Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города Шимановска
от 23.09.2022 г. N 910
Изменения,
вносимые в муниципальную программу от 31.10.2013 N 1974 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" (в редакции постановления администрации города Шимановска N 854 от 26.07.2018)
1. В разделе "I. Муниципальная программа":
1.1. в подразделе "1. Паспорт муниципальной программы":
1.1.1. в п. 5 добавить строки:
- "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры;
- Реализация государственной национальной политики в целях гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, формирование общероссийского гражданского самосознания";
1.1.2. в п. 6 добавить строки:
- "Сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области"
- Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Амурской области и их интеграция в региональный социум, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов Амурской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), реализация государственной политики в отношении российского казачества";
1.1.3. в п. 7 добавить строки:
"6. Этнокультурное наследие.
7. Реализация государственной национальной политики";
1.1.4. в п. 9 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
9. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 504316,847 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" - 272269,169 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" - 43594,794 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" - 74432,376 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 38647,938 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" - 75372,570 тыс. рублей; подпрограмма 6 "Этнокультурное наследие" - 0, 000 тыс. рублей; подпрограмма 7 "Реализация государственной национальной политики" - 0,000 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 25357,913 тыс. рублей; 2015 год - 27774,417 тыс. рублей; 2016 год - 27646,457 тыс. рублей; 2017 год - 30313,614 тыс. рублей; 2018 год - 41700,621 тыс. рублей; 2019 год - 47594,338 тыс. рублей; 2020 год - 69518,025 тыс. рублей; 2021 год - 48812,446 тыс. рублей; 2022 год - 51030,701 тыс. рублей; 2023 год - 48442,916 тыс. рублей; 2024 год - 51582,475 тыс. рублей; 2025 год - 34542,924 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 8182,661 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 841,500 тыс. рублей; 2019 год - 1438,200 тыс. рублей; 2020 год - 1975,460 тыс. рублей; 2021 год - 1456,040 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 2471,460 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 79638,552 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 148,500 тыс. рублей; 2019 год - 1902,277 тыс. рублей; 2020 год - 21328,328 тыс. рублей; 2021 год - 256,949 тыс. рублей; 2022 год - 17912,276 тыс. рублей; 2023 год - 18664,408 тыс. рублей; 2024 год - 19425,814 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 416495,634 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 25357,913 тыс. рублей; 2015 год - 27774,417 тыс. рублей; 2016 год - 27646,457 тыс. рублей; 2017 год - 30313,614 тыс. рублей; 2018 год - 40710,621 тыс. рублей; 2019 год - 44253,861 тыс. рублей; 2020 год - 46214,237 тыс. рублей; 2021 год - 47099,457 тыс. рублей; 2022 год - 33118,425 тыс. рублей; 2023 год - 29778,508 тыс. рублей; 2024 год - 29685,201 тыс. рублей; 2025 год - 34542,924 тыс. рублей |
1.2. в подраздел 4 "Описание системы подпрограмм" добавить строки:
"Подпрограмма 6 "Этнокультурное наследие".
Подпрограмма направлена на достижение цели "Сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области". Задачами подпрограммы являются создание условий для развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры КМНС, сохранения исконной среды обитания КМНС, создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества. В рамках подпрограммы реализуется комплекс мероприятий по изучению и сохранению народных традиций, а также вовлечению молодежи в спортивно-патриотические и оздоровительные мероприятия. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях с участием казаков, до 30% в 2025 году.
Подпрограмма 7 "Реализация государственной национальной политики".
Подпрограмма направлена на укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, успешную социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Амурской области и их интеграцию в региональный социум, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия народов Амурской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), создание условий для устойчивого развития КМНС Амурской области на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов, реализацию государственной политики в отношении российского казачества. Реализация подпрограммы обеспечит увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, к 2025 году до 30 тыс. человек."
1.3. в подразделе "6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" составит 504316,847 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" - 272269,169 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" - 43594,794 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" - 74432,376 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 38647,938 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" - 75372,570 тыс. рублей;
- подпрограмма 6 "Этнокультурное наследие" - 0, 000 тыс. рублей;
- подпрограмма 7 "Реализация государственной национальной политики" - 0,000 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 41700,621 тыс. рублей;
2019 год - 47594,338 тыс. рублей;
2020 год - 69518,025 тыс. рублей;
2021 год - 48812,446 тыс. рублей;
2022 год - 51030,701 тыс. рублей;
2023 год - 48442,916 тыс. рублей;
2024 год - 51582,475 тыс. рублей;
2025 год - 34542,924 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 8182,661 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 1438,200 тыс. рублей;
2020 год - 1975,460 рублей;
2021 год - 1456,040 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 2471,460 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета - 79638,552 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 1902,277 тыс. рублей;
2020 год - 21328,328 тыс. рублей;
2021 год - 256,949 тыс. рублей;
2022 год - 17912,276 тыс. рублей;
2023 год - 18664,408 тыс. рублей;
2024 год - 19425,814 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета - 416495,634 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 40710,621 тыс. рублей;
2019 год - 44253,861 тыс. рублей;
2020 год - 46214,237 тыс. рублей;
2021 год - 47099,457 тыс. рублей;
2022 год - 33118,425 тыс. рублей;
2023 год - 29778,508 тыс. рублей;
2024 год - 29685,201 тыс. рублей;
2025 год - 34542,924 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2. В разделе "II. Содержание подпрограмм":
2.1. В подпрограмме 1 "Народное творчество и досуговая деятельность":
2.1.1. в пункте 1.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" составляет 272269,169 тыс. рублей; Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 12624,643 тыс. рублей; 2015 год - 12962,247 тыс. рублей; 2016 год - 14636,389 тыс. рублей; 2017 год - 16267,584 тыс. рублей; 2018 год - 23407,623 тыс. рублей; 2019 год - 27100,525 тыс. рублей; 2020 год - 29242,047 тыс. рублей; 2021 год - 27118,325 тыс. рублей; 2022 год - 29151,207 тыс. рублей; 2023 год - 28593,025 тыс. рублей; 2024 год - 31504,583 тыс. рублей; 2025 год - 19660,971 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 6726,621 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 841,500 тыс. рублей; 2019 год - 1438,200 тыс. рублей; 2020 год - 1975,460 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 2471,460 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 36632,770 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 148,500 тыс. рублей; 2019 год - 253,800 тыс. рублей; 2020 год - 348,611 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 11537,733 тыс. рублей; 2023 год - 11835,993 тыс. рублей; 2024 год - 12508,134 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета - 228909,778 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 12624,643 тыс. рублей; 2015 год - 12962,247 тыс. рублей; 2016 год - 14636,389 тыс. рублей; 2017 год - 16267,584 тыс. рублей; 2018 год - 22417,623 тыс. рублей; 2019 год - 25408,525 тыс. рублей; 2020 год - 26917,976 тыс. рублей; 2021 год - 27118,325 тыс. рублей; 2022 год - 17613,475 тыс. рублей; 2023 год - 16757,032 тыс. рублей; 2024 год - 16524,988 тыс. рублей; 2025 год - 19660,971 тыс. рублей. |
2.1.2. в пункте 1.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку 1.1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств";
- добавить строку 1.1.5. "Улучшение материально-технической базы";
- добавить строку 1.3. Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая культура" национального проекта "Культура";
- добавить строку 1.3.1 "Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации";
2.1.3. в пункте 1.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.1.3.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" составляет 272269,169 тыс. рублей.
"Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования" изложить в новой редакции:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 23407,623 тыс. рублей;
2019 год - 27100,525 тыс. рублей;
2020 год - 29242,047 тыс. рублей;
2021 год - 27118,325 тыс. рублей;
2022 год - 29151,207 тыс. рублей;
2023 год - 28593,025 тыс. рублей;
2024 год - 31504,583 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета - 6726,621 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 1438,200 тыс. рублей;
2020 год - 1975,460 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 2471,460 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 36632,770 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 253,800 тыс. рублей;
2020 год - 348,611 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 11537,733 тыс. рублей;
2023 год - 11835,993 тыс. рублей;
2024 год - 12508,134 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 228909,778 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 22417,623 тыс. рублей;
2019 год - 25408,525 тыс. рублей;
2020 год - 26917,976 тыс. рублей;
2021 год - 27118,325 тыс. рублей;
2022 год - 17613,475 тыс. рублей;
2023 год - 16757,032 тыс. рублей;
2024 год - 16524,988 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.1.4. в пункте 1.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.1. Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
1,0 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,4 |
1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,8 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
1.1.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3. Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
1.1.5. Улучшение материально-технической базы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
1.2.1. Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.2. Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3. Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4. Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий. |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1.2.5. Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.6. Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
1.3. Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая культура" национального проекта "Культура" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
2.2. В подпрограмме 2 "Историко-культурное наследие":
2.2.1. в пункте 2.1 "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" составляет 43594,794 тыс. рублей; Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 2644,712 тыс. рублей; 2015 год - 2285,828 тыс. рублей; 2016 год - 2175,188 тыс. рублей; 2017 год - 2761,963 тыс. рублей; 2018 год - 3319,045 тыс. рублей; 2019 год - 5347,731 тыс. рублей; 2020 год - 3865,435 тыс. рублей; 2021 год - 4748,417 тыс. рублей; 2022 год - 5024,607 тыс. рублей; 2023 год - 4264,224 тыс. рублей; 2024 год - 4343,391 тыс. рублей; 2025 год - 2814,251 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 396,601 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 396,601 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 7731,059 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 1648,477 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 69,988 тыс. рублей; 2022 год - 1901,180 тыс. рублей; 2023 год - 2042,358 тыс. рублей; 2024 год - 2069,056 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 35387,967 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2644,712 тыс. рублей; 2015 год - 2285,828 тыс. рублей; 2016 год - 2175,188 тыс. рублей; 2017 год - 2761,963 тыс. рублей; 2018 год - 3319,045 тыс. рублей; 2019 год - 3699,254 тыс. рублей; 2020 год - 3865,435 тыс. рублей; 2021 год - 4281,828 тыс. рублей; 2022 год - 3123,428 тыс. рублей; 2023 год - 2221,866 тыс. рублей; 2024 год - 2274,334 тыс. рублей; 2025 год - 2814,251 тыс. рублей |
2.2.2. в пункте 2.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку 2.1.10 "Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности";
- добавить строку 2.1.11 "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств";
- добавить строку 2.1.12 "Изготовление табличек на памятники, находящиеся на государственной охране";
- добавить строку 2.2. Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда";
- добавить строку 2.2.1 "Техническое оснащение муниципальных музеев"
2.2.3. в пункте 2.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" составляет 43594,794 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и за счет средств:
2014 год - 2644,712 тыс. рублей;
2015 год - 2285,828 тыс. рублей;
2016 год - 2175,188 тыс. рублей;
2017 год - 2761,963 тыс. рублей;
2018 год - 3319,045 тыс. рублей;
2019 год - 5347,731 тыс. рублей;
2020 год - 3865,435 тыс. рублей;
2021 год - 4748,417 тыс. рублей;
2022 год - 5024,607 тыс. рублей;
2023 год - 4264,224 тыс. рублей;
2024 год - 4343,391 тыс. рублей;
2025 год - 2814,251 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.2.4. в разделе 2.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 3 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.3. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
2.3.1. в пункте 3.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" составляет 74432,376 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 3634,618 тыс. рублей; 2015 год - 3698,123 тыс. рублей; 2016 год - 3765,595 тыс. рублей; 2017 год - 4860,318 тыс. рублей; 2018 год - 6866,390 тыс. рублей; 2019 год - 7108,505 тыс. рублей; 2020 год - 6879,097 тыс. рублей; 2021 год - 7519,363 тыс. рублей; 2022 год - 8054,511 тыс. рублей; 2023 год - 7864,426 тыс. рублей; 2024 год - 7864,426 тыс. рублей; 2025 год - 6317,004 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 14108,045 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 4473,364 тыс. рублей; 2023 год - 4786,058 тыс. рублей; 2024 год - 4848,623 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 60324,331 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3634,618 тыс. рублей; 2015 год - 3698,123 тыс. рублей; 2016 год - 3765,595 тыс. рублей; 2017 год - 4860,318 тыс. рублей; 2018 год - 6866,390 тыс. рублей; 2019 год - 7108,505 тыс. рублей; 2020 год - 6879,097 тыс. рублей; 2021 год - 7519,363 тыс. рублей; 2022 год - 3581,147 тыс. рублей; 2023 год - 3078,368 тыс. рублей; 2024 год - 3015,803 тыс. рублей; 2025 год - 6317,004 тыс. рублей |
2.3.2. в пункте 3.4. "Описание системы основных мероприятий":
- по строке 3.1.2 после слов "фондов" добавить слова "новой литературой и периодическими изданиями";
- добавить строку "3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)";
- добавить строку "3.1.5. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств";
- добавить строку "3.2. Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда";
- добавить строку "3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек";
2.3.3. в пункте 3.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" составляет 74432,376 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год - 3634,618 тыс. рублей;
2015 год - 3698,123 тыс. рублей;
2016 год - 3765,595 тыс. рублей;
2017 год - 4860,318 тыс. рублей;
2018 год - 6866,390 тыс. рублей;
2019 год - 7108,505 тыс. рублей;
2020 год - 6879,097 тыс. рублей;
2021 год - 7519,363 тыс. рублей;
2022 год - 8054,511 тыс. рублей;
2023 год - 7864,426 тыс. рублей;
2024 год - 7864,426 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.3.4. в пункте 3.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 4 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.4. В подпрограмме 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
2.4.1. в пункте 4.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" составляет 38647,938 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 1329,700 тыс. рублей; 2015 год - 3305,940 тыс. рублей; 2016 год - 1715,900 тыс. рублей; 2017 год - 1390,369 тыс. рублей; 2018 год - 2208,090 тыс. рублей; 2019 год - 1530,200 тыс. рублей; 2020 год - 22894,043 тыс. рублей; 2021 год - 1903,500 тыс. рублей; 2022 год - 1227,362 тыс. рублей; 2023 год - 247,000 тыс. рублей; 2024 год - 395,833 тыс. рублей; 2025 год - 500,000 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 1059,439 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 1059,439 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 21166,678 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 20979,717 тыс. рублей; 2021 год - 186,961 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 16421,821 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1329,700 тыс. рублей; 2015 год - 3305,940 тыс. рублей; 2016 год - 1715,900 тыс. рублей; 2017 год - 1390,369 тыс. рублей; 2018 год - 2208,090 тыс. рублей; 2019 год - 1530,200 тыс. рублей; 2020 год - 1914,326 тыс. рублей; 2021 год - 657,100 тыс. рублей; 2022 год - 1227,362 тыс. рублей; 2023 год - 247,000 тыс. рублей; 2024 год - 395,833 тыс. рублей; 2025 год - 500,000 тыс. рублей. |
2.4.2. в пункте 4.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку "4.1.3 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области";
- добавить строку "4.5. Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда";
- добавить строку "4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)";
2.4.3. в пункте 4.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.4.3.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" составляет 38647,938 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год - 1329,700 тыс. рублей;
2015 год - 3305,940 тыс. рублей;
2016 год - 1715,900 тыс. рублей;
2017 год - 1390,369 тыс. рублей;
2018 год - 2208,090 тыс. рублей;
2019 год - 1530,200 тыс. рублей;
2020 год - 22894,043 тыс. рублей;
2021 год - 1903,500 тыс. рублей;
2022 год - 1227,362 тыс. рублей;
2023 год - 247,000 тыс. рублей;
2024 год - 395,833 тыс. рублей;
2025 год - 500,000 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.4.4. в пункте 4.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 5 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.5. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
2.5.1. в пункте 5.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" составляет 75372,570 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 5124,240 тыс. рублей; 2015 год - 5522,278 тыс. рублей; 2016 год - 5353,385 тыс. рублей; 2017 год - 5033,380 тыс. рублей; 2018 год - 5899,473 тыс. рублей; 2019 год - 6507,377 тыс. рублей; 2020 год - 6637,402 тыс. рублей; 2021 год - 7522,841 тыс. рублей; 2022 год - 7573,014 тыс. рублей; 2023 год - 7474,242 тыс. рублей; 2024 год - 7474,242 тыс. рублей; 2025 год - 5250,698 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 75372,570 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5124,240 тыс. рублей; 2015 год - 5522,278 тыс. рублей; 2016 год - 5353,385 тыс. рублей; 2017 год - 5033,380 тыс. рублей; 2018 год - 5899,473 тыс. рублей; 2019 год - 6507,377 тыс. рублей; 2020 год - 6637,402 тыс. рублей; 2021 год - 7522,841 тыс. рублей; 2022 год - 7573,014 тыс. рублей; 2023 год - 7474,242 тыс. рублей; 2024 год - 7474,242 тыс. рублей; 2025 год - 5250,698 тыс. рублей. |
2.5.2. в пункте 5.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.5.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" составляет 75372,570 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 5124,240 тыс. рублей;
2015 год - 5522,278 тыс. рублей;
2016 год - 5353,385 тыс. рублей;
2017 год - 5033,380 тыс. рублей;
2018 год - 5899,473 тыс. рублей;
2019 год - 6507,377 тыс. рублей;
2020 год - 6637,402 тыс. рублей;
2021 год - 7522,841 тыс. рублей;
2022 год - 7573,014 тыс. рублей;
2023 год - 7474,242 тыс. рублей;
2024 год - 7474,242 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.5.3. в разделе 5.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 6 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.6. добавить текст:
"Подпрограмма 6
"Этнокультурное наследие"
6.1. Паспорт подпрограммы
1. |
Наименование подпрограммы |
Этнокультурное наследие |
2. |
Координатор подпрограммы |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
3. |
Участники муниципальной подпрограммы |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
4. |
Цель (цели) подпрограммы |
Сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области |
5. |
Задачи подпрограммы |
Создание условий для сохранения и развития культуры и традиции казачества |
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых их других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 6 "Этнокультурное наследие" составляет 0,000 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях с участием казаков, до 30% в 2025 году |
6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Этнографический потенциал Амурской области связан, прежде всего, с сохранением и развитием культуры эвенков, относящихся к КМНС, и казаков. В настоящий момент на территории Амурской области, как и в городе Шимановске, активно проходят процессы возрождения казачьей Комплексная программа по возрождению казачьей культуры, включает в себя патриотическое воспитание молодежи, ее вовлечения в культурно-досуговые и физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на возрождение интереса молодежи к культуре и традициям казаков. На территории с. Малиновка Шимановского района действует Кумарский станичный округ, казаки, входящие в него, активно сотрудничают с МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта", проводя большую работу по воспитанию патриотизма среди молодого поколения.
6.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является развитие многоукладности областной культуры. Сформулированные в соответствии с данным приоритетом цели подпрограммы - сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) создание условий для развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и сохранение их исконной среды обитания;
2) создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества.
Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2025 гг.
Показателем конечных результатов подпрограммы является удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях с участием казаков, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будет достигнуто следующее значение конечных результатов подпрограммы:
- увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях с участием казаков, до 30% в 2025 году.
Показатель удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях с участием казаков, определяется как отношение количества участвующих в оздоровительных мероприятиях к количеству жителей в местах компактного проживания казаков:
, где:
- количество участвующих в оздоровительных мероприятиях;
- численность населения в местах компактного проживания казаков.
6.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие.
1.1. Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и казачества".
Наименование мероприятия:
1.1.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы.
В рамках данного мероприятия будут реализованы проекты, направленные на изучение и популяризацию культурного наследия КМНС и казачества, возрождения, сохранения и развития самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества, патриотического воспитания молодежи, сохранения культурных традиций и обрядов казачества.
6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 6 "Этнокультурное наследие" составляет 0,000 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 "Этнокультурное наследие" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
6.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице:
Подпрограмма 6 "Этнокультурное наследие" |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и казачества". |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7
"Реализация государственной национальной политики"
1. |
Наименование подпрограммы |
Реализация государственной национальной политики |
2. |
Координатор подпрограммы |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
3. |
Участники муниципальной подпрограммы |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска |
4. |
Цель (цели) подпрограммы |
1. Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов. 2. Гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. 3. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 4. Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Амурской области и их интеграция в региональный социум. 5. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов Амурской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. 6. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 7. Реализация государственной политики в отношении российского казачества |
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав. 2. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю Российской Федерации, Амурской области, воспитание культуры межнационального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации в Амурской области. 4. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации. 5. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Амурской области и их интеграция в региональный социум. 6. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. 7. Создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества. |
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
8. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых их других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 6 "Реализация государственной национальной политики" составляет 0,000 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, к 2025 году до 30 тыс. человек. |
7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Шимановске проживают люди разных национальностей с различными традициями, культурой, языками и религиями. Немаловажное значение для Амурской области имеет увеличившийся за последние годы миграционный поток граждан, прибывающих в Амурскую область из стран Средней Азии и Закавказья самостоятельно и в рамках государственной программы переселения соотечественников. В связи с этим крайне необходима система мероприятий по профилактике межнациональных конфликтов, формированию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю Российской Федерации, Амурской области, воспитанию культуры межнационального и межконфессионального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а именно настоящая подпрограмма.
Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации включает в себя проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, празднованию Дня славянской письменности и культуры, дням Пушкинской поэзии и русской культуры.
7.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией национальной политики являются:
- укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
- сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;
- сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
- гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.
Цели подпрограммы: гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Амурской области, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Амурской области, создание условий для устойчивого развития КМНС Амурской области на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов, реализация государственной политики в отношении российского казачества - позволят решить задачи Стратегии национальной политики.
Задачами подпрограммы являются:
- реализация государственной национальной политики в целях гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.
- укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации).
- сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.
- социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Амурской области и их интеграция в региональный социум.
Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2025 гг.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;
- увеличение количества участников мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам государственной национальной политики.
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
7.3. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие.
1.1. Основное мероприятие "Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Амурской области".
Наименование мероприятия:
1.1.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы.
7.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 7 "Реализация государственной национальной политики" составляет 0,000 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 7 "Реализация государственной национальной политики" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
7.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице:
Подпрограмма 7 "Реализация государственной национальной политики |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Амурской области". |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Приложение N 1 "Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции (прилагается).
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 23 сентября 2022 г. N 910 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.