Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
||||
ГРБС |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
|
3 899 261,52520 |
1 080 650,52957 |
1 056 641,83675 |
905 044,05422 |
856 925,10466 |
за счет средств федерального бюджета |
|
117 604,80000 |
35 511,90000 |
29 657,20000 |
52 435,70000 |
0,00000 |
||
|
813 |
20 791,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
20 791,30000 |
0,00000 |
||
|
814 |
84 053,20000 |
31 035,40000 |
25 517,00000 |
27 500,80000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
4 140,20000 |
0,00000 |
4 140,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
4 143,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 143,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 781 656,72520 |
1 045 138,62957 |
1 026 984,63675 |
852 608,35422 |
856 925,10466 |
||
|
804 |
6 681,30000 |
1 500,00000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
||
|
810 |
16 615,29714 |
2 270,00000 |
5 204,09714 |
4 533,80000 |
4 607,40000 |
||
|
811 |
436 789,78918 |
94 816,97200 |
113 990,93906 |
113 990,93906 |
113 990,93906 |
||
|
812 |
49 837,23860 |
16 559,33333 |
16 747,90527 |
16 530,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
49 250,06766 |
12 737,65456 |
12 100,80000 |
12 310,81310 |
12 100,80000 |
||
|
814 |
565 639,77911 |
136 864,34596 |
143 004,38220 |
143 024,42095 |
142 746,63000 |
||
|
815 |
83 559,87342 |
37 308,60872 |
22 198,46470 |
12 026,40000 |
12 026,40000 |
||
|
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
2 341 974,09994 |
672 877,44596 |
658 286,54838 |
495 437,77000 |
515 372,33560 |
||
|
822 |
4 832,49104 |
4 685,49104 |
147,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
10 970,78911 |
2 212,77800 |
3 477,40000 |
1 977,11111 |
3 303,50000 |
||
|
833 |
194 306,00000 |
44 006,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
||
|
837 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
950,00000 |
950,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
843 |
9 400,00000 |
9 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" |
Всего, в том числе: |
|
339 404,91045 |
134 412,41045 |
132 227,50000 |
53 765,00000 |
19 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
339 404,91045 |
134 412,41045 |
132 227,50000 |
53 765,00000 |
19 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1 Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
339 404,91045 |
134 412,41045 |
132 227,50000 |
53 765,00000 |
19 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
339 404,91045 |
134 412,41045 |
132 227,50000 |
53 765,00000 |
19 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2 D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" |
Всего, в том числе: |
|
1 392 097,20143 |
368 563,91865 |
351 212,59906 |
313 233,33906 |
359 087,34466 |
за счет средств федерального бюджета |
|
12 760,30000 |
4 476,50000 |
4 140,20000 |
4 143,60000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
4 143,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 143,60000 |
0,00000 |
||
|
812 |
4 140,20000 |
0,00000 |
4 140,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 379 336,90143 |
364 087,41865 |
347 072,39906 |
309 089,73906 |
359 087,34466 |
||
|
804 |
6 681,30000 |
1 500,00000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
||
|
811 |
436 789,78918 |
94 816,97200 |
113 990,93906 |
113 990,93906 |
113 990,93906 |
||
|
815 |
18 666,08978 |
18 666,08978 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
217,90527 |
0,00000 |
217,90527 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
890 949,32616 |
225 118,86583 |
230 989,45473 |
192 421,70000 |
242 419,30560 |
||
|
822 |
4 832,49104 |
4 685,49104 |
147,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
837 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
950,00000 |
950,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
843 |
9 400,00000 |
9 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1 Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
|
672 263,33929 |
186 853,94722 |
169 158,16927 |
132 975,60826 |
183 275,61454 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
672 263,33929 |
186 853,94722 |
169 158,16927 |
132 975,60826 |
183 275,61454 |
||
|
811 |
7 105,09962 |
1 519,05600 |
1 862,01454 |
1 862,01454 |
1 862,01454 |
||
|
820 |
665 158,23967 |
185 334,89122 |
167 296,15473 |
131 113,59372 |
181 413,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.2 Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме |
Всего, в том числе: |
|
118 825,99703 |
12 447,07988 |
36 208,10527 |
37 308,40628 |
32 862,40560 |
за счет средств федерального бюджета |
|
12 760,30000 |
4 476,50000 |
4 140,20000 |
4 143,60000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
4 140,20000 |
0,00000 |
4 140,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
4 143,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 143,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
106 065,69703 |
7 970,57988 |
32 067,90527 |
33 164,80628 |
32 862,40560 |
||
|
815 |
235,60527 |
235,60527 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
217,90527 |
0,00000 |
217,90527 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
105 612,18649 |
7 734,97461 |
31 850,00000 |
33 164,80628 |
32 862,40560 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
Основное мероприятие 2.3 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности |
Всего, в том числе: |
|
4 100,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
950,00000 |
950,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 100,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
950,00000 |
950,00000 |
||
|
837 |
1 900,00000 |
|
0,00000 |
950,00000 |
950,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
9. |
Основное мероприятие 2.4 Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
60 608,90000 |
23 799,00000 |
13 603,30000 |
11 603,30000 |
11 603,30000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
60 608,90000 |
23 799,00000 |
13 603,30000 |
11 603,30000 |
11 603,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
10. |
Основное мероприятие 2.5 Создание, развитие и сопровождение информационных систем |
Всего, в том числе: |
|
519 198,96511 |
135 563,89155 |
132 243,02452 |
130 396,02452 |
130 396,02452 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
519 198,96511 |
135 563,89155 |
132 243,02452 |
130 396,02452 |
130 396,02452 |
||
|
804 |
6 681,30000 |
1 500,00000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
1 727,10000 |
||
|
811 |
429 684,68956 |
93 297,91600 |
112 128,92452 |
112 128,92452 |
112 128,92452 |
||
|
815 |
18 430,48451 |
18 430,48451 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
820 |
59 570,00000 |
8 250,00000 |
18 240,00000 |
16 540,00000 |
16 540,00000 |
||
|
822 |
4 832,49104 |
4 685,49104 |
147,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
843 |
0,00000 |
9 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
11. |
Основное мероприятие 2.6 Цифровая трансформация иных отраслей |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
12. |
Основное мероприятие 2.7 Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности |
Всего, в том числе: |
|
7 700,00000 |
7 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
13. |
Основное мероприятие 2.8 D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 0,00000 |
0,00000 0,00000 |
0,00000 0,00000 |
0,00000 0,00000 |
0,00000 0,00000 |
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
14. |
Основное мероприятие 2.9 D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
15. |
Основное мероприятие 2.10 D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
16. |
Основное мероприятие 2.11 D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
17. |
Подпрограмма 3 "Цифровой контур здравоохранения" |
Всего, в том числе: |
|
649 692,97911 |
167 899,74596 |
168 521,38220 |
170 525,22095 |
142 746,63000 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
84 053,20000 |
31 035,40000 |
25 517,00000 |
27 500,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
565 639,77911 |
136 864,34596 |
143 004,38220 |
143 024,42095 |
142 746,63000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
18. |
Основное мероприятие 3.1 Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего, в том числе: |
|
410 390,74706 |
97 950,85706 |
104 146,63000 |
104 146,63000 |
104 146,63000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
410 390,74706 |
97 950,85706 |
104 146,63000 |
104 146,63000 |
104 146,63000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
19. |
Основное мероприятие 3.2 N 7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Всего, в том числе: |
|
239 302,23205 |
69 948,88890 |
64 374,75220 |
66 378,59095 |
38 600,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
84 053,20000 |
31 035,40000 |
25 517,00000 |
27 500,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
155 249,03205 |
38 913,48890 |
38 857,75220 |
38 877,79095 |
38 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
20. |
Подпрограмма 4 "Цифровая образовательная среда" |
Всего, в том числе: |
|
70 041,36766 |
12 737,65456 |
12 100,80000 |
33 102,11310 |
12 100,80000 |
за счет средств федерального бюджета |
813 |
20 791,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
20 791,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
49 250,06766 |
12 737,65456 |
12 100,80000 |
12 310,81310 |
12 100,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
21. |
Основное мероприятие 4.1 Развитие и сопровождение информационных технологии и информационных систем в сфере образования |
Всего, в том числе: |
|
49 040,05456 |
12 737,65456 |
12 100,80000 |
12 100,80000 |
12 100,80000 |
за счет средств федерального бюджета |
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
49 040,05456 |
12 737,65456 |
12 100,80000 |
12 100,80000 |
12 100,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
22. |
Основное мероприятие 4.2 Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
Всего, в том числе: |
|
21 001,31310 |
0,00000 |
0,00000 |
21 001,31310 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
813 |
20 791,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
20 791,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
210,01310 |
0,00000 |
0,00000 |
210,01310 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
23. |
Подпрограмма 5 "Цифровая трансформация социальной сферы" |
Всего, в том числе: |
|
75 864,57275 |
20 855,29694 |
25 675,86470 |
14 003,51111 |
15 329,90000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
75 864,57275 |
20 855,29694 |
25 675,86470 |
14 003,51111 |
15 329,90000 |
||
|
815 |
64 893,78364 |
18 642,51894 |
22 198,46470 |
12 026,40000 |
12 026,40000 |
||
|
829 |
10 970,78911 |
2 212,77800 |
3 477,40000 |
1 977,11111 |
3 303,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
24. |
Основное мероприятие 5.1 Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда |
Всего, в том числе: |
|
10 970,78911 |
2 212,77800 |
3 477,40000 |
1 977,11111 |
3 303,50000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
829 |
10 970,78911 |
2 212,77800 |
3 477,40000 |
1 977,11111 |
3 303,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
25. |
Основное мероприятие 5.2 Цифровая трансформация в сфере социальная помощи и поддержки населения |
Всего, в том числе: |
|
64 893,78364 |
18 642,51894 |
22 198,46470 |
12 026,40000 |
12 026,40000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
64 893,78364 |
18 642,51894 |
22 198,46470 |
12 026,40000 |
12 026,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
26. |
Подпрограмма 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта" |
Всего, в том числе: |
|
603 164,97365 |
192 183,10000 |
162 647,87365 |
124 167,00000 |
124 167,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
603 164,97365 |
192 183,10000 |
162 647,87365 |
124 167,00000 |
124 167,00000 |
||
|
820 |
408 858,97365 |
148 177,10000 |
112 547,87365 |
74 067,00000 |
74 067,00000 |
||
|
833 |
194 306,00000 |
44 006,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
27. |
Основное мероприятие 6.1 Цифровая трансформация в сфере транспорта |
Всего, в том числе: |
|
194 306,00000 |
44 006,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
194 306,00000 |
44 006,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
50 100,00000 |
|
|
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
28. |
Основное мероприятие 6.2 Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
|
369 567,97365 |
128 136,10000 |
93 297,87365 |
74 067,00000 |
74 067,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
369 567,97365 |
128 136,10000 |
93 297,87365 |
74 067,00000 |
74 067,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
29. |
Основное мероприятие 6.3 R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
|
39 291,00000 |
20 041,00000 |
19 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
39 291,00000 |
20 041,00000 |
19 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
30. |
Подпрограмма 7 "Умный регион" |
Всего, в том числе: |
|
66 234,63047 |
18 829,33333 |
21 734,09714 |
21 063,80000 |
4 607,40000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
66 234,63047 |
18 829,33333 |
21 734,09714 |
21 063,80000 |
4 607,40000 |
||
|
810 |
16 615,29714 |
2 270,00000 |
5 204,09714 |
4 533,80000 |
4 607,40000 |
||
|
812 |
49 619,33333 |
16 559,33333 |
16 530,00000 |
16 530,00000 |
0,00000 |
||
|
822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
31. |
Основное мероприятие 7.1 Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего, в том числе: |
|
16 615,29714 |
2 270,00000 |
5 204,09714 |
4 533,80000 |
4 607,40000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
16 615,29714 |
2 270,00000 |
5 204,09714 |
4 533,80000 |
4 607,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
32. |
Основное мероприятие 7.2 Цифровая трансформация в сфере строительства |
Всего, в том числе: |
|
49 619,33333 |
16 559,33333 |
16 530,00000 |
16 530,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
812 |
49 619,33333 |
16 559,33333 |
16 530,00000 |
16 530,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
33. |
Основное мероприятие 7.3 Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
34. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего, в том числе: |
|
702 760,88968 |
165 169,06968 |
182 521,72000 |
175 184,07000 |
179 886,03000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
702 760,88968 |
165 169,06968 |
182 521,72000 |
175 184,07000 |
179 886,03000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
35. |
Основное мероприятие 8.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
218 009,11968 |
44 298,91968 |
57 903,40000 |
57 903,40000 |
57 903,40000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
218 009,11968 |
44 298,91968 |
57 903,40000 |
57 903,40000 |
57 903,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
36. |
Основное мероприятие 8.2 Выполнение технологических функций в области информатизации |
Всего, в том числе: |
|
383 922,77000 |
91 335,15000 |
97 520,32000 |
95 182,67000 |
99 884,63000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
383 922,77000 |
91 335,15000 |
97 520,32000 |
95 182,67000 |
99 884,63000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
37. |
Основное мероприятие 8.3 Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
100 829,00000 |
29 535,00000 |
27 098,00000 |
22 098,00000 |
22 098,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
100 829,00000 |
29 535,00000 |
27 098,00000 |
22 098,00000 |
22 098,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000". |
<< Часть 8 Часть 8 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 21 августа 2023 г. N 440-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.