
1.2.8. |
Р-н Лимбяяха, микрорайон Приозерный, д. 11, 11/1, 12 |
1.3. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям общественной территории ул. 26 Съезда КПСС, район путепровода (спортивный общественный комплекс под открытым небом) |
2. |
2019 год |
2.1. |
Городской проект "Наш двор" *: |
2.1.1. |
Микрорайон Советский, д. 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3 (II этап) |
2.1.2. |
Микрорайон Юбилейный, д. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/5, 2/6, 2/7 |
2.1.3. |
Микрорайон I, пр-т Ленинградский, д. 11, 13, ул. Интернациональная, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А |
2.1.4. |
Микрорайон Мирный, д. 1/4 |
2.1.5. |
Ул. Интернациональная, д. 1 |
2.1.6. |
Микрорайон Советский, д. 3/4 |
2.2. |
Создание контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |
3. |
2020 год |
3.1. |
Пешеходная зона по ул. Интернациональной (I этап) |
3.2. |
Детская и спортивная площадка в мкр. Восточный (в районе д. 6/4А, 6/4Б) |
3.3. |
Детская площадка на пр-те Ленинградский (в районе д. 6-8) |
3.4. |
Детская площадка по ул. Железнодорожной (в районе д. 48, 50) |
3.5. |
Спортивная площадка в мкр. Восточный (в районе д. 1/1) |
3.6. |
Детская площадка в мкр. Восточный (в районе д. 1/2) |
3.7. |
Детская площадка в мкр. Дружба (в районе д. 2/9) |
3.8. |
Спортивная площадка в мкр. Дружба (в районе д. 2/3) |
3.9. |
Детская площадка в мкр. Юбилейный (в районе д. 1/1) |
3.10. |
Спортивная площадка в мкр. Юбилейный (в районе д. 2/1) |
3.11. |
Аллея мужества (мкр. Оптимистов, д. 10) |
3.12. |
Площадь на пр-те Мира, район Коротчаево |
3.13. |
Площадь в мкр. Приозерный, район Лимбяяха |
4. |
2021 год |
4.1. |
Пешеходная зона по ул. Интернациональной (II этап) |
4.2. |
Детская площадка в районе ул. Пушкинская (в районе д. 1), район Коротчаево |
4.3. |
Детская площадка по ул. Ямбургской (в районе д. 2, 3), р-н Коротчаево |
4.4. |
Детская и спортивная площадка в мкр. Восточный (в районе д. 5/2) |
4.5. |
Детская и спортивная площадка по ул. Надымской (в районе д. 3А, 5А) |
4.6. |
Парк Дружбы |
4.7. |
Детская площадка по ул. 26 Съезда КПСС (в районе д. 2А, 4) |
4.8. |
Детская площадка по ул. Молодёжной (в районе д. 9, 9А, 13, 15) |
5. |
2022 год |
5.1. |
Многофункциональная площадка под открытым небом в р-не Коротчаево |
6. |
2023 год |
6.1. |
Детская и спортивная площадки с зоной отдыха, мкр. Юбилейный, д. 5/2, 5/3 |
7. |
2024 год |
7.1. |
Территория, примыкающая к поликлинике N 2 в мкр. Мирный |
_____________________________
* Устройство игровых площадок, зон отдыха, пешеходных дорожек, освещения, озеленения; приобретение и установка скамеек, урн".
4.10. Приложение 2 "Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной
городской среды"
Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству (вне рамок регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа")
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
2022 год |
1.1. |
Детская и спортивная площадки в мкр. Мирный (в районе д. 6/1, 6/2, 6/3) |
1.2. |
Парк Дружбы, II этап |
1.3. |
Устройство флагштока в мкр. Советский (в районе д. 3) |
1.4. |
Детская площадка в мкр. Советский (в районе д. 5/1, 5/2, 6/3) |
1.5. |
Детская площадка (ул. Сибирская, в районе д. 35А, 45) |
2. |
2023 год |
2.1. |
Многофункциональная площадка под открытым небом в р-не Лимбяяха |
2.2. |
Детская игровая площадка, ул. Молодежная, в районе домов 9, 9а |
2.3. |
Детская и спортивная площадки, ул. Юбилейная, д. 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3, пр-т Ленинградский, д. 1, 3 |
2.4. |
Устройство флагштока в районе Коротчаево (в районе школы Д.И. Коротчаева) |
2.5. |
Благоустройство территории, мкр. Оптимистов, в районе домов 2/1 и 2/2 |
2.6. |
Зона отдыха с детской площадкой по пр-ту Губкина (в районе д. 7А) |
4.11. Приложение 3 "Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2026 годах" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной
городской среды"
Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
Микрорайон Восточный, д. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/4 |
2. |
Пр-т Губкина, д. 21 |
3. |
Ул. Южная, д. 52 |
4. |
Пр-т Губкина, д. 7А |
5. |
Ул. Сибирская, д. 65, 67, 69 |
6. |
Пр-т Губкина, д. 20, 22 |
7. |
Ул. Тундровая, д. 4, 6, 8, 10 |
8. |
Ул. Юбилейная, д. 6 |
9. |
Микрорайон Советский, д. 4/2 |
10. |
Ул. Молодежная, д. 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г |
11. |
Микрорайон Оптимистов, д. 3/1, 3/2 |
12. |
Микрорайон Оптимистов, д. 4/3 |
13. |
Микрорайон Оптимистов, д. 4/1, 4/2 |
14. |
Многофункциональная площадка под открытым небом в мкр. Крымский (в районе домов 77, 81, 85 по ул. Сибирской) |
15. |
Детская и спортивная площадки по пр-ту Ленинградский (в районе домов 5, 5А, 7) |
16. |
Пешеходная зона по ул. Сибирской (в границах улиц Ямальская - Новая) |
4.12. Дополнить приложением 4 "Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной подпрограммы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий":
"Приложение 4
к муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной
городской среды"
Порядок
информирования граждан о ходе выполнения муниципальной подпрограммы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.
2. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной подпрограммы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее - информирование) осуществляет Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой на основании сведений, получаемых от Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - Уполномоченные органы).
3. Уполномоченным органам требуется выбирать информацию и форматы информирования в зависимости от этапов реализации проектов благоустройства территории, целей информирования на конкретных этапах реализации проектов благоустройства территорий и иных факторов. Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.
4. Информирование может осуществляться в следующих форматах:
- публикации в местных печатных средствах массовой информации в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, и наглядные иллюстрации;
- информирование на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения без использования специальной терминологии;
- информирование в социальных сетях на официальных страницах Администрации города Новый Уренгой и ее структурных подразделений, а также в популярных у населения группах и на страницах сообществ в социальных сетях;
- размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов на специально отведенных информационных стендах и (или) рекламных конструкциях с дополнением ссылок и (или) QR-кодов на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о ходе разработки проектов благоустройства территорий, сроках их реализации, местоположении и других особенностях;
- иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения, коротких сообщений по телефону и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.
5. Информирование осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и включает в себя размещение и актуализацию следующей информации:
- количество объектов, подлежащих реализации в текущем году;
- протокол заседания муниципальной общественной комиссии по утверждению дизайн-проектов;
- дизайн-проекты общественных территорий, предлагаемых для реализации в текущем году;
- отчёт о количестве объектов, благоустройство которых завершено за период информирования;
- фотоотчёт о ходе выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, начиная с момента выполнения работ подрядной организацией".
4.13. Дополнить приложением 5 "Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2026 годах":
"Приложение 5
к муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной
городской среды"
Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2026 годах *
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес дворовой территории |
1 |
2 |
1. |
2018 год |
1.1. |
Микрорайон III, пр-т Ленинградский, д. 12А, 14А, 14, 16, ул. Геологоразведчиков, д. 6, 8, 8А |
1.2. |
Микрорайон III, ул. Геологоразведчиков, д. 12, 12А, 14, 16, 16Б, 16Г, 16Д |
1.3. |
Микрорайон Советский, д. 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3** |
2. |
2019 год |
2.1. |
Микрорайон Советский, д. 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3 (II этап) |
2.2. |
Микрорайон Юбилейный, д. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/5, 2/6, 2/7 |
2.3. |
Микрорайон I, пр-т Ленинградский, д. 11, 13, ул. Интернациональная, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А |
3. |
2020 год *** |
4. |
2021 год |
4.1. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 6/3, 6/3А, 6/4, 6/4А, 6/4Б, 6/5, проезд за жилыми домами 1/6 и 2/1 |
4.2. |
Проезды в микрорайоне IVА (Западная часть), ул. Надымская, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, ул. Железнодорожная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б (этап 1) |
4.3. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/5 |
4.4. |
Проезд от ул. Мира до ул. К.Ф. Ватолина (мкр. Восточный, фрагмент 5) |
4.5. |
Проезды в районе дома 63 по ул. Сибирской |
4.6. |
Проезды в районе домов 17, 19 по пр. Ленинградский, ул. Геологоразведчиков, д. 4 |
4.7. |
Проезд ул. 26 Съезда КПСС, д. 14 А |
5. |
2022 год |
5.1. |
Проезды в микрорайоне IVА (Западная часть), ул. Надымская, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, ул. Железнодорожная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б (этап 2) |
6. |
2023 год |
6.1. |
Проезды в районе домов 9, 9А, 13, 15 по ул. Молодёжной, проезд им. Заура Керейтова, проезд Народов Севера |
6.2. |
Проезды в р-не Лимбяяха, микрорайон Приозерный, д. 11, 11/1, 12 |
6.3. |
Проезд от пр-та Ленинградский до жилых домов 6, 6А ул. 26 Съезда КПСС и домов 2, 2А, 4, 4А ул. Интернациональной |
6.4. |
Проезды в р-не Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2, 3 |
6.5. |
Проезд в р-не Коротчаево, ул. Пушкинская, д. 1 |
6.6. |
Проезды в районе пр-та Ленинградский, д. 4Б, 6А, 8Б |
6.7. |
Проезды в мкр. Мирный, д. 1/8, 2/2, 2/3, 8/1 |
6.8 |
Проезд в мкр. Дружба, д. 2/8, 2/9 |
6.9. |
Проезды в районе ул. Сибирская, д. 65, 67, 69 |
6.10. |
Проезд в районе ул. Тундровая, д. 4 |
6.11. |
Проезд в районе ул. Сибирская, д. 17 |
6.12. |
Проезды в районе ул. Юбилейная, д. 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3, пр-т Ленинградский, д. 1, 3 |
1 |
2 |
6.13. |
Проезды в мкр. Оптимистов, д. 2/1 и 2/2 |
7. |
2024 - 2026 годы |
7.1. |
Проезды в районе ул. Геологоразведчиков, д. 2, 2А, 2Б, проезды в районе ул. 26 Съезда КПСС, д. 8А, 10, 12, 14, 10А, 12А, пр-та Ленинградский, д. 15А, 15Г, 17А |
7.2. |
Проезды в мкр. Советский, д. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 8/4 9/3, 1/3, 2/3, 2/4 |
7.3. |
Проезды в районе ул. Интернациональная, д. 2, 2А, 4, 4А, ул. 26 Съезда КПСС, д. 6, 6А |
7.4. |
Проезды в районе ул. 26 Съезда КПСС, д. 8, 8А, 10, ул. Интернациональная, д. 1 |
7.5. |
Проезды в мкр. Восточный, д. 2/6, 2/5, 2/4, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5 |
7.6. |
Проезды в мкр. Восточный, д. 6/8, 6/9, 6/3, 6/3А |
_____________________________
* Капитальный ремонт и ремонт автомобильных проездов, стоянок и тротуаров.
** Объект не предусмотрен в показателе результативности 2.1.2.
*** В 2020 году работы не выполнялись".
5. В приложении 4 "Подпрограмма "Дорожное хозяйство":
5.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2026 годы составляет 18 683 967,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 1 101 790,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 233 375,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 316 539,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 415 833,00 тыс. руб.; - 2022 год - 2 052 199,00 тыс. руб.; - 2023 год - 3 724 961,00 тыс. руб.; - 2024 год - 2 459 206,00 тыс. руб.; - 2025 год - 2 690 032,00 тыс. руб.; - 2026 год - 2 690 032,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 17 568 784,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 807 150,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 150 592,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 161 112,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 282 401,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 889 195,00 тыс. руб.; - 2023 год - 3 655 479,00 тыс. руб.; - 2024 год - 2 388 607,00 тыс. руб.; - 2025 год - 2 617 124,00 тыс. руб.; - 2026 год - 2 617 124,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 1 115 183,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 294 640,00 тыс. руб.; - 2019 год - 82 783,00 тыс. руб.; - 2020 год - 155 427,00 тыс. руб.; - 2021 год - 133 432,00 тыс. руб.; - 2022 год - 163 004,00 тыс. руб.; - 2023 год - 69 482,00 тыс. руб.; - 2024 год - 70 599,00 тыс. руб.; - 2025 год - 72 908,00 тыс. руб.; - 2026 год - 72 908,00 тыс. руб.". |
5.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Ежегодное выполнение ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети города не менее чем на 5,3% улично-дорожной сети. 2. Обеспечение допустимого уровня содержания 100% протяженности улично-дорожной сети в течение периода реализации подпрограммы. 3. Увеличение к концу 2026 года до 16,7% доли общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных. 4. Прирост протяженности улично-дорожной сети в результате строительства (реконструкции) на 40,232 км в течение периода реализации подпрограммы. 5. Увеличение к концу 2020 года до 39,0% доли освещенной улично-дорожной сети в ее общей протяженности. 6. Увеличение к концу 2026 года до 88,2% доли освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных". |
5.3. Подпункт 2.1.6 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (2018 - 2022 годы).
Согласно ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения.
Органы местного самоуправления городского округа уполномочены осуществлять расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда в отношении участков дорог, в случае если маршрут, часть маршрута движения тяжеловесного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами.
Постановлением Администрации города Новый Уренгой утверждены показатели размера вреда.
Выдача специальных разрешений на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осуществляется на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
В муниципальном образовании город Новый Уренгой уполномоченным органом на выдачу специальных разрешений является Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой.
Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса), на срок до трех месяцев.
При выдаче специальных разрешений тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется согласование уполномоченным органом с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, если маршрут транспортного средства проходит через железнодорожные переезды (АО "Ямальская железнодорожная компания"), с владельцами сооружений и инженерных коммуникаций (филиал Северные электрические сети АО "Тюменьэнерго", АО "Уренгойгорэлектросеть"), а также ОГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою.
При выдаче специальных разрешений с заявителя взимается государственная пошлина, установленная в соответствии со статьёй 333.33 ч. 111 Налогового кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 20.07.2020 N 239-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств", с 01.01.2023 исключены из полномочий органов местного самоуправления функции (полномочия) по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
5.4. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" дополнить пунктом 2.1.10 в следующей редакции:
"2.1.10. Согласование маршрута на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. (2023 - 2026 годы).
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 18.10.2022 N 418 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" органы местного самоуправления осуществляют функцию по согласованию маршрута в установленном порядке на движение по автомобильным дорогам местного значения.
Органы местного самоуправления городского округа уполномочены осуществлять расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда в отношении участков дорог, в случае если маршрут, часть маршрута движения тяжеловесного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
Постановлением Администрации города Новый Уренгой утверждены показатели размера вреда.
В муниципальном образовании город Новый Уренгой уполномоченным органом на согласование маршрута на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства является Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой".
5.5. Подпункт 2.2.1 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации;
- строительно-монтажные работы.
Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры включают следующие стадии:
- проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации;
- получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;
- разработка необходимой документации для заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы и техническое присоединение;
- проведение строительно-монтажных работ.
Приведение объектов транспортной инфраструктуры в надлежащее техническое состояние, в том числе увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, будет осуществляться путем строительства (реконструкции) объектов.
Перечень объектов капитального строительства для обеспечения населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения, объектами инфраструктуры утверждается распоряжением Администрации города Новый Уренгой".
5.6. В подпункте 2.2.2 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Перечень объектов капитального строительства для обеспечения населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения, объектами инфраструктуры утверждается распоряжением Администрации города Новый Уренгой".
5.7. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- ежегодное выполнение ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети города не менее чем на 5,3% улично-дорожной сети;
- обеспечение допустимого уровня содержания 100% протяженности улично-дорожной сети в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2026 года до 16,7% доли общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных;
- прирост протяженности улично-дорожной сети в результате строительства (реконструкции) на 40,232 км в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2020 года до 39,0% доли освещенной улично-дорожной сети в ее общей протяженности;
- увеличение к концу 2026 года до 88,2% доли освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных".
6. В приложении 5 "Подпрограмма "Развитие общественного транспорта":
6.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2026 годы составляет 4 640 597,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 415 127,00 тыс. руб.; - 2019 год - 622 658,00 тыс. руб.; - 2020 год - 501 975,00 тыс. руб.; - 2021 год - 465 131,00 тыс. руб.; - 2022 год - 677 463,00 тыс. руб.; - 2023 год - 558 127,00 тыс. руб.; - 2024 год - 500 254,00 тыс. руб.; - 2025 год - 449 931,00 тыс. руб.; - 2026 год - 449 931,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 1 446 768,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 58 433,00 тыс. руб.; - 2019 год - 344 379,00 тыс. руб.; - 2020 год - 165 536,00 тыс. руб.; - 2021 год - 99 464,00 тыс. руб.; - 2022 год - 200 556,00 тыс. руб.; - 2023 год - 144 600,00 тыс. руб.; - 2024 год - 144 600,00 тыс. руб.; - 2025 год - 144 600,00 тыс. руб.; - 2026 год - 144 600,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2026 годы составляет 3 193 829,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 356 694,00 тыс. руб.; - 2019 год - 278 279,00 тыс. руб.; - 2020 год - 336 439,00 тыс. руб.; - 2021 год - 365 667,00 тыс. руб.; - 2022 год - 476 907,00 тыс. руб.; - 2023 год - 413 527,00 тыс. руб.; - 2024 год - 355 654,00 тыс. руб.; - 2025 год - 305 331,00 тыс. руб.; - 2026 год - 305 331,00 тыс. руб.". |
6.2. Пункт 3 раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Обеспечение к концу 2026 года доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 100% пассажирского транспорта на автобусных маршрутах".
6.3. Абзац 4 раздела III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"- обеспечение к концу 2026 года доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 100% пассажирского транспорта на автобусных маршрутах".
7. Приложение 6 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2018 - 2021)
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | ||||||
1.1. |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
384 679,0 |
330 909,0 |
571 819,00 |
810 691,00 |
Местный бюджет |
10 956,0 |
18 122,0 |
20 100,00 |
65 812,00 |
||
1.2. |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
85 386,0 |
476,0 |
959,00 |
3 536,00 |
Местный бюджет |
24 245,0 |
47 509,0 |
29 327,00 |
117 330,00 |
||
1.3. |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
0,0 |
750,0 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
1 115,0 |
1 171,0 |
5 318,00 |
14 862,00 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
470 065,0 |
332 135,0 |
572 778,00 |
814 227,00 |
|
Местный бюджет |
36 316,0 |
66 802,0 |
54 745,00 |
198 004,00 |
||
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||
2.1. |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
651 150,0 |
933 555,0 |
898 993,00 |
1 048 372,00 |
Местный бюджет |
288 487,0 |
80 503,0 |
152 685,00 |
122 320,00 |
||
2.2. |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
156 000,0 |
217 037,0 |
262 119,00 |
234 029,00 |
Местный бюджет |
6 153,0 |
2 280,0 |
2 742,00 |
11 112,00 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
807 150,0 |
1 150 592,0 |
1 161 112,00 |
1 282 401,00 |
|
Местный бюджет |
294 640,0 |
82 783,0 |
155 427,00 |
133 432,00 |
||
3. Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" | ||||||
3.1. |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
58 433,0 |
344 379,00 |
165 536,00 |
99 464,00 |
Местный бюджет |
356 694,0 |
278 279,0 |
336 439,00 |
365 667,00 |
||
3.2. |
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
58 433,0 |
344 379,0 |
165 536,00 |
99 464,00 |
|
Местный бюджет |
356 694,0 |
278 279,0 |
336 439,00 |
365 667,00 |
||
Всего |
Окружной бюджет |
1 335 648,0 |
1 827 106,0 |
1 899 426,00 |
2 196 092,00 |
|
Местный бюджет |
687 650,0 |
427 864,0 |
546 611,00 |
697 103,00 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2022 - 2026)
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
1 |
F2 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
Окружной бюджет |
122 700,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Местный бюджет |
1 240,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||
2. |
3 |
01 |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
757 127,00 |
656 895,00 |
235 568,00 |
206 972,00 |
206 972,00 |
Местный бюджет |
30 500,00 |
11 008,00 |
15 089,00 |
14 959,00 |
14 959,00 |
||||
3. |
3 |
02 |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
51 747,00 |
130 882,00 |
20 640,00 |
4 554,00 |
4 554,00 |
Местный бюджет |
79 022,00 |
15 558,00 |
23 805,00 |
25 731,00 |
25 731,00 |
||||
4. |
3 |
03 |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
0,00 |
57 646,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
7 157,00 |
7 028,00 |
6 445,00 |
6 445,00 |
6 445,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
931 574,0 |
1 195 423,00 |
606 208,00 |
561 526,00 |
561 526,00 |
|||
Местный бюджет |
117 919,0 |
37 130,00 |
48 875,00 |
50 671,00 |
50 671,00 |
||||
5. |
3 |
04 |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
1 392 000,00 |
2 245 256,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
Местный бюджет |
149 851,00 |
55 237,00 |
52 803,00 |
52 803,00 |
52 803,00 |
||||
6. |
3 |
05 |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
497 195,00 |
1 410 223,00 |
1 761 803,00 |
1 990 320,00 |
1 990 320,00 |
Местный бюджет |
13 153,00 |
14 245,00 |
17 796,00 |
20 105,00 |
20 105,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
1 889 195,00 |
3 655 479,00 |
2 388 607,00 |
2 617 124,00 |
2 617 124,00 |
|||
Местный бюджет |
163 004,00 |
69 482,00 |
70 599,00 |
72 908,00 |
72 908,00 |
||||
7. |
3 |
06 |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
200 556,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
Местный бюджет |
476 907,00 |
413 527,00 |
355 654,00 |
305 331,00 |
305 331,00 |
||||
8. |
3 |
|
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
200 556,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
144 600,00 |
|||
Местный бюджет |
476 907,00 |
413 527,00 |
355 654,00 |
305 331,00 |
305 331,00 |
||||
Итого по муниципальной программе: |
Окружной бюджет |
3 021 325,00 |
4 995 502,00 |
3 139 415,00 |
3 323 250,00 |
3 323 250,00 |
|||
Местный бюджет |
757 830,00 |
520 139,00 |
475 128,00 |
428 910,00 |
428 910,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2023 г. N 348 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.