В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 N 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 14.04.2023 N 1038), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения Программы |
2 447 139,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 568 837,5 тыс. руб.; 2024 г. - 383 041,6 тыс. руб.; 2025 г. - 380 146,6 тыс. руб.; 2026 г. - 371 704,7 тыс. руб.; 2027 г. - 371 704,7 тыс. руб.; 2028 г. - 371 704,7 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
1 815 290,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 414 468,3 тыс. руб.; 2024 г. - 287 545,6 тыс. руб.; 2025 г. - 284 650,6 тыс. руб.; 2026 г. - 276 208,7 тыс. руб.; 2027 г. - 276 208,7 тыс. руб.; 2028 г. - 276 208,7 тыс. руб.". |
1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 447 139,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 568 837,5 тыс. руб.;
2024 г. - 383 041,6 тыс. руб.;
2025 г. - 380 146,6 тыс. руб.;
2026 г. - 371 704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371 704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371 704,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 815 290,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 526 500,8 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 105 348,4 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе - 1 815 290,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 414 468,3 тыс. руб.;
2024 г. - 287 545,6 тыс. руб.;
2025 г. - 284 650,6 тыс. руб.;
2026 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276 208,7 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 - 1 008 390,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 259 129,1 тыс. руб.;
2024 г. - 151 586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151 831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 - 132 499,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 20 317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 - 70 179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 - 604 221,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 123 321,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102 351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98 555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе - 105 348,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 55 612,4 тыс. руб.;
2024 г. - 9 947,2 тыс. руб.
2025 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 9 947,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников - 25 967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 22 461,0 тыс. руб.;
2024 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 30 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 49 381,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 28 151,4 тыс. руб.;
2024 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе - 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 - 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 1 034 357,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 281 590,1 тыс. руб.; 2024 г. - 152 287,3 тыс. руб.; 2025 г. - 152 532,9 тыс. руб.; 2026 г. - 149 315,8 тыс. руб.; 2027 г. - 149 315,8 тыс. руб.; 2028 г. - 149 315,8 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 1 008 390,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 259 129,1 тыс. руб.; 2024 г. - 151 586,1 тыс. руб.; 2025 г. - 151 831,7 тыс. руб.; 2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.; 2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.; 2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.". |
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 034 357,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 1 008 390,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 259 129,1 тыс. руб.;
2024 г. - 151 586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151 831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148 614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 25 967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 22 461,0 тыс. руб.;
2023 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 - 132 499,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 20 317,9 тыс. руб.; 2024 г. - 21 909,9 тыс. руб.; 2025 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2026 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2027 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2028 г. - 22 567,8 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 - 132 499,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 20 317,9 тыс. руб.; 2024 г. - 21 909,9 тыс. руб.; 2025 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2026 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2027 г. - 22 567,8 тыс. руб.; 2028 г. - 22 567,8 тыс. руб.". |
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города" запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 132 499,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 132 499,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 20 317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21 909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22 567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22 567,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 |
Всего по подпрограмме 4 - 626 680,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 115 457,1 тыс. руб.; 2024 г. - 102 246,6 тыс. руб.; 2025 г. - 102 244,1 тыс. руб.; 2026 г. - 102 244,1 тыс. руб.; 2027 г. - 102 244,1 тыс. руб.; 2028 г. - 102 244,1 тыс. руб.". |
1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ "МФЦ в г. Череповце";
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ в г. Череповце".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 626 680,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 70 179,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 11 700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11 697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11 695,3 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 30000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
- в областном бюджете - 526 500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98 756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85 548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85 548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 - 653 603,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 151 472,4 тыс. руб.; 2024 г. - 106 597,8 тыс. руб.; 2025 г. - 102 801,8 тыс. руб.; 2026 г. - 97 577,0 тыс. руб.; 2027 г. - 97 577,0 тыс. руб.; 2028 г. - 97 577,0 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 - 604 221,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 123 321,0 тыс. руб.; 2024 г. - 102 351,8 тыс. руб.; 2025 г. - 98 555,8 тыс. руб.; 2026 г. - 93 331,0 тыс. руб.; 2027 г. - 93 331,0 тыс. руб.; 2028 г. - 93 331,0 тыс. руб.". |
1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 653 603 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 604 221,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 123 321,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102 351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98 555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93 331,0 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 49 381,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 28 151,4 тыс. руб.;
2023 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4 246,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 4 августа 2023 г. N 2297 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца (http://cherinfo-doc.ru) 8 августа 2023 г.