Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 15.12.2022 N 1677
Изменения, вносимые в муниципальную программу Рыбинского муниципального района "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"
1. Изложить раздел "Объём финансирования муниципальной программы в том числе по годам реализации, тыс. руб." паспорта муниципальной программы в следующей редакции:
Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
всего по муниципальной программе: 237 424,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 33 912,2 тыс. рублей; 2015 год - 58 081,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 247,8 тыс. рублей; 2017 год - 45 617,2 тыс. рублей; 2018 год - 46 602,0 тыс. рублей; 2019 год - 726,2 тыс. рублей; 2020 год - 766,6 тыс. рублей; 2021 год - 949,3 тыс. рублей; 2022 год - 1 262,2 тыс. рублей; 2023 год - 794,0 тыс. рублей; 2024 год - 466,0 тыс. рублей |
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4. Задачи, результаты, мероприятия
N |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Задача 1. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса |
|
тыс. руб. |
МБ ОБ |
991,9 |
3 073,5 |
708,8 |
1 068,7 |
511,5 258,0 |
580,9 |
666,6 |
694,6 |
677,2 |
552,0 |
344,0 |
1.1 |
Результаты |
|
|||||||||||||
1.1.1 |
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, используемых в бюджетном процессе |
|
да/нет |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.1.2 |
Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков на всех стадиях закупок |
|
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Мероприятия |
|
|||||||||||||
1.2.1 |
Обеспечение технического сопровождения автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
МБ |
991,9 |
1 073,5 |
408,8 |
999,3 |
497,9 |
580,9 |
634,8 |
646,4 |
677,2 |
552,0 |
344,0 |
1.2.2 |
Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
МБ |
|
2 000,0 |
300,0 |
69,4 |
|
|
31,8 |
48,2 |
|
|
|
1.2.3 |
Приобретение модуля к АС "Бюджет" в части обеспечения интеграции с государственной информационной системой "Государственные закупки Ярославской области" |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
|
|
|
|
13,6 258,0 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов |
|
тыс. руб. |
МБ |
106,7 |
330,9 |
10,0 |
1,5 |
218,5 |
45,3 |
0 |
54,7 |
385,0 |
157,0 |
97,0 |
2.1 |
Результаты |
|
|||||||||||||
2.1.1 |
Выполнение плана мероприятий по обучению муниципальных служащих |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.2 |
Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.3 |
Составление и публикация на официальном сайте администрации Рыбинского МР брошюры Бюджет для граждан |
|
да/нет |
|
|
|
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2.1.4 |
Организация информационной кампании в целях увеличения доходной части консолидированного бюджета Рыбинского МР |
|
да/нет |
|
|
|
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2.1.5 |
Выполнение плана по проведению тематических семинаров, сессий конференций по отдельным направлениям развития района |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
2.2 Мероприятия | |||||||||||||||
2.2.1 |
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам управления финансами |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
МБ |
106,7 |
330,9 |
10,0 |
1,5 |
218,5 |
37,7 |
0 |
44,7 |
105,0 |
157,0 |
97,0 |
2.2.2 |
Изготовление информационных листовок и буклетов |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
МБ |
|
|
|
|
|
7,6 |
0 |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
2.2.3 |
Проведение тематических семинаров, сессий конференций по отдельным направлениям развития района |
БА на обеспечение деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270,0 |
|
|
2.2.4 |
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета РМР |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2.5 |
Подготовка аналитического материала (бюджет для граждан), разрабатываемого в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей. |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Задача 3. Обслуживание долговых обязательств |
|
тыс. руб. |
МБ |
459,6 |
2 327,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Результаты |
|
|||||||||||||
3.1.1 |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
|
% |
|
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
Не более 50 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
||||||||||||
3.2.1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
БА на погашение и обслуживание долговых обязательств |
тыс. руб. |
МБ |
459,6 |
2 327,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задача 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|
тыс. руб. |
МБ ОБ |
100,0 30 022,0 |
100,0 52 249,0 |
100,0 47 429,0 |
100,0 44 447,0 |
100,0 45 514,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
85,0 |
25,0 |
4.1 |
Результаты |
|
|||||||||||||
4.1.1 |
Разрыв между максимальным и минимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
количество раз (не более) |
|
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Количество сельских поселений, получивших дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Рыбинского МР |
|
количество поселений |
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
2 |
4.2 |
Мероприятия |
|
|||||||||||||
4.2.1 |
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
БА на предоставление межбюджетных трансфертов |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
100,0 30 022,0 |
100,0 52 249,0 |
100,0 47 429,0 |
100,0 44 447,0 |
100,0 45 514,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
85,0 |
25,0 |
5. |
Задача 5. Социально-экономическое развитие муниципальных образований. |
|
тыс. руб. |
ОБ |
2232,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Результаты |
|
|||||||||||||
5.1.1 |
Соблюдение установленного процента софинансирования государственных программ за счет средств местных бюджетов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.2 |
Мероприятия |
|
|||||||||||||
5.2.1 |
Расчет дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2 |
Перечисление дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений |
БА на предоставление межбюджетных трансфертов |
тыс. руб. |
ОБ |
2 232,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
тыс. руб. |
МБ |
1 658,2 |
5 832,0 |
818,8 |
1 170,2 |
830,0 |
726,2 |
766,6 |
949,3 |
1 262,2 |
794,0 |
466,0 |
ОБ |
32 254,0 |
52 249,0 |
47 429,0 |
44 447,0 |
45 772,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
всего |
33 912,2 |
58 081,0 |
48 247,8 |
45 617,2 |
46 602,0 |
726,2 |
766,6 |
949,3 |
1 262,2 |
794,0 |
466,0 |
3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Рыбинского муниципального района "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2024 годы
Источник финансирования |
Всего |
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском МР |
237 424,5 |
33 912,2 |
58 081,0 |
48 247,8 |
45 617,2 |
46 602,0 |
726,2 |
766,6 |
949,3 |
1 262,2 |
794,0 |
466,0 |
Местный бюджет, действующие расходные обязательства |
15 273,5 |
1 658,2 |
5 832,0 |
818,8 |
1 170,2 |
830,0 |
726,2 |
766,6 |
949,3 |
1 262,2 |
794,0 |
466,0 |
Областной бюджет |
222 151,0 |
32 254,0 |
52 249,0 |
47 429,0 |
44 447,0 |
45 772,0 |
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 15 декабря 2022 г. N 1677 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.