Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 04.08.2023 N 2297
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
414 468,3 |
287 545,6 |
284 650,6 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
Ответственный исполнитель: УМСиКП |
20 317,9 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
123 506,7 |
102 537,5 |
98 741,5 |
93 516,7 |
93 516,7 |
93 516,7 |
||
МАУ "ЦКО" |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
МАУ "ЦКО" |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
МАУ "ЦКО" |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 317,9 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
УМСиКП |
20 317,9 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
УМСиКП |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
УМСиКП |
19 614,2 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
7. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 700,3 |
11 697,8 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
8. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
9. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
10. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
123 321,0 |
102 351,8 |
98 555,8 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
123 321,0 |
102 351,8 |
98 555,8 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
123 321,0 |
102 351,8 |
98 555,8 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
568 837,5 |
383 041,6 |
380 146,6 |
371 704,7 |
371 704,7 |
371 704,7 |
городской бюджет |
414 468,3 |
287 545,6 |
284 650,6 |
276 208,7 |
276 208,7 |
276 208,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
|
|
внебюджетные источники |
55 612,4 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
9 947,2 |
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
281 590,1 |
152 287,3 |
152 532,9 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
городской бюджет |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
281 590,1 |
152 287,3 |
152 532,9 |
149 315,8 |
149 315,8 |
149 315,8 |
городской бюджет |
259 129,1 |
151 586,1 |
151 831,7 |
148 614,6 |
148 614,6 |
148 614,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 317,9 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
городской бюджет |
20 317,9 |
21 909,9 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
22 567,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
городской бюджет |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
19 614,2 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
городской бюджет |
19 614,2 |
21 259,9 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
21 917,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
115 457,1 |
102 246,6 |
102 244,1 |
102 244,1 |
102 244,1 |
102 244,1 |
городской бюджет |
11 700,3 |
11 697,8 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
11 695,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
||
внебюджетные источники |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
8. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
городской бюджет |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
115 271,4 |
102 060,9 |
102 058,4 |
102 058,4 |
102 058,4 |
102 058,4 |
городской бюджет |
11 514,6 |
11 512,1 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
11 509,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
85 548,8 |
||
внебюджетные источники |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
10. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
151 472,4 |
106 597,8 |
102 801,8 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
городской бюджет |
123 321,0 |
102 351,8 |
98 555,8 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 151,4 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
151 472,4 |
106 597,8 |
102 801,8 |
97 577,0 |
97 577,0 |
97 577,0 |
городской бюджет |
123 321,0 |
102 351,8 |
98 555,8 |
93 331,0 |
93 331,0 |
93 331,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 151,4 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 4 августа 2023 г. N 2297 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.