Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
Тамбовского района
от 01.08.2023 N 870
Приложение N 5
к муниципальной Программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан района"
Подпрограмма
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"
(далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Соисполнитель Подпрограммы |
|
Цель Подпрограммы |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества оказываемых коммунальных услуг; увеличение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности; улучшение экологической ситуации. |
Задачи Подпрограммы |
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение уровня потерь при передаче коммунальных ресурсов до конечного потребителя; привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры; внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; повышение престижности проживания в сельской местности. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
снижение доли износа коммунальной инфраструктуры до 76,0%, в том числе: объектов водоснабжения до 76,0%; объектов водоотведения до 83,0%;. объектов теплоснабжения до 55,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения до 63,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения до 37,0%; снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя до 9,3%; снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя до 9,7%; |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2 этапа - 1 этап 2014 - 2021 годы, 2 этап 2022 - 2030 годы. |
Объемы и источники Подпрограммы |
Общий объем финансирования - 169871,61 тыс. рублей, в том числе: 1 этап - 80428,87 тыс. рублей, 2014 - 550,00 тыс. рублей, 2015 - 4 414,40 тыс. рублей, 2016 - 5 339,87 тыс. рублей, 2017 - 10 081,50 тыс. рублей, 2018 - 15 278,88 тыс. рублей, 2019 - 13 246,66 тыс. рублей, 2020 - 13573,55 тыс. рублей, 2021 - 17944,01 тыс. рублей, 2 этап - 89442,75 тыс. рублей, 2022 - 29999,11 тыс. рублей, 2023 -16443,64 тыс. рублей, 2024 - 9000,00 тыс. рублей; 2025 - 9000,00 тыс. рублей, 2026 - 5000,00 тыс. рублей, 2027 - 5000,00 тыс. рублей, 2028 - 5000,00 тыс. рублей, 2029 - 5000,00 тыс. рублей, 2030 - 5000,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей: 1 этап - 0 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства областного бюджета - 8704,99 тыс. рублей: 1 этап - 8704,99 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 2017 год - 8 704,99 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства районного бюджета - 157557,52 тыс. рублей: 1 этап - 68114,78 тыс. рублей, 2014 год - 550,00 тыс. рублей, 2015 год - 4 414,40 тыс. рублей, 2016 год - 2 637,37 тыс. рублей, 2017 год - 1 328,41 тыс. рублей, 2018 год - 15 278,88 тыс. рублей, 2019 год - 12 388,16 тыс. рублей, 2020 год - 13573.55 тыс. рублей, 2021 год - 17944,01 тыс. рублей, 2 этап - 89442,75 тыс. рублей, 2022 год - 29999,11 тыс. рублей, 2023 год - 16443,64 тыс. рублей, 2024 год - 9000,00 тыс. рублей; 2025 год - 9000,00 тыс. рублей; 2026 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2028 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2029 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2030 год - 5 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3 609,1 тыс. рублей: 1 этап - 3609,10 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 2 702,50 тыс. рублей, 2017 год - 48,10 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 858,50 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 2 этап - 0,00 тыс. рублей, 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей. 2025 год - 0,00 тыс. рублей 2026 год - 0,00 тыс. рублей 2027 год - 0,00 тыс. рублей 2028 год - 0,00 тыс. рублей 2029 год - 0,00 тыс. рублей 2030 год - 0,00 тыс. рублей Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:
- реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- строительство систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;
Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий.
2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального района.
3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.
4. Недостаток средств бюджета Тамбовского района для финансирования всего комплекса мероприятий, необходимость софинансирования из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- неразвитость механизмов привлечения средств.
Выполнение мероприятий, включенных в Подпрограмму, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики Тамбовского района, будет способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, улучшению экологической ситуации на территории района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.
К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых коммунальных услуг соответствующим требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшение экологической ситуации.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунальное хозяйство путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
предоставление муниципальной поддержки проектам развития систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью населения;
повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Подпрограмма реализуется в два этапа - 1 этап с 2014 по 2021 годы, 2 этап с 2022 по 2030 годы. Предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с улучшением качества предоставления коммунальных услуг в населенных пунктах района, испытывающих наибольший дефицит в качественной питьевой воде.
После завершения срока реализации первоначальной подпрограммы в 2021 году действие ее механизмов и мер муниципальной поддержки развития коммунальной инфраструктуры района пролонгируется на перспективу до 2030 года соответствующим нормативным правовым актом Тамбовского района.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач:
доля износа коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
снижение уровня потерь при передаче воды и тепла до конечного потребителя;
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 85,0% в 2012 до 77,0% в 2024 до 76,0% в 2030, в том числе:
объектов водоснабжения с 86,0% в 2012 до 78,0% в 2024 до 76,0% в 2030;
объектов водоотведения с 93,0% в 2012 до 85,0% в 2024 до 83,0% в 2030;
объектов теплоснабжения с 64,0% в 2012 до 56,0% в 2024 до 55,0% в 2030;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения с 54,0% в 2012 до 62,0% в 2020 до 63,0% в 2030;
увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения с 29,6% в 2012 до 36,0% в 2024 до 37,0% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя с 16,0% в 2012 до 9,5% в 2024 до 9,3% в 2030;
снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя с 16,3% в 2012 до 10,0% в 2024 до 9,7% в 2030;
Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы повысится обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Приложение N 5.1.
4. Обобщённая характеристика мероприятий Подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы по видам коммунальных услуг и скоординированы по срокам реализации с целью достижения намеченных результатов. Приложение N 5.2. Перечень мероприятий по годам Приложение N 5.2.1. (1 этап), N 5.2.2. (2 этап).
Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, включенные в Подпрограмму, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
Корректировка и уточнение перечня мероприятий Подпрограммы и проведение их стоимостной оценки должна проводиться не реже 1 раза в год. Заинтересованность Тамбовского района в переходе на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды заключается в привлечении частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. При этом концессионер - организация коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии на весь срок действия соглашения имущества, являющегося предметом концессионного соглашения.
Концессионное соглашение заключается ради эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям; создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора.
Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.
Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является недопустимость изменения целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения соответствующих условий.
Аренда не предполагает обязательного участия соответствующих органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.
Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.
Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2014 - 2030 годах составит 169,871 млн. руб., в том числе по годам:
Период |
Всего (млн. руб.) |
Бюджетные средства |
|||
федерального бюджета |
Областного бюджета |
Местный бюджет |
Внебюджетные средства |
||
2014 |
0,550 |
0,00 |
0,00 |
0,550 |
0,00 |
2015 |
4,414 |
0,00 |
0,00 |
4,414 |
0,00 |
2016 |
5,339 |
0,00 |
0,00 |
2,637 |
2,702 |
2017 |
10,081 |
0,00 |
8,704 |
1,328 |
0,048 |
2018 |
15,278 |
0,00 |
0,00 |
15,278 |
0,00 |
2019 |
13,246 |
0,00 |
0,00 |
12,388 |
0,858 |
2020 |
13,573 |
0,00 |
0,00 |
13,573 |
0,00 |
2021 |
17,944 |
0,00 |
0,00 |
17,944 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
29,999 |
0,00 |
0,00 |
29,999 |
0,00 |
2023 |
16,443 |
0,00 |
0,00 |
16,443 |
0,00 |
2024 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
9,000 |
0,00 |
2025 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
9,000 |
0,00 |
2026 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2027 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2028 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2029 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
2030 |
5,000 |
0,00 |
0,00 |
5,000 |
0,00 |
Итого |
169,87 |
0,00 |
8,704 |
157,55 |
3,609 |
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального, областного и районного бюджетов.
6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач подпрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры.
При предоставлении субсидий муниципальным образованиям района на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры учитываются уровень износа и степень снижения надежности функционирования систем, а также объем средств, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района несет ответственность за выполнение и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Подпрограммы должен осуществляться ежегодно по целевым показателям подпрограммы. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения подпрограммы и новых нормативно-правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры, как на федеральном, так и на областном уровне. Ежемесячно органы местного самоуправления, на территории которых реализуются мероприятия Подпрограммы с использованием средств федерального и областного бюджетов, представляют по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных мероприятий ответственному исполнителю Подпрограммы.
Приложение N 5.1
к подпрограмме
"Комплексное развитие систем
инфраструктуры Тамбовского района"
Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Значения показателей (по годам) I этап 2014 - 2021 годы | ||||||||||
1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
78,0 |
1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
86,0 |
85,0 |
84,0 |
83,0 |
82,0 |
81,0 |
80,0 |
79,0 |
1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
93,0 |
92,0 |
91,0 |
90,0 |
89,0 |
88,0 |
87,0 |
86,0 |
1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
64,0 |
63,0 |
62,0 |
61,0 |
60,0 |
59,0 |
58,0 |
57,0 |
2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
60,0 |
61,0 |
3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
29,6 |
30,6 |
31,6 |
32,6 |
33,6 |
34,6 |
35,0 |
35,5 |
4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
16,0 |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
11,0 |
10,5 |
10,0 |
5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
16,3 |
15,3 |
14,3 |
13,3 |
12,3 |
11,3 |
11,0 |
10,5 |
Значения показателей (по годам) II этап 2022 - 2030 годы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
процент |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
76,2 |
76,1 |
76,0 |
1.1. |
объектов водоснабжения |
процент |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
77,5 |
77,0 |
76,5 |
76,4 |
76,2 |
76,0 |
1.2. |
объектов водоотведения |
процент |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
84,5 |
84,0 |
83,5 |
83,4 |
83,3 |
83,0 |
1.3. |
объектов теплоснабжения |
процент |
56,0 |
56,5 |
56,0 |
55,5 |
55,4 |
55,3 |
55,2 |
55,1 |
55,0 |
2. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения |
процент |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,2 |
62,4 |
62,6 |
62,8 |
63,0 |
63,0 |
3. |
Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения |
процент |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,2 |
36,4 |
36,6 |
36,8 |
37,0 |
37,0 |
4. |
Снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя |
процент |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
5. |
Снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя |
процент |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
9,8 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
Приложение N 5.2
к подпрограмме
"Комплексное развитие систем
инфраструктуры Тамбовского района"
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района"
1 этап 2014 - 2021 годы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |
||||||
Наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2014-85 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
2015-84 |
4414,40 |
0,00 |
0,00 |
4414,40 |
0,00 |
|||||
2016-83 |
5339,87 |
0,00 |
0,00 |
2637,37 |
2702,50 |
|||||
2017-82 |
10081,50 |
0,00 |
8704,99 |
1328,41 |
48,10 |
|||||
2018-81 |
15278,88 |
0,00 |
0,00 |
15278,88 |
0,00 |
|||||
2019-80 |
13246,66 |
0,00 |
0,00 |
12388,16 |
858,50 |
|||||
2020-79 |
13 573,55 |
0,00 |
0,00 |
13573,55 |
0,00 |
|||||
2021-78 |
17944,01 |
0,00 |
0,00 |
17944,01 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
80428,87 |
0,00 |
8704,99 |
68114,78 |
3609,10 |
II этап 2022 - 2030 годы | ||||||||||
|
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района |
Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры |
процент |
2022-77 |
29999,11 |
0,00 |
0 |
29999,11 |
0 |
2023-77 |
16443,64 |
0,00 |
0 |
16443,64 |
0 |
|||||
2024-77 |
9000,00 |
0,00 |
0 |
9000,00 |
0 |
|||||
2025-76,5 |
9000,00 |
0,00 |
0 |
9000,00 |
0 |
|||||
2026-76,4 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2027-76,3 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2028-76,2 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2029-76,1 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
2030-76 |
5000 |
0,00 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
98442,75 |
0,00 |
0,00 |
89442,75 |
0,0 |
|
Всего по 1 и 2 этапу |
|
|
|
|
169871,61 |
0,00 |
8704,99 |
157557,52 |
3609,10 |
Приложение 5.2 (2 этап)
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района годы"
N |
Мероприятия |
Объёмы финансирования, тыс. рублей |
Сроки выполнения |
Основные целевые индикаторы |
|||||||||||
Источники финансирования |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
единица измерения |
целевое значение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
15 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по Подпрограмме |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
89 266,91 |
29 823,28 |
16 443,64 |
9 000,00 |
9 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
89 266,91 |
29 823,28 |
16 443,64 |
9 000,00 |
9 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ремонт водопроводных сетей на территории Столовского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,3 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
282,14 |
282,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
282,14 |
282,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2 |
Ремонт водозаборной скважины N 7127, пер. Дачный в с. Селезни Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Малиновский сельсовет. Ремонт системы водоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,8 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
154,00 |
154,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4 |
Богословский сельсовет. Ремонт водонапорных сетей |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
908,19 |
908,188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
908,19 |
908,188 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
5 |
Замена водонапорной башни с. Татаново |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6 |
Новолядинский поссовет. Приобретение и замена водонапорной башни в п. Георгиевский. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
562,00 |
562,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
562,00 |
562,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
7 |
Ремонт водопроводных сетей филиала МБОУ "Новолядинская средняя общеобразовательная школа" в с. Большая Липовица |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
86,90 |
86,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
86,90 |
86,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
8 |
Комсомольский сельсовет. Установка водонапорной башни по ул. Молодежной пос. совхоза "Комсомолец" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
3 000,00 |
3 000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3 000,00 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
9 |
Изготовление ПСД на строительство сетей водоснабжения в мкр. Александровский и Молодежный Комсомольского сельсовета |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
830,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
830,00 |
830,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
10 |
Ремонт системы водоснабжения Кузьмино-Гатьевского сельсовета |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
400,00 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
11 |
Устройство водопроводных колодцев по ул. Южной с. Стрельцы |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 110,00 |
|
1 110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 110,00 |
0,000 |
1 110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
12 |
Ремонт водозаборной скважины по ул. Молодежной д. Орловка |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
500,00 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
13 |
Ремонт системы водоснабжения Черняновский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
188,00 |
|
188,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
188,00 |
0,00 |
188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
14 |
Ремонт водозаборной скважины по ул. Лесная с. Столовое. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 097,70 |
|
1 097,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 097,70 |
0,00 |
1 097,70 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
15 |
Ремонт водопроводной сети по ул. Южной с. Стрельцы. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
300,00 |
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
16 |
Ремонт водозаборной скважины по ул. Молодежной 4 в пос. совхоза "Комсомолец" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
500,00 |
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
17 |
Закольцовка водопровода по ул. Дружбы пос. совхоза "Комсомолец" до пер. Энергетиков пос. совхоза "Комсомолец" 420 м. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
830,00 |
|
830,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
11 348,93 |
6 423,23 |
4 925,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
11 348,93 |
6 423,225 |
4 925,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Реконструкция КНС и канализационного коллектора с. Красносвободное Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
6 003,88 |
6 003,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6 003,88 |
6 003,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
11 |
Ремонт канализационного коллектора, п. Новая Ляда Тамбовского района |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
787,30 |
787,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
787,30 |
787,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
12 |
Ремонт КНС-13 пос. Строитель, Цнинский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,3 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тамбовского района |
7 252,00 |
7 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
7 252,00 |
7 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
13 |
Прочистка канализационных труб по ул. Заводской в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
462,67 |
462,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
462,67 |
462,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Бокинский сельсовет. Ремонт системы водоотведения |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
170,00 |
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
15 |
Ремонт системы водоотведения пос. совхоза "Комсомолец" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами водоотведения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
2 900,00 |
|
2 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
2 900,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоотведения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
17 575,84 |
14 675,844 |
2 900,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
17 575,84 |
14 675,84 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Мероприятия в сфере теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Ремонт газовой котельной для теплоснабжения МАДОУ "Детский сад "Колокольчик" по ул. Дорожной, д. 1А в с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
512,80 |
512,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
512,80 |
512,800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
16 |
Ремонт системы отопления в МАДОУ "Детский сад "Солнышко" в пос. совхоза "Селезневский" Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
264,82 |
264,815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
264,82 |
264,815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
17 |
Замена котельного оборудования в котельной филиала МБОУ Новолядинская СОШ в с. Большая Липовица |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
774,90 |
774,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
774,90 |
774,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
18 |
Ремонт теплотрассы по ул. Чапаева, ул. М.,Горького в с. Столовое |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
844,88 |
844,882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
844,88 |
844,882 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
19 |
Ремонт газовой котельной по ул. Новой, д. 36Е в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
241,84 |
241,836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
241,84 |
241,836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
Замена блока управления котла, контроллера в топочной, расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, пер. Школьный, д. 2, стр.2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,4 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
152,85 |
152,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
152,85 |
152,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
21 |
Разработка рабочего проекта по тепломеханическим решениям по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, пер. Школьный, д. 2, стр.2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,0 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
54,00 |
54,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
54,00 |
54,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|||||
22 |
Техническое перевооружение газовой котельной по ул. Петра Харитонова, д. 3 в д. Малиновка 1-ая Тамбовского района Тамбовской области |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
150,00 |
150,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
23 |
приобретение в котельную оборудования МБОУ "Покрово-Пригородная СОШ" в с. Покрово-Пригородное |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
230,00 |
230,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
230,00 |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
24 |
Ремонт топочной филиала МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Большая Липовица |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
599,51 |
599,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
599,51 |
599,509 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
25 |
Установка насоса, коллектора газа в топочной, расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Авдеевка, ул. Молодежная, д. 3 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,1 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
80,38 |
80,375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
80,38 |
80,375 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
26 |
Ремонт котла, приобретение котла и газового оборудования в котельную МАУК "Тамбовский районный Дом культуры" в с. Тулиновка; |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
610,00 |
610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
610,00 |
610,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
27 |
Ремонт сетей теплотрассы в МАДОУ "Детский сад "Планета детства" расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Школьная, 24. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,5 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 190,11 |
1 190,108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 190,11 |
1 190,108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
28 |
Приобретение циркуляционных насосов, стабилизаторов, реле для сетей отопления |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
1 316,04 |
1 316,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1 316,04 |
1 316,035 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
29 |
Замена плит перекрытия сетей теплотрассы МАДОУ "Детский сад "Планета детства", р.п. Новая Ляда, ул. Школьная, 24 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
255,72 |
255,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
255,72 |
255,715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
30 |
Приобретение котла МАДОУ "Детский сад "Маленькая страна", р.п. Новая Ляда |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
299,20 |
299,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
299,20 |
299,200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
31 |
Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной по ул. Школьной, д. 22, р.п. Новая Ляда |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
110,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
110,00 |
110,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
32 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Стрелецкая СОШ в с. Беломестная Криуша. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
278,35 |
278,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
278,35 |
278,350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
33 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Цнинская СОШ N 2 в д. Красненькая |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
149,60 |
149,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
149,60 |
149,600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
34 |
Приобретение котла в котельную филиала МБОУ Цнинская СОШ N 2 в с. Донское |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
299,20 |
299,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
299,20 |
299,200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
35 |
Приобретение котла в котельную Покрово-Пригородной СОШ |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
310,00 |
310,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
310,00 |
310,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
36 |
Ремонт оборудования в котельных по адресу: Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Совхозная, 166а и пер. Совхозный 19а. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
211,00 |
|
211,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
211,00 |
0,000 |
211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
38 |
РДК: Установка котла в котельную РДК с. Тулиновка; Ремонт системы отопления в филиалах; |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
756,00 |
|
756,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
756,00 |
0,000 |
756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
39 |
Приобретение котла в котельную пос. совхоза "Комсомолец" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
800,00 |
|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
800,00 |
0,000 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
40 |
Ремонт теплотрассы Черняновский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
12,00 |
|
12,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
12,00 |
0,000 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
41 |
Ремонт теплотрассы Горельский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
508,00 |
|
508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
508,00 |
0,000 |
508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
42 |
Ремонт оборудования в котельной Горельский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
150,00 |
0,000 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
43 |
Ремонт теплотрассы к Татановской СОШ |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
2 950,05 |
|
2 950,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
2 950,05 |
0,000 |
2 950,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
44 |
Ремонт теплотрассы Челнавский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
220,00 |
|
220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
220,00 |
0,000 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
45 |
Ремонт отопления Комсомольский сельсовет |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
310,00 |
|
310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
310,00 |
0,000 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
46 |
Замена газового оборудования в котельной филиала "Комсомольской СОШ" в с Лысые Горы |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
307,40 |
|
307,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
307,40 |
0,000 |
307,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
47 |
Установка повысительных насосов в ЦТП по ул. Ново-Южной пос. совхоза "Комсомолец" для системы отопления многоквартирных домов N 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20,22, 24, 26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
425,60 |
|
425,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
425,60 |
0,000 |
425,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
48 |
Замена блока управления газовой горелки в котельной д. Малиновка-1 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
310,00 |
|
310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
310,00 |
0,000 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
49 |
Замена участка теплотрассы по ул. Дружбы в с. Столовое |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
771,00 |
|
771,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
771,00 |
0,000 |
771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
50 |
Изоляция теплотрассы к Дому культуры по ул. Чапаева в с. Столовое |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
540,00 |
|
540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
540,00 |
0,000 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
51 |
Монтаж насоса в системе отопления административного здания |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения, % |
0,2 |
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
76,00 |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
76,00 |
0,000 |
76,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по мероприятиям в сфере теплоснабжения |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет Тамбовского района |
17 071,22 |
8 724,175 |
8 347,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего |
17071,22 |
8724,175 |
8347,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Резерв |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет Тамбовского района |
43 270,92 |
0,0318 |
270,89 |
9 000,00 |
9 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
43270,92 |
0,03 |
270,89 |
9000,00 |
9000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 1 августа 2023 г. N 870 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.