В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденной постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 29.12.2022 N 1958), администрация города Курчатова Курской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 29.12.2022 N 1958), следующие изменения:
1.1. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" Паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 2593836,953 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 708521,024 тыс. рублей; 2021 год - 184994,970 тыс. рублей; 2022 год - 200749,584 тыс. рублей; 2023 год - 198466,075 тыс. рублей; 2024 год - 178285,454 тыс. рублей; 2025 год - 187136,641 тыс. рублей; 2026 год - 187136,641 тыс. рублей; 2027 год - 187136,641 тыс. рублей; 2028 год - 187136,641 тыс. рублей; 2029 год - 187136,641 тыс. рублей; 2030 год - 187136,641 тыс. рублей, в том числе, за счет средств городского бюджета: 96958,353 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 16007,857 тыс. рублей; 2021 год - 4812,563 тыс. рублей; 2022 год - 8818,869 тыс. рублей; 2023 год - 13245,385 тыс. рублей; 2024 год - 7724,681 тыс. рублей; 2025 год - 7724,833 тыс. рублей; 2026 год - 7724,833 тыс. рублей; 2027 год - 7724,833 тыс. рублей; 2028 год - 7724,833 тыс. рублей; 2029 год - 7724,833 тыс. рублей; 2030 год - 7724,833 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета: 2052091,707 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 561435,165 тыс. рублей; 2021 год - 124198,576 тыс. рублей; 2022 год - 141824,958 тыс. рублей; 2023 год - 144071,899 тыс. рублей; 2024 год - 146779,141 тыс. рублей; 2025 год - 155630,328 тыс. рублей; 2026 год - 155630,328 тыс. рублей; 2027 год - 155630,328 тыс. рублей; 2028 год - 155630,328 тыс. рублей; 2029 год - 155630,328 тыс. рублей; 2030 год - 155630,328 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета: 444209,241 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 130500,350 тыс. рублей; 2021 год - 55983,831 тыс. рублей; 2022 год - 50105,757 тыс. рублей; 2023 год - 41148,791 тыс. рублей; 2024 год - 23781,632 тыс. рублей; 2025 год - 23781,480 тыс. рублей; 2026 год - 23781,480 тыс. рублей; 2027 год - 23781,480 тыс. рублей; 2028 год - 23781,480 тыс. рублей; 2029 год - 23781,480 тыс. рублей; 2030 год - 23781,480 тыс. рублей, в том числе, за счет внебюджетных источников: 577,652 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 577,652 тыс, рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей". |
1.2. Раздел IX "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования мероприятий Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 2593836,953 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 708521,024 тыс. рублей;
2021 год - 184994,970 тыс. рублей;
2022 год - 200749,584 тыс. рублей;
2023 год - 198466,075 тыс. рублей;
2024 год - 178285,454 тыс. рублей;
2025 год - 187136,641 тыс. рублей;
2026 год - 187136,641 тыс. рублей;
2027 год - 187136,641 тыс. рублей;
2028 год - 187136,641 тыс. рублей;
2029 год - 187136,641 тыс. рублей;
2030 год - 187136,641 тыс. рублей,
в том числе, за счет средств городского бюджета: 96958,353 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 16007,857 тыс. рублей;
2021 год - 4812,563 тыс. рублей;
2022 год - 8818,869 тыс. рублей;
2023 год - 13245,385 тыс. рублей;
2024 год - 7724,681 тыс. рублей;
2025 год - 7724,833 тыс. рублей;
2026 год - 7724,833 тыс. рублей;
2027 год - 7724,833 тыс. рублей;
2028 год - 7724,833 тыс. рублей;
2029 год - 7724,833 тыс. рублей;
2030 год - 7724,833 тыс. рублей,
в том числе, за счет средств областного бюджета: 2052091,707 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 561435,165 тыс. рублей;
2021 год - 124198,576 тыс. рублей;
2022 год - 141824,958 тыс. рублей;
2023 год - 144071,899 тыс. рублей;
2024 год - 146779,141 тыс. рублей;
2025 год - 155630,328 тыс. рублей;
2026 год - 155630,328 тыс. рублей;
2027 год - 155630,328 тыс. рублей;
2028 год - 155630,328 тыс. рублей;
2029 год - 155630,328 тыс. рублей;
2030 год - 155630,328 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета: 444209,241 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 130500,350 тыс. рублей;
2021 год - 55983,831 тыс. рублей;
2022 год - 50105,757 тыс. рублей;
2023 год - 41148,791 тыс. рублей;
2024 год - 23781,632 тыс. рублей;
2025 год - 23781,480 тыс. рублей;
2026 год - 23781,480 тыс. рублей;
2027 год - 23781,480 тыс. рублей;
2028 год - 23781,480 тыс. рублей;
2029 год - 23781,480 тыс. рублей;
2030 год - 23781,480 тыс. рублей,
в том числе, за счет внебюджетных источников: 577,652 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 577,652 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" - 138296,948 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" - 2101496,555 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" - 354043,450 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.
В ходе реализации Программы отдельные планируемые затраты по программным мероприятиям могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов городского бюджета, доведенных ассигнований в форме субвенций из областного и федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты.".
1.3. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства областного бюджета и средства городского бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" составит: 138296,948 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 36654,695 тыс. рублей; 2021 год - 9954,260 тыс. рублей; 2022 год - 10436,723 тыс. рублей; 2023 год - 13610,081 тыс. рублей; 2024 год - 9663,027 тыс. рублей; 2025 год - 9663,027 тыс. рублей; 2026 год - 9663,027 тыс. рублей; 2027 год - 9663,027 тыс. рублей; 2028 год - 9663,027 тыс. рублей; 2029 год - 9663,027 тыс. рублей; 2030 год - 9663,027 тыс. рублей". |
1.4. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета в форме субвенций на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" составляет: 138296,948 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 36654,695 тыс. рублей;
2021 год - 9954,260 тыс. рублей;
2022 год - 10436,723 тыс. рублей;
2023 год - 13610,081 тыс. рублей;
2024 год - 9663,027 тыс. рублей;
2025 год - 9663,027 тыс. рублей;
2026 год - 9663,027 тыс. рублей;
2027 год - 9663,027 тыс. рублей;
2028 год - 9663,027 тыс. рублей;
2029 год - 9663,027 тыс. рублей;
2030 год - 9663,027 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.5. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2030 гг. по подпрограмме составит 2101496,555 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 633131,582 тыс. рублей; 2021 год - 165936,703 тыс. рублей; 2022 год - 166003,078 тыс. рублей; 2023 год - 157673,422 тыс. рублей; 2024 год - 139821,684 тыс. рублей; 2025 год - 139821,681 тыс. рублей; 2026 год - 139821,681 тыс. рублей; 2027 год - 139821,681 тыс. рублей; 2028 год - 139821,681 тыс. рублей; 2029 год - 139821,681 тыс. рублей; 2030 год - 139821,681 тыс. рублей". |
1.6. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2030 гг. по подпрограмме составит 2101496,555 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 633131,582 тыс. рублей;
2021 год - 165936,703 тыс. рублей;
2022 год - 166003,078 тыс. рублей;
2023 год - 157673,422 тыс. рублей;
2024 год - 139821,684 тыс. рублей;
2025 год - 139821,681 тыс. рублей;
2026 год - 139821,681 тыс. рублей;
2027 год - 139821,681 тыс. рублей;
2028 год - 139821,681 тыс. рублей;
2029 год - 139821,681 тыс. рублей;
2030 год - 139821,681 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.7. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Программы изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" составит 354043,450 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 2020 год - 38734,747 тыс. рублей; 2021 год - 9104,007 тыс. рублей; 2022 год - 24309,783 тыс. рублей; 2023 год - 27182,572 тыс. рублей; 2024 год - 28800,743 тыс. рублей; 2025 год - 37651,933 тыс. рублей; 2026 год - 37651,933 тыс. рублей; 2027 год - 37651,933 тыс. рублей; 2028 год - 37651,933 тыс. рублей; 2029 год - 37651,933 тыс. рублей; 2030 год - 37651,933 тыс. рублей". |
1.8. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 354043,450 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 2020 год - 38734,747 тыс. рублей;
2021 год - 9104,007 тыс. рублей;
2022 год - 24309,783 тыс. рублей;
2023 год - 27182,572 тыс. рублей;
2024 год - 28800,743 тыс. рублей;
2025 год - 37651,933 тыс. рублей;
2026 год - 37651,933 тыс. рублей;
2027 год - 37651,933 тыс. рублей;
2028 год - 37651,933 тыс. рублей;
2029 год - 37651,933 тыс. рублей;
2030 год - 37651,933 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.9. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" на очередной финансовый год и на плановый период" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 1).
1.10. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 2).
1.11. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы города |
Р.А. Кузнецова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 27 июля 2023 г. N 1003 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 29.12.2022 N 1958)"
Вступает в силу с 27 июля 2023 г.
Опубликование:
сетевое издание (курчатовское-время.рф) 27 июля 2023 г.