Постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 сентября 2023 г. N 595
"О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение государственной программы |
Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 175 871 013,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета - 12 455 128,5 тыс. рублей, за счет субвенций из федерального бюджета - 3 388 717,9 тыс. рублей. Объем финансирования по годам реализации государственной программы (в тыс. рублей): |
||||||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
||||||||
2013 год |
9 904 511,5 |
405 440,2 |
184 417,3 |
||||||
2014 год |
10 991 009,6 |
331 410,6 |
213 664,2 |
||||||
2015 год |
10 680 080,3 |
102 250,0 |
217 497,8 |
||||||
2016 год |
10 832 539,1 |
31 296,2 |
234 448,8 |
||||||
2017 год |
10 157 627,9 |
74 840,3 |
238 143,1 |
||||||
2018 год |
11 450 493,6 |
211 945,9 |
236 070,7 |
||||||
2019 год |
12 815 410,6 |
653 132,2 |
239 136,1 |
||||||
2020 год |
16 038 234,5 |
1 393 402,8 |
250 535,5 |
||||||
2021 год |
17 955 421,4 |
1 605 767,5 |
264 002,1 |
||||||
2022 год |
16 741 772,9 |
1 750 197,5 |
290 761,4 |
||||||
2023 год |
16 027 223,9 |
1 855 422,7 |
323 126,6 |
||||||
2024 год |
15 713 899,2 |
1 795 424,5 |
342 907,2 |
||||||
2025 год |
16 562 789,4 |
2 244 598,1 |
354 007,1 |
||||||
Итого |
175 871 013,9 |
12 455 128,5 |
3 388 717,9 |
||||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации государственной программы оцениваются в размере 258 262 249,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 248 275 782,0 тыс. рублей. Оценка расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики по годам реализации государственной программы (в тыс. рублей): | |||||||||
|
Всего |
в том числе за счет субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
|||||||
2013 год |
12 121 386,2 |
10 360 908,6 |
|||||||
2014 год |
13 099 611,7 |
11 461 043,5 |
|||||||
2015 год |
14 546 354,9 |
14 165 118,9 |
|||||||
2016 год |
14 682 841,7 |
14 356 137,6 |
|||||||
2017 год |
15 495 414,3 |
15 076 946,8 |
|||||||
2018 год |
18 600 702,4 |
18 248 445,0 |
|||||||
2019 год |
20 559 461,1 |
20 051 857,5 |
|||||||
2020 год |
22 154 344,7 |
21 464 556,1 |
|||||||
2021 год |
23 103 559,9 |
21 931 713,0 |
|||||||
2022 год |
23 752 693,8 |
23 585 176,1 |
|||||||
2023 год |
25 714 429,5 |
24 876 429,5 |
|||||||
2024 год |
27 215 724,7 |
26 348 724,7 |
|||||||
2025 год |
27 215 724,7 |
26 348 724,7 |
|||||||
Итого |
258 262 249,6 |
248 275 782,0 |
|||||||
Объем финансирования государственной программы за счет иных источников составит 30 117 233,9 тыс. рублей. Объем финансирования по годам реализации государственной программы (в тыс. рублей): | |||||||||
|
|
Всего |
|
||||||
2013 год |
1 732 184,9 |
||||||||
2014 год |
2 211 347,2 |
||||||||
2015 год |
2 470 948,9 |
||||||||
2016 год |
2 489 969,9 |
||||||||
2017 год |
2 425 118,9 |
||||||||
2018 год |
2 483 885,9 |
||||||||
2019 год |
2 501 576,1 |
||||||||
2020 год |
2 144 550,6 |
||||||||
2021 год |
2 284 287,3 |
||||||||
2022 год |
2 407 177,6 |
||||||||
2023 год |
2 375 884,3 |
||||||||
2024 год |
2 383 105,8 |
||||||||
2025 год |
2 207 196,5 |
||||||||
Итого |
30 117 233,9 |
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности" слова "повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 46,8 процента" заменить словами "оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью - 49 процентов";
2) в паспорте подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 18 364 374,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
||||||
|
|
в том числе |
|||||
Всего |
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||||
2013 год |
1 278 092,3 |
118 847,5 |
182 166,1 |
||||
2014 год |
496 870,2 |
101 995,1 |
211 369,0 |
||||
2015 год |
718 873,1 |
0,0 |
215 432,1 |
||||
2016 год |
589 358,8 |
0,0 |
232 383,1 |
||||
2017 год |
533 453,6 |
0,0 |
236 634,7 |
||||
2018 год |
625 186,9 |
0,0 |
234 740,2 |
||||
2019 год |
992 442,9 |
47 146,9 |
237 753,4 |
||||
2020 год |
1 367 823,7 |
52 039,6 |
249 084,8 |
||||
2021 год |
2 321 079,6 |
959 124,3 |
262 739,1 |
||||
2022 год |
2 386 451,1 |
1 239 649,3 |
289 580,9 |
||||
2023 год |
2 237 148,9 |
1 126 766,2 |
323 126,6 |
||||
2024 год |
2 140 091,2 |
1 132 766,2 |
342 907,2 |
||||
2025 год |
2 677 502,1 |
1 656 506,3 |
354 007,1 |
||||
Итого |
18 364 374,5 |
6 434 841,4 |
3 371 924,3 |
||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 98 123 410,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
4 328 041,9 |
||||||
2014 год |
4 835 124,7 |
||||||
2015 год |
5 278 696,3 |
||||||
2016 год |
5 693 482,1 |
||||||
2017 год |
6 056 355,0 |
||||||
2018 год |
7 301 589,6 |
||||||
2019 год |
7 724 575,9 |
||||||
2020 год |
8 121 056,4 |
||||||
2021 год |
8 966 954,4 |
||||||
2022 год |
8 414 103,6 |
||||||
2023 год |
10 068 808,5 |
||||||
2024 год |
10 667 310,9 |
||||||
2025 год |
10 667 310,9 |
||||||
Итого |
98 123 410,2 |
||||||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 13 889 403,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
640 849,7 |
||||||
2014 год |
1 190 744,0 |
||||||
2015 год |
1 258 929,9 |
||||||
2016 год |
966 848,8 |
||||||
2017 год |
1 215 380,7 |
||||||
2018 год |
1 225 149,9 |
||||||
2019 год |
1 208 607,7 |
||||||
2020 год |
984 775,3 |
||||||
2021 год |
1 062 168,5 |
||||||
2022 год |
1 062 154,8 |
||||||
2023 год |
1 048 346,8 |
||||||
2024 год |
1 051 533,3 |
||||||
2025 год |
973 914,2 |
||||||
Итого |
13 889 403,6 |
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" слова:
"доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), - 63 процента" заменить словами "доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), - 59,1 процента";
"доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 68,9 процента" заменить словами "доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 70 процентов";
"доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, - 37,6 процента" заменить словами "доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, - 37,3 процента";
"число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год - 8,59 единицы" заменить словами "число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год - 8,6 единицы";
3) в паспорте подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи":
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 38 884 302,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
||||||
|
Всего |
в том числе |
|||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
||||||
2013 год |
1 532 320,1 |
263 276,0 |
0,0 |
||||
2014 год |
2 189 400,8 |
212 775,5 |
0,0 |
||||
2015 год |
2 046 510,1 |
102 250,0 |
0,0 |
||||
2016 год |
2 143 861,0 |
31 296,2 |
0,0 |
||||
2017 год |
2 090 104,4 |
74 840,3 |
0,0 |
||||
2018 год |
2 708 040,1 |
71 864,4 |
0,0 |
||||
2019 год |
3 190 908,8 |
106 759,3 |
0,0 |
||||
2020 год |
5 002 761,1 |
257 326,4 |
0,0 |
||||
2021 год |
4 329 206,2 |
256 845,1 |
0,0 |
||||
2022 год |
3 926 929,8 |
244 647,5 |
0,0 |
||||
2023 год |
3 585 647,0 |
412 669,3 |
0,0 |
||||
2024 год |
3 173 028,6 |
412 669,3 |
0,0 |
||||
2025 год |
2 965 584,4 |
413 806,7 |
0,0 |
||||
Итого |
38 884 302,2 |
2 861 026,3 |
0,0 |
||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 152 509 631,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
7 449 908,1 |
||||||
2014 год |
7 877 537,7 |
||||||
2015 год |
8 921 763,3 |
||||||
2016 год |
8 560 161,0 |
||||||
2017 год |
8 978 545,0 |
||||||
2018 год |
10 843 141,5 |
||||||
2019 год |
12 264 924,4 |
||||||
2020 год |
13 447 719,0 |
||||||
2021 год |
13 511 486,0 |
||||||
2022 год |
14 347 969,4 |
||||||
2023 год |
14 855 590,4 |
||||||
2024 год |
15 725 442,7 |
||||||
2025 год |
15 725 442,7 |
||||||
Итого |
152 509 631,2 |
||||||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 11 024 558,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
781 746,8 |
||||||
2014 год |
784 166,4 |
||||||
2015 год |
964 722,0 |
||||||
2016 год |
1 054 919,4 |
||||||
2017 год |
756 997,5 |
||||||
2018 год |
801 697,8 |
||||||
2019 год |
848 268,8 |
||||||
2020 год |
704 238,4 |
||||||
2021 год |
815 064,7 |
||||||
2022 год |
902 107,4 |
||||||
2023 год |
890 380,0 |
||||||
2024 год |
893 086,3 |
||||||
2025 год |
827 163,0 |
||||||
Итого |
11 024 558,5 |
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" слова:
"смертность населения от ишемической болезни сердца снизится до 263,1 случая на 100 тыс. населения" заменить словами "смертность населения от ишемической болезни сердца снизится до 271,6 случая на 100 тыс. населения";
"15 632 пациентам будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" заменить словами "16 151 пациентам будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования";
"одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) сократится до 17,3 процента" заменить словами "одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) сократится до 19,9 процента";
"больничная летальность от инфаркта миокарда снизится до 8 процентов" заменить словами "больничная летальность от инфаркта миокарда снизится до 9,5 процента";
"больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизится до 14 процентов" заменить словами "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизится до 15,9 процента";
"количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях увеличится до 3,115 тыс. единиц" заменить словами "количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях увеличится до 2,647 тыс. единиц";
"летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, - 2,67 процента" заменить словами "летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, - 2,52 процента";
4) в паспорте подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 2 683 464,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
|||
|
Всего |
в том числе |
||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||
2013 год |
143 310,3 |
23 316,7 |
0,0 |
|
2014 год |
140 081,6 |
16 640,0 |
0,0 |
|
2015 год |
159 887,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 год |
155 068,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 год |
139 627,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 год |
304 064,7 |
128 981,5 |
0,0 |
|
2019 год |
328 022,5 |
137 072,0 |
0,0 |
|
2020 год |
354 495,7 |
129 572,0 |
0,0 |
|
2021 год |
183 374,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 год |
180 368,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
230 071,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
179 287,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 год |
185 804,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
2 683 464,5 |
435 582,2 |
0,0 |
|
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 1 030 682,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | ||||
|
|
Всего |
|
|
2013 год |
31 928,2 |
|||
2014 год |
46 170,9 |
|||
2015 год |
65 207,9 |
|||
2016 год |
63 415,3 |
|||
2017 год |
66 414,7 |
|||
2018 год |
74 227,7 |
|||
2019 год |
85 021,9 |
|||
2020 год |
97 212,6 |
|||
2021 год |
89 227,7 |
|||
2022 год |
99 187,5 |
|||
2023 год |
102 206,7 |
|||
2024 год |
105 230,5 |
|||
2025 год |
105 230,5 |
|||
Итого |
1 030 682,1 |
|||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 1 841 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | ||||
|
|
Всего |
|
|
2013 год |
196 316,9 |
|||
2014 год |
81 309,0 |
|||
2015 год |
102 656,7 |
|||
2016 год |
285 921,3 |
|||
2017 год |
236 452,9 |
|||
2018 год |
210 946,5 |
|||
2019 год |
186 267,0 |
|||
2020 год |
197 664,4 |
|||
2021 год |
67 110,9 |
|||
2022 год |
71 176,2 |
|||
2023 год |
70 250,9 |
|||
2024 год |
70 464,4 |
|||
2025 год |
65 263,1 |
|||
Итого |
1 841 800,2 |
";
5) в паспорте подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 4 174 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
||||||
|
Всего |
в том числе |
|||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
||||||
2013 год |
201 526,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2014 год |
272 121,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 год |
255 491,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2016 год |
261 134,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 год |
270 959,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2018 год |
285 787,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2019 год |
288 237,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2020 год |
291 851,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2021 год |
326 098,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2022 год |
497 472,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2023 год |
471 229,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2024 год |
387 026,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2025 год |
383 414,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого |
4 174 349,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 2 020 823,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
15 372,8 |
||||||
2014 год |
66 431,3 |
||||||
2015 год |
23 153,1 |
||||||
2016 год |
75 652,8 |
||||||
2017 год |
88 380,0 |
||||||
2018 год |
89 170,7 |
||||||
2019 год |
142 173,0 |
||||||
2020 год |
120 187,6 |
||||||
2021 год |
159 634,0 |
||||||
2022 год |
289 715,0 |
||||||
2023 год |
305 652,6 |
||||||
2024 год |
322 650,5 |
||||||
2025 год |
322 650,5 |
||||||
Итого |
2 020 823,9 |
||||||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 2 135 061,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
78 892,9 |
||||||
2014 год |
108 134,2 |
||||||
2015 год |
51 942,8 |
||||||
2016 год |
143 193,5 |
||||||
2017 год |
159 998,6 |
||||||
2018 год |
183 361,6 |
||||||
2019 год |
192 194,1 |
||||||
2020 год |
133 874,2 |
||||||
2021 год |
194 810,0 |
||||||
2022 год |
228 217,0 |
||||||
2023 год |
225 250,2 |
||||||
2024 год |
225 934,8 |
||||||
2025 год |
209 257,4 |
||||||
Итого |
2 135 061,3 |
";
6) в паспорте подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 1 824 115,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
|||||||||
|
Всего |
в том числе |
||||||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||||||||
2013 год |
103 606,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2014 год |
131 526,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 год |
92 179,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 год |
122 879,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 год |
129 518,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 год |
60 215,8 |
11 100,0 |
0,0 |
|||||||
2019 год |
92 920,9 |
28 200,0 |
0,0 |
|||||||
2020 год |
196 127,4 |
107 730,0 |
0,0 |
|||||||
2021 год |
177 316,0 |
89 802,0 |
0,0 |
|||||||
2022 год |
184 174,2 |
96 390,0 |
0,0 |
|||||||
2023 год |
181 915,8 |
119 000,0 |
0,0 |
|||||||
2024 год |
175 003,1 |
119 000,0 |
0,0 |
|||||||
2025 год |
176 731,6 |
119 000,0 |
0,0 |
|||||||
Итого |
1 824 115,7 |
690 222,0 |
0,0 |
|||||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 510 032,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | ||||||||||
|
|
Всего |
|
|||||||
2013 год |
40 000,0 |
|||||||||
2014 год |
39 000,0 |
|||||||||
2015 год |
20 000,0 |
|||||||||
2016 год |
41 800,0 |
|||||||||
2017 год |
45 600,0 |
|||||||||
2018 год |
0,0 |
|||||||||
2019 год |
23 384,2 |
|||||||||
2020 год |
36 957,0 |
|||||||||
2021 год |
32 456,0 |
|||||||||
2022 год |
230 835,7 |
|||||||||
2023 год |
0,0 |
|||||||||
2024 год |
0,0 |
|||||||||
2025 год |
0,0 |
|||||||||
Итого |
510 032,9 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 670 100,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | ||||||||||
|
|
Всего |
|
|||||||
2013 год |
14 927,0 |
|||||||||
2014 год |
19 436,1 |
|||||||||
2015 год |
66 377,4 |
|||||||||
2016 год |
17 084,0 |
|||||||||
2017 год |
18 255,3 |
|||||||||
2018 год |
10 730,8 |
|||||||||
2019 год |
10 470,6 |
|||||||||
2020 год |
73 020,0 |
|||||||||
2021 год |
85 101,9 |
|||||||||
2022 год |
91 090,1 |
|||||||||
2023 год |
89 905,9 |
|||||||||
2024 год |
90 179,2 |
|||||||||
2025 год |
83 522,6 |
|||||||||
Итого |
670 100,9 |
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" исключить слова "доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов составит 86,2 процента;";
7) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", в процентах; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в процентах; объем финансовых обязательств, направленных на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, в процентах. |
";
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 2 987 754,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
|||
|
Всего |
в том числе |
||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||
2013 год |
3 842,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 год |
22 287,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 год |
45 869,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 год |
79 320,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 год |
94 919,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 год |
108 876,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2019 год |
266 679,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 год |
330 099,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2021 год |
376 951,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 год |
416 325,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
482 559,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
380 012,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 год |
380 012,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
2 987 754,6 |
0,0 |
0,0 |
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности |
достигнутые результаты 1 этапа подпрограммы: удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", составит 99,9 процента; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, составит 99,9 процента. Ожидаемые результаты 2 этапа подпрограммы: удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами изделиями медицинского назначения", составит 99,9 процента; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, составит 99,9 процента; объем финансовых обязательств, направленных на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, составит 99,9 процента |
";
8) в паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы всего за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 8 415 872,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
||||||
|
Всего |
в том числе |
|||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
||||||
2013 год |
624 488,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2014 год |
598 468,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 год |
570 583,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2016 год |
757 290,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 год |
458 019,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
2018 год |
533 020,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2019 год |
719 318,1 |
181 745,9 |
0,0 |
||||
2020 год |
1 119 142,4 |
378 459,7 |
0,0 |
||||
2021 год |
607 186,4 |
113 940,6 |
0,0 |
||||
2022 год |
1 041 296,9 |
3 869,2 |
0,0 |
||||
2023 год |
569 612,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
2024 год |
404 765,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2025 год |
412 679,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого |
8 415 872,1 |
678 015,4 |
0,0 |
||||
| |||||||
Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников составит 556 309,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | |||||||
|
|
Всего |
|
||||
2013 год |
19 451,6 |
||||||
2014 год |
27 557,5 |
||||||
2015 год |
26 320,1 |
||||||
2016 год |
22 002,9 |
||||||
2017 год |
38 033,9 |
||||||
2018 год |
51 999,3 |
||||||
2019 год |
55 767,9 |
||||||
2020 год |
50 978,3 |
||||||
2021 год |
60 031,3 |
||||||
2022 год |
52 432,1 |
||||||
2023 год |
51 750,5 |
||||||
2024 год |
51 907,8 |
||||||
2025 год |
48 076,2 |
||||||
Итого |
556 309,4 |
";
9) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 97 203 045,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
|||||||
|
Всего |
в том числе |
||||||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||||||
2013 год |
6 007 458,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2014 год |
7 129 793,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 год |
6 779 957,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 год |
6 712 588,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
6 431 254,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
6 800 971,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
6 776 342,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
6 891 724,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
9 329 538,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
7 969 025,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
8 197 378,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
8 797 494,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2025 год |
9 379 518,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
97 203 045,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 4 067 669,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): | ||||||||
|
|
Всего |
|
|||||
2013 год |
256 135,2 |
|||||||
2014 год |
235 347,1 |
|||||||
2015 год |
237 534,3 |
|||||||
2016 год |
248 330,5 |
|||||||
2017 год |
260 119,6 |
|||||||
2018 год |
292 572,9 |
|||||||
2019 год |
319 381,7 |
|||||||
2020 год |
331 212,1 |
|||||||
2021 год |
343 801,8 |
|||||||
2022 год |
370 882,6 |
|||||||
2023 год |
382 171,3 |
|||||||
2024 год |
395 090,1 |
|||||||
2025 год |
395 090,1 |
|||||||
Итого |
4 067 669,3 |
";
10) в паспорте подпрограммы "Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль":
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 61 109,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей): |
|||
|
Всего |
в том числе |
||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||
2013 год |
9 866,7 |
0,0 |
2 251,2 |
|
2014 год |
10 460,5 |
0,0 |
2 295,2 |
|
2015 год |
9 536,9 |
0,0 |
2 065,7 |
|
2016 год |
10 420,9 |
0,0 |
2 065,7 |
|
2017 год |
9 771,8 |
0,0 |
1 508,4 |
|
2018 год |
1 330,5 |
0,0 |
1 330,5 |
|
2019 год |
1 382,7 |
0,0 |
1 382,7 |
|
2020 год |
1 450,7 |
0,0 |
1 450,7 |
|
2021 год |
1 263,0 |
0,0 |
1 263,0 |
|
2022 год |
1 180,5 |
0,0 |
1 180,5 |
|
2023 год |
1 418,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
1 484,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 год |
1 542,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
61 109,6 |
0,0 |
16 793,6 |
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" слова "отношение количества рассмотренных заявлений предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах - 100 процентов" заменить словами "отношение количества рассмотренных заявлений предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах - не ниже 75 процентов";
11) в паспорте подпрограммы "Развитие информатизации в здравоохранении" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 1 270 816,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (тыс. рублей): |
|||
|
Всего |
в том числе |
||
субсидии из федерального бюджета |
субвенции из федерального бюджета |
|||
2013 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2014 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2019 год |
159 156,2 |
152 208,1 |
0,0 |
|
2020 год |
482 757,6 |
468 274,9 |
0,0 |
|
2021 год |
303 406,6 |
186 055,5 |
0,0 |
|
2022 год |
156 548,1 |
57 153,6 |
0,0 |
|
2023 год |
70 242,7 |
70 242,7 |
0,0 |
|
2024 год |
75 705,4 |
75 705,4 |
0,0 |
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
1 270 816,6 |
1 009 640,2 |
0,0 |
";
12) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
13) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
14) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
15) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
16) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
Председатель Правительства |
Я.В. Семенов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Согласно изменениям, объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики увеличен и составит 175 871 013,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета - 12 455 128,5 тыс. рублей, за счет субвенций из федерального бюджета - 3 388 717,9 тыс. рублей. Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на цели реализации государственной программы оцениваются в размере 258 262 249,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 248 275 782,0 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет иных источников составит 30 117 233,9 тыс. рублей.
Также оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью увеличилась до 49 процентов.
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 сентября 2023 г. N 595 "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"
Вступает в силу с 5 сентября 2023 г.
Опубликование:
официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru) 6 сентября 2023 г. N 05060920231628
официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 14 сентября 2023 г. N 1800202309140006
Постановлением Правительства УР от 30 ноября 2023 г. N 792 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.