N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
|
28 566 269,20
|
2 210 274,50
|
2 629 972,40
|
2 935 219,10
|
3 245 311,20
|
3 596 644,50
|
3 464 200,60
|
3 494 973,90
|
3 494 836,60
|
3 494 836,60
|
|
2.
|
федеральный бюджет
|
720 612,20
|
5 980,00
|
28 432,80
|
73 273,90
|
0,00
|
124 465,30
|
120 454,70
|
122 668,50
|
122 668,50
|
122 668,50
|
|
3.
|
областной бюджет
|
12 892 739,70
|
1 067 431,20
|
1 227 804,40
|
1 270 455,40
|
1 480 357,90
|
1 498 069,90
|
1 540 838,00
|
1 602 685,80
|
1 602 548,50
|
1 602 548,50
|
|
4.
|
местный бюджет
|
14 952 767,30
|
1 136 863,30
|
1 373 735,20
|
1 591 489,70
|
1 764 953,20
|
1 973 959,30
|
1 802 907,90
|
1 769 619,60
|
1 769 619,60
|
1 769 619,60
|
|
5.
|
внебюджетные источники
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
Капитальные вложения
|
50 182,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
47 576,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.
|
местный бюджет
|
50 182,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
47 576,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.
|
Прочие нужды
|
28 516 087,00
|
2 208 451,40
|
2 629 736,70
|
2 934 671,70
|
3 245 311,20
|
3 549 068,40
|
3 464 200,60
|
3 494 973,90
|
3 494 836,60
|
3 494 836,60
|
|
9.
|
федеральный бюджет
|
720 612,20
|
5 980,00
|
28 432,80
|
73 273,90
|
0,00
|
124 465,30
|
120 454,70
|
122 668,50
|
122 668,50
|
122 668,50
|
|
10.
|
областной бюджет
|
12 892 739,70
|
1 067 431,20
|
1 227 804,40
|
1 270 455,40
|
1 480 357,90
|
1 498 069,90
|
1 540 838,00
|
1 602 685,80
|
1 602 548,50
|
1 602 548,50
|
|
11.
|
местный бюджет
|
14 902 585,10
|
1 135 040,20
|
1 373 499,40
|
1 590 942,40
|
1 764 953,20
|
1 926 383,20
|
1 802 907,90
|
1 769 619,60
|
1 769 619,60
|
1 769 619,60
|
|
12.
|
внебюджетные источники
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13.
|
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
14.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
20 030 034,80
|
1 544 729,30
|
2 004 772,90
|
2 088 000,10
|
2 207 765,30
|
2 397 213,40
|
2 421 705,40
|
2 455 374,40
|
2 455 237,10
|
2 455 237,10
|
|
15.
|
федеральный бюджет
|
287 936,20
|
0,00
|
13 805,10
|
42 613,20
|
0,00
|
49 325,90
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
|
16.
|
областной бюджет
|
11 707 113,70
|
954 640,50
|
1 152 903,90
|
1 144 926,20
|
1 312 739,90
|
1 351 401,90
|
1 405 528,00
|
1 461 749,30
|
1 461 612,00
|
1 461 612,00
|
|
17.
|
местный бюджет
|
8 034 985,00
|
590 088,80
|
838 063,90
|
900 460,70
|
895 025,40
|
996 485,60
|
970 629,40
|
948 077,10
|
948 077,10
|
948 077,10
|
|
18.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.
|
"Прочие нужды"
|
|
20.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
20 030 034,80
|
1 544 729,30
|
2 004 772,90
|
2 088 000,10
|
2 207 765,30
|
2 397 213,40
|
2 421 705,40
|
2 455 374,40
|
2 455 237,10
|
2 455 237,10
|
|
21.
|
федеральный бюджет
|
287 936,20
|
0,00
|
13 805,10
|
42 613,20
|
0,00
|
49 325,90
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
|
22.
|
областной бюджет
|
11 707 113,70
|
954 640,50
|
1 152 903,90
|
1 144 926,20
|
1 312 739,90
|
1 351 401,90
|
1 405 528,00
|
1 461 749,30
|
1 461 612,00
|
1 461 612,00
|
|
23.
|
местный бюджет
|
8 034 985,00
|
590 088,80
|
838 063,90
|
900 460,70
|
895 025,40
|
996 485,60
|
970 629,40
|
948 077,10
|
948 077,10
|
948 077,10
|
|
24.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25.
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования (в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области), всего, из них
|
6 212,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 212,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.8.1.
|
26.
|
местный бюджет
|
6 212,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 212,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
27.
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них
|
19 747,20
|
1 974,00
|
1 928,90
|
2 068,90
|
2 075,40
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
1.2.1., 1.2.2.
|
28.
|
местный бюджет
|
19 747,20
|
1 974,00
|
1 928,90
|
2 068,90
|
2 075,40
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
2 340,00
|
|
29.
|
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
|
7 695,20
|
516,00
|
130,20
|
320,00
|
2 274,00
|
2 375,00
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
1.14.1.
|
30.
|
местный бюджет
|
7 695,20
|
516,00
|
130,20
|
320,00
|
2 274,00
|
2 375,00
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
|
31.
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
17 638,30
|
1 170,60
|
1 201,20
|
1 938,20
|
2 100,00
|
2 184,00
|
2 227,70
|
2 272,20
|
2 272,20
|
2 272,20
|
1.7.1.
|
32.
|
местный бюджет
|
17 638,30
|
1 170,60
|
1 201,20
|
1 938,20
|
2 100,00
|
2 184,00
|
2 227,70
|
2 272,20
|
2 272,20
|
2 272,20
|
|
33.
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
26 762,90
|
2 026,80
|
816,60
|
1 176,60
|
3 750,00
|
3 724,00
|
3 776,50
|
3 830,80
|
3 830,80
|
3 830,80
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
34.
|
местный бюджет
|
26 762,90
|
2 026,80
|
816,60
|
1 176,60
|
3 750,00
|
3 724,00
|
3 776,50
|
3 830,80
|
3 830,80
|
3 830,80
|
|
35.
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
9 384 461,40
|
807 956,20
|
874 997,10
|
942 355,50
|
1 032 005,80
|
1 104 148,20
|
1 137 016,90
|
1 161 993,90
|
1 161 993,90
|
1 161 993,90
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
36.
|
областной бюджет
|
6 319 229,00
|
532 977,00
|
574 410,00
|
630 643,50
|
689 297,50
|
734 880,00
|
766 267,00
|
796 918,00
|
796 918,00
|
796 918,00
|
|
37.
|
местный бюджет
|
3 065 232,40
|
274 979,20
|
300 587,10
|
311 712,00
|
342 708,30
|
369 268,20
|
370 749,90
|
365 075,90
|
365 075,90
|
365 075,90
|
|
38.
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа"), всего, из них
|
8 716,80
|
1 000,00
|
805,00
|
1 000,00
|
911,80
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1.11.1., 1.11.2.
|
39.
|
местный бюджет
|
8 716,80
|
1 000,00
|
805,00
|
1 000,00
|
911,80
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
40.
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
|
404,50
|
6,00
|
2,30
|
0,00
|
0,00
|
126,90
|
132,00
|
137,30
|
0,00
|
0,00
|
1.5.1.
|
41.
|
областной бюджет
|
404,50
|
6,00
|
2,30
|
0,00
|
0,00
|
126,90
|
132,00
|
137,30
|
0,00
|
0,00
|
|
42.
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
9 595,70
|
4 932,00
|
0,00
|
0,00
|
4 663,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6.1.
|
43.
|
местный бюджет
|
9 595,70
|
4 932,00
|
0,00
|
0,00
|
4 663,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
44.
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
8 482 247,50
|
559 546,30
|
799 878,60
|
827 202,60
|
943 447,00
|
1 018 397,10
|
1 053 751,60
|
1 093 341,40
|
1 093 341,40
|
1 093 341,40
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
45.
|
федеральный бюджет
|
287 936,20
|
0,00
|
13 805,10
|
42 613,20
|
0,00
|
49 325,90
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
|
46.
|
областной бюджет
|
5 371 671,30
|
415 476,00
|
576 160,00
|
512 201,40
|
621 114,90
|
613 508,00
|
639 129,00
|
664 694,00
|
664 694,00
|
664 694,00
|
|
47.
|
местный бюджет
|
2 822 640,00
|
144 070,30
|
209 913,50
|
272 388,00
|
322 332,20
|
355 563,20
|
369 074,60
|
383 099,40
|
383 099,40
|
383 099,40
|
|
48.
|
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
8 148 647,60
|
559 546,30
|
786 073,50
|
784 589,40
|
897 783,40
|
969 071,20
|
1 008 203,60
|
1 047 793,40
|
1 047 793,40
|
1 047 793,40
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
49.
|
областной бюджет
|
5 326 007,60
|
415 476,00
|
576 160,00
|
512 201,40
|
575 451,20
|
613 508,00
|
639 129,00
|
664 694,00
|
664 694,00
|
664 694,00
|
|
50.
|
местный бюджет
|
2 822 640,00
|
144 070,30
|
209 913,50
|
272 388,00
|
322 332,20
|
355 563,20
|
369 074,60
|
383 099,40
|
383 099,40
|
383 099,40
|
|
51.
|
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
|
328 628,30
|
0,00
|
13 805,10
|
42 613,20
|
44 470,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
52.
|
федеральный бюджет
|
284 158,30
|
0,00
|
13 805,10
|
42 613,20
|
0,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
45 548,00
|
|
53.
|
областной бюджет
|
44 470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44 470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
54.
|
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
|
4 971,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 193,70
|
3 777,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
55.
|
федеральный бюджет
|
3 777,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 777,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
56.
|
областной бюджет
|
1 193,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 193,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
57.
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
333 352,70
|
29 385,60
|
29 633,20
|
34 220,40
|
38 113,90
|
41 659,60
|
39 510,20
|
40 276,60
|
40 276,60
|
40 276,60
|
1.9.1.
|
58.
|
областной бюджет
|
12 803,60
|
3 176,20
|
2 331,60
|
2 081,30
|
2 327,50
|
2 887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
59.
|
местный бюджет
|
320 549,10
|
26 209,40
|
27 301,60
|
32 139,10
|
35 786,40
|
38 772,60
|
39 510,20
|
40 276,60
|
40 276,60
|
40 276,60
|
|
60.
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
627 868,20
|
42 973,30
|
40 831,10
|
50 770,50
|
52 075,30
|
85 223,40
|
88 720,10
|
89 091,50
|
89 091,50
|
89 091,50
|
1.9.1.
|
61.
|
областной бюджет
|
2 486,30
|
2 486,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
62.
|
местный бюджет
|
625 381,90
|
40 487,00
|
40 831,10
|
50 770,50
|
52 075,30
|
85 223,40
|
88 720,10
|
89 091,50
|
89 091,50
|
89 091,50
|
|
63.
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
114 902,20
|
10 138,40
|
8 272,50
|
11 504,10
|
12 350,00
|
9 865,00
|
15 236,00
|
15 845,40
|
15 845,40
|
15 845,40
|
1.9.1.
|
64.
|
областной бюджет
|
519,00
|
519,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
65.
|
местный бюджет
|
114 383,20
|
9 619,40
|
8 272,50
|
11 504,10
|
12 350,00
|
9 865,00
|
15 236,00
|
15 845,40
|
15 845,40
|
15 845,40
|
|
66.
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
21 600,00
|
3 750,00
|
2 750,00
|
2 750,00
|
3 350,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1.12.3.
|
67.
|
местный бюджет
|
21 600,00
|
3 750,00
|
2 750,00
|
2 750,00
|
3 350,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
68.
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
367 443,80
|
11 316,10
|
168 820,80
|
149 433,50
|
12 873,50
|
8 000,00
|
8 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
69.
|
местный бюджет
|
367 443,80
|
11 316,10
|
168 820,80
|
149 433,50
|
12 873,50
|
8 000,00
|
8 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
70.
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
19 078,40
|
4 151,00
|
700,00
|
4 700,00
|
1 527,40
|
3 000,00
|
2 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1.12.4.
|
71.
|
местный бюджет
|
19 078,40
|
4 151,00
|
700,00
|
4 700,00
|
1 527,40
|
3 000,00
|
2 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
72.
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
4 213,90
|
194,80
|
155,00
|
800,10
|
478,70
|
478,50
|
316,70
|
596,70
|
596,70
|
596,70
|
1.12.4.
|
73.
|
местный бюджет
|
4 213,90
|
194,80
|
155,00
|
800,10
|
478,70
|
478,50
|
316,70
|
596,70
|
596,70
|
596,70
|
|
74.
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
842,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
232,00
|
160,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
1.12.4.
|
75.
|
местный бюджет
|
842,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
232,00
|
160,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
76.
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
31 877,00
|
4 287,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
4 190,00
|
6 000,00
|
4 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1.13.5.
|
77.
|
местный бюджет
|
31 877,00
|
4 287,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
4 190,00
|
6 000,00
|
4 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
|
78.
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
28 288,40
|
2 276,60
|
7 947,00
|
5 600,00
|
2 464,90
|
4 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1.13.5.
|
79.
|
местный бюджет
|
28 288,40
|
2 276,60
|
7 947,00
|
5 600,00
|
2 464,90
|
4 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
80.
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
6 530,00
|
515,00
|
570,80
|
555,00
|
715,00
|
914,20
|
815,00
|
815,00
|
815,00
|
815,00
|
1.13.2., 1.13.7.
|
81.
|
местный бюджет
|
6 530,00
|
515,00
|
570,80
|
555,00
|
715,00
|
914,20
|
815,00
|
815,00
|
815,00
|
815,00
|
|
82.
|
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Доступное дополнительное образование"), всего, из них
|
158 724,10
|
1 589,40
|
5 263,50
|
15 682,60
|
19 278,30
|
23 511,80
|
23 349,60
|
23 349,70
|
23 349,70
|
23 349,70
|
1.9.2.
|
83.
|
местный бюджет
|
158 724,10
|
1 589,40
|
5 263,50
|
15 682,60
|
19 278,30
|
23 511,80
|
23 349,60
|
23 349,70
|
23 349,70
|
23 349,70
|
|
84.
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
149 388,40
|
14 400,00
|
26 071,50
|
14 000,00
|
28 716,90
|
30 000,00
|
20 000,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
1.13.3.
|
85.
|
местный бюджет
|
149 388,40
|
14 400,00
|
26 071,50
|
14 000,00
|
28 716,90
|
30 000,00
|
20 000,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
|
86.
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
166 357,80
|
35 982,70
|
24 813,50
|
17 792,20
|
32 750,20
|
30 000,00
|
8 819,20
|
5 400,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
1.13.1., 1.13.6.
|
87.
|
местный бюджет
|
166 357,80
|
35 982,70
|
24 813,50
|
17 792,20
|
32 750,20
|
30 000,00
|
8 819,20
|
5 400,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
|
88.
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
27 819,60
|
2 580,00
|
2 500,00
|
1 000,00
|
6 739,60
|
9 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1.13.4.
|
89.
|
местный бюджет
|
27 819,60
|
2 580,00
|
2 500,00
|
1 000,00
|
6 739,60
|
9 000,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
90.
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
2 817,80
|
668,40
|
294,20
|
130,00
|
604,10
|
345,60
|
193,90
|
193,90
|
193,90
|
193,90
|
1.13.4.
|
91.
|
местный бюджет
|
2 817,80
|
668,40
|
294,20
|
130,00
|
604,10
|
345,60
|
193,90
|
193,90
|
193,90
|
193,90
|
|
92.
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
5 172,30
|
1 303,00
|
1 390,00
|
0,00
|
220,00
|
1 379,30
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
1.13.4.
|
93.
|
местный бюджет
|
5 172,30
|
1 303,00
|
1 390,00
|
0,00
|
220,00
|
1 379,30
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
|
94.
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
276,00
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
96,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
95.
|
местный бюджет
|
276,00
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
96,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
96.
|
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
97.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
1 324 068,90
|
80 640,90
|
84 457,40
|
116 114,90
|
131 885,80
|
179 566,80
|
181 169,50
|
183 411,20
|
183 411,20
|
183 411,20
|
|
98.
|
федеральный бюджет
|
426 070,10
|
0,00
|
14 375,30
|
30 501,20
|
0,00
|
74 925,40
|
74 906,70
|
77 120,50
|
77 120,50
|
77 120,50
|
|
99.
|
областной бюджет
|
771 312,40
|
68 831,00
|
61 107,50
|
72 131,90
|
116 322,00
|
86 367,00
|
88 813,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
|
100.
|
местный бюджет
|
126 686,40
|
11 809,90
|
8 974,60
|
13 481,80
|
15 563,80
|
18 274,40
|
17 449,80
|
13 710,70
|
13 710,70
|
13 710,70
|
|
101.
|
"Прочие нужды"
|
|
102.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 324 068,90
|
80 640,90
|
84 457,40
|
116 114,90
|
131 885,80
|
179 566,80
|
181 169,50
|
183 411,20
|
183 411,20
|
183 411,20
|
|
103.
|
федеральный бюджет
|
426 070,10
|
0,00
|
14 375,30
|
30 501,20
|
0,00
|
74 925,40
|
74 906,70
|
77 120,50
|
77 120,50
|
77 120,50
|
|
104.
|
областной бюджет
|
771 312,40
|
68 831,00
|
61 107,50
|
72 131,90
|
116 322,00
|
86 367,00
|
88 813,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
|
105.
|
местный бюджет
|
126 686,40
|
11 809,90
|
8 974,60
|
13 481,80
|
15 563,80
|
18 274,40
|
17 449,80
|
13 710,70
|
13 710,70
|
13 710,70
|
|
106.
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
|
381,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
52,00
|
50,00
|
54,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
2.1.1.
|
107.
|
местный бюджет
|
381,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
52,00
|
50,00
|
54,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
|
108.
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
12 185,80
|
1 538,90
|
2 196,90
|
1 500,00
|
2 450,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
2.2.1., 2.2.4.
|
109.
|
местный бюджет
|
12 185,80
|
1 538,90
|
2 196,90
|
1 500,00
|
2 450,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
110.
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
3 726,20
|
93,10
|
133,10
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
2.2.3.
|
111.
|
местный бюджет
|
3 726,20
|
93,10
|
133,10
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
112.
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
2 558,00
|
288,00
|
0,00
|
270,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
2.2.2.
|
113.
|
местный бюджет
|
2 558,00
|
288,00
|
0,00
|
270,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
114.
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
1 290 480,80
|
77 990,90
|
81 286,70
|
113 232,90
|
127 269,40
|
174 116,80
|
176 715,50
|
179 956,20
|
179 956,20
|
179 956,20
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
115.
|
федеральный бюджет
|
426 070,10
|
0,00
|
14 375,30
|
30 501,20
|
0,00
|
74 925,40
|
74 906,70
|
77 120,50
|
77 120,50
|
77 120,50
|
|
116.
|
областной бюджет
|
771 312,40
|
68 831,00
|
61 107,50
|
72 131,90
|
116 322,00
|
86 367,00
|
88 813,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
|
117.
|
местный бюджет
|
93 098,30
|
9 159,90
|
5 803,90
|
10 599,80
|
10 947,40
|
12 824,40
|
12 995,80
|
10 255,70
|
10 255,70
|
10 255,70
|
|
118.
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
766 365,40
|
77 990,90
|
59 831,00
|
53 766,80
|
65 269,40
|
99 191,40
|
101 808,80
|
102 835,70
|
102 835,70
|
102 835,70
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
119.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
120.
|
областной бюджет
|
673 267,10
|
68 831,00
|
54 027,10
|
43 167,00
|
54 322,00
|
86 367,00
|
88 813,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
92 580,00
|
|
121.
|
местный бюджет
|
93 098,30
|
9 159,90
|
5 803,90
|
10 599,80
|
10 947,40
|
12 824,40
|
12 995,80
|
10 255,70
|
10 255,70
|
10 255,70
|
|
122.
|
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
|
524 115,40
|
0,00
|
21 455,70
|
59 466,10
|
62 000,00
|
74 925,40
|
74 906,70
|
77 120,50
|
77 120,50
|
77 120,50
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
123.
|
федеральный бюджет
|
426 070,10
|
0,00
|
14 375,30
|
30 501,20
|
0,00
|
74 925,40
|
74 906,70
|
77 120,50
|
77 120,50
|
77 120,50
|
|
124.
|
областной бюджет
|
98 045,30
|
0,00
|
7 080,40
|
28 964,90
|
62 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
125.
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них
|
14 737,10
|
670,00
|
840,70
|
1 112,00
|
2 114,40
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2.3.1.
|
126.
|
местный бюджет
|
14 737,10
|
670,00
|
840,70
|
1 112,00
|
2 114,40
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
127.
|
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
128.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
36 278,90
|
4 898,00
|
4 076,00
|
4 049,80
|
8 893,90
|
2 866,20
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
|
129.
|
областной бюджет
|
2 846,60
|
630,00
|
579,70
|
824,50
|
634,50
|
177,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130.
|
местный бюджет
|
33 282,30
|
4 268,00
|
3 496,30
|
3 225,30
|
8 259,40
|
2 538,30
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
|
131.
|
внебюджетные источники
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
132.
|
"Прочие нужды"
|
|
133.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
36 278,90
|
4 898,00
|
4 076,00
|
4 049,80
|
8 893,90
|
2 866,20
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
|
134.
|
областной бюджет
|
2 846,60
|
630,00
|
579,70
|
824,50
|
634,50
|
177,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
135.
|
местный бюджет
|
33 282,30
|
4 268,00
|
3 496,30
|
3 225,30
|
8 259,40
|
2 538,30
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
2 873,80
|
|
136.
|
внебюджетные источники
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
137.
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
1 717,50
|
1 000,00
|
100,00
|
250,00
|
249,50
|
118,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1.
|
138.
|
местный бюджет
|
1 717,50
|
1 000,00
|
100,00
|
250,00
|
249,50
|
118,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
139.
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
3 769,60
|
369,40
|
373,40
|
810,60
|
478,20
|
0,00
|
434,50
|
434,50
|
434,50
|
434,50
|
3.1.2.
|
140.
|
местный бюджет
|
3 769,60
|
369,40
|
373,40
|
810,60
|
478,20
|
0,00
|
434,50
|
434,50
|
434,50
|
434,50
|
|
141.
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
8 266,30
|
955,40
|
676,60
|
746,00
|
1 338,80
|
926,70
|
905,70
|
905,70
|
905,70
|
905,70
|
3.2.1., 3.2.4.
|
142.
|
местный бюджет
|
8 266,30
|
955,40
|
676,60
|
746,00
|
1 338,80
|
926,70
|
905,70
|
905,70
|
905,70
|
905,70
|
|
143.
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
8 640,60
|
625,00
|
974,10
|
404,50
|
5 137,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
3.1.1.
|
144.
|
областной бюджет
|
268,70
|
0,00
|
49,70
|
124,50
|
94,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
145.
|
местный бюджет
|
8 371,90
|
625,00
|
924,40
|
280,00
|
5 042,50
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
146.
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
|
1 868,10
|
400,00
|
475,60
|
138,50
|
144,00
|
110,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
3.2.3.
|
147.
|
местный бюджет
|
1 868,10
|
400,00
|
475,60
|
138,50
|
144,00
|
110,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
148.
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
2 058,60
|
159,60
|
161,30
|
187,80
|
194,10
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
3.2.2.
|
149.
|
местный бюджет
|
2 058,60
|
159,60
|
161,30
|
187,80
|
194,10
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
271,20
|
|
150.
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно - спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
3 715,40
|
518,60
|
520,00
|
532,40
|
532,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
3.2.1., 3.2.3.
|
151.
|
областной бюджет
|
840,00
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152.
|
местный бюджет
|
2 875,40
|
308,60
|
310,00
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
322,40
|
|
153.
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно - спортивных играх и оборонно - спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
4 377,90
|
590,00
|
640,00
|
660,00
|
660,00
|
507,90
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
3.2.1., 3.2.3.
|
154.
|
областной бюджет
|
1 447,90
|
290,00
|
320,00
|
330,00
|
330,00
|
177,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155.
|
местный бюджет
|
2 930,00
|
300,00
|
320,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
|
156.
|
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
|
1 715,00
|
280,00
|
155,00
|
320,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
3.3.1.
|
157.
|
областной бюджет
|
290,00
|
130,00
|
0,00
|
160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158.
|
местный бюджет
|
1 425,00
|
150,00
|
155,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
|
159.
|
Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести"
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.2.3.
|
160.
|
внебюджетные источники
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
161.
|
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
162.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
1 402 021,00
|
104 230,60
|
107 596,20
|
145 436,90
|
159 732,30
|
229 638,90
|
160 820,90
|
164 855,10
|
164 855,10
|
164 855,10
|
|
163.
|
федеральный бюджет
|
6 130,00
|
5 980,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164.
|
областной бюджет
|
19 169,50
|
3 182,30
|
75,20
|
15 162,00
|
500,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
165.
|
местный бюджет
|
1 376 721,60
|
95 068,30
|
107 421,00
|
130 274,90
|
159 232,30
|
229 338,90
|
160 820,90
|
164 855,10
|
164 855,10
|
164 855,10
|
|
166.
|
"Капитальные вложения"
|
|
167.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
45 682,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
43 076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168.
|
местный бюджет
|
45 682,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
43 076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
169.
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
45 682,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
43 076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170.
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
45 682,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
43 076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2.5.
|
171.
|
местный бюджет
|
45 682,30
|
1 823,10
|
235,70
|
547,40
|
0,00
|
43 076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
172.
|
"Прочие нужды"
|
|
173.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 356 338,80
|
102 407,50
|
107 360,50
|
144 889,50
|
159 732,30
|
186 562,80
|
160 820,90
|
164 855,10
|
164 855,10
|
164 855,10
|
|
174.
|
федеральный бюджет
|
6 130,00
|
5 980,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
175.
|
областной бюджет
|
19 169,50
|
3 182,30
|
75,20
|
15 162,00
|
500,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
176.
|
местный бюджет
|
1 331 039,30
|
93 245,20
|
107 185,30
|
129 727,50
|
159 232,30
|
186 262,80
|
160 820,90
|
164 855,10
|
164 855,10
|
164 855,10
|
|
177.
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
401 093,80
|
30 561,20
|
33 588,80
|
37 573,70
|
43 409,50
|
49 534,80
|
50 211,10
|
52 071,60
|
52 071,60
|
52 071,60
|
4.1.1., 4.1.6.
|
178.
|
местный бюджет
|
401 093,80
|
30 561,20
|
33 588,80
|
37 573,70
|
43 409,50
|
49 534,80
|
50 211,10
|
52 071,60
|
52 071,60
|
52 071,60
|
|
179.
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
115 997,70
|
7 592,20
|
8 217,70
|
9 738,30
|
13 318,00
|
17 285,40
|
14 630,00
|
15 072,00
|
15 072,00
|
15 072,00
|
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6.
|
180.
|
местный бюджет
|
115 997,70
|
7 592,20
|
8 217,70
|
9 738,30
|
13 318,00
|
17 285,40
|
14 630,00
|
15 072,00
|
15 072,00
|
15 072,00
|
|
181.
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
702 565,90
|
42 587,00
|
58 776,70
|
63 489,00
|
80 716,70
|
92 311,70
|
89 268,30
|
91 805,50
|
91 805,50
|
91 805,50
|
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2.
|
182.
|
местный бюджет
|
702 565,90
|
42 587,00
|
58 776,70
|
63 489,00
|
80 716,70
|
92 311,70
|
89 268,30
|
91 805,50
|
91 805,50
|
91 805,50
|
|
183.
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
40 828,90
|
4 188,90
|
2 812,30
|
5 077,30
|
9 232,00
|
15 176,70
|
1 191,70
|
1 050,00
|
1 050,00
|
1 050,00
|
4.2.1.
|
184.
|
областной бюджет
|
1 100,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
185.
|
местный бюджет
|
39 728,90
|
3 688,90
|
2 812,30
|
4 977,30
|
8 732,00
|
15 176,70
|
1 191,70
|
1 050,00
|
1 050,00
|
1 050,00
|
|
186.
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1 274,50
|
0,00
|
69,00
|
314,30
|
368,30
|
197,50
|
79,70
|
81,90
|
81,90
|
81,90
|
4.2.1., 4.2.3.
|
187.
|
местный бюджет
|
1 274,50
|
0,00
|
69,00
|
314,30
|
368,30
|
197,50
|
79,70
|
81,90
|
81,90
|
81,90
|
|
188.
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
49 442,10
|
7 173,10
|
2 960,60
|
9 804,40
|
4 871,90
|
8 335,70
|
4 134,10
|
4 054,10
|
4 054,10
|
4 054,10
|
4.2.2.
|
189.
|
местный бюджет
|
49 442,10
|
7 173,10
|
2 960,60
|
9 804,40
|
4 871,90
|
8 335,70
|
4 134,10
|
4 054,10
|
4 054,10
|
4 054,10
|
|
190.
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
20 841,80
|
1 595,70
|
725,20
|
3 830,50
|
7 815,90
|
3 408,50
|
1 306,00
|
720,00
|
720,00
|
720,00
|
4.2.5.
|
191.
|
местный бюджет
|
20 841,80
|
1 595,70
|
725,20
|
3 830,50
|
7 815,90
|
3 408,50
|
1 306,00
|
720,00
|
720,00
|
720,00
|
|
192.
|
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
|
17 744,30
|
2 682,30
|
0,00
|
15 062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.4.
|
193.
|
областной бюджет
|
17 744,30
|
2 682,30
|
0,00
|
15 062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194.
|
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего
|
1 027,10
|
1 027,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2.6.
|
195.
|
федеральный бюджет
|
980,00
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
196.
|
местный бюджет
|
47,10
|
47,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
197.
|
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.1.
|
198.
|
федеральный бюджет
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
199.
|
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области
|
210,20
|
0,00
|
210,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200.
|
федеральный бюджет
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201.
|
областной бюджет
|
75,20
|
0,00
|
75,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
202.
|
местный бюджет
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203.
|
Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета
|
62,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
62,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2.7.
|
204.
|
федеральный бюджет
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
205.
|
местный бюджет
|
12,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
206.
|
Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2.8.
|
207.
|
областной бюджет
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
208.
|
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
209.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
866 292,30
|
82 429,20
|
52 119,40
|
87 872,00
|
98 544,90
|
132 860,50
|
105 614,00
|
102 284,10
|
102 284,10
|
102 284,10
|
|
210.
|
областной бюджет
|
380 067,90
|
37 855,40
|
12 199,30
|
36 123,90
|
46 508,80
|
55 814,00
|
46 497,00
|
48 356,50
|
48 356,50
|
48 356,50
|
|
211.
|
местный бюджет
|
486 224,50
|
44 573,80
|
39 920,10
|
51 748,20
|
52 036,10
|
77 046,50
|
59 117,00
|
53 927,60
|
53 927,60
|
53 927,60
|
|
212.
|
"Капитальные вложения"
|
|
213.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
214.
|
местный бюджет
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
215.
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
216.
|
Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.3.2.
|
217.
|
местный бюджет
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
218.
|
"Прочие нужды"
|
|
219.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
861 792,30
|
82 429,20
|
52 119,40
|
87 872,00
|
98 544,90
|
128 360,50
|
105 614,00
|
102 284,10
|
102 284,10
|
102 284,10
|
|
220.
|
областной бюджет
|
380 067,90
|
37 855,40
|
12 199,30
|
36 123,90
|
46 508,80
|
55 814,00
|
46 497,00
|
48 356,50
|
48 356,50
|
48 356,50
|
|
221.
|
местный бюджет
|
481 724,50
|
44 573,80
|
39 920,10
|
51 748,20
|
52 036,10
|
72 546,50
|
59 117,00
|
53 927,60
|
53 927,60
|
53 927,60
|
|
222.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
223.
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
747 822,70
|
63 214,60
|
40 222,40
|
65 818,00
|
82 188,40
|
99 693,70
|
96 283,20
|
100 134,10
|
100 134,10
|
100 134,10
|
5.1.1., 5.2.1.
|
224.
|
областной бюджет
|
348 699,70
|
29 866,00
|
12 199,30
|
28 550,80
|
37 816,60
|
48 700,50
|
46 497,00
|
48 356,50
|
48 356,50
|
48 356,50
|
|
225.
|
местный бюджет
|
399 122,90
|
33 348,60
|
28 023,10
|
37 267,20
|
44 371,80
|
50 993,20
|
49 786,20
|
51 777,60
|
51 777,60
|
51 777,60
|
|
226.
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
17 481,70
|
2 996,60
|
0,00
|
4 046,90
|
4 651,20
|
5 787,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.1.1.
|
227.
|
областной бюджет
|
14 125,30
|
2 300,90
|
0,00
|
3 411,00
|
3 893,00
|
4 520,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
228.
|
местный бюджет
|
3 356,40
|
695,70
|
0,00
|
636,00
|
758,20
|
1 266,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
229.
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
742,50
|
115,90
|
0,00
|
111,10
|
184,90
|
330,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.1.1.
|
230.
|
местный бюджет
|
742,50
|
115,90
|
0,00
|
111,10
|
184,90
|
330,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
231.
|
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
|
52 289,20
|
14 451,20
|
4 464,80
|
13 221,60
|
9 501,30
|
5 650,30
|
2 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
5.2.1.
|
232.
|
областной бюджет
|
17 242,90
|
5 688,50
|
0,00
|
4 162,10
|
4 799,20
|
2 593,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
233.
|
местный бюджет
|
35 046,30
|
8 762,70
|
4 464,80
|
9 059,50
|
4 702,10
|
3 057,20
|
2 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
234.
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
1 050,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
5.3.1.
|
235.
|
местный бюджет
|
1 050,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
236.
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.3.1.
|
237.
|
местный бюджет
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
238.
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
3 420,40
|
0,00
|
3 420,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.3.1.
|
239.
|
местный бюджет
|
3 420,40
|
0,00
|
3 420,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240.
|
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
|
13 863,30
|
50,00
|
711,80
|
500,00
|
0,00
|
6 420,70
|
6 180,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.2.1.
|
241.
|
местный бюджет
|
13 863,30
|
50,00
|
711,80
|
500,00
|
0,00
|
6 420,70
|
6 180,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
242.
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
|
4 000,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
5.1.2.
|
243.
|
местный бюджет
|
4 000,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
244.
|
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
20 972,70
|
1 101,00
|
3 300,00
|
3 524,40
|
1 369,00
|
9 678,30
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
5.2.1.
|
245.
|
местный бюджет
|
20 972,70
|
1 101,00
|
3 300,00
|
3 524,40
|
1 369,00
|
9 678,30
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
246.
|
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
247.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
3 521 168,40
|
269 732,50
|
243 355,00
|
351 249,80
|
488 241,60
|
475 410,40
|
430 755,50
|
420 807,90
|
420 807,90
|
420 807,90
|
|
248.
|
федеральный бюджет
|
475,90
|
0,00
|
152,40
|
159,50
|
0,00
|
164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
249.
|
областной бюджет
|
2 028,60
|
352,90
|
416,50
|
408,90
|
409,00
|
441,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250.
|
местный бюджет
|
3 518 663,90
|
269 379,60
|
242 786,10
|
350 681,40
|
487 832,60
|
474 805,10
|
430 755,50
|
420 807,90
|
420 807,90
|
420 807,90
|
|
251.
|
"Прочие нужды"
|
|
252.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
3 521 168,40
|
269 732,50
|
243 355,00
|
351 249,80
|
488 241,60
|
475 410,40
|
430 755,50
|
420 807,90
|
420 807,90
|
420 807,90
|
|
253.
|
федеральный бюджет
|
475,90
|
0,00
|
152,40
|
159,50
|
0,00
|
164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254.
|
областной бюджет
|
2 028,60
|
352,90
|
416,50
|
408,90
|
409,00
|
441,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255.
|
местный бюджет
|
3 518 663,90
|
269 379,60
|
242 786,10
|
350 681,40
|
487 832,60
|
474 805,10
|
430 755,50
|
420 807,90
|
420 807,90
|
420 807,90
|
|
256.
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
27 682,70
|
0,00
|
600,00
|
2 472,90
|
1 320,00
|
4 489,80
|
10 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
6.1.2., 6.4.4.
|
257.
|
местный бюджет
|
27 682,70
|
0,00
|
600,00
|
2 472,90
|
1 320,00
|
4 489,80
|
10 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
|
258.
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
148 891,70
|
7 980,90
|
12 558,00
|
14 107,90
|
13 821,70
|
19 020,00
|
19 772,00
|
20 543,70
|
20 543,70
|
20 543,70
|
6.2.1., 6.3.5.
|
259.
|
местный бюджет
|
148 891,70
|
7 980,90
|
12 558,00
|
14 107,90
|
13 821,70
|
19 020,00
|
19 772,00
|
20 543,70
|
20 543,70
|
20 543,70
|
|
260.
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
2 900,00
|
250,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
6.4.3.
|
261.
|
местный бюджет
|
2 900,00
|
250,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
|
262.
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
177 561,90
|
8 200,00
|
10 550,00
|
12 589,00
|
20 550,50
|
23 780,00
|
24 731,20
|
25 720,40
|
25 720,40
|
25 720,40
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
263.
|
местный бюджет
|
177 561,90
|
8 200,00
|
10 550,00
|
12 589,00
|
20 550,50
|
23 780,00
|
24 731,20
|
25 720,40
|
25 720,40
|
25 720,40
|
|
264.
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
168 463,10
|
5 919,00
|
6 734,90
|
13 074,90
|
16 615,80
|
24 314,60
|
24 712,00
|
25 697,30
|
25 697,30
|
25 697,30
|
6.4.4.
|
265.
|
местный бюджет
|
168 463,10
|
5 919,00
|
6 734,90
|
13 074,90
|
16 615,80
|
24 314,60
|
24 712,00
|
25 697,30
|
25 697,30
|
25 697,30
|
|
266.
|
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
61 339,90
|
30 038,50
|
4 124,70
|
7 638,70
|
2 443,80
|
8 400,40
|
5 693,80
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
6.3.4.
|
267.
|
местный бюджет
|
61 339,90
|
30 038,50
|
4 124,70
|
7 638,70
|
2 443,80
|
8 400,40
|
5 693,80
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
268.
|
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:
|
1 418,00
|
818,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9.
|
269.
|
местный бюджет
|
1 418,00
|
818,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
270.
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
287,50
|
152,50
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.3.1.
|
271.
|
местный бюджет
|
287,50
|
152,50
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
272.
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
2 606 498,00
|
209 505,50
|
203 320,90
|
209 496,00
|
272 795,20
|
348 214,40
|
340 791,50
|
340 791,50
|
340 791,50
|
340 791,50
|
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5.
|
273.
|
местный бюджет
|
2 606 498,00
|
209 505,50
|
203 320,90
|
209 496,00
|
272 795,20
|
348 214,40
|
340 791,50
|
340 791,50
|
340 791,50
|
340 791,50
|
|
274.
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
32 656,30
|
5 661,00
|
3 841,40
|
3 830,40
|
3 276,10
|
3 307,40
|
3 185,00
|
3 185,00
|
3 185,00
|
3 185,00
|
6.6.1., 6.6.2.
|
275.
|
областной бюджет
|
679,10
|
161,00
|
141,40
|
130,40
|
123,90
|
122,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
276.
|
местный бюджет
|
31 977,20
|
5 500,00
|
3 700,00
|
3 700,00
|
3 152,20
|
3 185,00
|
3 185,00
|
3 185,00
|
3 185,00
|
3 185,00
|
|
277.
|
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
|
2 583,80
|
383,80
|
400,00
|
400,00
|
200,00
|
400,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
6.1.1.
|
278.
|
областной бюджет
|
791,90
|
191,90
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
279.
|
местный бюджет
|
1 791,90
|
191,90
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
280.
|
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6 042,10
|
823,30
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
1 018,80
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
6.3.3
|
281.
|
местный бюджет
|
6 042,10
|
823,30
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
1 018,80
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
|
282.
|
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
|
1 278,20
|
0,00
|
325,00
|
340,00
|
360,90
|
252,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.4.3.
|
283.
|
федеральный бюджет
|
475,90
|
0,00
|
152,40
|
159,50
|
0,00
|
164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
284.
|
областной бюджет
|
406,20
|
0,00
|
75,10
|
78,50
|
252,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
285.
|
местный бюджет
|
396,10
|
0,00
|
97,50
|
102,00
|
108,30
|
88,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
286.
|
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них:
|
283 269,00
|
0,00
|
0,00
|
86 400,00
|
155 211,10
|
41 657,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.7.1.
|
287.
|
местный бюджет
|
283 269,00
|
0,00
|
0,00
|
86 400,00
|
155 211,10
|
41 657,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
288.
|
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
|
296,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46,40
|
169,80
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
6.5.2.
|
289.
|
областной бюджет
|
151,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32,50
|
118,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290.
|
местный бюджет
|
144,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13,90
|
50,90
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
291.
|
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
292.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
442 860,10
|
39 560,20
|
39 599,30
|
44 621,00
|
49 688,20
|
59 409,30
|
51 287,20
|
52 898,30
|
52 898,30
|
52 898,30
|
|
293.
|
областной бюджет
|
10 193,40
|
1 931,40
|
522,40
|
878,00
|
3 243,80
|
3 617,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
294.
|
местный бюджет
|
432 666,70
|
37 628,80
|
39 076,90
|
43 743,00
|
46 444,40
|
55 791,50
|
51 287,20
|
52 898,30
|
52 898,30
|
52 898,30
|
|
295.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
296.
|
"Прочие нужды"
|
|
297.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
442 860,10
|
39 560,20
|
39 599,30
|
44 621,00
|
49 688,20
|
59 409,30
|
51 287,20
|
52 898,30
|
52 898,30
|
52 898,30
|
|
298.
|
областной бюджет
|
10 193,40
|
1 931,40
|
522,40
|
878,00
|
3 243,80
|
3 617,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
299.
|
местный бюджет
|
432 666,70
|
37 628,80
|
39 076,90
|
43 743,00
|
46 444,40
|
55 791,50
|
51 287,20
|
52 898,30
|
52 898,30
|
52 898,30
|
|
300.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
301.
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 252,40
|
464,90
|
278,00
|
288,00
|
437,00
|
560,90
|
555,90
|
555,90
|
555,90
|
555,90
|
7.1.1., 7.1.3.
|
302.
|
местный бюджет
|
4 252,40
|
464,90
|
278,00
|
288,00
|
437,00
|
560,90
|
555,90
|
555,90
|
555,90
|
555,90
|
|
303.
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
7.1.1., 7.1.2.
|
304.
|
местный бюджет
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
305.
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
10 784,00
|
1 145,10
|
617,30
|
915,70
|
975,00
|
1 409,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1.
|
306.
|
местный бюджет
|
10 784,00
|
1 145,10
|
617,30
|
915,70
|
975,00
|
1 409,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
1 430,40
|
|
307.
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
5 119,30
|
250,00
|
2 430,30
|
579,70
|
348,50
|
490,90
|
255,00
|
255,00
|
255,00
|
255,00
|
7.4.1.
|
308.
|
областной бюджет
|
324,70
|
0,00
|
0,00
|
324,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
309.
|
местный бюджет
|
4 794,60
|
250,00
|
2 430,30
|
255,00
|
348,50
|
490,90
|
255,00
|
255,00
|
255,00
|
255,00
|
|
310.
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
10 657,20
|
699,90
|
1 030,90
|
1 050,00
|
1 100,00
|
2 063,00
|
1 144,00
|
1 189,80
|
1 189,80
|
1 189,80
|
7.4.3.
|
311.
|
местный бюджет
|
10 657,20
|
699,90
|
1 030,90
|
1 050,00
|
1 100,00
|
2 063,00
|
1 144,00
|
1 189,80
|
1 189,80
|
1 189,80
|
|
312.
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
319 700,40
|
28 018,40
|
29 484,90
|
31 111,10
|
33 868,00
|
37 318,00
|
38 810,70
|
40 363,10
|
40 363,10
|
40 363,10
|
7.1.3., 7.1.4.
|
313.
|
областной бюджет
|
14,40
|
14,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
314.
|
местный бюджет
|
319 685,90
|
28 004,00
|
29 484,90
|
31 111,10
|
33 868,00
|
37 318,00
|
38 810,70
|
40 363,10
|
40 363,10
|
40 363,10
|
|
315.
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
53 267,60
|
4 610,50
|
1 974,50
|
4 085,30
|
5 191,70
|
6 505,30
|
7 725,10
|
7 725,10
|
7 725,10
|
7 725,10
|
7.3.2.
|
316.
|
местный бюджет
|
53 267,60
|
4 610,50
|
1 974,50
|
4 085,30
|
5 191,70
|
6 505,30
|
7 725,10
|
7 725,10
|
7 725,10
|
7 725,10
|
|
317.
|
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них:
|
6 976,80
|
714,00
|
980,70
|
935,30
|
932,10
|
1 094,70
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
7.2.2.
|
318.
|
областной бюджет
|
1 919,80
|
357,00
|
400,70
|
355,30
|
292,10
|
514,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
319.
|
местный бюджет
|
5 057,00
|
357,00
|
580,00
|
580,00
|
640,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
|
320.
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них:
|
917,00
|
120,00
|
130,00
|
130,00
|
105,00
|
144,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
7.1.5.
|
321.
|
областной бюджет
|
295,00
|
60,00
|
65,00
|
65,00
|
33,00
|
72,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
322.
|
местный бюджет
|
622,00
|
60,00
|
65,00
|
65,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
|
323.
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
2 856,30
|
288,00
|
310,00
|
310,00
|
310,00
|
310,00
|
322,40
|
335,30
|
335,30
|
335,30
|
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4.
|
324.
|
местный бюджет
|
2 856,30
|
288,00
|
310,00
|
310,00
|
310,00
|
310,00
|
322,40
|
335,30
|
335,30
|
335,30
|
|
325.
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1 926,90
|
167,40
|
797,00
|
131,70
|
77,80
|
226,20
|
131,70
|
131,70
|
131,70
|
131,70
|
7.4.2.
|
326.
|
местный бюджет
|
1 926,90
|
167,40
|
797,00
|
131,70
|
77,80
|
226,20
|
131,70
|
131,70
|
131,70
|
131,70
|
|
327.
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
24 046,20
|
3 082,00
|
1 359,10
|
4 801,30
|
6 015,50
|
8 788,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.1.5., 7.4.4.
|
328.
|
областной бюджет
|
7 128,60
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
2 846,10
|
2 782,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
329.
|
местный бюджет
|
16 917,60
|
1 582,00
|
1 359,10
|
4 801,30
|
3 169,40
|
6 005,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
330.
|
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
|
2 315,90
|
0,00
|
206,70
|
283,00
|
327,60
|
498,60
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
7.1.6.
|
331.
|
областной бюджет
|
510,90
|
0,00
|
56,70
|
133,00
|
72,60
|
248,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
332.
|
местный бюджет
|
1 805,00
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
255,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
333.
|
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
|
334.
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА"
|
943 544,80
|
84 053,80
|
93 996,30
|
97 874,60
|
100 559,30
|
119 679,00
|
109 974,30
|
112 469,20
|
112 469,20
|
112 469,20
|
|
335.
|
областной бюджет
|
7,70
|
7,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
336.
|
местный бюджет
|
943 537,10
|
84 046,10
|
93 996,30
|
97 874,60
|
100 559,30
|
119 679,00
|
109 974,30
|
112 469,20
|
112 469,20
|
112 469,20
|
|
337.
|
"Прочие нужды"
|
|
338.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
943 544,80
|
84 053,80
|
93 996,30
|
97 874,60
|
100 559,30
|
119 679,00
|
109 974,30
|
112 469,20
|
112 469,20
|
112 469,20
|
|
339.
|
областной бюджет
|
7,70
|
7,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
340.
|
местный бюджет
|
943 537,10
|
84 046,10
|
93 996,30
|
97 874,60
|
100 559,30
|
119 679,00
|
109 974,30
|
112 469,20
|
112 469,20
|
112 469,20
|
|
341.
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
278 777,30
|
18 879,50
|
21 147,10
|
28 510,00
|
32 338,70
|
35 901,50
|
34 576,20
|
35 808,10
|
35 808,10
|
35 808,10
|
8.1.1.
|
342.
|
местный бюджет
|
278 777,30
|
18 879,50
|
21 147,10
|
28 510,00
|
32 338,70
|
35 901,50
|
34 576,20
|
35 808,10
|
35 808,10
|
35 808,10
|
|
343.
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
|
182 740,60
|
22 513,30
|
25 280,70
|
16 523,70
|
16 604,20
|
18 934,60
|
20 137,00
|
20 915,70
|
20 915,70
|
20 915,70
|
8.1.1.
|
344.
|
местный бюджет
|
182 740,60
|
22 513,30
|
25 280,70
|
16 523,70
|
16 604,20
|
18 934,60
|
20 137,00
|
20 915,70
|
20 915,70
|
20 915,70
|
|
345.
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
478 641,20
|
39 275,20
|
47 568,50
|
52 841,00
|
51 616,40
|
64 842,90
|
55 261,10
|
55 745,40
|
55 745,40
|
55 745,40
|
8.1.1.
|
346.
|
областной бюджет
|
7,70
|
7,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
347.
|
местный бюджет
|
478 633,50
|
39 267,60
|
47 568,50
|
52 841,00
|
51 616,40
|
64 842,90
|
55 261,10
|
55 745,40
|
55 745,40
|
55 745,40
|
|
348.
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,80
|
3 385,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.1.1.
|
349.
|
местный бюджет
|
3 385,80
|
3 385,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|